Татьяна
Сергеевна Каленикова
Бухгалтер
Пока нет вопросов
Сергей, 20 ноября 2015 в 13:59

Здравствуйте. Какую минимальную заработную плату я могу получать, работая у ИП? Должен ли работодатель уплачивать за меня подоходный, отчисления в ФСЗН и пенсионный?

Перейти к ответу

ООО желает взять денежный заём у физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, но как у физического лица. Физическое лицо никак не связано с ООО. Имеет ли ООО право взять денежный заём у такого физического лица?

Перейти к ответу

Заправил служебный автомобиль на заправке. На чеке, где указано где, когда, во сколько, сколько заплатил, отсутствует штамп АЗС. Бухгалтерия не принимает чек. Обязателен ли на чеке штамп АЗС? Если да, то согласно какому документу?

Перейти к ответу

К вопросу 2723. У меня УСН 5% от выручки. Где командировочные будут показаны в книге доходов? И не важно, какие расходы, всё равно налог уплачиваю 5%?

Перейти к ответу

Грицаюк Светлана Николаевна, 18 ноября 2015 в 13:52

Добрый день.

Такая ситуация: получен товар из РФ, перевозчик привёз с недостачей, которую признал, сделана корреспонденция счетов:

  • Д94 К41: 1 006 029 — покупная стоимость (недостача);
  • Д76/3 К94: 1 397 300 — выставлена претензия перевозчику;
  • Д51 К76/3: 1 397 300 — претензия оплачена перевозчиком;
  • Д94 К90/7: 391 272 — на сумму наценки.

Вопрос: правильно ли сделана корреспонденция счетов? И какую сумму (1 397 300 или 391 272) надо обложить налогом на прибыль и НДС?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! У нас ООО при УСН с НДС. У меня такая ситуация: директор, будучи на выезде по делам фирмы (без командировочного листа), заправил авто за свои деньги и предъявил мне чек с АЗС для возврата ему потраченных средств.

  1. Какие будут бухгалтерские проводки в 1С?
  2. Какое нужно документальное оформление?
  3. Как отражать в налоговом учёте?

Перейти к ответу

Света, 17 ноября 2015 в 19:41

У меня ЧУП, оказываю услуги по грузоперевозке. Мой работник (водитель) перевозит для ИП запчасти из Польши. Обязана ли я оплатить ему командировочные в Польшу?

Перейти к ответу

Александр, 16 ноября 2015 в 15:37

Я зарегистрирован как ИП, розничная продажа по образцам. Работаю по общей системе налогообложения.

Сейчас хочу ввезти детские игрушки из России. Оплата у поставщика в РФ принимается в рос. рублях за наличный и безналичный расчёт.

Как ИП может оплатить товар в РФ? Должен ли я открыть счёт в рос. рублях или можно использовать счет в бел. рублях? Можно ли оплатить наличными? Какие документы мне нужно получить у поставщика для ввоза и растаможки?

Перейти к ответу

Здравствуйте.

Я — ИП, вид деятельности — торговля по образцам ч/з интернет-магазин (детские игрушки), используется УСН. На р/с поступила предоплата за товар от юр. лица. Согласно предварительно заключённому договору и счёту-фактуре выписывается ТН или ТТН.

Нужно ли выписывать ТН, если предоплата на р/с поступила от физ. лица, заказ поступил из др. города по телефону? Покупателю были сообщены реквизиты для оплаты. После поступления денег на р/с товар высылается по почте. Или какой документ нужен?

Спасибо.

Перейти к ответу

Получила расчётный лист о з/п. Была в командировке 3 дня (пятница, суббота, воскресенье) + работа в выходные дни (2 дня) + премия у меня 80%.

Как начисляются командировочные? Доплата за работу в выходные дни? Правильно ли рассчитали? Фото расчётника в приложении. Спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте.

ЧТТП приобрело 3-х комнатную квартиру, директор (он же собственник-учредитель ЧТТП) хочет переоформить себе в собственность эту квартиру. Я так понимаю, это будет передача в пределах одного собственника.

  1. Какие документы нужно оформить?
  2. Будет ли это являться реализацией? Или доходом физ. лица?
  3. Какие налоги нужно будет заплатить ЧТТП?

Перейти к ответу

Работаю как индивидуальный предприниматель на УСН без НДС. Хочу ввозить на собственном транспорте цветы из РФ и продавать в Витебске.

Должен ли я уплачивать какие-либо платежи при импорте товаров из РФ? Какие необходимы отчётные документы?

