Татьяна
Сергеевна Каленикова
Бухгалтер
Пока нет вопросов
Павел, 5 июля 2015 в 23:48

Добрый вечер, Татьяна.

Должен ли ИП (в штате только один специалист) вносить себя в штатное расписание? И если да, то какой может быть оклад? Можно ли сейчас составлять ШР без ЕТС и ТС 1 разряда?

Перейти к ответу

Добрый день!

Я — директор ЧУП. У меня на полставки оформлен техник-электрик, у неё есть основное место работы на ВЗРД «Монолит» (Витебск). Вчера она сообщила, что в ноябре уходит в декретный отпуск. Как мне нужно поступить с ней? Просто уволить? Она у меня уже работает 4 года так, всё официально, но на полставки. Последние два года у неё на моей работе не было отпуска. Подскажите, как мне поступить, и что я должен выплатить? И должен ли что-то вообще?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. У меня дополнительный вопрос к ответу на вопрос 2517.

Если по одному маршруту перевозки пассажиров два разных заказчика перевозки — в таком случае оформляется два заказа-наряда? Часть выручки от реализации услуг по этой перевозке будет облагаться налогом при УСН, а часть подоходным налогом? Как правильно отразить и учесть расходы при определении налоговой базы по подоходному налогу по данной перевозке?

Перейти к ответу

Светлана Николаевна, 2 июля 2015 в 14:07

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!

Подскажите, пожалуйста. Я — ИП, вид деятельности: услуги по маникюру и педикюру, уплачиваю единый налог, арендую помещение под кабинет. Часть арендуемого помещения сдаю в субаренду ИП по массажу, который мне оплачивает часть суммы (пропорционально занимаемой площади), выставленной мне моим арендодателем в счёте.

Вопросы:

  1. Будет ли полученная сумма являться моим внереализационным доходом? Ведь, по сути, он мне возмещает часть суммы, которую мне выставляет арендодатель. Или нужно прописать в договоре субаренды, что это — возмещение арендной платы и коммунальных платежей, тогда это не будет являться моим доходом?
  2. Как будет правильно получать деньги от субарендатора (ИП): в кассу по ПКО или на расчётный счёт в банк?
  3. Достаточно ли будет оформить договор субаренды, акт о приёме передачи кабинета и счёт на оплату с моим субарендатором?
  4. Каким налогом облагается сумма (арендная плата и коммунальные платежи) — подоходным? По какой ставке? Нужно ли отдельно подавать налоговую декларацию? Как вести учёт субаренды — в книге по учёту выручки? Где это можно прочитать?

Спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 2 июля 2015 в 12:07

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, как поступить в данной ситуации: фермерское хозяйство ОСН, осн. вид деятельности — грузоперевозки, но есть купленая в лизинг сельхозтехника.

Все акты от лизинговой компании я ежемесячно относила на счёт 97, и амортизацию — тоже на 97 счёт. С мая текущего года мы занялись сельским хозяйством, запахали поле и посеяли зерно.

Вот и возник вопрос, так как технику эту (сельхоз) мы теперь начали использовать с мая, то теперь все акты от лизинговой компании которые идут с мая я должна проводить Дт 20 Кт 76 и амортизацию Дт 20 Кт 02. А как быть с прежними актами до мая, которые относились на счёт 97? Когда эти суммы переносить на счёт 20? В мае или в конце года? А также частями переносить эти суммы со счёта 97 или все сразу? И амортизацию, которую я относила Дт 97 Кт 02? Переносить числящиеся там суммы тоже когда и в каких размерах (сразу всю или частями)?

Помогите, пожалуйста, разобраться.

Перейти к ответу

Любовь, 2 июля 2015 в 00:29

Татьяна Сергеевна, как удерживать страховые взносы, если денежное довольствие составляет три базовые величины (садоводческое товарищество)? Если это — 0,6 % от МЗП, то где есть информация об изменении суммы МЗП? Спасибо.

Перейти к ответу

Марина, 1 июля 2015 в 12:16

Здравствуйте.

