Добрый вечер, Татьяна.
Должен ли ИП (в штате только один специалист) вносить себя в штатное расписание? И если да, то какой может быть оклад? Можно ли сейчас составлять ШР без ЕТС и ТС 1 разряда?
Я — директор ЧУП. У меня на полставки оформлен техник-электрик, у неё есть основное место работы на ВЗРД «Монолит» (Витебск). Вчера она сообщила, что в ноябре уходит в декретный отпуск. Как мне нужно поступить с ней? Просто уволить? Она у меня уже работает 4 года так, всё официально, но на полставки. Последние два года у неё на моей работе не было отпуска. Подскажите, как мне поступить, и что я должен выплатить? И должен ли что-то вообще?
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. У меня дополнительный вопрос к ответу на вопрос 2517.
Если по одному маршруту перевозки пассажиров два разных заказчика перевозки — в таком случае оформляется два заказа-наряда? Часть выручки от реализации услуг по этой перевозке будет облагаться налогом при УСН, а часть подоходным налогом? Как правильно отразить и учесть расходы при определении налоговой базы по подоходному налогу по данной перевозке?
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!
Подскажите, пожалуйста. Я — ИП, вид деятельности: услуги по маникюру и педикюру, уплачиваю единый налог, арендую помещение под кабинет. Часть арендуемого помещения сдаю в субаренду ИП по массажу, который мне оплачивает часть суммы (пропорционально занимаемой площади), выставленной мне моим арендодателем в счёте.
Вопросы:
Спасибо.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как поступить в данной ситуации: фермерское хозяйство ОСН, осн. вид деятельности — грузоперевозки, но есть купленая в лизинг сельхозтехника.
Все акты от лизинговой компании я ежемесячно относила на счёт 97, и амортизацию — тоже на 97 счёт. С мая текущего года мы занялись сельским хозяйством, запахали поле и посеяли зерно.
Вот и возник вопрос, так как технику эту (сельхоз) мы теперь начали использовать с мая, то теперь все акты от лизинговой компании которые идут с мая я должна проводить Дт 20 Кт 76 и амортизацию Дт 20 Кт 02. А как быть с прежними актами до мая, которые относились на счёт 97? Когда эти суммы переносить на счёт 20? В мае или в конце года? А также частями переносить эти суммы со счёта 97 или все сразу? И амортизацию, которую я относила Дт 97 Кт 02? Переносить числящиеся там суммы тоже когда и в каких размерах (сразу всю или частями)?
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Татьяна Сергеевна, как удерживать страховые взносы, если денежное довольствие составляет три базовые величины (садоводческое товарищество)? Если это — 0,6 % от МЗП, то где есть информация об изменении суммы МЗП? Спасибо.
Здравствуйте.
Подскажите, если в отчёте 4(ф)-инвест по строке 08 в графе 2 показана нераспределённая прибыль, как её нужно показывать в разделе 3? Она будет висеть в строке 78 «Не использовано иностранных инвестиций» или же её надо отразить в строке 61 «Направлено иностранных инвестиций»?
Спасибо.
Здравствуйте, Татьяна!
Мы — ЧТУП на УСН без НДС. Организация приобрела путёвку для сотрудника в оздоровительный лагерь. Работник написал заявление на удержание стоимости из заработной платы (стоимость путёвки полностью за счёт работника). Подскажите, пожалуйста, какие проводки сделать?
ЧУП, розничная торговля, УСН 3%. За размещение наружной рекламы на здании ежемесячно платим налог 1 080 000 руб. Вопрос: какими бухгалтерскими проводками провести начисление данного налога?
Спасибо.
Здравствуйте. Обязательно ли ЧТУП должен сообщить ИМНС о том, что принял на работу гл. бухгалтера?
Доброго времени суток!
Подскажите, если ЧТУП, работающее без НДС, возвращает по ТТН товар поставщику-плательщику НДС, то как НДС отразить в ТТН? Мы ведь без него работаем, однако уплатили его при покупке товара от данного поставщика.
Спасибо!
Здравствуйте.
