Надо ли выставлять ввозной НДС на портал?

Анастасия М.
16 июля 2021 в 09:08

ИП УСН без НДС по оплате, покупаем товар за наличный расчет в РФ, подаем в ИМНС заявление, декларацию. Товар из РФ без НДС тоже. На товар из РФ выписываю внутреннюю ТН в бел. рулях.

Надо ли выставлять ввозной НДС на портал? Что в строке поставщик правильно записать?

Крапивенцева Елена Владимировна
16 июля 2021 в 10:40
Задать вопрос специалисту

Добрый день, Анастасия!

  1. Если под словом «портал» имелся в виду портал ЭСЧФ, то ИП применяющие ставку НДС «БЕЗ НДС» не выставляют ЭСЧФ по ввозному НДС на потрале (ч. 1 п. 42, ч. 1 п. 43 Инструкции N 15 от 26.04.2015 года об установлении формы ЭСЧФ и инструкции по его заполнению, выставлению, получению, подписанию и хранению; п. 6 ст 130 НК).
  2. Что в строке поставщик правильно записать? Вот тут моя сообразительность сошла на нет. Не могу даже представить где искать эту строку :)
Контакты специалиста:
Телефон: +375 (29) 119-36-15 Все контакты