Татьяна
Сергеевна Каленикова
Бухгалтер
Пока нет вопросов
Сергей, 20 февраля 2015 в 00:41
Здравствуйте, Татьяна.
Возникли у меня следующие вопросы:
  • Планирую сдавать квартиру на сутки, что для этого необходимо (регистрация ИП, счёт в банке, печать и т.д.)?
  • Как облагается посуточная сдача квартиры на сутки? И на длительный срок? Квартира в центральной части города?
  • Если необходима регистрация, ИП, могу ли я зарегистрировать ИП в Витебске, имея прописку в другом городе Беларуси?
  • Какие документы необходимы для регистрации данного вида деятельности (документы на квартиру и т.д.)?

Буду благодарен за Ваш ответ.

Перейти к ответу

Андрей, 19 февраля 2015 в 12:57
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Заранее спасибо за вашу помощь.
Я — ИП. Использую единый налог и УСН 5% без НДС. Оказываю строительные услуги. Зарегистрировался в мае 2014, один раз заплатил единый налог, но так и не работал как ИП весь год.
  • Скажите, надо ли мне подавать в налоговую годовую декларацию при отсутствии дохода?
  • Могу ли я, при отсутствии деятельности и дохода, арендовать помещение, как ИП, и надо ли за это отчитываться (плачу из личных накоплений)?
  • Могу ли я применять только УСН 5% без НДС всё время — с физлицами и предприятиями, чтоб не путаться и не платить единый доход?

Спасибо, Андрей

Перейти к ответу

Татьяна, 19 февраля 2015 в 11:12

Здравствуйте. Проконсультируйте, пожалуйста, в следующей ситуации. ИП на УСН, в феврале не платил налога для работы с физическими лицами. 12 февраля была проплата от физлица. Как правильно сделать возврат денег?

Перейти к ответу

Доброе утро!
Директор ООО (он же один из учредителей) оплачивал текущие хозяйственные нужды (аренда, коммунальные, оплата телефонной связи и т.д.) через кассы банков согласно выставленным счет-фактурам наличными из своих личных сбережений, т.е.ему не выдавались деньги из кассы под отчёт. В графе «плательщик» квитанции на оплату указано: ООО «Альфа» через Иванова И.И. (ФИО директора).
Вопросы:
  • Не является ли такая схема нарушением кассовой дисциплины?
  • Можно ли на уплаченные платежи составлять авансовые отчеты? Если нет, то какие другие варианты могут быть использованы для бухучёта вышеназванных сумм? УСН с ведением книги учёта доходов и расходов.
  • К примеру, предоплата составляет 3 млн из 10 млн. При заполнении гр. 3 ч.2.1 раздела 1 книги доходов и расходов при УСН я должна указать 7 млн или всю сумму отгрузки, т.е. 10 млн?

Спасибо! Успехов в бизнесе!

Перейти к ответу

Аня, 18 февраля 2015 в 16:51

У меня парикмахерская. Работаю на УСН без НДС. Работы мало и массажистка (эстетический массаж) предложила проводить лекции или курсы по массажу. Подскажите, возможно ли это, что для этого надо и какими налогами это облагается?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Помогите разобраться. У нас есть ЧУП, УСН без НДС. Торговля отделочными материалами и хоз. товарами на рынках города (3 торговые точки). Сейчас хотим организовать интернет-магазин. Как будет правильно: отписывать товар по ТТН прямо с торговых точек покупателям при заказе с интернет-магазина или надо сначала «переместить» товар на склад, а затем со склада отпускать покупателю? И может ли в таком случае цена в интернет-магазине быть дешевле, чем на торговых точках? Ведь цену мы уже сформировали в реестре розничных цен.

Перейти к ответу

Виталий, 18 февраля 2015 в 11:02
Добрый день! Я — ИП, общая система с уплатой подоходного налога, розничная торговля стройматериалами, наёмных работников нет.
Веду книгу кассира, есть расчётный счёт в банке, но пользуюсь я им, только если нужно оплатить мне поставщикам, т.е. сдаю только ту сумму, что отражаются в ТТН от поставщика.

