Татьяна
Сергеевна Каленикова
Бухгалтер
Пока нет вопросов
Екатерина, 3 января 2016 в 19:40

Добрый вечер.

ЧУП даёт в безвозмездное пользование по договору материал — литиевую форму (не ОС). Как отписать её по ТТН — с НДС или указать НДС = 0? Это же не продажа, её через год вернут. И отписываю по той сумме, по которой её и купили 4 года назад?


Перейти к ответу
Елена, 31 декабря 2015 в 09:56

ИП, междунар. грузоперевозки. Машина загрузилась в Полоцке 28.12.15, был выписан путевой лист, водитель возвращается и сдаёт путевой. На выгрузку он едет в г. Уфа после новогодних праздников. По сути, ему нужно выписать новый путевой, но в CMR забит путевой лист загрузки. Что делать?

Перейти к ответу

Добрый день. Подскажите, как брать к вычету сумму НДС за аренду офиса (в договоре прописана оплата до 10 числа текущего месяца 115 евро, в т.ч. НДС 19,17 евро)? Оплачиваем 1 числа тек. месяца.
  1. К вычету НДС брать по курсу на дату оплаты или на последнее число месяца?
  2. Берётся ли к вычету НДС по возмещаемым арендодателю коммунальным услугам (эл. энергия, вода, отопление)?

Перейти к ответу

Елена, 28 декабря 2015 в 11:55

ИП (грузоперевозки) с 2016 г. переходит с УСН на ОСН. При ведении бухгалтерского учёта — выручка по методу «отгрузки», при КУДиР — по методу «оплаты». Так ли я понимаю? Нужно ли писать учётную политику ИП при ведении бухгалтерского учёта?

Перейти к ответу

Добрый день.

Я занимаюсь сдачей в аренду оборудования для съёмок видео (камеры, штативы, фильтры, осветит. приборы). Оборудование приобретал в РБ в 2013 году за наличные РБ (50 тыс. долларов в эквиваленте) у человека, который закрывал своё дело и уезжал из страны. Месяц назад при переезде документы (коробка) на оборудование и реквизиты предыдущего владельца были утеряны. Запись в книге учёта у себя после приобретения была сделана.

Скажите, как быть с утерянными документами на оборудование?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна.

ИП ЧУПу по описи продаёт остатки товара, которые были ввезены из РФ без документов. Платим ввозной НДС 20%. Составляем договор и выписываем ТН-2. Можно в ТН-2 не включать НДС? Как ещё можно уменьшить оплату?

Перейти к ответу

Наталья, 23 декабря 2015 в 14:08

Татьяна Сергеевна, подскажите, пожалуйста: наша организация занимается оптовой торговлей и оказанием услуг, в 2015 г. применяли УСН с НДС, в 2016 г. хотим перейти на УСН без НДС, нужно ли переоценивать товар и материалы (добавить к цене НДС)?

Перейти к ответу

ООО, автошкола. УСН без НДС. Для привлечения спроса на услугу хотим провести акцию: среди тех, кто запишется на обучение в январе, разыграть автомобиль автошколы. Амортизация начислена полностью.

Как правильно передать такой выигрыш? Нужно ли будет нам или выигравшему уплачивать какие-нибудь налоги?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна.

Помогите мне, пожалуйста, разобраться. При оказании услуги по перевозке груза мы заключили договор с рос. индивид. предпринимателем. До этого у нас были такие договоры, но с рос. организациями (ООО), где речь шла о налоге на доходы иностр. организации (у нас перевозка, т.е. 6%). Когда появился этот инд. предприниматель, директор, не требуя справок, оплатил ему всю сумму по акту.

Далее когда стали просить справку, то получилась ситуация: один перевозчик представил справку о своём местонахождении в качестве ИП в России в Саратовской обл. (выдана инспекцией по Саратовской обл.), а второй представил справку из Москвы, что он — иностр. предприниматель-предприятие.

Первую справку для рассмотрения вопроса об освобождении от налога на доходы иностр. орг. не приняли в моей ИМНС, сказали, что это физлицо и что надо подать сведения в 1 квартале 2016 года (что налог удержать и перечислить никто не сказал, т.к. есть эта справка). По второму инд. предпринимателю — справку взяли, и документы по возврату ранее удержанного налога на доходы пошли в работу, налог вернули. У меня теперь непонимание: индивидуальный предприниматель в любом случае физлицо или он может быть организацией? Тогда какой должна быть справка от первого иностр. индивид. предпринимателя (тоже из Москвы или местная, заверенная)? В налоговой сказали, что по физлицам им справки на проверку не носят, что мы храним их у себя.

