Татьяна
Сергеевна Каленикова
Бухгалтер
Пока нет вопросов

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, внести ясность в ситуацию.

Я — ИП (УСН без НДС, 5% от выручки), реализую продукцию собственного производства через Интернет. В налоговой сказали, что это равносильно «Торговле по образцам», т.е. интернет-магазин, поэтому необходим КСА. Клиенты — не каждый день, бывает — и не каждую неделю.

Обязан ли ИП каждый день включать КСА? Или можно так: есть клиент – ИП принял заказ, доставил, включил КСА, пробил чек? Если да, то какой законодательный акт этот вопрос регулирует?

Спасибо.

Перейти к ответу

Я работаю на госпредприятии. Меня отправляют в Минск в служебную командировку на 2−3 дня. На какую максимальную сумму я могу рассчитывать при оплате за проживание в гостинице?

Перейти к ответу

Добрый вечер.

Я зарегистрировалась как ИП и занимаюсь грузоперевозками Минск-Москва. Что нужно для оформления моего отца как водителя-экспедитора? И как указать в трудовом договоре график работы, если иногда загрузки есть, и водитель в рейсе, а иногда нет, и он дома?

Перейти к ответу

Галина, 7 октября 2015 в 16:48

В отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет находится бабушка (дедушки нет). Двое детей. Мама работает. Папе ребёнка положен налоговый вычет 410 000 на каждого из детей и 210 000 на бабушку, так как она иждивенец. Правильно ли это?


Перейти к ответу

Здравствуйте. На фирму берём в штат сотрудницу по совместительству на 0,25 ставки с окладом 2 млн. Сейчас эта сотрудница находится в отпуске по уходу за ребёнком и получает пособие по месту основной работы. Но заработную плату фактически сотрудница не получает по основному месту работы, т.к. получает пособие.

Следует ли учитывать при расчёте подоходного налога вычет индивидуальный и на ребёнка или эти вычеты учитываются только на основном месте работы? Облагается ли заработная плата такой сотрудницы взносами в ФСЗН 1% + 34%? Повлияют ли как-то на размер пособия 0,25 ставки по совместительству или нет?


Перейти к ответу

ИП (оказание услуг), УСН 5% с ведением учёта в КУДиР.

Облагается ли налогом при УСН сумма, которую нам на расчётный счёт вернул арендодатель, т.к. при расторжении договора аренды образовалась переплата с нашей стороны?

Перейти к ответу

ЧТУП, розничная торговля, УСН 3%, КУДиР.

Облагается ли налогом при УСН (3% или 5%) сумма товара, который мы возвратили поставщику, т.к. не смогли его реализовать (неходовой)? Была отписана ТТН, в договоре поставки такого рода возврат предусмотрен.

Перейти к ответу

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться.

ЧУП, СТО, УСН (5%) без НДС, с ведением бухучёта на общих основаниях, численность — 17 чел. Справка о том, что дочь работника является обучающейся 3 курса, была выдана по март 2015 г. Следующая справка была представлена в сентябре 2015 г., где указано, что она является студенткой 4 курса того же ВУЗа. Вопросы:

  1. Льготируется ли подоходный налог за период с марта по август 2015 г.?
  2. Включаются ли в состав внереализационных доходов, облагаемых налогом при УСН, доходы, образовавшиеся в результате исправления ошибки прошлых лет, допущенной при определении фактической себестоимости?
  3. Какие отчёты в органы статистики организация должна представлять?

Перейти к ответу

Светлана, 1 октября 2015 в 13:58

В организации (новой) — только директор и главбух. Директор — основное место работы, а главбух — на 0,25 ставки, и это не основное место работы. Нужно ли подавать ПУ-2? И на кого из них?

Перейти к ответу

Здравствуйте.

Обращалась к вам с вопросом 2669. Не могли бы вы более подробно описать, где именно в КУДиР отражать перерасчёт? И я правильно поняла, что оплату перевозчику в валюте мы пересчитываем на дату оплаты нам заказчиком?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте.

Я — ИП (экспедитор), работаю по УСН без НДС с ведением Книги учёта доходов и расходов. Налог мы платим с нашего вознаграждения и, соответственно, в КУДиР также отражаем только наше вознаграждение. Но есть такая ситуация: заказчик оплачивает нам в белорусских рублях, а мы перевозчику платим в российских рублях.