Подскажите, если в отчёте 4(ф)-инвест по строке 08 в графе 2 показана нераспределённая прибыль, как её нужно показывать в разделе 3? Она будет висеть в строке 78 «Не использовано иностранных инвестиций» или же её надо отразить в строке 61 «Направлено иностранных инвестиций»?

Спасибо.

Перейти к ответу

Анна, 1 июля 2015 в 10:44

Здравствуйте, Татьяна!

Мы — ЧТУП на УСН без НДС. Организация приобрела путёвку для сотрудника в оздоровительный лагерь. Работник написал заявление на удержание стоимости из заработной платы (стоимость путёвки полностью за счёт работника). Подскажите, пожалуйста, какие проводки сделать?

Перейти к ответу

Ольга, 1 июля 2015 в 09:11

ЧУП, розничная торговля, УСН 3%. За размещение наружной рекламы на здании ежемесячно платим налог 1 080 000 руб. Вопрос: какими бухгалтерскими проводками провести начисление данного налога?

Спасибо.

Перейти к ответу

Елена, 30 июня 2015 в 20:46

Здравствуйте. Обязательно ли ЧТУП должен сообщить ИМНС о том, что принял на работу гл. бухгалтера?

Перейти к ответу

Наталья, 30 июня 2015 в 15:01

Доброго времени суток!

Подскажите, если ЧТУП, работающее без НДС, возвращает по ТТН товар поставщику-плательщику НДС, то как НДС отразить в ТТН? Мы ведь без него работаем, однако уплатили его при покупке товара от данного поставщика.

Спасибо!

Перейти к ответу

Александр Чернышев, 29 июня 2015 в 09:46

Здравствуйте.

Я — ИП с УСН, НДС, занимаюсь реализацией запчастей к сельхозтехнике. Хозяйством была ошибочно заказана запасная часть, и они вернули её нам по накладной и попросили заменить на другую, которая по цене дешевле.

Как нам отражать возврат товара в книге покупок и продаж и в части учёта НДС?

Перейти к ответу

ИП, применяю два режима налогообложения — УСН и ОСН по сделкам с ООО, учредителем которого я являюсь. Вид деятельности — пассажирские перевозки.

Пожалуйста, покажите на примере заполнение книги учёта доходов и расходов по ОСН.

Как правильно учесть расходы при определении налогооблагаемого дохода? Распределять все расходы пропорционально выручке по УСН и ОСН? Или можно включать в затраты прямые расходы, относящиеся к операциям, облагаемым подоходным налогом, а общие расходы, например, реклама, бланки, зап. части уже распределять пропорционально выручке по УСН и ОСН? Не могу понять, как в таком случае будет заполняться книга по ОСН, её часть, где отражаются расходы.

Заранее благодарю за ответ.

Перейти к ответу

Виолетта, 25 июня 2015 в 14:45

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!

Помогите, пожалуйста, «разложить все по полочкам». ЧУП (услуги, ОСН) не вёл деятельность больше полугода, директором является учредитель, бухгалтера нет, будет с 01.06, отчетности и баланс не сдавались, более того, изменился юр. адрес 2 месяца назад (изменился ИМНС, другой район). В течение июня в «новой» налоговой вроде всё улажено, сказали до 30.06 явиться с бухгалтером, взять диск с программой и ключ и сдать нулевую отчётность за 2 квартала, закрыть все на ноль и заплатить штраф.

Вопросы:

  1. Может ли бухгалтер быть оформлен с 01.07 на 0,5 ставки или 0,2, 0,3 ставки и при этом сдать отчётность в налоговую и другие органы до официального оформления? Или как нужно поступить?
  2. Какую именно отчётность (декларации) нужно сдать при ОСН за эти 2 квартала, чтобы уже с 01.07 начать деятельность?
  3. Перед какими еще органами нужно отчитаться, если деятельность не велась, директор, он же учредитель, имеет постоянное место работы по контракту, наёмных работников нет?
  4. Что нужно с собой принести в налоговую и другие органы, когда сдаёшь отчётность (декларации)? Нужен ли контракт и трудовая бухгалтера?
  5. Относится ли заплаченный в будущем штраф к расходам?
  6. Если у директора есть постоянное место работы, нужно ли платить в ФСЗН?
  7. Если бухгалтер ранее работал в другой организации, нужно ли сдавать ПУ-1 по нему? По директору, я так понимаю, не нужно, т.к. он не наёмный работник. Или я ошибаюсь?