Я — ИП с УСН, НДС, занимаюсь реализацией запчастей к сельхозтехнике. Хозяйством была ошибочно заказана запасная часть, и они вернули её нам по накладной и попросили заменить на другую, которая по цене дешевле.
Как нам отражать возврат товара в книге покупок и продаж и в части учёта НДС?
ИП, применяю два режима налогообложения — УСН и ОСН по сделкам с ООО, учредителем которого я являюсь. Вид деятельности — пассажирские перевозки.
Пожалуйста, покажите на примере заполнение книги учёта доходов и расходов по ОСН.
Как правильно учесть расходы при определении налогооблагаемого дохода? Распределять все расходы пропорционально выручке по УСН и ОСН? Или можно включать в затраты прямые расходы, относящиеся к операциям, облагаемым подоходным налогом, а общие расходы, например, реклама, бланки, зап. части уже распределять пропорционально выручке по УСН и ОСН? Не могу понять, как в таком случае будет заполняться книга по ОСН, её часть, где отражаются расходы.
Заранее благодарю за ответ.
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!
Помогите, пожалуйста, «разложить все по полочкам». ЧУП (услуги, ОСН) не вёл деятельность больше полугода, директором является учредитель, бухгалтера нет, будет с 01.06, отчетности и баланс не сдавались, более того, изменился юр. адрес 2 месяца назад (изменился ИМНС, другой район). В течение июня в «новой» налоговой вроде всё улажено, сказали до 30.06 явиться с бухгалтером, взять диск с программой и ключ и сдать нулевую отчётность за 2 квартала, закрыть все на ноль и заплатить штраф.
Вопросы:
Спасибо за содействие!
Здравствуйте, Татьяна.
Частично разобрался с калькуляцией налогов в системе УСН. С УСН без НДС там более-менее понятно, а вот с НДС — нет. Не могли бы Вы привести пример расчёта налога при системе УСН с НДС? Какой размер на сегодняшний день единого налога на рекламную деятельность (размещение)? С уважением, Сергей. Буду благодарен за ответ.
Здравствуйте.
Помогите разобраться с отчётом 4-ф, интересует строка 8 графа 4 «Переоценка». Если на начало года была прибыль, и на конец года — тоже, курс разный, разницу нужно относить в эту графу. Следует ли её заполнять ежеквартально, ведь 84 счёт закрывается в конце года?
Если прибыль не распределялась между участниками и никуда не направлялась, её нужно указывать в строке 8 отчёта как реинвестирование?
Скажите, если в отчёте за январь-март 2015 года строка 8 была не заполнена, как следует поступить?
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, как поступить.
Я нашла исправления в ПКО за прошлый год, переписать и заменить новым ПКО не могу, так на тот период приходных ордеров теперешних ещё не было.
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Благодарю.
Здравствуйте, Татьяна.
Я — ИП, начал работать на УСН с НДС по кварталу. Учёт для себя веду в 1С. Помогите разобраться.
Здравствуйте. ИП с УСН без НДС, выращиваю цветы и декоративные растения на собственном земельном участке. Высылаю посадочный материал (луковицы, саженцы) наложенным платежом по Беларуси. Как отражать реализацию в книге покупок и продаж?
Что делать? Может, проще самому ИП открыть? Я — наёмный работник у мамы. Можно ли работать на подоходном налоге с НДС (выставлять счета)? Спасибо.
Заказчик присылает заказ-наряд на ремонт с НДС 20%, а сама услуга по перевозке с НДС 0%. Подскажите, как правильно оформить документы и как правильно принять НДС к вычету? Работаем с НДС.
Имеются долги: 1) за товар по договору поставки из РФ (поставщик — юрлицо-учредитель); 2) по договору займа тоже учредителю. При ликвидации налог УСН по этим долгам возникает или нет?
Если обязателен, то можно ли самому учредителю-директору без бухгалтерского образования вести свою деятельность? Может ли помочь государственного образца «корочка» по курсам бухгалтерского учёта? Спасибо.
Но если принимать по кассовому аппарату, то нужно будет открывать счёт в банке? А может, съёмщикам оплату производить сразу на р/счёт, чтобы мне не тратиться на аппарат и его ежемесячное ТО?
