Крапивенцева
Елена Владимировна
Бухгалтер
3646 ответов
Задать свой вопрос
Оксана, 20 февраля 2014 в 16:06
Здравствуйте.

Подскажите, если оборудование стоит до 3 млн рублей, то его можно не относить на ОС? А если относятся, то в УСН тоже начисляют амортизацию и заводят карточки?

Перейти к ответу

Виктория, 20 февраля 2014 в 15:10
Спасибо за ответ (откроется в новом окне — прим. ред.). Но не совсем понятно, помогите, пожалуйста, разобраться. У нас УСН без НДС 5%, учет в КУДиР.

Разве не про нас указано тут: «Да, действительно, организациям, ведущим учёт в книге учёта при УСН, не вменено в обязанность оформление учётной политики. Однако в абзаце третьем пункта 2 статьи 291 НК не зря определено, что данный документ формируется для целей Налогового кодекса. Как известно, в НК иногда плательщикам предоставляется право выбора того или иного варианта принятия к учёту объектов обложения налогом, расчёта показателей, участвующих в исчислении налогов и т.п. При этом выбранный вариант следует зафиксировать в документе, который и называется учётной политикой. Таким образом, если при налогообложении организация использует нормы НК, которые трактуются однозначно, то такому предприятию нет необходимости оформлять учетную политику. При использовании одного из вариантов нормы оформлять учетную политику надо» (прим. Комментарии журнала ГБ)?

Перейти к ответу

Виктория, 20 февраля 2014 в 13:52

Добрый день. Уточните, пожалуйста, ответ на вопрос (откроется в новом окне — прим. ред.). Частному предприятию, ведущему учет в КУДИР, разве нужно разрабатывать учетную политику?

Перейти к ответу

Ефим Кириллович, 20 февраля 2014 в 13:44
Здравствуйте.

Моя фирма работает по УСН. По договору я передал своей фирме компьютер. Через фирму оплачивали комплектующие к нему: мышь, материнскую плату, винчестер и т.д. Как правильно списать эти комплектующие?

Перейти к ответу

Сергей Игоревич, 20 февраля 2014 в 09:34

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с образцом учётной политики. Нигде не могу найти УП для УСН с НДС и ведением КУДиР. Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Елена, 19 февраля 2014 в 17:12
Здравствуйте, Наталья! В дополнение к вопросу № 36 (откроется в новом окне — прим. ред.).

Конкретизирую ситуацию: у меня товар из РФ. Поставщик накладных не даёт. Торгую в магазине, то есть документы на товар я должна иметь. Но от поставщика документов нет, и за это я плачу двойной ЕН и ввозной НДС по двойной ставке ЕН. В налоговой мне сказали, что при торговле таким товаром в магазине, мне нужно выписать накладную «от себя к себе» (т.е. из дома на магазин), и именно эта накладная будет являться документом на товар, легализующим его нахождение и реализацию в магазине. Правильно ли это?

Перейти к ответу

Елена, 19 февраля 2014 в 15:50
Подскажите, пожалуйста, авансовый отчёт по загранкомандировке составляется в валюте произведенных операций:
  • Если аванс работником не получался, командировка на транспорте организации в РФ с возвращением в день выезда (однодневная), авансовый отчёт должен быть составлен в какой валюте? Можно ли составлять 2 отчёта: в валюте и в белорусских рублях или же обязательно авансовый отчёт должен быть составлен в валюте, а пересчёт в белорусских рублях (кто и по какой форме составляет данный пересчёт)?
  • Если выплачен аванс в белорусских рублях, принимающая сторона в РФ обеспечивает проживанием, питанием и проездом. Наниматель возмещает только суточные. В какой валюте должен быть составлен авансовый отчёт?

Спасибо.

Перейти к ответу

Михаил Александрович, 19 февраля 2014 в 15:16
Добрый день.
Работаем в УСН по оплате, заказчик перечислил аванс, но «процентовки» не подписал и деньги не заплатил, судимся. Нужно ли включать в налоговую базу сумму аванса?

Спасибо за вашу работу, вы очень помогаете людям!

Перейти к ответу

И ещё вопрос: работаем по УСН с НДС, можем ли мы вести книгу доходов и расходов?