Как правильно мне заполнять книгу кассира: в графе «сдано в кассу» писать только те суммы, что в банк сдаются, согласно квитанциям с банка? Или всю сумму до нуля, так как я написал приказ, что имею право пользоваться деньгами как доход предпринимателя или, если нужно, на хознужды? Нужно ли мне вести кассовую книгу, а тут ещё и приходно-кассовые ордера и расходные? Или, может, я обязан всю выручку в банк сдавать, а потом уже по чековой книжке снимать доход предпринимателя? Но зачем так делать, я же буду платить комиссию банка, что не очень хотелось бы. Разъясните, пожалуйста.

Перейти к ответу

Елена, 11 февраля 2015 в 15:10
Здравствуйте, большое спасибо за ответы в этой рубрике. У меня тоже вопрос.
Мы ЧП, занимаемся продажей строительных материалов (обои, кисти и др.), УСН без НДС. Детский садик просит выставить счёт на оплату строительных материалов для ремонта группы. Оплата будет производиться отделом образования спорта и туризма г. Витебска.

Попадает ли эта продажа под действие постановления 33 Министерства архитектуры и строительства от 30.06.2014 года, вступившее в действие с 01.02.2015 года?

Перейти к ответу

Юлия, 11 февраля 2015 в 14:54

Здравствуйте, Татьяна! У нас частная организация, подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить в книге УСН пункт кредиторская задолженность? Может, сбросите ссылку на какой-нибудь образец заполнения? Будем Вам очень благодарны!

Перейти к ответу

Здравствуйте. Я — начинающий ИП на УСН. Розничная торговля одеждой. Как правильно заполнять книгу учёта доходов и расходов?
Например, за 01.02.2015 я продала 3 вещи, каждая по 100 000 (всего на 300 000). Мне необходимо записать каждую вещь или можно просто итог за день? И что мне писать в «наименовании документа, его номер и дата», номер кассового чека, или чека гашения, или ещё что-то? Какие ещё разделы мне нужно заполнять в книге?

Спасибо!

Перейти к ответу

Елена, 10 февраля 2015 в 10:17

У работника ЗП 1 612 000 руб. Есть 1 ребёнок. Как из этой суммы высчитать подоходный ФСЗН и «Белгосстрах». Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте!
Я — индивидуальный предприниматель, веду деятельность с НДС, упрощённая система налогообложения.
  • Могу ли я приобрести по безналичному расчету товар и не продавать его, а использовать для собственных нужд? Нужны ли для этого какие-либо внутренние документы?
  • Могу ли я уплаченный при этом НДС учитывать при уплате ежеквартальных налогов (брать в зачёт)?

Перейти к ответу

Наталья, 10 февраля 2015 в 07:23
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! У нас ЧУП, УСН 5%, учёт в КУДиР. Есть дебиторская задолженность, по которой прошли 3 года. Она висит в КУДиР как неоплаченные акты (услуги, аренда стр. оборуд.).

Как можно её списать? Являются эти суммы внереализационным доходом? Облагаются налогом? Спасибо!

Перейти к ответу

Валентин, 9 февраля 2015 в 23:25

Здравствуйте. Я занимаюсь услугами грузчиков. В разделе под ЕН данного вида деятельности не нашёл, даже в предоставлении социальных услуг. Могу ли я платить налоги по УСН?

Перейти к ответу

Наталья, 9 февраля 2015 в 11:01
Добрый день! Один из сотрудников нашей организации при приёме на работу был на ставке, после отпуска в 2014 году перевёлся на 0,5 ставки (притом, что его основная работа у нас).

Сегодня уже прошло полгода после последнего отпуска, может ли он идти в отпуск (за полгода) и как начислять его?

Перейти к ответу

Добрый вечер, Татьяна! Я — ИП, розничная торговля (секонд-хенд), УСН — 3%. Подскажите, пожалуйста: какие разделы мне необходимо заполнять в книге учёта доходов и расходов?

Перейти к ответу

Ольга, 6 февраля 2015 в 10:31
Татьяна Сергеевна, добрый день!

Подскажите, мы юрлицо, при УСН без НДС, занимаемся розничной торговлей и ещё распиловкой лесоматериала на пиломатериал для дальнейшей продажи в розницу. Какие документы и какой учёт должен вестись для учёта пиломатериала?

