Крапивенцева
Елена Владимировна
Бухгалтер
3646 ответов
Задать свой вопрос

Добрый день. Заполняем справку о подоходном налоге с ФЛ по постановлению 100. В декабре 2016 сотруднику начислялись отпускные за январь 2017. В п. 3 справки отпускные мы не указываем.

А как быть с п. 5? Должны ли мы отразить в нём подоходный налог, удержанный из суммы отпускных? Удержали подоходный при начислении отпускных, то есть в 2016.

Спасибо.

Перейти к ответу

ЧУП, ОСН, розница, опт. В рознице применяем расчётную ставку НДС. Посчитав реализованный НДС за январь 2017 — 657 рублей, подали в феврале ЭСЧФ. НДС надо считать нарастающим оборотом. Поэтому сначала я посчитала реализованный НДС за февраль 2017 — 579 руб. (для подачи на портал), итого — 1236 руб. А затем включила галочку «С нарастающим оборотом» и получила сумму — 1234,78 руб. Так вот суммы реализованного НДС получились с разницей 1,22 руб.

  1. ЭСЧФ надо подавать по расчётам каждого месяца, не нарастающего оборота?
  2. Что делать с получившейся разницей 1,22 руб.?

Перейти к ответу

Здравствуйте, помогите разобраться. Обратился ко мне ИП за помощью, ИП оказывает услуги по дизайну интерьеров для физических лиц, уплачивает УСН без НДС уже на протяжении 4-х лет. Мне кажется, что нельзя уплачивать УСН по этому виду деятельности, хотя он сказал, что в налоговой ему сказали платить УСН.

Правильно ли он уплачивает УСН, и если неправильно, как быть с налогами за 4 года?

Перейти к ответу

ИП, УСН без НДС, оказывает услуги по обучению нерезидентам посредством интернет-связи (вебинар). Возникнут ли косвенные налоги? В какой валюте выставить счёт и акт?

Перейти к ответу

Добрый день. Подскажите, что делать в такой ситуации: УП «Велком» выставил бумажный акт за услуги связи к оплате 10.57, в то же время выставил ЭСЧФ на 10.58. По этой причине получилось у нас с ними расхождение на 1 копейку, т.к. к учёту были взяты данные по ЭСЧФ. Они прокомментировали, что такое возможно из-за округления. В этой ситуации к учёту брать сумму 10.58 по ЭСЧФ и не обращать внимание на образовавшееся расхождение по сальдо на 1 копейку, которое теперь будет переходить из акта в акт? Спасибо!

Перейти к ответу

Добрый день. ООО на УСН с ведением учёта в КУДиР. Ежедневно работник кафе берёт деньги из кассы под отчёт для приобретения недостающих продуктов для кухни. Продукты приобретаются в разных магазинах. Там ему выдают кассовый чек с печатью магазина на обратной стороне чека. Количественный учет продуктов по наименованиям не ведётся, т.к. учет в КУДиР этого не требуется.

Подскажите, пожалуйста, достаточно ли этого документа для отчётности, стоит ли его ксерокопировать? И при оформлении авансового отчёта обязательно ли переписывать весь товар из касссового чека в авансовый отчёт, или можно написать «Продукты» и сумму общую?

Перейти к ответу

Открыли ИП по подоходному налогу (оптовая продажа) без НДС. Везём товар из РФ на арендованный склад. В товарной накладной, где должен указываться пункт разгрузки, если в ней нет такого поля.

Перейти к ответу

Добрый вечер. К вопросу 2287. ОСН. Огромное спасибо за развёрнутый ответ.

  1. Релиз у программы свежий. Я полагаю, что я что-то неверно делаю. Договор в валюте: цена договора и оплата договора — в валюте. В выписке счёт не ставлю. В выписке сумма эквивалентна по верному курсу. Вроде бы правильно, однако в документе «Отгрузка» всё равно курс даты отгрузки по проводке 62.22-62.11, т.е. аванс, а нужен курс на дату аванса. Может, есть какие нюансы по формированию документов «выписка» и «отгрузка»?
  2. Что касается «Если по каждой отгрузке заключается новый договор, то тогда за вторую отгрузку будет предоплата и действовать нужно, как в пункте 1 и 2 Вашего вопроса. В платёжках иногда пишут и не такое, у меня уже целая подборка прикольных платёжек, но бухгалтер должен делать как надо». Подскажите, на какой нормативный документ можно ссылаться по данному вопросу? В таком случае как правильно оформлять сведения по валюте для банка (по пункту: предоплата или факт) в соответствии с платёжными поручениями или всё-таки как Вы говорите?