Перейти к ответу

Светлана, 12 ноября 2015 в 08:52

Работник представил БЛ за период с 27.10.15 по 02.11.15 по уходу за больным ребёнком до 14 лет.

Помогите разобраться: как правильно считать больничный? А то совсем запуталась. Какой получится средний дневной заработок? Не могу правильно рассчитать. Работник работает по контракту, на окладе. Оклад — 4 359 600 руб. Зарплата:

  • ЗП за сент. — 198 164 (1 раб. день 30.09, с 01.09 по 29.09 — отпуск без сохр. ЗП (29 дн.);
  • ЗП за авг. — 622 800 (3 раб. дня (3−5.08), с 03.08 по 31.08 отпуск без сохр. ЗП (26 дн.);
  • ЗП за июль — 0 раб. дней, с 01.07 по 31.07 — отпуск без сохр. ЗП (31 дн.);
  • ЗП за июнь — 1 188 982 (6 раб. дн. с 23.06 по 30.06, с 01.06 по 22.06 — отпуск без сохр. ЗП (22 дн.);
  • ЗП за май — 2 179 800 (10 раб. дней с 04.05 по 15.05, с 18.05 по 29.05 — отпуск без сохр. ЗП (12 дн.);
  • ЗП за апрель — 2 698 800 (13 раб. дней с 10.04 по 24.04 и с 27.04 по 30.04, а отпуск без сохр. ЗП — с 01.04 по 09.04 и 25.04 (10 дн.).


Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!

Я планирую открыть ИП по продаже детских товаров через Интернет. Товар буду заказывать из РФ. Буду работать по УСН со ставкой 5%.

  1. Как правильно сформировать розничную цену на товар?
  2. Нужно ли делать калькуляцию?

Перейти к ответу

Я — ИП на УСН, нашла нежилое помещение у арендодателя (тоже ИП на УСН), расположенное на первом этаже жилого дома, помещение принадлежит арендодателю на праве собственности.

Кто является плательщиком НДС и земельного налога?

Перейти к ответу

Здравствуйте.

Я — ИП, розничная торговля, УСН 3 % без НДС. Обслуживающий банк предоставил мне нецелевой кредит в российских рублях с открытием текущего расчётного счёта в RUR. Подавляющая часть этого кредита будет использована для безналичных расчётов с российскими поставщиками. Я — импортёр, валютной выручки у меня нет.

  1. Нарушу ли я законодательство, если после расчёта с поставщиками оставшуюся часть кредитных средств обналичу?
  2. Является ли выданный кредит внереализационным доходом? И нужно ли вести учёт по нему в КУДиР?

Заранее спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Добрый день. Физическое лицо зарегистрировало интернет-сайт на своё имя (т.е. обладает исключительным правом). Данное физическое лицо является учредителем ООО.

Можно ли передать право безвозмездного пользования сайтом юридическому лицу по лицензионному договору? Отражается ли в этом случае сайт в качестве нематериальных активов? И нужно ли по нему начислять амортизацию?

Перейти к ответу

  1. Организации предоставлен валютный заём на приобретение нематериального актива. В 2013 году нематериальный актив введён в эксплуатацию. По данному займу ежемесячно начисляются проценты. Куда следует относить курсовые разницы по основному долгу займа и курсовые разницы по процентам в 2014? В 2015 году?
  2. Организации предоставлены в разные периоды валютные займы. Конкретной цели использования займов в договоре не прописано. Займы в разное время направлялись на приобретение услуг и материалов для строительства четырёх зданий. В апреле, к примеру, есть затраты только по одному объекту, в мае — по трём. Один заём был выделен в марте, а второй — в мае. Часть затрат учитывается на счёте 97, а часть — на 08. По данным займам начисляются проценты. Как распределить проценты и курсовые разницы по данным объектам? Нужно ли распределять проценты нарастающим итогом?

Перейти к ответу

Создана организация ЧПТУП нерезидентом РБ (житель Литвы). Фирма при подсчёте может получить прибыль. Какие налоги с дивидендов и на основании каких документов должен уплатить учредитель-нерезидент РБ?

Перейти к ответу

Светлана, 9 ноября 2015 в 11:56

Здравствуйте.

Я — ИП (розничная торговля по образцам), мне нужно отписать накладную ТН-2. При оформлении накладной в графе «Грузоотправитель» можно писать — «ИП, фамилия и инициалы» или нужно писать полностью — «индивидуальный предприниматель, фамилия, имя, отчество»? Если писали неправильно, как исправить? Какой штраф за это?

