Татьяна
Сергеевна Каленикова
Бухгалтер
Пока нет вопросов

Здравствуйте.

Фирма на УСН с НДС, бухгалтерский учёт (торговля). Первый раз такая ситуация: ИП заказал у нас услугу, чтобы мы от своего имени оказали ему услугу по растаможиванию товара (т.е. выступили посредником, но от своего имени).

Каким договором надо оформить сделку? Или как нужно прописать в договоре, чтобы наши затраты можно было перевыставить на заказчика? А также налоги (УСН, НДС) надо заплатить со всей суммы, выставленной заказчику, или только с нашей выручки?

Перейти к ответу

Юлия, 31 августа 2015 в 11:20

Добрый день!

ИП, УСН с НДС, грузоперевозки. Оплата от заказчиков поступает на р/с, оплачиваю всё также с р/с. При расчёте налоговой базы для расчёта НДС к уплате руководствоваться движением д/с по р/с? Или же надо вести какие-либо книги учёта (дох. и расх.)?

Перейти к ответу

ИП, УСН без НДС (5%). Оказываю услуги только юрлицам. Занимаюсь разработкой технической документации. С клиентами заключаю договор. Работаю по принципу: 50% предоплата и 50% по факту выполнения работ (в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приёмки).

Когда открывал ИП (сентябрь 2013 г.) в налоговой сказали, что уплату налога по УСН должен оплачивать по факту поступления денежных средств на р/с и вести только 1-ый раздел КУДиР.

Всё это время налог УСН платил по принципу 5% от поступивших денежных средств, не принимая в расчёт, что это — предоплата или окончательный расчёт. Т.е. подсчитывал поступившую сумму за отчётный квартал и отсчитывал от неё 5%. Причём были случаи, когда предоплата поступала в октябре 2013 года, а акт закрывался и окончательный расчёт происходил в августе 2014 г. (налог по УСН уплачивался и в октябре 2013 — 5% от суммы аванса и, соответственно, в августе 2014 г. — 5% от суммы окончательного расчёта). И заполнял только 1-ый раздел КУДиР.

  1. Правильно ли происходила уплата налога по УСН?
  2. Правильно ли то, что заполнялся только 1-ый раздел КУДиР?
  3. Если не правильно, то что можно сделать сегодня, чтобы исправить ошибки предыдущих периодов?


Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!

Пожалуйста, проконсультируйте. Ситуация такая: получили импортный товар, уплатили НДС, таможенные сборы. Далее перепродали его в Казахстан (НДС — 0%). Казахи с нами за товар рассчитались, но не представили «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» (180 к.д. истекло). Как я поняла, они у себя и НДС 12% не проплатили. С оборота мы в РБ оплатили НДС уже по ставке 20%.

Подскажите, пожалуйста, если наша фирма проплатила НДС 20% в РБ, имели ли мы право принять к вычету входной импортный НДС по истечении 90 к.д. и по заявлению о возврате вернуть эти деньги на наш расчётный счёт? Мой инспектор утверждает, что т.к. не получено заявление от казахов, к вычету мы по истечении 90 к.д. его приняли, но вот вернуть на расчётный счёт деньгами нельзя!

Заранее огромное спасибо!

Перейти к ответу

Добрый день. У меня вот какой вопрос: мы занимаемся реализацией женской одежды белорусского производства в Россию физическим лицам, деньги получаем на р/с в российских рублях (работаю как ИП).

Нужно ли мне подавать статистические декларации при таком экспорте товара согласно Указу Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 № 178? Или же он не является объектом декларирования? Помогите, пожалуйста, разобраться.

Спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, здравствуйте!

Я — ИП (салон проката свадебных платьев). Могу ли я принимать платья на комиссию с последующим предложением проката? Если да, то в какой книге это отражается? И какие документы для этого нужны? Плачу единый налог.

Перейти к ответу

Подскажите:
  1. Работники едут на туристический слёт, куда отнести командировочные расходы и топливо на затраты? Или на счет 90,10?
  2. Получали кровати вместе с матрасами. Как правильно списать непригодные матрасы?

Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день! У меня зарегистрировано ИП, год продавали металлические двери через интернет. Теперь хочу открыть мини-кофейню (кофе на вынос) в торговом центре, там уже есть такие объекты. Буду продавать кофе и чай на вынос, из кофемашины, в одноразовой посуде, с использованием молока, бутилированной воды и зернового кофе, соответственно, с кофемолкой. Плюс шоколадные батончики, вафли, выпечка.

Какие требования к открытию такого рода объекта?

Перейти к ответу

Лена, 27 августа 2015 в 16:34

Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в бухгалтерском учёте пеню, полученную за нарушение условий договора: Дт 51 Кт 76 и Дт 76 Кт 90,10.

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Хочу открыть ЧУП по оказанию услуг (школа танца). Количество сотрудников, например, 2−3. Хочу выбрать УСН, но не знаю, что будет лучше: с НДС или без НДС.

Какие вообще налоги мне нужно будет платить? Обязательно ли в штате иметь бухгалтера или директор может взять на себя эти функции, несмотря на отсутствие у него соответствующего образования?

Перейти к ответу

Михаил, 26 августа 2015 в 21:50

Здравствуйте.

Я — ИП, УСН без НДС. Как ИП хочу купить ноутбук (для собственных нужд). Просто цена ноутбука для меня как ИП получается ниже процентов на 15.

Могу ли я потом вывести этот ноутбук из предпринимательской деятельности и передать себе как физлицу? Если да, то какими документами это оформляется и платятся ли налоги?

Перейти к ответу

Анна, 26 августа 2015 в 14:00

Добрый день.

ОСН с НДС. Топливо для производственных целей приобретается по карточкам. В конце месяца из отчёта по топливным картам выяснилось, что сотрудник заправился, находясь в отпуске.

Он написал заявление на удержание стоимости топлива из заработной платы. Подскажите, пожалуйста, какие проводки должны быть сделаны в б/у?


Перейти к ответу

ЧТУП с УСН 3% (розничная торговля). Деятельность временно не осуществляется. Наёмные работники уволены. Остался директор и учредитель в одном лице.

Можно ли уволить директора, чтобы по необходимости деятельность осуществлял учредитель (или должен быть директор)? И из каких средств в таком случае платить заработную плату директору и налоги с неё? Если можно, сошлитесь на законодательный акт.

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста. У нас УП, медицинский центр, с 01.07.15 перешли на общую систему налогообложения. Все услуги не облагаются НДС. Сейчас планируем открыть косметический кабинет.

Будут ли косметические услуги облагаться НДС? Если да, то тогда надо будет вести раздельный учёт? Есть ли документ, регулирующий ценообразование на косметические услуги?

Большое спасибо!

Перейти к ответу

Иван Сергеевич, 25 августа 2015 в 18:54

Здравствуйте!

Я — ИП, УСН 5%. Как правильно можно положить наличные деньги на счёт? Какие ограничения? Надо ли оформлять какие-нибудь документы, подтверждающие происхождения наличных денег?

Перейти к ответу

Юлия, 25 августа 2015 в 12:43

Добрый день!

Если ИП оформится в качестве наёмного работника у другого ИП на 0,25 ставки с МЗП, то взносы в ФСЗН надо будет платить как ИП или же как наёмный работник (оклад × 0,25 × (0,34 + 0 ,01)? Подоходный налог считать от оклада (МЗП) или от начисленного МЗП × 0,25 − ст. выч.?

Перейти к ответу

Гражданин Украины (вид на жительство (пока на год) в Малоритском районе, четверо детей, сварщик 5 р., специалист) купил старый дом. Вопросы:

  1. Могу ли я получить кредит на улучшение жилищных условий, не имея постоянной работы?
  2. Могу ли я идти на работу или оформиться в качестве частного предпринимателя для того, чтобы открыть сварочную мастерскую? И получил бы я кредит как предприниматель на приобретение инструмента?

Перейти к ответу

Здравствуйте. Основной вид деятельности нашей организации — автошкола. Общая система налогообложения.

Подлежит ли включению в налоговую базу при расчёте НДС возмещение затрат по приобретению автомобильного топлива при обучении вождению?