Спасибо за содействие!

Перейти к ответу

Сергей, 25 июня 2015 в 10:52

Здравствуйте, Татьяна.

Частично разобрался с калькуляцией налогов в системе УСН. С УСН без НДС там более-менее понятно, а вот с НДС — нет. Не могли бы Вы привести пример расчёта налога при системе УСН с НДС? Какой размер на сегодняшний день единого налога на рекламную деятельность (размещение)? С уважением, Сергей. Буду благодарен за ответ.

Перейти к ответу

Марина, 24 июня 2015 в 14:06

Здравствуйте.

Помогите разобраться с отчётом 4-ф, интересует строка 8 графа 4 «Переоценка». Если на начало года была прибыль, и на конец года — тоже, курс разный, разницу нужно относить в эту графу. Следует ли её заполнять ежеквартально, ведь 84 счёт закрывается в конце года?

Если прибыль не распределялась между участниками и никуда не направлялась, её нужно указывать в строке 8 отчёта как реинвестирование?

Скажите, если в отчёте за январь-март 2015 года строка 8 была не заполнена, как следует поступить?

Спасибо.

Перейти к ответу

Ника, 23 июня 2015 в 11:49

Подскажите, пожалуйста, как поступить.

Я нашла исправления в ПКО за прошлый год, переписать и заменить новым ПКО не могу, так на тот период приходных ордеров теперешних ещё не было.

Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте.

  1. ИП, резидент РБ, оказывает услуги ООО, резиденту РБ (производителю), по поиску партнёров за рубежом, заключению экспортных контрактов и пр.
Какую форму договора нужно заключить между ними (агентский, поручения, возмездного оказания услуг и пр.)? Возможно есть макет такого договора? Пришлите.
  1. Если экспортные контракты у ООО в долларах, а в договорах услуг между ИП и ООО указаны услуги в процентах от сумм заключённых экспортных договоров, то возможно ли указать сумму между резидентами РБ в долларах по курсу НБРБ? Или как оформить взаиморасчёты правильно?

Благодарю.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна.

Я — ИП, начал работать на УСН с НДС по кварталу. Учёт для себя веду в 1С. Помогите разобраться.

  1. Куда относить курсовую разницу между курсом покупки и курсом НБ РБ при покупке валюты у банка? Какая проводка?
  2. В Кт 60 счёта образовалась разница между стоимостью покупки товара по курсу на дату оплаты и стоимостью по курсу на дату прихода, т.е. курс был меньше на дату аванса, а товар пришёл по большему курсу. Куда девать разницу и какая проводка в 1С?
  3. Выручка для УСН определяется как приход на р/с. Входит ли сюда предоплата?
  4. Что входит, кроме выручки, в базу для УСН:
    • положительная курсовая разница;
    • положительная комиссия банка на остаток счёта?
  5. Как считается база по НДС, если я работаю с входящим НДС = 0% из РФ, а продаю товар в РБ?

Перейти к ответу

Александр Чернышев, 18 июня 2015 в 11:55

Здравствуйте. ИП с УСН без НДС, выращиваю цветы и декоративные растения на собственном земельном участке. Высылаю посадочный материал (луковицы, саженцы) наложенным платежом по Беларуси. Как отражать реализацию в книге покупок и продаж?

Перейти к ответу

Добрый день. Нужна ваша помощь в ответе на следующий вопрос. ИП решил заняться грузоперевозками, приобрёл грузовик и уплатил ввозной НДС. Первый вид деятельности — розничная торговля, плачу единый налог. В налоговой ответили, что единственный вариант — работа по подоходному, но в работе с организациями лучше использовать НДС. Как быть? На УСН сказали можно перейти только с нового года.