Перейти к ответу

Денис, 5 февраля 2015 в 12:02
Добрый день, Татьяна Сергеевна!

Мы занимаемся импортом товаров. Можем ли мы на территории Республики Беларусь выставлять счета в валюте с оплатой в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты?

Перейти к ответу

Анна, 5 февраля 2015 в 11:31

Бюджетная организация. Можно ли при выдаче наличных денежных средств (возврат родительской платы за ДДУ) включать в общую ведомость несколько разных людей и выписывать один расходный кассовый ордер на эту ведомость (прилагаются заявления на возврат денежных средств с паспортными данными)?

Перейти к ответу

С июля 2008 по октябрь 2009 директор ООО (он же учредитель) оплатил текущие хозяйственные нужды (аренда, проведение сертификации и т.д.) наличными через отделения банка на расчётные счета получателей из своих личных доходов в сумме 6 500 000. С октября 2009 по сентябрь 2014 ООО хозяйственную деятельность не осуществляло. Вопросы:
  • Вправе ли ООО в настоящее время вернуть директору понесённые им расходы в 2008−2009 гг.?
  • Необходимо ли вышеназванную сумму относить к внереализационным доходам и облагать налогом (УСН без НДС)? Если да, то в каком отчётном периоде?
  • Необходима ли учётная политика для ООО при УСН без НДС и ведении учёта в книге учёта доходов и расходов при УСН в 2014 и 2015 гг.?

Перейти к ответу

Олег, 4 февраля 2015 в 22:10

Подскажите, пожалуйста, как закрепить в учётной политике коммерческой организации методы оценки приобретённых ТМЦ, формирование учётной цены? Пример. Впервые столкнулся. Что бы ни читал, всё не то...

Перейти к ответу

Елена, 4 февраля 2015 в 09:51
Уважаемая Татьяна Сергеевна.
Организация на УСН с НДС. Планируем сдавать на прокат/в аренду строительный инструмент, в том числе населению. Изучение рынка показало, что некоторые пункты проката разделяют услуги проката физлицам и юрлицам, т.е. физлицам оказывают услуги без НДС.

Подскажите, можем ли мы и на основании чего воспользоваться освобождением от НДС по данной услуге физлицам? Благодарю.

Перейти к ответу

Юлия, 4 февраля 2015 в 08:52

Здравствуйте, Татьяна! Не могли бы вы сбросить ссылку на книгу при УСН доходов и расходов в формате ехсеl? Огромное Вам спасибо!

Перейти к ответу

Оля, 3 февраля 2015 в 14:15
Татьяна Сергеевна, добрый день! Не могли бы вы проверить правильность расчётов? Буду очень благодарна.
Работник направлен в командировку в РФ на 3 дня с 28 по 30.01.2015. На личную карточку ему перечислен аванс 27.01.15 в размере 2 001 600 белорусских рублей. Расчёт аванса:
  • Курс на 27.01.15 по НБРБ $ = 15 100 росс. руб. = 229,50.
  • Суточные: 3 сут. × 30 $ × 15 100 / 229,50 = 5921,57 росс.руб.
  • Гостиница: 2 800 росс. руб.
  • Итого = 8 721,57 росс. руб. 8 721,57 росс. руб. × 229,50 = 2 001 600 бел. руб.
Авансовый отчёт, составляемый на 02.02.15. Курс на 02.02.15 по НБРБ: $ = 15400 Рос.руб. = 223,50. К отчёту приложены кассовые чеки на обмен валюты 27.01.15 из двух банков. Один на сумму 4 000 росс. руб. по курсу 240 (960 000 бел. руб.). Второй на сумму 5 000 росс. руб. по курсу 250 (1 250 000 бел. руб.). В авансовом отчёте делаем расчет:
  • Суточные 4 000 росс.руб. × 240 = 960 000 бел. руб.
  • Суточные 1 921,57 росс. руб. × 250 = 480 393 бел. руб.
  • Проживание 2 800 росс. руб. × 250 = 700 000 бел. руб.
  • Итого по авансовому отчёту 2 140 393 бел.руб. Долг предприятия перед работником 138 793 бел. руб.

Это правильно?

Перейти к ответу

Добрый день, подскажите, пожалуйста. Турагентская деятельность в основном по договорам комиссии (удерживаем вознаграждение при перечислении комитенту). УСН с ведением книги доходов и расходов.