Спасибо большое за ответы.

Перейти к ответу

Здравствуйте! ИП, УСН 5%, учёт в КУДиР, аренда строительного оборудования. По исполнительной надписи экономического суда нам оплатили задолженность по аренде, пеню и возместили расходы по совершению исполнительной подписи.

Скажите, пожалуйста, налог 5% платить со всей поступившей суммы, или возмещённые расходы по совершению исполнительной подписи не облагать налогом? Спасибо!

Перейти к ответу

Добрый день! Вопрос касается расчётов с подотчётными лицами. Директор оплатил подписку журнала «Главный бухгалтер» со своей зарплатной карточки 13 января. Составили авансовый отчёт 14 января. Сейчас происходит смена бухгалтеров, и пока передаёмся, обнаружили, что деньги директору ещё не вернули. Сейчас директор собирается в командировку в Витебск, но за прошлую командировку остались деньги, выданные под отчёт. Перечисление было на зарплатную карточку.

  1. Это же не командировка, возвращать можно и после 30 дней по хозяйственно-операционным расходам?
  2. Как вернуть разницу с карточки? Надо ли её возвращать? Или перечислять новые командировочные за минусом возврата?

Перейти к ответу

Алексей, 1 марта 2017 в 22:20
Добрый вечер. Может, вопрос не совсем бухгалтерский, но если можете, помогите. Экспорт на РФ.
  1. Частичная предоплата 01.02.17 на сумму 20 у.е., поступление на р/с по курсу 2.084 (например): Дт52 — Кт62.2.2 на сумму 20 у.е. × 2.084.
  2. Отгрузка по ТТН 10.02.17. на 30 у.е., курс 2.072.
    90 - 41 на себестоимость отгруженного товара;
    62.1.2 - 90 10 у.е. × 2.072;
    62.2.2 - 62.1.2 зачёт аванса на сумму 20 у.е. × 2.084.
  3. Покупатели делают предоплату за первую отгрузку (пишут в платёжном поручении в назначении платежа), затем предоплату за вторую отгрузку, но ещё не оплатив остаток за первую отгрузку. Как правильно отражать в учёте: предоплата по первой, потом следующую их предоплату распределять на остаток по первой отгрузке, а остальное на предоплату за вторую отгрузку или правильно руководствоваться тем, что они пишут в платежном поручении, что это именно предоплата?

Верны ли мои проводки? И главный вопрос. Как п.2 провести в 1С Мисофт 7.7? Документ «Отгрузка товаров» берёт Дт 62.2.2. — Кт62.1.2 по курсу 2.072, хотя должен делать по курсу 2.084. Может, я что-то не так делаю? Заранее огромное спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день! Муж купил помещение, хочет сдавать его в аренду. Может ли он сдавать его как физлицо или нужно открывать ИП? Какие службы должны дать добро на сдачу помещения (например, пожарники и т.д.), с чего вообще начинать?

Какая форма учёта должна быть: УСН или полная? Какими документами оформлять договор аренды, а что ещё? Заранее большое спасибо!

Перейти к ответу

Уточнение к вопросу 2280. Дело в том, что я год нахожусь в приостановке деятельности, планирую закрывать ИП. Составить ТН на внутреннее перемещение товара датой его поступления уже не представляется возможности, ну или только гораздо поздним числом. При закрытии ИП будет проводится налоговая проверка. Посоветуйте, как поступить в данной ситуации?

Перейти к ответу

Здравствуйте, помогите разобраться. В ООО устроилась сотрудница беременная на 0.2 ставки, в организации в штате три человека только. Пару вопросов:

  1. Пособие по беременности единовременное кто должен выплачивать?
  2. Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет выплачивается в полном объёме или пропорционально 0.2 ставки?
  3. Платежи у нас в фонд небольшие, пособие полное больше, как быть с переплатой?

Перейти к ответу

Уточнение к вопросу 2281. Я привела дословную выписку из договора аренды. То есть мы платим 5-го января за январь и т. д.

Какой момент фактического исполнения обязательств — 5-го января или 31-го? И возникают ли суммовые разницы, если моментом фактического исполнения обязательств является 31-е число?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Я — ИП (единый налог с физлиц и 5% УСН с юрлиц) без ведения бухучёта (веду КУДиР). Также являюсь учредителем ЧТУПа, плачу налог 5% при УСН с ведением учёта в КУДиР.

