Добрый день.
Наша организация занимается строительными услугами. Неожиданно выяснилось, что в 2012 г., кроме услуг, был продан товар на 816 000. Его налогом не обложили. Как нам сейчас поступить, чтобы нас не наказали? Работаем по УСН с НДС 3%, выручку определяем на момент оплаты.
Здравствуйте, Михаил Александрович!
Выход один: предоставить в ИМНС уточняющую декларацию за 2012 г. по НДС и по УСН. Если с 2012 не было переплаты по этим налогам, тогда придётся заплатить ещё налог и пеню за период недоимки.
С уважением, директор ЧП «ЛюксБаланс», Наталья Бузёнок