Перейти к ответу

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста. ЧУП (УСН, учёт в книге) недавно установило терминал. В книгу доходов и расходов записываем ежедневно выручку по ПКО (наличные), в наименовании документа пишем: ПКО №... . А как быть с записями по безналу? Писать в наименовании документа платёжку банка?

Перейти к ответу

Елена, 21 августа 2015 в 17:16

Подскажите, пожалуйста, суть метода раздельного учёта при распределении налоговых вычетов по НДС и практическое его применение в организации.

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Я нахожусь в декрете и скоро ухожу в другой декрет. Как мне лучше поступить? Выгодно ли перед декретным выйти на работу, чтобы не потерять пособие до 3-х лет и получить большие выплаты за больничный по беременности и родам?

Перейти к ответу

Мы — строительная фирма и работаем по упрощённой системе налогообложения. У поставщика приобрели за безналичный расчёт раствор цемента в мешках и отгрузили на переработку для бетона.

Помогите, пожалуйста, составить проводки. И подскажите, как списать бетон? По какой стоимости?

Перейти к ответу

Елена, 20 августа 2015 в 10:24

К вопросу 2575.

Добрый день. Ваш ответ: «Т.к. Вы ведёте учёт в книге учёта доходов и расходов, то учёт у Вас по оплате. Соответственно, проводки должны быть такими: Д45 К41 + Д ОС (контрагент); Д90 К45. При поступлении оплаты: Д51 К62; Д62 К90 + К ОС».

Проводку Д90 К45 делаем одновременно с проводкой Д45 К41 или всё-таки после оплаты?

Спасибо.

Перейти к ответу

Александр, 19 августа 2015 в 13:36

Добрый день.

ЧУП (грузоперевозки по РБ), УСН без НДС. Сейчас хочу заняться грузоперевозками из РБ в РФ и наоборот. Заказчики (плательщики) как резиденты, так и нерезиденты. Подскажите, могу ли я продолжать работать на УСН без НДС? Какой-либо налог я ещё должен платить? Кратко, подскажите, какие подводные камни в моём случае могут возникнуть?

Спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, 19 августа 2015 в 13:25

Добрый день.

Взяли на работу молодого специалиста. Он учился в БГУ (Минск), зарегистрирован и живёт в Минске. Работать будет в а/г Большевик, а жить в Минске, т.е. переезда, поезда и т.д. у него не будет. Но предусмотрена компенсация за переезд (равна окладу). Так вот, я не могу понять, надо ли мне её выплачивать? Переезда же нет, а есть только на бумаге смена административно-территориального места работы. Что Вы посоветуете?

C уважением, Татьяна


Перейти к ответу

Добрый день.

Я — ИП (розничная торговля стройматериалами), работаю по УСН без НДС. Возник вопрос по оформлению документов при работе с покупателями, которые используют кредитные средства банка. Деньги за покупателя мне переводит банк, а покупатель рассчитывается с банком. Когда мне приходит платёж от банка, они выделяют строку «Комиссия банка».

  1. Какой документ, кроме договора купли-продажи, я должна покупателю? В документе я должна указывать свою стоимость товара или сумму, которую выставил банк покупателю (естественно она больше, т.к. это кредит, и банк берет %)?
  2. Налог я оплачиваю с суммы, которая пришла на р/с или с комиссии банка тоже (договора акцепта у нас с ними нет)?
  3. Такая сделка осуществляется между мной и физ. лицом или между мной и банком (юр. лицом)?

Перейти к ответу

Елена, 18 августа 2015 в 23:12

Добрый вечер.

Помогите рассчитать пособие по нетрудоспособности (больничный). Работник принят 18.06.15 г. Больничный лист — с 06.07 по 14.07.15. Оклад — 2 300 000. Запрос на подтверждение уплаты страховых взносов в ФСЗН сделала, но там только за 2014 год: 31.12.2014 — последняя дата (ПУ-3 за 2015 год ещё не сдавали). В трудовой написано — работала. Как рассчитать:

  1. От оклада: 2 300 000 / 31 × 80% × 9 дней = 534 194?
  2. Или от БПМ 50%: 1 474 870 × 50% / 31 × 9 = 214 094?

Спасибо.

Перейти к ответу

Наталья, 18 августа 2015 в 08:38

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!