Что делать? Может, проще самому ИП открыть? Я — наёмный работник у мамы. Можно ли работать на подоходном налоге с НДС (выставлять счета)? Спасибо.

Перейти к ответу

Галина, 16 июня 2015 в 15:55
Предприятие оказало услуги по доставке груза (РФ — РБ). При выгрузке оказалось, что груз доставлен с повреждениями. Составляется акт и производятся ремонтные работы повреждённого груза.

Заказчик присылает заказ-наряд на ремонт с НДС 20%, а сама услуга по перевозке с НДС 0%. Подскажите, как правильно оформить документы и как правильно принять НДС к вычету? Работаем с НДС.

Перейти к ответу

Елена, 16 июня 2015 в 15:44
Добрый день!
Планируется ликвидировать унитарное предприятие (учредители — юрлица из РФ), работали на УСН с НДС.

Имеются долги: 1) за товар по договору поставки из РФ (поставщик — юрлицо-учредитель); 2) по договору займа тоже учредителю. При ликвидации налог УСН по этим долгам возникает или нет?

Перейти к ответу

Евгений, 15 июня 2015 в 11:26
Расходятся мнения по поводу: обязателен ли для ЧУП бухгалтер, если ведёт УСН без НДС? Конкретно эта ситуация! Т.к. в других точно он нужен.

Если обязателен, то можно ли самому учредителю-директору без бухгалтерского образования вести свою деятельность? Может ли помочь государственного образца «корочка» по курсам бухгалтерского учёта? Спасибо.

Перейти к ответу

Янина, 13 июня 2015 в 23:02
Большое спасибо, Татьяна Сергеевна, за ваш ответ на мои вопрос за № 2487, касающийся сдачи дачи. Только в налоговой требуют оплату принимать по кассовому аппарату, потому что в п.31, 20 Постановления 924/16 отсутствует слово «дача».

Но если принимать по кассовому аппарату, то нужно будет открывать счёт в банке? А может, съёмщикам оплату производить сразу на р/счёт, чтобы мне не тратиться на аппарат и его ежемесячное ТО?

Перейти к ответу

Наталья, 12 июня 2015 в 10:57
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! Помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе: у ИП кредит в банке, поручитель ЧУП, которое периодически платит за ИП текущие платежи по кредиту.
ИП и учредитель ЧУП — одно лицо (оба — УСН 5%, учёт в КУДиР). ЧУП решило ликвидироваться. Оплаты ЧУПа по договору поручительства ИП не возвращал. Являются ли эти суммы долгом ИП перед ЧУП. Должен ли ИП облагать эти суммы налогом (5%)?

Спасибо большое!

Перейти к ответу

Елена, 11 июня 2015 в 15:36

Здравствуйте. ЧУП с 01.06.2015 года переходит на ОСН с УСН без НДС. Подскажите, с чего нужно начать, как правильно организовать бухучёт, какие учётные регистры нужно вести? Вид деятельности — оказание платных образовательных услуг.

Перейти к ответу

Наталья Васильевна, 11 июня 2015 в 14:44
Директор, работающий на фирме и получавший зарплату согласно штатного расписания, одновременно является и учредителем данной фирмы.

Вопрос: нужно ли платить ФСЗН и «Белгосстрах» с полученных дивидендов за 2014, 2015 г.? И какой процент платится по подоходному налогу за полученные в 2015 г. дивиденды, начисленные в 2014 г.?

Перейти к ответу

Виктория, 11 июня 2015 в 12:22

Добрый день. Помогите разобрать. Прокомментируйте ответ. ИП на едином налоге. За 2014 год ФСЗН исчислил сумму к уплате, исходя из МЗП, хотя доход был намного больше. Верно ли? Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Прошу помощи разобраться в вопросе ниже, т.к. ответ Натальи меня немного смущает. хотелось бы узнать точку зрения и Вашу по данной ситуации:
«Светлана (09.06.2015). Подскажите, пожалуйста, как поступить в данной ситуации. УСН с НДС. Мы реализуем товар из РФ покупателям в РБ (оптовая торговля), наш покупатель попросил отправить на ремонт на завод в РФ (у этого нерезидента мы покупаем товар) ранее приобретённый у нас товар, а он впоследствии возместит наши расходы за этот ремонт. Вопрос: будут ли эти возмещаемые расходы облагаться НДС и УСН? Ведь по сути сами мы услуг по ремонту не оказываем. И какие в данном случае должны составляться документы? Спасибо».