Как отражать в КУДиР наше вознаграждение? На какую дату пересчитывать валюту в белорусские рубли? И какую сумму брать в налогооблагаемую базу?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте! Обращались к Вам с вопросом 2635.

Как Вы и рекомендовали, написали письмо председателю ЖСПК. На письмо она нам ответ не дала, принесла новые счёта-фактуры за коммуналку, там снова выставлен счёт и за электричество. Сказала, что мы можем не оплачивать электричество, но она не имеет права не вписывать нам в счёте-фактуре строку «электричество». В договоре аренды указано, что за воду и электричество мы оплачиваем по счётчикам. Председатель ЖСПК при последней нашей встрече сказала, что нам выставляются счета за электричество по счётчику, и ещё отдельная строка — по количеству розеток. В договоре об этом не говорится. За 2 года аренды впервые об этом слышим.

Как нам поступать со счетами, в которые продолжают вписывать и электричество? В ЖРЭО написать письмо с изложением нашей ситуации и переплатах? Может быть, нам нужно обращаться уже за юридической помощью? Подскажите, как быть?

Перейти к ответу

Я — ИП (копирайтер, пишу статьи для фирмы).

Можно ли учитывать в расходы покупку системы электронного декларирования, оплату домашнего Интернета (использую для работы), покупку учебников? Можно ли в декларации в строке «валовая выручка» указывать доход минус расход?

Перейти к ответу

Здравствуйте.

Я — ИП (УСН). Могу ли я заниматься двумя видами деятельности? На данный момент я занимаюсь грузоперевозками и хочу ещё начать заниматься оптовой продажей бытовой химии. Мне нужно добавить в ИМНС ещё одно ОКПО? И измениться ли моя УСН? Если да, то на какую?

Перейти к ответу

Елена, 25 сентября 2015 в 15:03

Подскажите, пожалуйста, как правильно списать дебиторскую задолженность, которая образовалась более 3 лет назад?

Перейти к ответу

Антон, 24 сентября 2015 в 23:51

Здравствуйте.

Я — ИП, УСН, транспортная экспедиция. Последний квартал не работал, доходов не получал.

Вопрос: как мне подавать налоговую декларацию и уплачивать налог? Денег заработанных нет, лишь только те, которые мне уплатил банк (проценты), где у меня открыт счёт. Я правильно понимаю, что это и есть мой доход (250 бел. рублей), и с этой суммы я должен уплатить 5 процентов?

Спасибо.


Перейти к ответу

ИП отгрузил товары в РФ 26.09.14, оплата поступила 30.10.14. Заявление о подтверждении уплаты налога пришло 24.09.15. ИП применяет ОСН с НДС.

Подскажите, как ИП должен подавать декларацию по НДС? И по какому курсу?

Спасибо.

Перейти к ответу

Наша компания оказала услугу Брянскому заводу, подписан договор, в котором указана стоимость оказанных услуг, и акт выполненных работ. Все услуги были оказаны без НДС. Оплата поступила не на договорную стоимость услуг, а за минусом 18% — российского НДС.

Правомерно ли это? И как данная сделка будет оформлена в бухгалтерском учёте?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна! По разделительному балансу в выделившеюся фирму перешли ОС и прибыль. УСН под 5%. Можно ли в пределах поступающей выручки в выделившейся фирме снимать дивиденды или можно только по прошествии года?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Организация арендовала офис до 31.12.2014 с арендной платой в евро. Ежемесячно проводилась переоценка задолженности по аренде на последний день месяца с учётом курса НБ РБ. На 01.01.15 осталась непогашенная задолженность.

Как нужно проводить переоценку задолженности по расторгнутому договору аренды в 2015 году?

Перейти к ответу

У предприятия 4-ый год по результатам деятельности убыток, в 2015 году образовалась прибыль от списания КЗ. Сумма убытка отражена на сч. 84, ОНА не начислялись.

Возможно ли перенести убытки прошлых лет на этот год? Если возможно, то как выделить ОНА? Как исправить ошибки? Этим годом?

Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Зам. директора (он же водитель) направлен в командировку на автомобиле в Москву за комплектующими с 01.09. по 03.09.2015 года.

01.09.2015 он пересёк границу и заселился в гостиницу (в квитанции написано: заезд 01.09.15 в 21.00, выезд 02.09. в 12.00, стоимость — 2 000 рос. руб.), 02.09.15 он поехал в организацию за товаром, был загружен поздно, поэтому заселился опять в гостиницу (в квитанции указано: въезд 02.09.15 в 23.15, выезд 03.09.15 до 12.00, стоимость — 1 400 рос. руб.), 03.09.15 он заправил 32,49 л. на сумму 1 140,07 рос. руб.