Перейти к ответу

Виктория, 19 февраля 2014 в 10:52

Здравствуйте. Берётся ли к вычету НДС по накладной, которая выписана заказчиком на материалы по смете? Ведь мы её не оплачиваем, а на эту сумму просто уменьшается С-3.

Перейти к ответу

Елена, 19 февраля 2014 в 08:34
Здравствуйте! Я ИП на едином налоге. Правильно ли я понимаю, что если на товар из РФ накладных нет, то я плачу НДС в размере двойной базовой ставки единого налога, а если есть - то в размере 20% от цены товара по ввозной накладной? А нельзя ли при наличии накладных платить НДС по двойной ставке ЕН? И еще вопрос: у меня магазин. Накладных от поставщика нет. Мне нужно выписывать свою накладную с домашнего адреса на магазин?

Спасибо!

Перейти к ответу

Марина, 18 февраля 2014 в 22:23

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Инвентаризационную ведомость по товарам, денежным средствам и БСО нужно делать на 31.12.2013 г. или 01.01.2014 г.? ИП при УСН.

Перейти к ответу

Елена, 18 февраля 2014 в 15:37
  • Водителем утерян путевой лист. Какие дальнейшие действия?
  • После командировки (окончание в пятницу) работник с понедельника пошёл на больничный. Когда необходимо предоставить авансовый отчёт: в 3-дневный срок со дня возвращения из командировки, исключая день прибытия или в 3-дневный срок со дня окончания больничного листа?
  • Руководитель награждён определённой номинацией, принято решение вручить цветы. Должен ли быть приказ заместителя? Правильно ли списать букет цветов на счёт 90 субсчёт прочие расходы?
  • В путевом листе врач должен поставить свою подпись и (или) штамп?

Спасибо.

Перейти к ответу

Оксана, 18 февраля 2014 в 12:55
Спасибо за ответ! Вернусь к вопросу 29 (откроется в новом окне — прим. ред.). Скажите, а как можно ещё считать з/п без этих премий?! Директор на основе смет каждый раз по-разному начисляет з/п! Объекты разные и з/п разная у всех рабочих, ну и, конечно, в зависимости от того, сколько дней отработали.
Допустим, возьмём одного работника, отработал 14 дней:
378 000 × 12 + 280 000 × 2, кому-то 250 000 × 11 дней и т.д.

Как с этим разобраться?

Перейти к ответу

Оксана, 18 февраля 2014 в 09:28
Подскажите, пожалуйста! Строительная организация. Будет ли так правильно составлено штатное расписание, допустим:
  • январь: оклад 4 млн + премия 8 643 678 = 12 643 678;
  • февраль: 4 млн + премия 10 368 000 = 14 368 000 и т.д.

Перейти к ответу

Виктор Петрович, 18 февраля 2014 в 09:09

Здравствуйте. Подскажите, какие документы нужно оформить: в 2012 г. в двух месяцах была выплачена з/п, один раз командировочные и хоз. нужды. На з/п есть ведомость начисления и выплаты. Нужна ли кассовая книга, приходные и расходные ордера? На УСН.

Перейти к ответу

Спасибо за ответ на вопрос № 20 (откроется в новом окне — прим. ред.). Но возник ещё вопросик после составления графика. По графику за 1 кв. одним парикмахером будет отработано только 43 дня (в январе — 14 дней (7 января — нерабочий день), в феврале — 14 дней, в марте — 15 дней (8 марта рабочий день)) по 11 ч. (473 ч.), получается недоработка — 21 ч.
  • Допускается ли нарушение чередования рабочих дней и выходных (в нашем случае 2 через 2) для устранения недоработки, т.е. могу ли я в случае недоработки предоставить работнику вместо двух выходных один?
  • Как можно отрегулировать недоработку, не меняя график работы?
  • Могу ли я не сокращать продолжительность предпраздничного рабочего дня на 1 ч?

Перейти к ответу

Игорь, 17 февраля 2014 в 21:36
Здравствуйте, Наталья!

Я буду заниматься автозапчастями (интернет-магазин), подскажите, пожалуйста, от чего отталкиваться при выборе системы налогообложения (ИП или ЧУП — ещё не выбрал).