Я волнуюсь, т.к. подоходный налог не удерживался на основании такой справки, а вдруг она не подходит, а сумма там приличная? По какому из этих двух инд. предпринимателей надо подавать сведения в 1 квартале 2016?

Перейти к ответу

Ирина, 21 декабря 2015 в 17:40

Добрый вечер, Татьяна Сергеевна. ЧУП с ОСН. Мы хотим оказать помощь деньгами РИК. Какие должны быть обоснования этой помощи? Какие должны быть оформлены документы? И какие проводки в бухучёте составить? Можно ли использовать сч. 84? Спасибо.

Перейти к ответу

Виктория, 21 декабря 2015 в 09:14

Добрый день. Подскажите корреспонденции счетов. Поступила выручка по ЕРИП на р/с за минусом 2% комиссии — 980 000, в т.ч. НДС 20%. Также вопрос: с каким счётом делать вступительный баланс в корреспонденции при переходе с УСН на ОСН? Спасибо за помощь.

Перейти к ответу

Катерина, 18 декабря 2015 в 17:03

Возвращаясь к вопросу 2761.

ИП, розничная торговля через интернет-магазин, использую УСН без НДС 3%. Если переходить на общую систему (подоходный налог) без НДС: какие документы нужно будет вести при общей системе налогообложения? Нужна ли 1С? И в чём ещё отличие от УСН?

Перейти к ответу

Добрый день!

Я — ИП, УСН с НДС, оптовая торговля. Возможно ли продавать юрлицам товар по КО-1 за наличный расчёт? И необходимо ли сдавать деньги в банк? Спасибо.

Перейти к ответу

ООО (общая система налогообложения) закупило автозапчасти у ООО (РБ) и хочет их продать другому ООО (тоже РБ). Надо ставить наценку. Сколько % можно поставить наценку?

Перейти к ответу

Александр, 17 декабря 2015 в 17:01

ЧТУП, общепит. Оказываем услуги общепита юрлицу по безналу. Какой документ мы должны выписать для подтверждения оказания услуг: ТН, акт выполненных работ? Можно ли выписать только акт, а ТН не выписывать?

Перейти к ответу

Екатерина, 15 декабря 2015 в 14:38

Здравствуйте. Я — ИП, у меня на 0,25 ставки работает сын. У бухгалтера на к-ции мне сказали, что с его заработной платы я удерживаю только один процент в ФСЗН, а про подоходный — ничего. И на протяжении года (уже составлены все табеля и ведомости). Что за это будет?

Перейти к ответу

ЧТУП, розничная торговля одеждой. Нужны ли сертификаты (декларации) соответствия на шарфы, палантины и ремни?

Перейти к ответу

Фирма сдаёт в аренду помещения, работаем по «упрощёнке» без НДС, никогда не заполняла книгу учёта доходов и расходов. Нуждаюсь в поэтапном заполнении книги.

Перейти к ответу

Добрый день.

Мой муж — индивидуальный предприниматель. У него розничная торговля через интернет-магазин и торговая точка. Применяем с 2014 года УСН без НДС 3%. Слышала, что в 2016 году хотят запретить ИП, которые занимаются интернет-торговлей, использовать УСН.

Правда ли это? И какой налог тогда можно будет использовать? Заказов через интернет-магазин относительно немного, больше используем его как витрину, УСН был самым выгодным для нас.

Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день! Сотрудник принят на работу по трудовому договору на 0,5 ставки. И он же является индивидуальным предпринимателем. Применяются ли стандартные вычеты по подоходном налогу при начислении заработной платы? Заранее спасибо!

Перейти к ответу

Добрый день!

Я — ИП, ОСН с НДС, оптовая торговля. Для доставки товара заказчику используется личный автомобиль семьи. Водитель — супруг. Возможно ли мне при уплате налога учитывать транспортные расходы (бензин, запчасти, сервис)?

Спасибо.

Перейти к ответу

Наталья, 10 декабря 2015 в 16:36

Здравствуйте!