Перейти к ответу

ЧТУП, розничная торговля одеждой. Покупаем товар у российского поставщика. Обнаружили, что в сертификатах соответствия написано: «изготовитель — Китай» и адрес фирмы, а на внутренних ярлычках на одежде — «произведено в России». Является ли это противоречием, и нарушаем ли мы закон, написав на ценнике: «произведено в России»?

Перейти к ответу

Добрый день.

Очень интересует вопрос по поводу заключения договора с клиентом. Наша организация продаёт товар оптом и в розницу. И бывают ситуации, когда мы совершаем разовую сделку по приобретению нашей продукции.

Вопрос: необходимо ли заключать договор на эту сделку?

Перейти к ответу

Наталья, 5 ноября 2015 в 08:29

Татьяна, спасибо за тот ответ. А как мне будет выплачиваться пособие до 3-х лет на первого ребёнка? В декабре, если я в декабре работаю, а потом сдаю больничный? Меня интересует с 1 января 2016 года, когда я опять уйду в отпуск по уходу за ребёнком.

Перейти к ответу

Наталия, 4 ноября 2015 в 11:38

Здравствуйте! Я нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет. Сейчас я опять беременна, и мне уходить на больничный 25.01.2016 года. Я хочу с 01.12 по 31.12 выйти на работу и потом опять уйти в отпуск. Как у меня будут рассчитывать больничный?

Перейти к ответу

Чистая прибыль организации (ООО) за 9 месяцев составила 25 млн. Один учредитель (не являлся работником организации) выходит из состава. Его доля — 34%. Как мы должны выплатить ему его долю в прибыли? Это является дивидендами? Какие налоги мы должны уплатить и когда?

Правильно ли я понимаю: мы должны выплатить ему его долю в прибыли — это 34% от 25 млн, это всё оформляется как начисление и выплата дивидендов, я должна удержать подоходный налог 12%?

Перейти к ответу

Наталья, 2 ноября 2015 в 21:43

Являюсь ИП и плачу единый налог (500 тыс.), есть у меня один несовершеннолетний ребёнок. Слышала я, что те, у кого есть несовершеннолетние дети, имеют льготу по уплате налога, правда ли это?

Перейти к ответу

ООО, автошкола, общая система налогообложения, момент признания выручки — по отгрузке, период обучения — 3 месяца, выручка признаётся после окончания обучения, т.е. получения учащимися свидетельств.

Правильно ли то, что в течение трёх месяцев у нас будут одни лишь затраты? Как быть с НДС?

Перейти к ответу

  1. Работник принят на 0,5 ставки по трудовой книжке. У него имеется один несовершеннолетний ребёнок в возрасте 5 лет. Его оклад составляет 2 960 000. Какие вычеты по подоходному налогу положены данному работнику?
  2. На 01.01.2015 года у организации имеется остаток по 18 счёту в сумме 96 млн (рос. НДС), за январь-сентябрь НДС по РБ составил 120 млн, ввозной НДС — 119 млн. Как правильно заполнить раздел IV налоговой декларации по НДС? В каком порядке берётся к зачёту НДС?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна.

Отправляем водителя в командировку в РФ (маршрут «Витебск-Москва»). Издаём приказ, задание на командировку, но в ходе рейса находим обратную загрузку (маршрут «Москва-Минск», затем «Минск-Витебск»). Суточные расходы, расходы по найму жилья рассчитываем за тот период, что водитель находился в РФ. Как быть с теми днями, когда водитель был уже на территории РБ?

Перейти к ответу

Красовский Кирилл, 31 октября 2015 в 09:26

Зарегистрирован как ИП. Хочу продавать мягкие игрушки и подушки. Планирую работать по УСН.

Как ИП может из РБ оплатить товар производителю в РФ на расстоянии? Могу ли я открыть счёт в рос. рублях как физлицо и сделать перевод? Это законно? Какие ещё есть способы оплаты?

Перейти к ответу

Не знаю, как правильно указать артикулы в договорах. Например: А1, А2, ... А256 и т.д., Б1, Б2, ... Б448 и т.д., В1, В2, ... В4678 и т.д.? Буква — категория товара, а цифра — порядковый номер товара в этой категории (А — категория украшений, Б — категория открытки, В — категория игрушки, к примеру).

Скажите, существуют ли какие-то определённые правила для указания артикулов в договорах? Можно ли поступать так, как я указала в примере? Можно ли указывать просто по порядку поступления на торг. объект (1,2,3, ... 4567 и т.д.)?