Перейти к ответу

Подскажите, пожалуйста, нужно ли на ТТН проставлять штамп «Подлинность акцизных марок проверена» при приёме по накладной пива и шампанского? На нашем предприятии была проверка, в ходе которой обнаружилось,что на ТТН не стоит штамп «Подлинность акцизных марок проверена» (ТТН были выписаны на спиртное 40%). Но проверяющие органы не смогли вразумительно ответить на вопрос: каких ещё спиртных напитков это касается? Помогите, пожалуйста, разобраться. Какими документами следует руководствоваться? Спасибо!

Перейти к ответу

Светлана, 17 февраля 2014 в 16:15
Здравствуйте, Наталья!

Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь снять деньги с расчётного счёта организации (ЧТПУП) на личные цели? У нас «упрощёнка». И как это оформляется? Спасибо!

Перейти к ответу

Оксана, 17 февраля 2014 в 10:31

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Оклад у работника 2 млн, а начислено 6 млн, 4 млн может быть как премия?

Перейти к ответу

Наталья, 12 февраля 2014 в 13:58

Директор предприятия ЧСТУП даёт займ своему предприятию из личных средств на выплату заработной платы. Как правильно оформить бухгалтерские документы? Нужно ли проводить эти деньги через расчётный счёт предприятия?

Перейти к ответу

Здравствуйте. Подскажите, может ли директор ЧУП дать займ своему предприятию?

Перейти к ответу

Михаил Александрович, 11 февраля 2014 в 15:42

К вопросу № 12 (откроется в новом окне — прим. ред.). После реализации товара через несколько месяцев мы вернули эти деньги. Всё равно нужно облагать? Если да, то как? Мы платим 3% от выручки с НДС, а товар мы тоже покупали (то есть мы его перепродали).

Перейти к ответу

Наталья Казимировна, 11 февраля 2014 в 14:33
Добрый день! Помогите разобраться!
Юридическое лицо (ЧУП, УСН без НДС, ведение учёта в книге учёта доходов и расходов) планирует купить легковой автомобиль для служебных нужд директору.
  • Каким способом отразить это приобретение в КУДиР?
  • Обязан ли водитель данного легкового автомобиля проходить ежедневно перед выездом предрейсовый мед. осмотр или можно этого не делать?
  • Каким способом начислять амортизацию и как её учесть в КУДиР?
  • Обязательно ли ведение путевого листа (какой формы)?

Спасибо!

Перейти к ответу

Спасибо за предыдущий ответ. Возник ещё вопрос: не все работы могу сделать сам, поэтому нанимаю по договору ИП. То, что заплатил ему, снимаю с объёмов и потом плачу налог. А как отразить это в КУДиР?

Перейти к ответу

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Организация оказывает услуги населению и работает без выходных с 09:00 до 20:00. У директора пятидневная рабочая неделя по 8 часов, суббота и воскресенье — выходные. Парикмахерам (2 чел.) установлена продолжительность рабочего времени 11 часов, 2 дня работают, 2  выходных. В организации суммированный учёт рабочего времени. Учётный период — квартал.
  • Как определить норму рабочего времени?
  • Продолжительность рабочей недели парикмахера при суммированном учёте может превышать 44 часа, при условии, что продолжительность следующей недели 33 часа?

Перейти к ответу

Добрый вечер, Наталья! К вопросу о приходовании дохода от аренды у ИП на УСН. Простите за беспокойство, но хочу уточнить ещё раз. Начала предметно разбираться с КУДиР, и возник вопрос.
Доходы от аренды являются внереализационными доходами, это факт. Так нужно ли вообще вносить их в в пункт 2 части II раздела I? Ведь там, как я понимаю, отражаются доходы от реализации, которые по итогу месяца переносятся в ч. 1 раздела 1 в графу 4. А внереализационные доходы отражаются помесячно в ч. 1 раздела 1 в графе 5.
Если я отражу их и там, и там, то у меня получится двойное отражение и нестыковка по суммам дохода. То есть они учтутся и в итоговой сумме доходов от реализации, и во внереализационных доходах. И всё это придется обложить налогом (по сути 2 раза). По идее, так быть не должно, ибо это нелогично.
Может, доходы от аренды стоит отражать только в в
ч. 1 раздела 1 в графе 5
? Ведь не зря графа 5 выделена отдельно… Да и инструкция о порядке заполнения книги тоже вроде как об этом говорит. А в графу 6 потом по концу квартала просуммируем графы 4 и 5. Если я запуталась и ошибаюсь, то поправьте меня, пожалуйста.