Когда определяется момент фактической реализации: при подписании договора с туристом и внесении им денежных средств в кассу или в день перечисления денежных средств комитенту? Как отражать полученную сумму денежных средств от туриста в декабре, а перечисленную туроператору в январе, акт январём — как предоплату? Спасибо.

Перейти к ответу

Елена, 3 февраля 2015 в 07:36
Добрый день, Татьяна Сергеевна! Помогите, пожалуйста, разобраться.
  • Предприятие (частная форма собственности) импортирует медоборудование и продаёт его на территории РБ, а также экспортирует в РФ. Одна единица оборудования была ввезена под заказ для реализации на территории РБ, но в силу обстоятельств покупатель отказался от его приобретения, и оборудование зависло на складе. Его покупная стоимость (себестоимость товара) равна 300 000 000 белорусских рублей. Резидент России готов купить медоборудование по цене ниже его себестоимости (эквивалент 220 000 000 бел. рублей). В порядке исключения и с целью скорейшей возможной реализации руководство рассматривает возможность реализации товара в убыток. Под контроль трансфертного ценообразования по Налоговому Кодексу сделка не подпадает (до 1 млрд рублей в год). Имеет ли предприятие право на реализацию оборудования в Россию по цене ниже его покупной стоимости? Если нет, то есть ли иные легальные способы реализации оборудования в РФ на указанных выше условиях?
  • Это же предприятие (= импортер медоборудования и он же — экспортёр в РФ) готово предоставить финансовую скидку покупателю в Российской Федерации из разряда так называемых ретроскидок, т.е. предоставление скидки после отгрузки товара в РФ. Соответствует ли такое предоставление скидки законодательству Беларуси? Как его оформить документально? Не возникнет ли проблем с «недополученной» выручкой от нерезидента?

Перейти к ответу

Екатерина, 2 февраля 2015 в 21:43

Здравствуйте, Татьяна! Скажите, пожалуйста, могу ли я получать доплату в размере 50% по указу, который вышел с 1 января 2015 года? У меня 3 детей, есть удостоверение многодетной. Двое детей ходят в школу, им 10 лет и 7, а младший ходит в сад, ему уже 3 года. Если имею право, то какие документы для этого нужны?

Перейти к ответу

Алеся, 2 февраля 2015 в 18:16
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Работник направлен в командировку в РФ сроком на 1 день 13.01.2015. На его личную карточку перечислен аванс 12.01.2015 в сумме 210 900 белорусских рублей. Из расчёта: курс доллара по НБ РБ на 12.01.2015 = 14 060 1 сутки × 30 $ × 50% × 14 060 = 210 900. Для написания авансового отчета работник пришёл 14.01.2015. Курс доллара по НБ РБ на 14.01.2015 = 14 330. Чеки из банка об обмене белорусских рублей на доллары не предоставлены. Иные расходы, кроме суточных, в ситуации не рассматриваются. Авансовый отчёт составлен 14.01.2015 в белорусских рублях с пересчётом суточных на дату авансового отчета.
  • Нужно ли пересчитывать суточные в белорусские рубли по курсу на дату составления авансового отчёта? Возникают ли при пересчёте суммовые разницы?
  • Какие проводки должны быть отражены в бухгалтерском учёте?

Перейти к ответу

Татьяна, 2 февраля 2015 в 17:22

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Хочу открыть вединговый бизнес (кофейные автоматы, 1 штука). Нужно ли оформлять ИП? И если нужно, то под какой налог?

Перейти к ответу

Ольга, 1 февраля 2015 в 10:05

Здравствуйте, Татьяна, очень благодарна за Вашу помощь. Подскажите, пожалуйста, ещё один вопросик: необходима ли лицензия для ИП, если он оказывает услуги по маникюру, педикюру? Или в какой службе можно это уточнить? Заранее спасибо!

Перейти к ответу

Tatyana, 30 января 2015 в 14:13

Здравствуйте,Татьяна, у меня такой вопрос. Я сейчас нахожусь в декретном отпуске 4 месяца. В 1,5 года хочу выйти на работу. Вопрос: как мне будет начисляться оставшееся пособие по уходу за ребёнком до 3 лет?