Мы — подрядчик-ИП, изготовили из своего материала лестницу в дом заказчику. Приехали и установили у него на объекте. В смете указали сборку лестницы, позицию и материалы подрядчика, составили и подписали акт выполненных работ и справку. Теперь заказчик требует от нас накладную на лестницу. Я не понимаю, какую накладную мы должны ему дать, когда лестница изготовлена и установлена у него на объекте, а он подписал акт приёмки работы.


Перейти к ответу
Евгения, 10 декабря 2015 в 10:37

Добрый день, Татьяна Сергеевна!

Предприятие реализует товары с НДС по двум ставкам — 10% и 20%. Выручка общая — 1 500 000 000 (151 515 151 — НДС). В том числе с 10% НДС — 1 300 000 000, с 20% НДС — 200 000 000. Входной НДС на 18 счёте — 170 000 000 (25 000 000 — по приобрет. товарам и услугам, 105 000 000 — ввозной по РФ и 40 000 000 — остаток прошлого года).

Распределяем по удельному весу:

  • 1 300 000 000 / 1 500 000 000 × 100 % × 170 000 000 = 147 332 200;
  • 200 000 000 / 1 500 000 000 × 100% × 170 000 000 = 22 666 100;
  • 151 515 151 − 22 666 100 = 128 849 051;
  • 128 849 051 − 147 332 200 = −18 483 149.

  1. Правильно ли включать в сумму для распределения вычетов НДС прошлого года? В учётной политике не оговорено.
  2. Подскажите, пожалуйста, правильные проводки по отражению распределённого НДС.
  3. И разницу (−18 483 149) можно забрать по заявлению?

Перейти к ответу

Добрый день. Занимаемся рекламной деятельностью. Подскажите корреспонденции счетов по оплате за аренду офиса. Оплата до 10 числа текущего месяца 115 евро, в т.ч. НДС — 20%. Курс на дату оплаты — 19 165, на последний день месяца — 19 282.

Перейти к ответу

Дмитрий, 7 декабря 2015 в 19:50

Добрый вечер. Открыли ООО. Сфера деятельности — магазин продуктов. Скажите, пожалуйста, какую систему налогообложения выбрать? Заранее спасибо.

Перейти к ответу

У нас работает человек по гражданско-правовому договору. Обязаны ли мы (ООО) платить за него в ФСЗН?

Перейти к ответу

У работника контракт с 17.01.14 по 16.01.16. В течение года он брал отпуска без сохранения ЗП в количестве 55 дней. Когда в данном случае ему можно предоставить трудовой отпуск? Надо ли период сдвигать на эти 55 дней?

Перейти к ответу

Предприятие производит на давальческих условиях продукцию, работаем по ОСН. Произведённую продукцию отгружаем по ТТН, после проверки качества произведённой продукции другой стороной выписывается акт на оказанные услуги и, соответственно, даты ТТН и акта не совпадают. Если дата отгрузки по ТТН 30.11.15, а акт выполненных работ 03.12.15:

  1. На какую дату (ТТН или акта оказания услуг) отражать выручку в бухучёте?
  2. На какую дату (ТТН или акта) включать в оборот по НДС и налогооблагаемую базу по налогу на прибыль?

Перейти к ответу

Добрый день.

Я — ИП, розничная торговля по образцам в интернет-магазине. УСН без НДС 3%. Открываю сейчас розничную точку.

  1. Какие документы необходимо вести при данном виде деятельности? КУДиР (общую), книгу кассира? Нужно как-то отражать движение товара?
  2. Обязательно ли делать реестр розничных цен (игрушки и товары для новорождённых)?

Перейти к ответу

Добрый день!

Возвращаясь к вопросу 2746: собственник не является штатной единицей, оформление авансового отчёта проблематично. Как поступить в этой ситуации?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте. Я — ИП, УСН 5%. Скажите, пожалуйста, сколько % от минимальной заработной платы я должен уплачивать ежемесячно в ФСЗН? Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день, спасибо за ответ. Возвращаюсь к вопросу 2747.

Раньше у меня были квитанции о приёме наличных денежных средств, хотела купить ещё, в «Белбланкавыд» мне ответили, что их не существует уже, только ПКО.

  1. Правы ли они?
  2. Накажут ли меня за ПКО? Кто это проверяет?