Хочу принять на работу мужа в качестве помощника директора, пока по законодательству РБ он является тунеядцем. Слышала, что было право платить часть единого налога с ИП при наличии наёмных рабочих.

Помогите разобраться с точки зрения выгодности оплаты налогов, на какое юрлицо мне проще взять наёмного рабочего? Понимаю, что в обоих случаях в бюджет буду платить 13% подоходного и 35% фонду.

Перейти к ответу

Добрый день! ИП, торговля, подоходный налог с НДС. Торговое место арендуем. Ставка арендной платы — 3 € по курсу НБ РБ на дату платежа без НДС.

А теперь цитата из договора аренды: «Арендная плата вносится арендатором ежемесячно 5-го числа текущего месяца. В случае неоплаты по 10-е число ставка арендной платы будет составлять 5 € по курсу НБ РБ на дату платежа без НДС».

Знаю, что моментом фактической реализации услуг по аренде помещений считается последнее число месяца! То есть в нашем случае 05.02.17 г. оплачено за январь 2017 г. по курсу НБ РБ на дату платежа 2,0534 × 3 евро × 10 м² = 61.60 рублей (Дт 60.1-Кт 51). А начисление аренды в бухучёте я делаю 31.01.17 г. 2,0723 × 3 евро × 10м² = 62.19 рублей (Дт 44.2-Кт 60.1). Получается суммовая разница в виде нашего дохода (Дт 60.1-Кт 91.1) на сумму 0.59 руб.

Возникают ли в этом случае суммовые разницы в арендной плате? Или в договоре чётко прописано, что расчеты 5-го числа текущего месяца, значит и к учёту берём 5-м, и суммовых разниц не возникает? Спасибо заранее.

Перейти к ответу

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Я — ИП, занимаюсь прокатом и продажей свадебных платьев. Есть торговая точка. Документы на товар оформляются на мой юр. адрес.

Могу ли я приходовать товар в месте продаж с помощью приходного ордера? Или обязателен БСО (ТН)?

Перейти к ответу

Подскажите, пожалуйста! ЧУП (УСН) арендует помещение у ИП. В договоре аренды указано, что арендатор своевременно уплачивает коммунальные услуги.

«Энергосбыт» и «Водоканал» напрямую заключать договор с нами не хочет, со слов собственника. Арендодатель никаких счетов нам не выставляет. Платим на расчетный счёт «Энергосбыту» по счётчику, он платёж принимает. Указываем в платёжке адрес помещения, кому принадлежит и номер договора с «Энергосбытом». Вместе с нами ещё одна организация арендует, условно делим коммунальные пополам и платим. В конце квартала говорим сумму арендодателю, он с неё налог платит.

Достаточно ли будет только платёжки? Что мне требовать от арендодателя, счетов? И могут ли две организации оплачивать на основании одного счётчика? Спасибо!

Перейти к ответу

На предприятии новый бухгалтер. Предприятие уплачивает ежеквартально земельный налог. При заполнении декларации выясняется, что расчёт земельного налога, проводимый бывшим бухгалтером, не соответствует действительности.

Так, документ, подтверждающий право собственности, указан несуществующий, как и площадь не соответствует действительной. В расчёте правильно указан только кадастровый номер земельного участка, который, ко всему прочему, зарегистрирован в долевом владении. У нас есть документы реальные, которые разнятся с указанными в официальных расчётах.

Наша налоговая прореагировала на телефонный вопрос о необходимости изменения не очень доходчиво: «Сдавайте декларацию в таком виде, как было раньше (сроки истекают), а там посмотрим». Непонятен принцип разделения по видам оценочных зон, а соответственно и различные ставки земельного налога.

Можем ли мы пересчитать сумму земельного налога и за какой период это возможно сделать? Кто определяет виды оценочных зон и площадь каждой зоны на земельном участке? Какие документы мы должны предоставить и в какой государственный орган для этого?

Перейти к ответу

Здравствуйте! С 2017 г. ИП перешёл на подоходный налог с уплатой НДС. Работаем по оплате, возникли вопросы.

Вопрос 1: В феврале оплачен акт за услуги сторонних организаций за январь.
Вопрос 2: А если мы вначале оплатим (например, в январе), а потом подпишем в феврале акт за февраль?

