Добрый день.
ООО на ОСН. Поставщик в ЭСЧФ ошибочно выставил на 1 копейку больше НДС. Мы не заметили и подписали ЭСЧФ. Зависает 1 копейка НДС.
Подскажите, пожалуйста, какими проводками можно закрыть НДС (пару копеек), который не был принят или выставлен по ошибке, чтобы не переделывать ЭСЧФ?
Заранее благодарны.
Добрый день, Елена!
ЭСЧФ выставляются на сумму НДС, указанную в документах реализации. А в декларации по НДС излишне предъявленные копейки отражаются в строке 11 раздела.
С уважением, ЛюксБаланс.