Приказом предприятия установлено, что без подтверждающих документов найм жилья возмещается в размере 25%. Как правильно рассчитать ему возмещение найма за жильё, так как инструкцией по ком. расх. установлено, что если работник отправлен на машине, ему возмещается найм за время нахождения в пути? Если можете, приведите пример с вышеуказанными данными.

Спасибо.

Перейти к ответу

Доброго времени суток!

Осуществляем деятельность в РБ (услуги). В 2015 году заключили договор аренды с МЖСК. Подскажите, пожалуйста, имеет ли право арендодатель в договоре аренды указывать арендную плату в евро?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Хочу заниматься диагностикой электрооборудования автомобилей с выездом к проблемному авто. Подскажите, пожалуйста, какую систему налогообложения и форму собственности выбрать? Обязателен ли для такой деятельности КСА?

Перейти к ответу

Здравствуйте.

Юридическое лицо (услуги автосервиса) в связи с нехваткой средств на расчётном счёте закупает запчасти у ИП и других юр. лиц за наличный расчёт (через своих сотрудников с оформление авансовых отчётов), а затем использует данные запчасти для ремонта транспортных средств других организаций.

Вправе ли мы использовать для ТО автомобилей и реализовывать товары, закупленные у других организаций за наличный расчёт?

Перейти к ответу

Александр Александрович, 18 сентября 2015 в 12:02

Индивидуальный предприниматель, УСН 3% с НДС. За оказание услуг по договору от юрлица пришло 35 000 000 рублей на счёт! Какую сумму оставить для уплаты налогов при такой системе налогообложения?

Перейти к ответу

Я — в одном лице ИП + ООО (учредитель + зам. директора). ИП приостановлено по сей день. С 22 июля ООО — основное место работы, но в ФСЗН уплату не делал, т.к. написал заявление за свой счёт по сентябрь, т.к. деятельность не велась. Скажите, в моей ситуации придётся ли платить мин. взнос в ФСЗН за ИП в тот промежуток времени?


Перейти к ответу
Галина, 17 сентября 2015 в 11:05

Больничный лист по уходу за ребёнком взносами в ФЗСН не облагается. А подоходным налогом 13% облагаем. Это правильно?

Перейти к ответу

КФХ (УСН 5%), работаем без кассового аппарата.

Подскажите, какую сумму выручки может принять организация за день?

Перейти к ответу

ИП с УСН (НДС, 3% от выручки) оказывает услуги по сдаче в аренду строительного оборудования. 25.07.2015 на расчётный счет фирма-арендатор перечислила за 3 месяца 58 млн бел. рублей. Доход от предпринимательской деятельности был переведён на карт-счёт ИП. До 20 октября необходимо заплатить с этой суммы НДС и 3% налога.

Как правильно заполнить книгу учёта доходов и расходов?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Работаю в ООО наёмным рабочим по контракту. Работа связана с оказанием услуг населению за оплату. Оплата моего труда осуществляется путём зачисления денежных средств на банковскую карту. Это 20% от моей выручки. И это в среднем 10 000 000 бел. руб. в месяц. Т.к. в среднем средняя выручка за месяц составляет около 50 000 000 бел. руб.

Начальник сказал, что заработная плата будет снижена значительно. Объясняет это тем, что с моей зарплаты за месяц (в среднем 10 000 000 бел. руб) ему остаются гроши. Т.к. он платит 35% ФСЗН (т.е. 10 000 000 × 0,35 = 3 500 000. А также 18% за снятие им со счёта организации денег на зарплату (что у меня вызывает вопрос, поскольку моя зарплата мне наличными не выдаётся, а поступает на мою карту).

Т.е. 10 000 000 × 0,18 = 1 800 000. В результате чего с тех 10 000 000 бел. руб, которые он мне заплатил, на самом деле он мне «заплатил»: мою зарплату 10 000 000 + 3 500 000 (ФСЗН 35%) + 1 800 000 (18% за снятие денег со счёта организации) = 15 300 000 (всего в итоге). В связи с чем, принимая во внимание расходы и затраты на необходимые нам принадлежности, ему почти ничего не остаётся.