  1. В затраты акт я беру в феврале, когда акт уже подписан и оплачен?
  2. В затраты принимаю в феврале, т. к. оплата осуществлена и акт подписан? Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте. ЧП. Ведём кассовую книгу, которую прошнуровали и пронумеровали. В книге получилось 45 листов. Через 2 месяца книга закончилась. Новую книгу нужно пронумеровывать с 46 листа или начинать с первого? Как правильно нумеровать и какую запись нужно сделать в конце кассовой книги?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Прочитал у Вас в вопросах, что если ЧТУП арендует помещение у ИП, то нужно платить налог на недвижимость. ЧТУП (УСН) арендует половину — 90 м² помещения с августа 2016 г., вторую половину — 90 м² арендует ИП (единый налог, розница) с апреля 2016 г.

Подскажите, пожалуйста, нужно ли им платить налог на недвижимость? Если да, то как быть с прошлым периодом? Спасибо!

Перейти к ответу

Светлана, 22 февраля 2017 в 12:46

Здравствуйте! Бюджетная организация. Работник уходит в отпуск с 1 марта 2017 года.

Какие месяцы брать в расчёт отпускных, ведь зарплата за февраль ещё не рассчитана? Как правильно? Можно ли потом корректировать выплаты отпускных? Спасибо огромное за помощь!

Перейти к ответу

Людмила, 22 февраля 2017 в 11:44

Здравствуйте! ОДО, ОСН, оптовая торговля. В сентябре 2016 г. учредители ОДО обратились к руководству с предложением о выплате дивидендов по итогам 2015 г. (была прибыль). Первое полугодие 2016 г. «съело» эту прибыль наполовину, 2017 г. был закрыт с небольшим убытком (баланс почти готов).

Если бы выплатили дивиденды в 2016 г., то для фирмы в настоящей экономической ситуации это был бы конец. Тогда уговорили учредителей и отказали. Вчера этот же вопрос (по итогам 2015 г.) снова возник. Непонятно, чего добиваются учредители. Если собираются ликвидировать ОДО, то на нём достаточно непогашенной кредиторки перед поставщиками.

  1. Правомерно ли в начале 2017 г. их требование о дивидендах за 2015 г.?
  2. Как поступить в этой ситуации и ничего им не выплачивать (по крайней мере пока)?

Перейти к ответу

ИП, УСН, услуги. На расчётный счёт 15.02.2017 г. поступила предоплата за услугу в российских рублях. Курс НБ на этот день 0.032583, акт об оказании услуг 22.02.2017 г. Курс НБ 0,032395.

  1. Какую сумму выручки нужно брать для определения налоговой базы: 15.02.2017 по поступлению денег на р/сч или 22.02.2017 по акту выполненных работ?
  2. Возникают ли курсовые разницы, которые учитываются во внереализационных доходах или расходах?

Перейти к ответу

Добрый день. Сотрудник был отправлен в служебную командировку за границу. Из Витебска в Минск он доехал на собственном автомобиле (заключён договор на использование личного транспорта сотрудника в производственных целях). Автомобиль оставил на платной стоянке в аэропорту на двое суток.

  1. Учитываются ли услуги стоянки в затратах для налогообложения?
  2. Нужно ли удерживать с сотрудника подоходный налог и ФСЗН при возмещении ему стоимости услуг платной стоянки?

Перейти к ответу

Добрый день! ИП на ОСН, розничная торговля. Используем для расчёта расходов средний процент торговых надбавок. На начало периода есть акт инвентаризации и остаток товара в покупных ценах.

Надо ли заполнять в книге учёта товаров оплату поставщикам? Если оплата меньше, чем расходы по среднему проценту, надо ли уменьшать сумму расходов?

Перейти к ответу

Здравствуйте. Я ИП на ОСН без НДС. Муж как физлицо сдаёт мне своё нежилое помещение под магазин в безвозмездное пользование. Лицевой счёт по электроэнергии оформлен на его имя. За моё использованное электричество платит муж. В 2017 г. в налоговый кодекс внесли изменения: пункт 2 ста­тьи 153 НК дополнен подпунктом 2.16.2, в соот­ветствии с которым потребленных им жилищно-коммунальных и (или) иных услуг не являются объектом налогообложения подоходным налогом при условии того, что обязанность по оплате этих услуг возложена на нанимателя (поднанимателя), арендатора (субарендатора) соответствующим договором найма (поднайма), аренды (субарен­ды) жилого и (или) нежилого помещений.

Правильно ли я понимаю, что я могу оплачивать счета на электричество со своего расчётного счёта и включить это в свои расходы для уменьшения налоговой базы? И надо ли будет платить моему мужу подоходный налог? Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Скажите, ИП использует подоходный налог.