Подскажите, пожалуйста: ЧУП, УСН 5%, учёт в КУДиР. Деятельности нет второй месяц. Наёмные лица — директор и бухгалтер. Учредитель хочет подать на ликвидацию, ждёт, когда погасят долги (дебиторскую задолженность, из которой погасится кредиторская задолженность), зарплата не начисляется.
Можно ли не начислять директору и бухгалтеру компенсацию за неиспользованный отпуск (они не против, денег не останется в итоге на выплату)? Не будет ли вопросов у проверяющих?

Большое спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Я — ИП (полиграфические услуги), УСН 5% без НДС, без наёмных лиц. Работаю с физическими лицами и организациями. Имеется КСА и р/с.

Скажите, пожалуйста, в каких случаях можно не сдавать выручку в банк (доход очень маленький в месяц)? Может, есть размер базовой величины, до которой можно не сдавать? Или сдавать необходимо независимо от суммы дохода? И какие разделы КУДиР необходимо мне заполнять?

Перейти к ответу

Уважаемая Татьяна Сергеевна, прошу Вас разъяснить:

«Плательщики из числа коммерческих организаций со средней численностью работников за предыдущий календарный год до 100 человек включительно уплачивают обязательные страховые взносы, взносы на профессиональное пенсионное страхование и иные платежи в бюджет фонда не реже одного раза в квартал, но не позднее установленного дня выплаты заработной платы за последний месяц отчётного квартала».

Кем установленного: мной или Указом № 40? Мною установлен срок выплаты зарплаты с 20 по 30 число месяца, следующего за отчётным. Средняя численность за 2014 г. — 26 чел. Когда я должна уплатить взносы в ФСЗН — 20 августа или в день выплаты зарплаты, например, 25 августа?

Перейти к ответу

Ирина, 17 августа 2015 в 15:51

Здравствуйте, Татьяна!

ИП, есть наёмные лица, з/п — минимальная (2 180 126). Подскажите, пожалуйста, з/п должна быть 1,5 МЗП или можно брать МЗП?

Перейти к ответу

Ирина, 17 августа 2015 в 10:33

Добрый день.

Подскажите, как правильно документально оформить отгрузку товара в следующем случае: если покупатель просит отписать несколько товаров одной позицией (то есть комплектацию)?

Какие документы необходимо для этого оформить (приказ на комплектацию, спецификацию, паспорт)? И как правильно этот комплект написать в накладной? Можно ли одной позицией без расшифровки комплектующих, а к накладной приложить спецификацию? Что обязательно должно быть указано в такой спецификации? Как правильно указывать страну происхождения в накладной, если комплект состоит из позиций с разными странами происхождения (как РБ, так и другие страны)?

Перейти к ответу

Александр, 16 августа 2015 в 21:32

Добрый день.

ЧУП (грузоперевозки), УСН без НДС, КУДиР.

  1. Можем ли мы выставлять стоимость не за километр или час, а просто каким-нибудь заказчикам выставлять, например, договорную стоимость услуги в 1 млн руб.?
  2. Работник обязан платить по исполнительным листам на содержание детей, находящихся на содержании государства, 70%. Подскажите, как рассчитать? Если расчёт не верен, поправьте, пожалуйста:
    • начислена зарплата: 2 300 000;
    • подоходный налог: 2 300 000 − 730 000 = 1 570 000 × 13% = 204 100;
    • пенсионный: 2 300 000 × 1% = 23 000;
    • удержания: 2 300 000 − 204 100 (подоходн.) − 23 000 (пенс.) = 2 072 900 × 70% = 1 451 030.

Спасибо.

Перейти к ответу

Алексей, 16 августа 2015 в 18:20

Здравствуйте.

Хочу начать продавать новогодние подарки из конфет для организаций. Планируется закупка конфет и упаковки отдельно, далее — самостоятельная сборка. Необходимо ли получать какие-то сертификаты на собранные подарки или сразу можно отгружать заказчикам? Нужна ли какая-то лицензия?

Спасибо.