Правду ли говорит начальник? Действительно ли он несёт такие затраты для выплаты нам зарплаты? Или прикрывается тем, что никто из сотрудников в этом не разбирается и информацию про ООО по данному вопросу найти не смогли?

Заранее благодарю.

Перейти к ответу

Доброго дня!

Частное предприятие планирует заняться оказанием услуг по эвакуации автомобилей по заказу физлиц.

Необходимо ли оформлять заявку и договор на оказание такой услуги физлицу (либо какие другие документы)? Нужно ли прилагать копию паспорта физлица?

Может ли предприятие принимать наличные деньги без кассового аппарата? Если да, то какой документ необходимо оформить на получение денег от клиента?

Перейти к ответу

При импорте товара из стран ЕС для оформления таможенных документов прибегаем к услугам таможенного агента. Он среди прочих отдаёт нам таможенную декларацию, но на ней нет синих печатей и подписей.

Можно ли принимать «импортный» НДС к вычету на основании данной декларации?

Перейти к ответу

Томмирика, 14 сентября 2015 в 13:14

Доброго дня! Индивидуальный предприниматель планирует заняться оказанием услуг по эвакуации автомобилей по заказу физлиц.

  1. Должен ли ИП оформлять заявку и договор на оказание такой услуги физлицу либо какие другие документы? Нужно ли прилагать копию паспорта физлица?
  2. Может ли ИП принимать наличные деньги без кассового аппарата? Если да, то какой документ необходимо оформить на получение денег от клиента?
  3. Нужен ли при таком виде деятельности платёжный терминал?

Спасибо за помощь.

Перейти к ответу

Организация занимается оказанием услуг по обучению на категорию В. Общая система н/о НДС 20%. Оплата включает в себя стоимость за обучение плюс оплату топлива. Оплату за топливо включается в налогооблагаемую базу.

Имеем ли мы право увеличить стоимость топлива, которую нам возмещают ученики, на размер НДС или рассчитывать, только исходя из нормы и цены приобретения?

Перейти к ответу

Здравствуйте. У нас ООО с НДС, мы купили установку малярную за 12,5 млн рублей. Подскажите, пожалуйста, относится ли она к ОС? Если да, то какой шифр по классификатору ОС к ней подходит?

Перейти к ответу

Иван, директор ОДО «БирдМастер», 10 сентября 2015 в 08:17

Здравствуйте!

Я недавно с партнёром зарегистрировал ОДО. Однако при написании Устава мы записали маленький уставной фонд, который разошёлся на первоначальную закупку товара. Организация занимается услугами по ремонту офисных кресел и мебели. На данный момент в штате только один человек — директор, исполняющий функции бухгалтера, ведущий статистику и ФСЗН согласно приказов (корочка бухгалтера имеется). Юридически деятельность организация ведет уже полмесяца, но фактически клиентов пока только пара и поступлений крайне мало.

Как можно пополнить лицевой счет организации, не изменяя уставной фонд? И в случае, если это невозможно, как начислить заработную плату директору, если на лицевом счёте недостаточно средств? Можно ли директору начислить 0 рублей?

Перейти к ответу

Татьяна Сергеевна, здравствуйте!

ООО, ОСН. Оптовая торговля фруктами. Импортировали продукцию в РБ, на таможне оплатили НДС, таможенный сбор, пошлину. Далее экспортировали весь товар в Казахстан (ставка НДС 0%). Казахские партнёры товар оплатили, но по истечении 180 календарных дней мы не получили оригинал заявления о ввозе товара и уплате косвенного налога. С экспортного оборота мы уплатили НДС 20% в РБ.

Имеем ли мы право отразить входной НДС в книге покупок, принять к вычету по истечении 90 календарных дней и по заявлению в налоговую произвести возврат на наш расчётный счёт?

Перейти к ответу

У МОЛа выявлена недостача МБП (шуруповерт 2011 года покупки). Нужно произвести удержание из зарплаты, МОЛ с недостачей согласен. Срок полезного использования такого инструмента — 2−3 года. Сейчас на балансе он числится по стоимости 400 000 рублей. Директор требует удерживать по текущей рыночной стоимости.

Нужно ли при удержании МБП по рыночной стоимости учитывать износ и, следовательно, уменьшать стоимость?

Перейти к ответу

Добрый день. Организация-лизингополучатель ежемесячно получает от лизингодателя документы (извещение по НДС, счета, счета-фактур и т.д.) на сумму лизингового вознаграждения с указанием суммы начисленного на него НДС, согласно графику платежей. Данные документы подписываются только со стороны лизингодателя.