Может ли ИП при подоходном налоге выбирать учётную политику? Выбирать, работать по отгрузке или по оплате? И какие акты об этом говорят? Спасибо.

Перейти к ответу

Организация находится на ОСН. Организация арендует производственное помещение. Арендная плата составляет 168 евро и уплачивается в белорусских рублях по курсу на день оплаты. За сентябрь 2016 года было перечислено 166 евро, что составило (условно) 332 рубля. Курс на 30.09.16 — 2,1 (условно). Итого акт выполненных услуг за сентябрь 2016 года составил в белорусских рублях 336,2.

13.10.2016 было перечислено 168 евро по курсу и в платёжном поручении указано, что арендная плата за октябрь 2016 года, 15.10.2016 было перечислено 2 евро по курсу 2,2 (в платёжном поручении было указано погашение задолженности за сентябрь 2016 года).

Как правильно рассчитать суммовые разницы?

Перейти к ответу

Здравствуйте! ЧУП. Работник работает на 0,5 ставки. Оклад 95 руб. Отработал всего 9 дней в январе (8 часов × 9 = 72 ч). Расчёт зарплаты:

  • 175 / 2 = 87,5 часов (установленное рабочее время работника за месяц на 0,5 ставки);
  • 95 / 87,5 × 72 = 78,17 рублей.

Верно ли я подхожу к расчёту зарплаты на неполную ставку?

Спасибо.

Перейти к ответу

Алексей, 16 февраля 2017 в 21:54

Вопрос 2262. Не совсем понял ответ. А может Вы неверно поняли вопрос. Спасибо.

Обязательно ли в чеке (чековой ленте) написано наименование блюд: т.е. суп — 1,22, котлета — 2,23, пюре — 3,20, итого — 6,65? Или можно 1,22; 2,23; 3,20, итого — 6,65.

Перейти к ответу

Добрый день, Елена Владимировна! Подскажите, пожалуйста, работник работает 15−18 дней в месяц по трудовому договору, форма оплаты труда — сдельная.

Нужно ли доплачивать до МЗП при сдельной оплате труда? Входит ли оплата за работу в выходной день в сумму начислений для определения доплаты до МЗП?

Спасибо!

Перейти к ответу

Добрый день. К вопросу 2262. Спасибо за ответ. В постановлении 102 я не нашёл про дату оприходывания товара с разными датами выписки и разгрузки. Подскажите пункт. Спасибо.

  1. Если даты не совпадают, то какой датой должен принять к учёту товар грузополучатель: датой выписки ТТН или датой разгрузки?
  2. Обязательно ли в чеке (чековой ленте) с КСА в кафе расшифровка по блюдам (т.е. суп — 1,22) или можно только суммы?

Перейти к ответу

Добрый вечер.

Должна ли дата выписки ТТН совпадать с датой погрузки и разгрузки? Если даты не совпадают, то какой датой должен принять к учёту товар грузополучатель: датой выписки ТТН или датой разгрузки? Дайте ссылку на нормативный акт.

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте! Работаю недавно совсем. Колледж. Бюджет. Нужно выдать человеку справку для начисления пенсии.

Подскажите, пожалуйста, что включается, а что нет? Спасибо большое!

Перейти к ответу

10.06.2015 заключен договор подряда с ликвидатором. Размер вознаграждения — 60 000 000 рублей. В договоре записано: «Из суммы вознаграждения, причитающейся Подрядчику по настоящему Договору, Заказчик удерживает и перечисляет в бюджет Республики Беларусь подоходный налог и взносы в ФСЗН Министерства труда и социальной защиты в порядке и размерах, предусмотренных законодательством Республики Беларусь».

Какую сумму согласно договору следует выплатить ликвидатору и каков размер подоходного налога и страховых взносов, если нет вычетов? Срок договора — с 10.06.2015 по 15.09.2015.

Перейти к ответу

Добрый день, Елена.

ООО «А» с одним учредителем. Учредитель — гражданин Латвии. Уставной фонд сформирован в белорусских рублях. Учредитель принял решение продать всю свою долю в ООО третьим лицам: 50% — физическому лицу, резиденту РБ и 50% — юридическому лицу Латвии в размере, не превышающем сумму взноса. По какой из сделок купли-продажи будет уплачиваться налог и нужно ли разрешение Нацбанка?

