Какими проводками можно закрыть НДС, который не был принят или выставлен по ошибке, чтобы не переделывать ЭСЧФ? 

Елена
25 октября 2018 в 13:48

Добрый день.

ООО на ОСН. Поставщик в ЭСЧФ ошибочно выставил на 1 копейку больше НДС. Мы не заметили и подписали ЭСЧФ. Зависает 1 копейка НДС.

Подскажите, пожалуйста, какими проводками можно закрыть НДС (пару копеек), который не был принят или выставлен по ошибке, чтобы не переделывать ЭСЧФ?

Заранее благодарны.

Крапивенцева Елена Владимировна
25 октября 2018 в 15:34
Задать вопрос специалисту

Добрый день, Елена!

  1. Что касается не правильно выставленного входящего ЭСЧФ: зайдите в ЭСЧФ в управление вычетами и примите к вычету ту сумму, которая указана в первичном учётном документе. В программе 1-С отразите сумму по первичному учётному документу. Никаких дополнительных проводок делать не нужно.
  1. В случае, если Вы поставщик: при реализации очень часто бывает так, что итоговая сумма НДС в документах реализации больше, чем НДС исчисленный от итоговой суммы по документу (в документах с большим количеством товарных строк).

ЭСЧФ выставляются на сумму НДС, указанную в документах реализации. А в декларации по НДС излишне предъявленные копейки отражаются в строке 11 раздела.

С уважением, ЛюксБаланс.

Контакты специалиста:
Телефон: +375 (29) 119-36-15 Все контакты