Заранее премного благодарю.

Перейти к ответу

Ирина, 10 февраля 2014 в 14:59

Добрый день! Спасибо за ответ № 13 (откроется в новом окне — прим. ред.), уточните, пожалуйста, пункт инструкции, где указано, что расход бланков нужно заносить в книгу не ежедневно, а за месяц.

Перейти к ответу

Виктория , 10 февраля 2014 в 14:18
Здравствуйте.

Мой директор утверждает, что существует некая большая зарплата (14 млн) на одного человека, при которой не уплачивается налог в ФСЗН 35%. Правда ли это и существуют ли какие-то выплаты, на которые не начисляется ФСЗН?

Перейти к ответу

Виктор П., 10 февраля 2014 в 11:49
Здравствуйте.

УСН с НДС. Электромонтажные работы. Заказчик выплатил аванс. На эти деньги мы купили оборудование и материалы. По ТТН отписали заказчику (по смете эти материалы проходят). Возник вопрос: а правильно ли мы сделали? Мне сказали, что теперь я должен заплатить налоги с ТТН, т.к. это реализация. Но эти материалы уже учитываются в процентовке.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья!
Я — ИП (на УСН 5%), сдаю помещение в аренду. Арендатор вносит предоплату за аренду. Каким образом мне нужно отразить полученную сумму предоплаты в книге учёта при УСН: в пункте 1 части 2 раздела 2 или в пункте 2 раздела 2 части 2?
Что будет являться документом, подтверждающим передачу имущественных прав (№ и дату которого нужно указывать в книге), если при аренде акты выполненных работ/услуг не составляются (ибо это не работа и не услуга)?

Спасибо!

Перейти к ответу

Дмитрий, 9 февраля 2014 в 02:21
Здравствуйте.
Я — ИП, УСН 5% без НДС, розничная торговля по образцам.
  • Я покупаю корпусную мебель на фабрике, а затем продаю её потребителю. Могу ли я заниматься доставкой и установкой мебели (при виде деятельности «Розничная торговля»), если это прописано в договоре покупки?
  • Нужны ли подтверждающие документы на все денежные средства, поступившие на мой расчётный счёт, и надо ли платить налог со всех денег, поступивших на него?

Спасибо.

Перейти к ответу

Ирина, 7 февраля 2014 в 14:58
Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, порядок ведения книги БСО у ИП. В какую графу нужно заносить выписанные квитанции (выдано или списано) и надо ли составлять акты на списание и проверку наличия? Спасибо.

Перейти к ответу

Михаил Александрович, 7 февраля 2014 в 13:06
Добрый день.

Наша организация занимается строительными услугами. Неожиданно выяснилось, что в 2012 г., кроме услуг, был продан товар на 816 000. Его налогом не обложили. Как нам сейчас поступить, чтобы нас не наказали? Работаем по УСН с НДС 3%, выручку определяем на момент оплаты.

Перейти к ответу

Виктор Петрович, 7 февраля 2014 в 12:51
Здравствуйте.

Я — директор ЧУП (УСН с НДС). Сам веду бухгалтерский учёт. У меня возник вопрос: кроме книги доходов, какие ещё книги я обязан вести? Огромное спасибо.

Перейти к ответу

Валерия, 7 февраля 2014 в 12:43
Здравствуйте.

Строительная организация УСН с НДС и ведением КУДиР. Как отразить в КУДиР: за работы от заказчика получено 40 млн рублей, но при выполнении этих работ наша организация нанимала ИП, чтобы выполнить работы, которые сами сделать не можем, и заплатила 10 млн рублей. При налогообложении мы сняли эту сумму (подскажите постановление). Спасибо.