Перейти к ответу

Добрый день. Мы с мужем строим квартиру. Оплату внесли 25.09.2015, а на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий стали 25.10.2015 (у мужа на предприятии). Полагается ли нам налоговый вычет по подоходному налогу на строительство жилья?

Перейти к ответу

Должна ли я сдавать выручку в банк, если у меня кроме кассового аппарата есть терминал, и от 20% до 40% моей выручки в месяц поступает на мой р/счёт? Если да, то почему?

Перейти к ответу

Татьяна, 28 октября 2015 в 16:05

Здравствуйте.

ИП, УСН 3%, торговля по образцам. При отправке товаров почтой на р/с могут быть зачислены платежи от нескольких лиц, оплативших в один день одним платёжным поручением.

Вопрос по заполнению КУДиР: как и куда это правильно записать в книгу? В какую часть вносить Z-отчёт?

Перейти к ответу

ИП имеет два торговых объекта. 40-кратная сумма доплаты рассчитывается по каждому объекту или в сумме за два объекта?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна.

ООО№1 реорганизуется путём выделения ООО № 2. Уставный фонд нового ООО № 2 сформирован за счёт взносов денежных средств его учредителей. По разделительному балансу новому ООО № 2 передаётся здание и обязательства по займам (Кт 67.4). Актив и пассив равны.

Какими проводками отразить в учёте передачу активов и обязательств по разделительному балансу у ООО № 1? Не возникает ли налоговых обязательств у ООО № 1?

Спасибо.

Перейти к ответу

Наталия, 26 октября 2015 в 10:54
У нас есть выручка по ставке 20% НДС, т.ж. по ставке, освобождённой от НДС. Мы должны считать суммы НДС, которые не принимаются к вычету, а которые включаются в затраты? Какие делаются проводки на эту сумму НДС? Правильно ли я делаю:
  • выручка — 200; 200 × 20% = 33 — НДС;
  • выручка — 2 000; 2 000 × 0% = 0 — НДС;
  • итого: выручка — 2200, НДС — 33;
  • книга покупок: всего — 300;
  • сумма НДС, не принятая к вычету, а отнесённая на затраты: (300 / 2 200) × 2 000 = 272;
  • налог. выч., которые пишу в декларацию: (300 − 272) = 28;
  • НДС к уплате: (40 − 28) = 12;
  • проводки: Дт 44 Кт 18 — 272, Дт 68,25 Кт 18 — 272 (красным, т.е. сторно)?

Правильно ли я делаю проводки? И надо ли в следующем месяце книгу покупок брать за минусом 272? Или брать полностью, для расчёта НДС, относящегося на затраты?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна.

Я — ИП (ОСН, НДС, розничная торговля по образцам). Приобретаю товар с небольшой отсрочкой платежа или по факту отгрузки. И, как правило, в отчётный период (ОП) закупается товаров больше, чем продаётся (не реализованное — на моем складе), как следствие — расходы превышают поступления.

Пробовал программу для ИП, так она сразу берёт к вычету ВСЮ сумму, перечисленную Поставщику, независимо от количества реализованного товара и складского остатка. Правильно ли это? Получается, что если я купил в ОП на 2 р., продал на 1 р. и т.д., то, пока у меня не очистится склад, доход будет отрицательный (оплата превышает поступления). Вот и терзают меня сомнения:

  1. Как правильно рассчитать ПН и НДС в моём случае?
  2. Какие суммы брать к зачёту? Всё, уплаченное за весь товар, или же пропорционально реализации?
  3. Могу ли я в ТТН (пункт разгрузки) указывать свой домашний адрес?

Заранее благодарен за ответ.

Перейти к ответу

Предприятием выплачивается материальная помощь своим работникам в связи с тяжелым финансовым положением. Подскажите, как правильно отразить в бухучёте эту операцию?

Перейти к ответу

Добрый вечер!

ОДО (код деятельности — 74400) изготавливает майки с надписями, кружки, логотипы, имеет кассовый аппарат. Последние два месяца не имеет юридического адреса, и всё оборудование директор хранит дома. Кассовый аппарат не включали. Но деятельность велась через р/с с организациями. Сейчас заключён договор аренды на юр. адрес и мастерскую, и в помещении идёт ремонт.

  1. Нужен ли терминал?
  2. Правильно ли, что кассовый аппарат не включали и не снимали Z-отчёт?
  3. Если есть нарушения, что можно сделать для их устранения?

Перейти к ответу

ИП (УСН без НДС, КУДиР), импортирую товар из третьих стран (НЕ из таможенного союза). На руках после растаможки имеются документы на товар.