Ответ Бузёнок Натальи: «Добрый день, Светлана! То есть, Вы забираете имущество у (кого? Юрлица или физлица?) и отправляете его на завод в РФ не на условиях гарантийного ремонта, а по его просьбе, Вам починяют его имущество, а вы уплачиваете ввозной НДС, так как ремонт не гарантийный, значит имеет место импорт услуг. Имущество Заказчика Вы возвращаете ему, установив цену в пересчёте на белорусские рубли.Получается. что нужно начислять и УСН и НДС».
Я склонна считать, что при ремонте оборудования, находящегося на территории Российской Федерации, местом реализации этих работ не признают территорию Республики Беларусь, так как движимое имущество находится на территории Российской Федерации. Белорусской организации можно не производить исчисление НДС, так как местом реализации в этом случае не признана территория Республики Беларусь.

Или я не права? Очень прошу помощи, т.к. время поджимает, надо рассчитывать возмещаемую сумму нашему покупателю, а я не знаю, от чего отталкиваться. И обязаны ли мы здесь уплачивать НДС и УСН по реализации (ведь это просто возмещаемые нам расходы)? Спасибо.

Перейти к ответу

ГУ (бюджет) по договору дарения получило гуманитарную помощь в виде автомобиля из Германии, при оформлении документов получено удостоверение (из Департамента).

Можно ли принимать к бух. учёту (оприходовать), если ОС находится ещё в таможенной зоне (декларация не оформлена, т.к. решается вопрос об уплате утилизационного сбора)? В каком случае (какой пакет документов необходим) возможно принятие к учету?

Перейти к ответу

Марина, 9 июня 2015 в 15:56
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как рассчитать отпускные? Сотрудник был принят на работу 11.07.2014.
Отпускные с 12.06.2015 по 21.06.2015 (10 дней).
2014 год:
  • июль — отработаны все дни по графику;
  • август — все дни по графику;
  • сентябрь — 1 день за свой счёт;
  • октябрь — 9 дней больничный;
  • ноябрь — все дни по графику;
  • декабрь — 14 дней за свой счёт, 9 дней больничный.
2015 год:
  • январь — все дни по графику;
  • февраль — 9 дней за свой счёт;
  • март — 10 дней за свой счёт;
  • апрель — больничный 7 дней;
  • май — все дни по графику. Для расчёта отпускных нужно брать всего 4 месяца (которые отработаны полностью)? Или же считать среднедневной заработок?

Перейти к ответу

Елена, 9 июня 2015 в 13:05

Здравствуйте! Будут ли мне начислены пособия по беременности и родам по основному месту работы (контракт продлён) и по совместительству (контракт заканчивается 30.06.2015, а ухожу в декретный 07.08.2015)? Две должности занимаю в одной организации.

Перейти к ответу

Светлана, 8 июня 2015 в 16:38
Ситуация: ИП, грузоперевозки по РБ, УСН с НДС, в чеках на ГСМ выделен НДС, который принимается на вычеты (оформление книги покупок). ИП не имеет наёмных лиц.
Вопрос: в книге покупок отражается какой из вариантов или другие:
  • Дата авансового отчета по чекам на ГСМ?
  • Дата расходного документа, возмещающего расходы на ГСМ, т.е. ИП сам себе оформляет приходные и расходные документы, в которых указывает № и даты авансовых отчётов?

Спасибо.

Перейти к ответу

Евгений, 8 июня 2015 в 16:09
Добрый день. ИП по производству окон ПВХ. Единый и подоходный налог. Есть наёмный работник.
Знаю, что кассовый аппарат не требуется, выписываем квитанции и приходные кассовые ордера. Должен ли я иметь кассовую книгу? И когда выдаю з/п, выписывать расходный кассовый ордер?