Спасибо большое!
Здравствуйте. ЧУП с 01.06.2015 года переходит на ОСН с УСН без НДС. Подскажите, с чего нужно начать, как правильно организовать бухучёт, какие учётные регистры нужно вести? Вид деятельности — оказание платных образовательных услуг.
Вопрос: нужно ли платить ФСЗН и «Белгосстрах» с полученных дивидендов за 2014, 2015 г.? И какой процент платится по подоходному налогу за полученные в 2015 г. дивиденды, начисленные в 2014 г.?
Добрый день. Помогите разобрать. Прокомментируйте ответ. ИП на едином налоге. За 2014 год ФСЗН исчислил сумму к уплате, исходя из МЗП, хотя доход был намного больше. Верно ли? Спасибо.
Или я не права? Очень прошу помощи, т.к. время поджимает, надо рассчитывать возмещаемую сумму нашему покупателю, а я не знаю, от чего отталкиваться. И обязаны ли мы здесь уплачивать НДС и УСН по реализации (ведь это просто возмещаемые нам расходы)? Спасибо.
Можно ли принимать к бух. учёту (оприходовать), если ОС находится ещё в таможенной зоне (декларация не оформлена, т.к. решается вопрос об уплате утилизационного сбора)? В каком случае (какой пакет документов необходим) возможно принятие к учету?
Здравствуйте! Будут ли мне начислены пособия по беременности и родам по основному месту работы (контракт продлён) и по совместительству (контракт заканчивается 30.06.2015, а ухожу в декретный 07.08.2015)? Две должности занимаю в одной организации.
Спасибо.
Заранее благодарен!
Получается, сначала он едет, потом сдаёт отчёт фирме, которая искала рейс, и только потом фирма перечисляет ему деньги. Вопрос: что и как отражать в книге учёта доходов и расходов?
Здравствуйте! ИП. УСН без НДС. Розничная торговля продуктами. Один наёмный работник. Скажите, пожалуйста, какие документы необходимо вести ИП? Какие отчёты подавать? Как обрабатывать накладные? Нужно ли писать реестры розничных цен к ним? Спасибо за ответ.
Ведение кассовой книги: обязательно ли сдавать выручку в банк и как поступать с выручкой ИП при условии, что расчётного счёта в банке нет? Как это отражать в кассовой книге? Книгу учёта доходов и расходов ИП I раздел вести за каждый день? И можно получить ссылки на нормативно-правовые документы? Спасибо.
Официально в браке не состоял (гражданский брак распался), мать прав на ребёнка ни я, ни суд не лишал, но ребёнок (7 лет) проживает со мной более 5 лет. Положена ли мне эта льгота вдобавок к той, что уже есть ?
Заранее благодарна за помощь.
Заранее благодарю!
ЧТУП получило 100% предоплату за товар 08.04.2015 г. в рублях РФ на транзитный счёт (валютный счёт). 09.04.2015 г. была произведена переоценка по счёту (курс увеличился, по курсу Нацбанка.). 10.04.2015 г. перечислен эквивалент за проданную на бирже валюту (курс ещё увеличился). Подскажите, пожалуйста, проводки, и возникновение курсовых разниц.
Перевозчику я оплатил 9 000 российских рублей только в апреле 24.04.15 (курс 279,5) = 2 515 500 белорусских рублей. Как посчитать выручку экспедитора, если перевозка не оплачена, а подать декларацию по УСН надо до 20.04.15?
Спасибо за ответ. Хочется уточнить. По приказу Министерства культуры бухгалтерия ставит на учёт книги одного поступления по общей стоимости. Библиотечный фонд — это ОС. Инвентарный номер будет присвоен всему поступлению? Акт о приёме-передаче не нужен.
Как это отразить документально? Можно ли сделать акт комплектации или как-то иначе? На каждую накладную сделать реестр розничных цен или наценку сделать на готовое изделие? Заранее спасибо за ответ.
Как мне вести книгу учёта расходов и доходов при УСН? Нужно ли детально описывать приобретённую пищу?