Перейти к ответу

Ольга, 16 августа 2015 в 10:06

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста: я планирую принимать на работу студентов дневного отделения на полставки, с заработной платой в 2 000 000, как правильно высчитать все отчисления подоходного, в ФСЗН, в «Белгосстрах»? И подскажите, нужно ли делать ещё какие-то отчисления?

Спасибо огромное!

Перейти к ответу

Ярина, 15 августа 2015 в 17:39

ИП (УСН 3%), работаю по предоплате на р/с. Вопросы по поводу расходов:

  1. Если мне, например, надо купить конверты на почте для почтовых отправлений, то мне надо снять деньги с расчётного счёта? И потом это как-то отметить в книге учёта?
  2. И если я оплачиваю товар поставщикам, то это тоже надо как-то отметить в книге?
  3. И если я пополняю счёт личными средствами, я тоже должна в книгу занести?

Перейти к ответу

Яна, 14 августа 2015 в 15:38

Добрый день. Нужно ли делать запись в книгу учёта доходов и расходов (УСН), если я пополнила р/с своими личными средствами? Если да, то как и куда записывать? И нужно ли сохранять квитанции?

Перейти к ответу

Наталия, 14 августа 2015 в 12:57

Здравствуйте!

Мы — ЧУП без НДС на «упрощёнке», от частного лица получили авто, а за это изготовили ему сруб. Теперь мы хотим продать эту машину за меньшую стоимость. Имеем ли мы право это сделать? Если да, то чем можно руководствоваться?

Перейти к ответу

Марина, 14 августа 2015 в 11:59

Добрый день.

Нужно ли делать запись в книгу учёта доходов и расходов, если я пополнила р/с своими личными средствами?

Перейти к ответу

Юлия, 13 августа 2015 в 15:43

Здравствуйте, Татьяна! У нас микроорганизация, двое сотрудников в штате. Сменился руководитель: раньше это был учредитель в лице управляющего ИП, теперь — директор. Нужно ли составлять решение учредителя о новом директоре? И какие документы вообще требуются к Уставу?

Перейти к ответу

Анна, 13 августа 2015 в 12:30

Добрый день.

Подскажите, можно ли выплатить проценты по договору займа нерезиденту (в белорусских рублях) наличными через кассу предприятия?

Спасибо.

Перейти к ответу

Александр, 12 августа 2015 в 19:36

Здравствуйте.

Я — ИП (УСН с НДС). Подскажите, как правильно оформить начисление и выдачу з/п наёмным работникам? Перечислил личный доход себе на карточку, из него хочу выдать з/п им. Нужно ли оформлять ПКО и кассовую книгу?

Перейти к ответу

Анна, 12 августа 2015 в 13:00

Здравствуйте!

Мы — ЧТУП на УСН без НДС. Подскажите, пожалуйста, какая должна быть выручка для того, чтобы применять НД?

Спасибо!

Перейти к ответу

Рита, 11 августа 2015 в 09:58

Добрый день, Татьяна Сергеевна.

Согласно Письму Министерства финансов Республики Беларусь от 3 февраля 2014 г. № 15-1-1/86 совершаемые с 1 января 2014 г. хозяйственные операции, связанные с финансированием под уступку денежного требования (факторинга) без уведомления должника о переходе прав кредитора к фактору, отражаются в бухгалтерском учёте кредиторов с использованием 66 счёта «Расчёты по краткосрочным кредитам и займам».

Согласно статье 153 БК по договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (фактор) — банк или небанковская кредитно-финансовая организация — обязуется другой стороне (кредитору) вступить в денежное обязательство между кредитором и должником на стороне кредитора путём выплаты кредитору суммы денежного обязательства должника с дисконтом. Под дисконтом понимается разница между суммой денежного обязательства должника и суммой, выплачиваемой фактором кредитору. В какой строке бухгалтерского баланса следует показывать сумму дисконта?

Перейти к ответу

Рита, 10 августа 2015 в 13:52

Добрый день. Помогите, пожалуйста.

Мы — лизингополучатель. Взяли в лизинг оборудование сроком на 20 месяцев. Обязательства в евро. Были произведены предоплаты в валюте:

  • 12.03.15 — 66 368,38 евро (курс — 16 250);
  • 16.03.15 — 56 034,78 евро (курс — 15 950);
  • 31.03.15 — 70 796,38 евро (курс — 15 970);
  • 14.04.15 — 51 040,30 евро (курс — 15 310);
  • 15.05.15 — 72 536,01 евро (курс — 16 030);
  • 15.06.15 — 9 047,11 евро (курс — 17 224).