Заранее благодарен!

Перейти к ответу

В 2014 году нашей организацией был приобретён легковой авто б/у у физлица. Это первый и единственный проданный им авто в 2014 году.
Вопросы:
  • Надо ли было уплатить подоходный налог за физлицо? Нашла комментарий к подобным вопросам Светланы Шевченко, заместителя начальника главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, что при предоставлении данных из ГАИ о первом снятии авто с учёта подоходный платить не надо. А в местной налоговой сказали, что в любом случае надо, если покупатель — юридическое лицо.
  • Если надо было уплатить, то как исправить ошибку и по ставке какого года платить?

Перейти к ответу

Алеся Владимировна, 4 июня 2015 в 22:10
Муж начал заниматься грузоперевозками по Беларуси, ИП. Заключил договор с фирмой, которая ищет рейсы. Т.е. фирма находит рейс, он едет, заказчик оплачивает фирме, а уже фирма в свою очередь перечисляет деньги мужу на счёт согласно предоставленных им накладных и путевых листов.

Получается, сначала он едет, потом сдаёт отчёт фирме, которая искала рейс, и только потом фирма перечисляет ему деньги. Вопрос: что и как отражать в книге учёта доходов и расходов?

Перейти к ответу

Галина Александровна Бакунович, 4 июня 2015 в 00:40

Здравствуйте! ИП. УСН без НДС. Розничная торговля продуктами. Один наёмный работник. Скажите, пожалуйста, какие документы необходимо вести ИП? Какие отчёты подавать? Как обрабатывать накладные? Нужно ли писать реестры розничных цен к ним? Спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, порядок ведения торговли по образцам (интернет-магазин). В частности, интересует правильность доставки товара покупателям как по городу, так и по РБ через услуги курьера.

Ведение кассовой книги: обязательно ли сдавать выручку в банк и как поступать с выручкой ИП при условии, что расчётного счёта в банке нет? Как это отражать в кассовой книге? Книгу учёта доходов и расходов ИП I раздел вести за каждый день? И можно получить ссылки на нормативно-правовые документы? Спасибо.

Перейти к ответу

Доброго времени суток. Я — ИП, уплачиваю единый налог.
  • Подскажите, пожалуйста, можно ли оформить выдачу заработной платы работнику по платёжной ведомости наличными из кассы, а не через р/с?
  • Выручку в банк я не сдаю, работаю с применением кассового аппарата, ежедневно делаю записи в книгу учёта выручки. Нужно ли каким-то документом фиксировать факт изъятия денег мною из кассы?

Перейти к ответу

Виктор Викторович, 28 мая 2015 в 12:04
Моя з/п ниже 4 420 000, поэтому и вычет составляет 730 000, но вот недавно прочитал, что есть льгота по вычету при наличии детей до 18 лет, воспитывающихся одним родителем (210 000).

Официально в браке не состоял (гражданский брак распался), мать прав на ребёнка ни я, ни суд не лишал, но ребёнок (7 лет) проживает со мной более 5 лет. Положена ли мне эта льгота вдобавок к той, что уже есть ?

Перейти к ответу

Добрый день, Татьяна!
Наша организация занимается производством изделий из натурального камня. В мае 2015 г. организацией была впервые оказана услуга. Акт выполненных услуг выписан заказчику на сумму 53 696 000 руб. с учётом НДС.
Вопросы:
  • В части оказанных услуг я не имею право на вычет НДС, даже если у меня очень большая сумма к вычету по основному виду деятельности?
  • При расчёте налога на прибыль в части затрат я должна каким-то образом распределить затраты по видам деятельности? Если да, то как правильно это сделать? С уважением, Ольга.