Перейти к ответу

Здравствуйте. Я — ИП (УСН 5%), мой вид деятельности — сдача внаём собственного нежилого помещения под размещение органов управления ЧТУП, в котором учредителем является мой супруг.

Сумма за аренду является фиксированной и установлена в белорусских рублях. Часть полученной суммы я использую на оплату услуг ЖКХ, уплату налога, а оставшуюся часть перечисляю как личный доход. С 2015 года необходимо ли мне уплачивать подоходный налог? В каком размере? От какой суммы: всей полученной на расчётный счёт за аренду или от суммы перечисляемой на карт-счёт как зачисление личного дохода?

Перейти к ответу

Ирина, 29 января 2015 в 13:59
Здравствуйте! ИП на едином налоге. Товар получаем из России (импорт), все документы есть.

Подскажите, какие надо оформлять документы у себя на приход товара, если в накладных товар в российских рублях? Может, надо выписывать на приход свою накладную в белорусских рублях по курсу Нацбанка или достаточно приложить заявление об уплате косвенных налогов к ТН с расчётом? Надо ли делать дополнительно реестр розничных цен?

Перейти к ответу

Екатерина, 29 января 2015 в 00:07
Добрый день, большое спасибо за ответ, есть ещё дополнение к вопросу № 2285.

УСН без НДС, КУДиР. По заказчикам-нерезидентам никаких деклараций по НДС делать не надо? Это не зависит от того, какой перевозчик вёз груз (резидент, нерезидент)?

Перейти к ответу

Светлана, 28 января 2015 в 19:32
К вопросу № 2283. Прошу прощения за настойчивость, но мне это очень важно до конца понять.

Я понимаю, что (по взаимозачёту) у меня есть и доход и расход, которые перекрываются в итоге. Но получается, что у меня ещё есть и расход — это покупная стоимость товара, который мы реализуем, которая указывается в книге учёта товаров в графе №16? Верно?

Перейти к ответу

Марина, 28 января 2015 в 18:58
Здравствуйте. Организация находится на ОСН.
  • Скажите, нужно ли за 2014 год писать пояснительную записку к годовому балансу? Если нет, можно нормативный документ?
  • Если не нужно писать пояснительную записку, заменили ли её предоставление чем-нибудь другим?
  • Как нужно предоставлять информацию по аффилированным лицам? Нормативный документ?

Спасибо.

Перейти к ответу

Артём Юрьевич, 28 января 2015 в 16:32
Здравствуйте! Я — ИП, являюсь посредником между покупателями и поставщиком, т.е. на сайте поставщика люди выбирают необходимый им товар, а я помогаю им в приобретении этого товара.
Налоговая определила мой вид деятельности ОКЭД 51400 (оптовая торговля одеждой), плачу подоходный налог + ввозной НДС( товар из РФ).

Если переквалифицировать мою ОКЭД в 51160 (деятельность агентов по торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха), смогу ли я работать без НДС? И какая разница между этими видами деятельности? Спасибо за ответ! Подробнее.

Перейти к ответу

Алексей, 27 января 2015 в 15:57
Добрый день. Я — ИП на УСН 5% без НДС. Оказываю услуги, два года назад я работал только с физлицами, соответственно, р/с мне не нужен был, вся выручка оставалась у меня. Потом я приобрёл кассовый аппарат, зарегистрировал его и учёт вёл в книге кассира, со временем появилась необходимость в р/с, т.к. начал предоставлять услуги юрлицам.
  • Должен ли я был вести КУДиР?
  • Должен ли я сдавать выручку в банк (выручка от физлиц не превышает 3−4 млн в месяц)?
  • Обязательно ли при оказании услуги акт выполненных работ или достаточного того, что я пробил чек?

Перейти к ответу

Екатерина, 27 января 2015 в 14:18
Здравствуйте! Как начинающего ИП, очень волнуют несколько вопросов, подскажите.
Я — ИП на УСН 3% без НДС.
  • Могу ли я из кассы платить, например, за аренду? В п.12 указывать только сумму или и то, на что она пошла? Обязана ли я сдавать что-либо на р/с?
  • У меня 20 февраля начинается декретный отпуск. Могу ли я после 20.02 выходить на рабочее место? Или нужно закрывать точку?
  • Если во время декретного будет выходить на точку муж, мне нужно его нанимать?