Перейти к ответу

Добрый день. ИП оказывает услуги по ремонту хол. оборудования и автокондиционеров населению. Работаем по единому налогу, принимаем деньги по ПКО, зарплату выдаём по ведомости и РКО. Нужны ли еще какие-нибудь документы?

Перейти к ответу

Добрый день!

Собственник УП через банк оплатил печать, квитанцию об оплате представил в бухгалтерию, а ТН на печать выписана на организацию. Проводки по поступлению печати: Д 10.9.1 К 60.1.1. Какие проводки нужно сделать по оплате собственником, чтобы не висела кредиторская задолженность за ТМЦ?

Спасибо!

Перейти к ответу

Вопрос о директоре-бухгалтере в ЧУП. Может быть ответ: в статье 7 Закона «О бух. учёте» написано только — «Руководитель частного унитарного предприятия имеет право вести бухгалтерский учёт и составлять бухгалтерскую отчётность лично, если это предусмотрено уставом предприятия».

Перейти к ответу

Здравствуйте. Собираюсь везти товар из России. Говорят, что цены указаны с учётом НДС. Говорят, что работают с РБ по нулевой ставке. Скажите, что значит «нулевая ставка»? Будет ли их цена меняться на 20% в меньшую сторону?

Перейти к ответу

Добрый день.

Скажите, пожалуйста, какие выплаты за счёт средств Фонда социальной защиты производятся женщине, работающей по совместительству, при уходе в декретный отпуск по рождению второго ребёнка (работница имеет основное место работы в другой организации и работает совместителем на 0,5 ставки в нашей микроорганизации):

  • единовременное пособие при рождении второго и последующих детей;
  • единовременное пособие женщинам, ставшим на учёт в госорганизациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности;
  • пособие по беременности и родам (за 126 дней);
  • пособие по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет (на второго и последующих детей);
  • пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребёнка в возрасте до 3 лет (ежемесячное)?

Спасибо!


Перейти к ответу

Списание бланков санаторно-курортных путёвок на следующий год в санаторно-курортной организации является текущими затратами или расходами будущих периодов?

Перейти к ответу

С 1 сентября по 4 октября находился в трудовом отпуске. Премию на предприятии платят с опозданием на месяц, то есть премию за октябрь мне начислят и оплатят в ноябре, ноябрьскую — в декабре. 30 ноября увольняют по сокращению.

Как должно рассчитываться выходное пособие, премии за октябрь и ноябрь? Учитываются в свои месяцы или берётся в расчёт только премия за октябрь, начисленная в ноябре, а ноябрьская не учитывается? Премия по ТБ за 3 квартал выплачена в октябре, она в зачёт или как?

Перейти к ответу

Работникам предприятия оказываются услуги с 50% стоимостью. Оплата работникам в кассу: 50−90. Как правильно отразить «вторую часть» оплаты за счёт предприятия: 90 Прочие доходы и расходы по текущей деятельности или 90 Доходы и расходы по текущей деятельности?

Перейти к ответу

Здравствуйте.

Я — ИП, только открылись, торговля по образцам, одежда секонд-хенд через интернет-магазин. Товар отсылаем почтой, договор с почтой есть, деньги приходят на расчётный счёт.

УСН, отчётность будем вести в книге учёта доходов и расходов. В связи с этим возникло несколько вопросов, касающихся части 2 книги, в частности, вопросы о графах «Лицо, которому реализуется товар», «Имущ. право», «Наименование документа, подтверждающего отгрузку» и в части «Оплата» (которая разбита по месяцам) — «Наименование документа, его дата и номер, дата оплаты»:

  1. В первой нужно указывать ФИО заказчика, а что указывать в качестве документа отгрузки? Почтовую квитанцию по отправке посылки или её штрих-номер?
  2. Что будет являться документом для оплаты? Деньги приходят на счёт и не содержат номера электронного перевода.

Перейти к ответу

К вопросу 2713. Спасибо за разъяснения.

Подскажите, а если будет заключён договор безвозмездной передачи домена (интернет-сайта) физическим лицом юридическому, то в этом случае у нас возникнет НМА? Из чего должна будет складываться стоимость НМА? Должна ли она быть указана в договоре? Нужно ли начислять амортизацию на НМА?

Перейти к ответу

Здравствуйте! На основании судебного приказа, выданного судом о взыскании долга с должника в мою пользу, хочу выставить платёжное требование о взыскании долга, т.е. заблокировать расчётный счёт должника.