Перейти к ответу

Янина, 27 мая 2015 в 00:08
Здравствуйте!
Хочу на летний период подзаработать сдачей внаём дачного домика. Попыталась самостоятельно изучить законность этой затеи, но возникло много вопросов. Помогите, пожалуйста разобраться.
  • Выяснила, что я должна зарегистрироваться как ИП и платить единый налог. Ставка налога будет соответствовать прочему населённому пункту, а не моей прописке?
  • Если при сдаче внаём квартиры платится налог за каждую комнату, то за сдачу дачи — за каждое помещение. Это значит за каждую дачу или как?
  • Вид деятельности сезонный (лето). Как платить налог в ФСЗН, если работаю на основной работе на 0,5 ставки?
  • Какую и как вести отчётность?
  • Как принимать плату за сдачу дачи?

Заранее благодарна за помощь.

Перейти к ответу

Добрый день! Подскажите, пожалуйста:
  • Можно ли скупать в РФ поддержанную деревянную продукцию (пример: деревянный стол) у физических лиц и экспортировать в Польшу из РБ? Если можно, то как эту продукцию оприходовать в соответствии с законодательством РБ?
  • Как оприходовать б/у товар (пример: деревянный стол), купленный у физлица в РБ и оформить его на экспорт? Имеются ли ограничения по скупке у физлиц?

Заранее благодарю!

Перейти к ответу

ЧТУП получило 100% предоплату за товар 08.04.2015 г. в рублях РФ на транзитный счёт (валютный счёт). 09.04.2015 г. была произведена переоценка по счёту (курс увеличился, по курсу Нацбанка.). 10.04.2015 г. перечислен эквивалент за проданную на бирже валюту (курс ещё увеличился). Подскажите, пожалуйста, проводки, и возникновение курсовых разниц.

Перейти к ответу

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Я — ИП (экспедитор), занимаюсь транспортно-экспедиционной деятельностью. Возник вопрос. От заказчика за перевозку 31.03.15 пришла сумма 10 000 российских рублей (курс 251,5) = 2 515 000 белорусских рублей.

Перевозчику я оплатил 9 000 российских рублей только в апреле 24.04.15 (курс 279,5) = 2 515 500 белорусских рублей. Как посчитать выручку экспедитора, если перевозка не оплачена, а подать декларацию по УСН надо до 20.04.15?

Перейти к ответу

Валентина, 25 мая 2015 в 15:39
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна, надеюсь на вашу помощь. У нас на 01 счёте числится компьютер с остаточной стоимостью ноль рублей. Компьютер рабочий, но не хватает мощности. Купили дополнительно системный блок, чтобы заменить старый. У меня возникли вопросы:
  • Какими первичными документами и проводками отразить в учёте изъятие системного блока и заменой его на новый, более мощный?
  • Что делать со старым системным блоком? Можно ли продать директору? Как это оформить и по какой стоимости?

Перейти к ответу

Елена, 25 мая 2015 в 10:58

Спасибо за ответ. Хочется уточнить. По приказу Министерства культуры бухгалтерия ставит на учёт книги одного поступления по общей стоимости. Библиотечный фонд — это ОС. Инвентарный номер будет присвоен всему поступлению? Акт о приёме-передаче не нужен.

Перейти к ответу

Ольга, 21 мая 2015 в 18:43
Здравствуйте! ЧТУП, УСН без НДС, розничная торговля по образцам. Приобрели у поставщиков материалы (фасады, ДСП, фурнитуру), из которых собственными силами собрали образец кухни.

Как это отразить документально? Можно ли сделать акт комплектации или как-то иначе? На каждую накладную сделать реестр розничных цен или наценку сделать на готовое изделие? Заранее спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна! Открыл ИП, собираюсь заниматься поставкой готовой пищи (55520), работать буду по УСН без НДС.
Инспектор сказала, что только с юридическими лицами. Допустим, у юрлица корпоратив, заключаем договор на поставку готовой пищи. В оговорённый момент на мой счёт поступают деньги, через несколько дней к указанному сроку я доставляю пищу (салаты, пирожные, «нарезки» и прочие блюда), приобретённые у другого юрлица или других юрлиц (кафе, рестораны).

Как мне вести книгу учёта расходов и доходов при УСН? Нужно ли детально описывать приобретённую пищу?

Перейти к ответу