Перейти к ответу

Светлана, 27 января 2015 в 05:52
Ещё вопрос. Учитываются ли проценты, начисленные на остаток денежных средств на расчётном счёте банка, в доходы ИП, ведущему розничную торговлю по образцам, в сумму дохода при подаче налоговой декларации по уплате подоходного налога по этому виду деятельности? Т.е., например, сумма дохода (150 000 000) + сумма начисленных процентов (245 рублей) = 150 000 245 рублей. И подаём в декларации эти 150 000 245 рублей.

Если да, то можно ли до 31.01.2015 г. выслать уточнённую декларацию по уплате подоходного налога в налоговую инспекцию? На сумму налога это не повлияет (убыток за 2014 год составил около 9 млн), но знать надо. Спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 26 января 2015 в 21:59
Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить документы при следующей ситуации. ЧУП осуществляет розничную продажу мебели и бытовой техники по образцам. По кассе пробиты по договорам суммы 8 400 000 рублей и 12 135 000 рублей. Выбит Z-отчёт на сумму 20 535 000 рублей.
Кассир при сдаче денег в банк ошибся с суммой и сдал 20 600 000 рублей, т.е. на расчётный счёт пришли лишние 65 000 рублей. Как правильно поступить, какие варианты выхода? Кассовые документы на этот день ещё не выписаны (есть только Z-отчёт на 20 535 000 и квитанция банка на 20 600 000 рублей).

Возможно ли эти 65 000 оприходовать квитанцией на приём денежных средств у населения? Какие документы вообще оформляются в данном случае? Заранее благодарна за помощь, т.к. не являюсь проф. бухгалтером. Возможно ли вообще сотрудничество с вами в плане консультаций по ведению бухучёта?

Перейти к ответу

Людмила Алексеевна, 26 января 2015 в 17:00
Фактический уход осуществляла нигде неработающая мать. Отец работает на полную ставку. Пособие на 2 ребёнка выплачивается по месту работы отца. В январе 2015 г. он предоставил следующие документы:
  • Решение о месте жительства детей по месту жительства отца, которое вступило в силу 03.06.2014 г.
  • Решение о расторжении брака, которое вступило в силу 10.10.2014 г. В связи с предоставленными документами просим разъяснить наши действия в сложившейся ситуации. В каком размере выплачивается пособие по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет и с какого периода?

Перейти к ответу

Екатерина, 23 января 2015 в 12:09
Добрый день, к вопросу 2268. День начисления дохода — наиболее ранняя из дат (или акт, или оплата), УСН без НДС, учёт в книге. Акт от 25.11, оплата 10.12. Я бы взяла дату акта, т.к. он у меня есть на руках, а получается, что, т.к. я не веду б/у (я его веду для себя в программе), то и документ не провожу, а вот оплату я вижу.

Только поэтому надо в данном примере считать день начисления дохода 10.12 (день оплаты). И декларацию подавать 20.01 и справку просить 2015 (?) годом? Спасибо за уточнение.

Перейти к ответу

Наталья, 23 января 2015 в 10:54
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Подскажите, пожалуйста, правильно ли организована постановка и ведение бухучёта. Основной вид деятельности — оптовая торговля ДСП и мебельные комплектующие. Также мы предоставляем услуги по распилу ДСП. Сейчас добавилась розничная торговля по образцам вне торгового объекта и предоставление услуги по распилу ДСП физлицам. Мы ведём количественно-суммовой учёт. Правильно ли мы делаем:
  • Физлицо выбирает по каталогу ДСП и даёт размеры деталей, какие ему нужно распилить. Ему даётся счёт на оплату в у.е. и карты раскроя. В бухгалтерии пробивается кассовый чек в пересчёте на белорусские рубли. Сумма за товар и сумма по услугам пробивается на разные отделы. Т.к. в кассовом чеке не указывается наименование, то мы выдаём ещё товарный чек и чек на услуги. По этим документам делается распил и выдается физлицу. Продаём ДСП целыми листами и остатки физлицо забирает себе.
  • В конце дня на проданный товар выписываем ТН на внутреннее перемещение со склада опт на склад розница. Акт ежедневной реализации. Прикладываем товарный чек, чек на услуги, карты раскроя и 2 ПКО. Один на торговую выручку, другой на выручку по услугам. В конце месяца делаем товарный отчёт по рознице и отчёт по услугам.
  • Договора с физлицами мы не заключаем.
  • Относится ли услуга по распилу ДСП к бытовым?