Перейти к ответу

Доброго времени суток. Я ИП на УСН, есть наёмный работник. По ошибке за 2016 год для расчёта зарплаты использовала неверный налоговый вычет для низко налогооблагаемого дохода (меньше, чем необходимо), таким образом, подоходного перечислено больше, а работнику начислено меньше. Обнаружилось уже в новом году.

Как выйти со сложившейся ситуации?

Перейти к ответу

Наталья Леонидовна, 14 февраля 2017 в 12:49

Здравствуйте!

Очень нравиться читать ваши ответы, всё понятно и доступно. У меня тоже появился вопрос. Муж хочет заняться импортом яблок из Польши в РБ. Он ИП на подоходном с НДС.

Сейчас перед ним стоит вопрос, как правильно сформировать цену на яблоко? И как потом вернуть НДС при закрытии ИП?

Спасибо большое.

Перейти к ответу

Добрый день. Помогите, пожалуйста разобраться с доплатой за ночное время. В нашей организации со сменным режимом работы ведётся суммированный учёт рабочего времени (учётный период — год). Оплата сверхурочных часов производится в последнем месяце года. Работнику определён тарифный оклад в размере 400 руб. 14 часов рабочего времени за месяц приходится на ночное время. Доплата за ночное время 20%.

Как правильно начислить ему оплату за работу в ночное время? За норму часов берётся норма по производственному календарю за месяц или норма по графику?

Перейти к ответу

Екатерина, 14 февраля 2017 в 11:01

Здравствуйте! ИП на подоходном, розничная торговля по образцам. Ещё не сталкивалась с такой ситуацией. Помогите :)

Подскажите, пожалуйста, могу ли я оставить товар себе? По какой цене? Как и куда вписать? Или надо именно покупать у себя? У меня взяли образцы товаров на испытания для получения сертификатов. Как мне их списать?

Спасибо.

Перейти к ответу

Уточнение по вопросу 2251. Кассы у организации нет, мы перечислим сумму подоходного налог недоплаченного завтра же, у нас УСН, если человек закинет нам на счёт сумму недоплаты в 10,79, она потом подлежит обложению налогом при УСН или на счёт нельзя? А если мы заключим договор с этим человеком, например, через месяц и тогда у него вычтем эту сумму, он напишет заявление?

Можно ли поступить так, как я описала выше? Спасибо

Перейти к ответу

Добрый день! Наша организация ЧУП с 2017 года снимает в аренду помещения для офиса у индивидуального предпринимателя. Это помещение находиться в собственности ИП (капитальное строение). Нам сказали, что надо уже платить налог на недвижимость. Каков порядок и сроки уплаты такого налога?

Перейти к ответу

ИП (услуги) без НДС.

Нужно ли на портале налоговой инспекции выставлять счета на услуги?

Перейти к ответу

Здравствуйте. Такая ситуация. Физлицо работает по договору подряда. Основного места работы нет, предоставляем ему вычеты — стандартный и на ребёнка до 18 лет. В ноябре 2016 года выплатили ему 510 рублей и применили вычеты, хотя стандартный вычет применяется на сумму зарплаты не более 501 рубля. И правильно ли я понимаю, что стандартный вычет мы должны были от 501 отнять 83 и умножить на 13, но от 510 отнять 24 (на ребёнка) и умножить на 13, и у нас выйдет сумма подоходного налога.

Подскажите, как исправить эту ситуацию, с договорником больше не работаем, до марта подадим в налоговую справку по этому физлицу.

Перейти к ответу

ИП, УСН без НДС (грузоперевозки). Наёмному работнику снимаются российские рубли на командировочные расходы в РФ и на топливо для приобретения его на территории РФ.

Достаточно ли чека с заправки для подтверждения выданной суммы на топливо?

Перейти к ответу

Я работаю на госпредприятии и заключил договор по совместительству у ИП на 0.5 ставки.

Должен ли ИП платить в ФСЗН за меня взносы?

Перейти к ответу

Людмила, 12 февраля 2017 в 14:36

Если ЧУП (УСН без НДС с ведением КУДиР) реорганизуется в ООО, а учредитель (он же директор) вносил деньги на счёт ЧУП не по договору займа, а как пополнение оборотных средств (т.е. в хозяйственное ведение ЧУП), то получается никакого «долга» нет. Эта операция является безвозмездной передачей в пределах одного собственника и ничем для учредителя и его ЧУП не «чревата», я так понимаю.

Необходимо ли эти средства отражать как кредиторскую задолженность ЧУП и перейдет ли этот долг перед учредителем после реорганизации ЧУП в ООО?

Перейти к ответу