Данные предоплаты зачтены как аванс, который составил 325 822,96 евро, где амортизация — 213 948,78 евро, НДС в части ст-ти — 42 789,76 евро, иные инвестиц. р-ды лизингодателя — 46 909,8 евро,
вознаграждение лизингодателя — 10 660,56 евро, НДС на инвест. р-ды и вознаграждение — 11 514, 07 евро.

29.06.15 получено оборудование по накладной на сумму без НДС — 1 052 723,73 евро, НДС — 210 544,75 евро (итого: 1 263 268,48 евро). В июне сделаны следующие хоз. операции:

  • Д 08 К 76 — 17 813 987 937 ( 213 948,78 евро по курсу на даты предоплат + 838 774,95 евро по курсу на 29.06.15);
  • Д 18 К 76 — 3 614 000 634 (210 544,75 евро по курсу на 29.06.15);
  • Д 76 К 91.1. — 51 202 983 (курсовая разница по НДС между датой предоплаты и 29.06.15);
  • Д 97 К 02 (оборудование не введено в эксплуатацию) — 3 416 415 920 (213 948,78 евро по курсу на даты предоплат);
  • Д 68 К 18 — 734 486 230;
  • Д 91.4 К 76 — вознаграждение и иные инвестиц р-ды по курсу на даты предоплат;
  • Д 18 К 76 — НДС на вознаграждение и иные инвест. р-ды по курсу на 30.06.15.;
  • Д 76 К 91.1. — курсовая по НДС на вознаграждение и иные инвест. р-ды.

Правильно ли поставлено на учёт оборудование (с учётом предоплат)? Верно ли рассчитан НДС?

Лизингодатель представил акты о приёме-передаче основных средств, где указал всю стоимость по курсу на дату получения оборудования (29.06.15). Корректно ли это?

Прошу прощения за длинный вопрос. Для наглядности «прикрепляю» график лизинговых платежей.

Заранее огромное спасибо.

Перейти к ответу

При религиозной организации (церковный приход) есть бригада плотников, которая возводит церковь, но в свободное время оказывает услуги населению по постройке бань, заборов и т.д. Облагается ли эта деятельность налогом? И если да, то какие налоги и в какой срок надо уплачивать?

Перейти к ответу

ИП продаёт визитки через Интернет и отправляет заказы по почте, в том числе и за границу, оплату за заказ принимает только на банковский счёт.

Какая система налогообложения будет применена к такому виду деятельности? И как вести бухгалтерию? Надеюсь на дальнейшее поддержание деловых отношений с вами.

Перейти к ответу

Оксана, 7 августа 2015 в 14:03

Здравствуйте!

Я — частное лицо, умею делать продукцию ручной работы. Подскажите мне, пожалуйста: у меня есть работа, которую я придумала сама, могу ли я её сделать авторской и что для этого нужно? Больше всего я хочу оформить документ на букет из игрушек, потому что только я сама делаю их именно так и в такой форме.

Спасибо!

Перейти к ответу

Добрый день!

ИП, розничная торговля, УСН 3%. Продавцу по РКО были выданы 100 тыс. руб. на размен. В день увольнения нужно составить ПКО на общую сумму: выручка по Z-отчёту + 100 тыс. разменных или два ПКО (один на выручку — 90.1, второй на разменные — 71.1)? Нужно ли ИП (УСН, приём денег по КСА) оформлять ПКО при приёме наличных денег от продавца?

Спасибо!

Перейти к ответу

Арина Вербицкая, 6 августа 2015 в 09:41

ИП применяет УСН с уплатой НДС, ведёт книгу учёта доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей. ИП хочет реализовать юридическому лицу товар, который раннее был приобретён им как физическим лицом (соответственно, никаких документов на этот товар у него не сохранилось).

Каким образом ИП может отразить оприходование такого товара для последующей его реализации? Возможна ли такая операция?

Заранее спасибо.

Перейти к ответу