Заранее огромное спасибо.

Перейти к ответу

Екатерина, 23 января 2015 в 01:35
Здравствуйте, очень нужна ваша помощь!
Организация, применяющая УСН без НДС, занимается оказанием транспортно-экспедиционных услуг. Собственного транспорта в компании нет, а доставку грузов осуществляют перевозчики. Мы являемся только посредниками между заказчиком и перевозчиком, за эту услугу берём вознаграждение, рассчитываемое, как разница между суммой оплаты заказчиком и суммой, оплаченной перевозчику. Это наша выручка. При заключении договоров с заказчиками-нерезидентами перевозку осуществляют как резиденты РБ, так и нерезиденты.
  • Надо ли начислять НДС на оказанную услугу по доставке груза перевозчиком-нерезидентом, если груз перевозили из РФ в Польшу (транзитом через РБ)? Что является местом оказания услуги в данном случае?
  • То же самое, но груз везли из РФ в РБ.
  • Если можно, то пример на проводках и цифрах.

Перейти к ответу

Ирина, 22 января 2015 в 21:02
Здравствуйте! У нас ЧУП с УСН без НДС. Занимаемся производством памятников и изделий из гранита (26700 Резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня). Также продаём физлицам ритуальные товары (венки, лампадки).

Всё время считали налог при УСН 5% от всей выручки. Теперь узнали, что надо было розницу считать по 3%. Это же не нарушение? В бюджет мы, получается, переплатили. Возвращать ничего не будем (незначительная сумма). Как поступить, можно ли с 2015 года начать считать правильно?

Перейти к ответу

Светлана, 22 января 2015 в 20:48
К вопросу 2274. Меня в данном случае смущает то, что взаимозачёт как бы перекрывает «расход» по книге доходов и расходов и «доход» по книге учёта товаров. Всё вроде верно: они нам, мы им. Но я ведь в книге учета товаров в графе № 16 «расходы» списываю покупную стоимость товара, который мы отдаём по взаимозачёту. Будет ли это верно? Т.е. доход минусует расход (взаимозачётом) + расход на покупку товара я списываю и вроде как дохода-то нет (т.е. расход есть, а дохода-то и нет).

Что-то я совсем запуталась. Помогите, пожалуйста, а то у нас проверка налоговая скоро, хочется, чтобы всё было правильно по возможности.

Перейти к ответу

Сергей, 22 января 2015 в 15:25
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!

Ещё хотел поинтересоваться. В случае, если я ИП, УСН, исполнитель-резидент выполнил услуги для заказчика-нерезидента физлица с помощью онлайн-сервиса агента-нерезидента юрлица, между тремя сторонами был заключен публичный договор-оферта, где заказчик зарезервировал сумму на сервисе агента, а агент перевёл эти деньги исполнителю после выполнения работ за вознаграждение. У меня вопрос: можно ли мне сделку в таком случае считать совершённой с юрлицом, соответственно, без необходимости оплачивать единый налог?

Перейти к ответу

Наталья, 21 января 2015 в 09:44

Здравствуйте. Подскажите, как оформлять в учёте следующее. «Белоруснефть-Минскавтозаправка» и «Белоруснефть» — это 2 разных контрагента с разными УНП. Оплаты будут идти на «Белоруснефть», а приход топлива по отчётам будет от «Белоруснефть-Минскавтозаправка». На основании чего дебет с кредитом закрывать, т.к. это совершенно два разных контрагента? Договор заключается с «Белоруснефть-Минскавтозаправка»,но в договоре прописано, что оплату производить на р/с «Белоруснефть». Заранее огромное спасибо.

Перейти к ответу

Святослав, 20 января 2015 в 10:22

Здравствуйте. Я являюсь ИП при УСН, занимаюсь строительством жилья. Я подхожу под 3% без НДС? Или мне необходимо платить 5% без НДС?

Перейти к ответу