Здравствуйте! Есть оборот с НДС 3 000 р., без НДС по стр. 8 Декларации = 10 000 р, по стр. 9 = 30 000 р, входной НДС = 1 300 р. По удельному весу получилось к вычету только 90.7 р, а 1С-ка вычеты закрыла на сумму НДС по реализации — 500 р. Как правильно? Спасибо.