Добрый день!
24.08 оплатили на РФ — 5458.70, а по товарной накладной от 01.09 оказался приход на -5497.36, то есть пришло по курсу больше. Разница -38.66. Как эту разницу отразить в «1С: Бухгалтерия»? Какие счета указывать?
Обычно у меня получался приход меньше оплаты и разницу я закрывала счетами Д90.10, К57.2.
Добрый день.
Если говорить про «1С», то заморачиваться вообще не стоит: в ней можно работать и непрофессиональному бухгалтеру (имею в виду настроенную лицензионную «1С», которая постоянно обновляется). В этой программе есть всё для того, чтобы быстро оформить любую операцию. Как только Вы оприходуете товар, документ автоматически сделает бухгалтерскую проводку. Потом есть документ переоценки, по которому и проведётся необходимая сумма на нужный счет.