Перейти к ответу

Марина, 6 февраля 2014 в 16:26
Подскажите, пожалуйста! ИП при УСН без НДС, 5%, розничная торговля на рынках б/у автозапчастями. Наёмных рабочих нет.
  • Нужно ли делать инвентаризацию товаров и вести учёт их продаж (по количеству и расходам на их приобретение)? Или можно вести только учёт товара для себя в черновиках? Надо ли будет при проверке показывать инвентаризационные описи (или документы, подтверждающие наличие товара на складе) или проверке будет достаточно только накладных на их приобретение?
  • И если нужно делать инвентаризацию, то как часто?
  • Если работаешь без НДС и товар привозил из стран Евросоюза (Польша) и оплачивал за растаможку и ввозной НДС, нужно ли по этому НДС и товару где-либо отчитываться?


Большое спасибо за ответ!

Перейти к ответу

Александр, 6 февраля 2014 в 13:20

Добрый день. Спасибо за ответ на вопрос № 4 (откроется в новом окне — прим. ред.). Подскажите, какие суммы вычетов были в 2013 году и с какого числа они изменились? Спасибо.

Перейти к ответу

Инна, 6 февраля 2014 в 08:18

Здравствуйте! Какие налоги должен уплачивать ремесленник?

Перейти к ответу

Здравствуйте!
ЧУП, УСН, 5% с ведением КУДиР, при заполнении отчёта 1мп (микро) 4 раздела «Финансовые результаты» стр.73 возникли следующие вопросы:
  • В себестоимость включается выплаченная заработная плата, а подоходный налог, пенсионный, алименты, удержанные из начисленной з/п сотрудника и уплаченные (перечисленные), включаются в себестоимость?
  • Больничные по беременности и родам и временной нетрудоспособности не включаются в себестоимость?
  • Стр.76 отражаем внереализационные доходы (в моём случае это проценты банка) за вычетом налога при УСН, т.е. если проценты банка в размере 5 131 рублей, налог при УСН — 257 рублей (5 131 × 5 %), по стр.76 отражаю сумму в размере 4 874 рублей (5 131 - 257)?
  • В разделе 5 нужно заполнять графу задолженность по кредитам и займам (счета 66,67)?

Заранее благодарю за ответ.

Перейти к ответу

Алла, 4 февраля 2014 в 19:39
Здравствуйте, Наталья!

Подскажите, пожалуйста, по подоходному налогу. У меня два ребёнка до 18 лет. Мне предоставляется удвоенный вычет на каждого ребёнка. В марте старшему ребёнку исполнится 18 лет, но он ещё учится в средней школе в 11 классе. Будет ли по-прежднему действовать удвоенный вычет, пока он не закончит школу?

Перейти к ответу

Александр, 3 февраля 2014 в 19:13

Добрый вечер, Наталья. Подскажите стандартный налоговый вычет в 2014 году? Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте.
Предприятие ЧТУП (грузоперевозки, УСН без НДС) приобрело несколько автомобилей за границей и внесло их в уставный фонд по оценочной стоимости эксперта. Прочитав ст. 286 Особенной части НК РБ об общем порядке начисления налога на прибыль (пункт 3.10) очень растерялась, так как я бухгалтер совсем неопытный.

Подлежит ли обложению налогом на прибыль наше увеличение уставного фонда или изложенные в пункте 3.10 ситуации к нам не относятся?

Перейти к ответу

Оля, 29 января 2014 в 10:00
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с взысканием дебиторской задолженности через ИМНС.
Если в день обращения в ИМНС наш счёт обнулён и уплачивать налоги не из чего, а на следующий день другие контрагенты перечислили нам деньги за поставки и возможность уплаты налогов уже есть, получается, что мы теряем право взыскания долга таким способом?
Вариант №2: соответствующее решение о взыскании дебиторской задолженности начальником ИМНС принято, а на следующий день у нас на счету появляются денежные средства. Решение должно исполниться?

Наталья, дайте, пожалуйста, с учётом практического опыта, некоторые практические рекомендации по успешному взысканию долга таким способом. Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, какую систему налогообложения выбрать в следующем случае: организация ввозит из Европы товар для последующей продажи в РБ и РФ. Какую систему налогообложения следует выбрать? Сейчас у нас УСН без НДС.

Перейти к ответу

Страницыпредслед