Сумма основного долга в судебн. приказе взыскивается в бел. рублях в эквиваленте к доллару, а пеня и прочие издержки — просто в бел. рублях. У должника имеется 2 расчётных счёта, которые мне известны: один в бел. рублях (но в основном на него деньги не приходят, так как работает с валютой) и расчётный счёт в иностранной валюте.

Могу ли я выставит платёжное требование на 2 расчётных счёта? Или хотя бы на расчётный счёт в иностранной валюте, независимо от того, что должник должен мне 100 000 000 бел. рублей согласного судебн. приказу?

Перейти к ответу

Добрый день.

Импортируем в РБ товар, который должен пройти санитарную экспертизу по Пост. 66. Услуги по проведению экспертизы оформляются актом оказанных услуг, в которых указывается общая стоимость платных медицинских услуг. В договоре указано, что по результатам проведения экспертизы выдаётся санитарно-гигиеническое заключение.

Как правильно отразить в налоговом и бухгалтерском учёте расходы по проведению экспертизы? Нужно ли приходовать санитарное заключение как НМА?

Перейти к ответу

Татьяна, 25 ноября 2015 в 09:04

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!

Вопрос такой: на предприятии для работников здравпункта установлен суммированный учёт рабочего времени с отчётным периодом — год. Оплата труда производится по окладам, в результате чего, отрабатывая месячный баланс рабочего времени или не отрабатывая (в зависимости от количества смен), работник получает оклад. В конце года образуются недоработки или переработки годового баланса рабочего времени и, соответственно, переплата или недоплата заработной платы. Графиками сменности отрегулировать баланс рабочего времени никак не удаётся (присутствует человеческий фактор).

Возможно ли в таком случае работникам с оплатой по окладам начислять заработную плату за фактически отработанное время в каждом месяце, т.е. если отработал больше баланса рабочего времени – получил больше установленного оклада, если меньше – то меньше оклада? Каким документом это можно оформить?

Спасибо!

Перейти к ответу

Екатерина, 24 ноября 2015 в 17:47

Я — ИП. Как наёмный работник на 0,25 ставки работает сын-студент. Работаю по единому налогу. Какие отчисления из заработной платы на него в «Белгосстрах» и ФСЗН нужно делать? И как их отражать в карточке лицевого счёта?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Я — ИП, занимаюсь розничной торговлей, УСН 3%. Работаю с КСА. Я правильно понимаю, что в КУДиР нам нужно заполнять только 1 раздел? Это заполняется по кассовой книге за каждый день?

Перейти к ответу

Антон, 21 ноября 2015 в 12:40

Здравствуйте. Всегда ли НДС, уплаченный при импорте товара, является возвратным или есть исключения? В какой срок он возвращается? Спасибо.


Перейти к ответу

Гимназия г. Минска направила в адрес Частного предприятия «И» письмо с просьбой оказать помощь в приобретении компьютерной техники. Частное предприятие приобретает 2 компьютера. В ТТН указаны ПЭВМ, монитор, мышь, клавиатура отдельными позициями. В договоре на оказание безвозмездной помощи указано: «компьютерная техника», но он пока не подписан. Бухгалтер заставляет подготовить акт сборки компьютеров, приказ о постановке на учёт — счёт 08, потом после подписания договора сделает передачу с 08 счёта.

Можно ли передать компьютерную технику также по отдельности, указав в накладной: ПЭВМ — 2 шт., монитор — 2 шт., мышь — 2 шт., клавиатура — 2 шт.? И если бухгалтер права, то что указать в приказе?

Спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 20 ноября 2015 в 14:37

Приняли на работу специалиста 05.10.15, а с 26.10.15 по 06.11.15 он был на больничном (общее заболевание). Мы обратились с запросом в ФСЗН об уплате им взносов. Ответ пришёл, что взносы уплачивались с 03.07.14 по 31.12.14 г. По трудовой книжке он работал всё время в 2015 г. до того, как устроился к нам.

Как рассчитать ему больничный? Использовать только зарплату за октябрь 2015 г. (начислено 1 787 520 руб.)? Т.е. 1 787 520 руб. / 25 дней × 12 дней больничного = 858 010 руб. Всё верно я понимаю?

Перейти к ответу