Подскажите, должен ли я вести какой-либо учёт товара? Ведь в КУДиР я веду только учёт выручки от реализации.

Перейти к ответу

Галина, 16 октября 2015 в 21:47

Здравствуйте! Я — ИП, плательщик единого налога, планирую взять наёмное лицо (женщина, замужем, имеется ребёнок 15 лет). Как правильно насчитать подоходный налог на её зарплату?


Перейти к ответу

Добрый день.

Подскажите, как рассчитать больничный по беременности и родам, если работница находится в отпуске по уходу за ребёнком и не будет из него выходить? Оклад — 5 млн руб. Средняя считается для каждого месяца отдельно? Т.е., к примеру, на больничный с 3 декабря:

  • декабрь: 5 000 000 / 31 = 161 290, на больничном — 29 дней декабря = 161 290 × 29 = 4 677 410;
  • январь: 5 000 000 / 31 = 161 290, на больничном — 31 день = 5 000 000 и т.д.? И всё суммировать?

Перейти к ответу

Анастасия, 15 октября 2015 в 23:02

Я — учредитель ЧТУП. Сфера деятельности — розничная торговля. Работаю по «упрощёнке». Предприятие будет ликвидироваться (прекращаем деятельность). Какую документацию необходимо подготовить для проверки в налоговую?

Перейти к ответу

Светлана, 15 октября 2015 в 00:38

Добрый день.

Я — ИП, УСН 3% без НДС. Валовая выручка составляет за квартал 6 млн. Вернули декларацию с ошибкой.

Мне налог надо уплатить со всей суммы или необходимо из этой суммы вычесть стоимость приобретённых товаров?

Перейти к ответу

Доброго времени суток.

Я — начинающий ИП (экспедитор), работаю по УСН без НДС с ведением КУДиР. Налог плачу со своего вознаграждения и, соответственно, в КУДиР также отражаем только наше вознаграждение. Заказчик платит мне в рос. руб., перевозчику плачу в российских рублях. Пример: акт выполненных работ от 29.07.15 на сумму 243 000 рос. руб. Заказчик оплатил мне 27.08.15 243 000 рос. руб., эквивалент = 61 996 590 бел. руб., переоценка 28.08.15 = 1 492 020 бел. руб., переоценка 31.08.15 = 335 340 бел. руб., оплата перевозчику 31.08.15 = 219 000 рос. руб., эквивалент = 40 710 750 бел. руб. Моя комиссия — 24 000 рос. руб.

Как отражать в КУДиР моё вознаграждение? На какую дату пересчитывать валюту в белорусские рубли? И какую сумму брать в налогооблагаемую базу? Как быть с переоценкой? Увеличивает ли она выручку?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Я — ИП, единый налог, столярные и плотницкие работы, занимаюсь сборкой мебели.

Могу ли я взять на работу к себе сборщика, поскольку с напарником легче работать? Как правильно оформить? Можно ли по договору подряда? И если человек тоже ИП, как правильно оформить его на работу?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна.

ЧТУП. ОСН. С 2013 г. на предприятии не сходятся акты сверки взаимных расчётов с одним из контрагентов. Попросила пояснить, оказалось: директор до этого был ИП, как ИП арендовал стоянку и оплачивал предрейсовый медконтроль. Открыл ЧТУП. Стал директором своего предприятия. Машины продолжал ставить на этой же стоянке. На счёте у ИП остались денежные средства, а организация-контрагент самостоятельно перенесла их на ЧТУП. Теперь получается, что ЧТУП эти суммы не платил, а в акте сверки — платил. Что можно сделать в сложившейся ситуации?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Я написал компьютерную техническую программу. У меня есть потенциальные покупатели на неё в Европе. Т.е. не саму программу я хочу продать, а право пользоваться ею (напр., как мы пользуемся антивирусом Касперского). В связи с этим хотел бы открыть ИП. Вопросы:

  1. Может ли ИП торговать услугами на экспорт или в моём случае следует регистрировать юр. лицо?
  2. Для моего европ. покупателя необходимы документы на покупку данного ПО. Какие международные документы может предоставить ИП? Или, опять же, это вправе делать только юр. лица?

Перейти к ответу

Добрый день, Татьяна!

Работаю в частной организации. Оклад за полную ставку составляет 3 млн бел. рублей. Но есть ежемесячные переработки порядка 30 часов. Вопрос: как они должны оплачиваться? По какому тарифу? Слышал, что по двойному тарифу, так ли это? И можете привести пример расчёта?

Буду очень благодарен за ответ. С уважением, Сергей.


Перейти к ответу