Будут ли предоставленные документы отвечать требованиям статьи 10 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 57-З (ред. от 04.06.2015) «О бухгалтерском учёте и отчетности», если документ подписан только со стороны лизингодателя, ведь основанием для отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учёта служит первичный учетный документ, оформленный в соответствии с требованиями статьи 10 Закона.

Стоит ли все документы подписывать с нашей стороны, указывать должность и фамилию должностного лица?

Перейти к ответу

Частная организация, ООО, производство столярных изделий по договорам и их реализация. Плательщик УСН без НДС 5%, с ведением бухучёта на общих основаниях С 01.11.2015 г. сдаём в аренду производственное здание. Основную деятельность прекращаем, числится директор и бухгалтер, которые учредители ООО. Будем ли мы являться плательщиками УСН без НДС? Если нет — какие налоги надо платить? Благодарю.

Перейти к ответу

ООО осуществляет перевозку грузов самосвалами на территории РБ, заказчиками перевозки являются резиденты РБ.

Может ли ООО выставлять счёт за оказанные услуги в валюте, а получать деньги за услуги в белорусских рублях по курсу на дату перечисления платежа?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! В 2012 году уплачивали единый налог (остались остатки товара). В 2013 перешли на УСН (3% — розница). Как правильно нужно было оформить эти остатки товара, имели ли право мы их продавать? Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день, Татьяна Сергеевна. Планирую зарегистрировать ЧУП — продовольственный магазин с лицензией на право розничной торговлей алкоголем.

Имею ли я право в этом случае применять упрощённую систему налогообложения? Заранее благодарен за ответ.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!

Моё предприятие по оказанию услуг арендует помещение у ЖСПК. ЖСПК нам выставляет счета-фактуры за коммунальные услуги. С некоторых пор за электричество стали выставлять очень большие суммы, якобы расход электричества в месяц 600 или даже 1 000 кВт. В арендуемом нами помещении на электроэнергию есть счётчик. По показаниям счётчика нашим предприятием с января 2013 по август 2015 расходовано всего 4 500 киловатт, а счета нам выставлены в платёжках (на момент июля 2015) на 14 000 киловатт.

Обращались в ЖРЭО своего района, экономист ЖРЭО сказала, что счета нам выставляют на основании показаний председателя ЖСПК. Председатель ЖСПК говорит, что даёт показания по 100 кВт в месяц и не знает, почему ЖРЭО выставляет гораздо бо́льшие показания. На данный момент мы переплатили за электроэнергию больше на 9 500 киловатт, чем потребили.

Как поступать со счетами-фактурами, где за электричество нам по-прежнему выставляются счета, несмотря на нашу переплату. Можем ли мы потребовать включения излишне насчитанных нам сумм в счёт дальнейших коммунальных платежей? Как нам лучше поступить?

Перейти к ответу

Добрый день.

ЧУП, применяющее упрощённую систему налогообложения, занимается строительными работами. Как вести книгу доходов и расходов? Как выплачивать алименты работника (он обязан выплачивать 50%)? И как в бухгалтерии это вести?

Перейти к ответу

Добрый день!

Я хочу сделать акцию по продаже товара (товар-1) и в качестве подарка отдавать товар-2. Я — ИП на УСН.

Нужно ли мне как-либо оформлять отчуждение товара-2, если нет выручки, и я не должен, по идее, его записывать в книгу учёта доходов и расходов?

Заранее благодарен!

Перейти к ответу

ИП, УСН, торговля по образцам. Товар закупается в Китае. Есть документы: инвойс, договор «продавец-покупатель». По приходу товара в РБ имеется коммерческий инвойс (см. приложение), а также таможенные документы. Как правильно поставить на приход товар?

Перейти к ответу

В 2013 году директор наличными деньгами оплатить налог на прибыль, однако квитанцию в бухгалтерию не представил, в налоговой копию не дали. Как в бухгалтерии отразить эту оплату без документов?


Перейти к ответу

Добрый день!

Работнику были начислены отпускные (2 188 752) 26.08.15 и перечислены вместе с подоходным налогом (189 638) и пенсионным (21 888). Заработная плата за август по графику 12 сентября и составила 2 586 400. При расчёте з/п должны ли мы включать отпускные? И как рассчитать налоги на з/п с 1 августа 2015? А отчисления в «Белгосстрах»?

Перейти к ответу