Крапивенцева
Елена Владимировна
Бухгалтер
3646 ответов

Здравствуйте! ООО по договору беспроцентного займа предоставило своему работнику (основное место работы) беспроцентный займ. Облагается ли подоходным налогом сумма по предоставленному займу?

Перейти к ответу

Добрый день! Я ИП, УСН (3%) с НДС (20%), услуги. При постановке на учёт инспектор сказал, что считать налоги можно либо по факту оплаты, либо по факту выполнения (по актам). Я считал по выполнению с 2013 г. В 2016 г. поменялся инспектор и сказал, что это не правильно, надо пересчитать и подать уточнённые декларации. А переплата за 2013 год к зачёту не берётся.

Правомерно ли не учитывать переплату за 2013 год? Можно ли не пересчитывать 2013, 2014 годы, а пересчитать с 2015 г., указав выручку за минусом 2013, 2014 годов?

Перейти к ответу

Елена, 24 января 2017 в 13:05

Дополнение к вопросу 9124. Наша организация КУП.

Перейти к ответу

Организация в 2017 году планирует создавать резерв на отопление, горячее водоснабжение и водоотведение и списывать на затраты в течение года равномерные суммы данного резерва.

Правомерно ли создание данного резерва?

Перейти к ответу

Здравствуйте! На предприятии рассчитывается процент дополнительной заработной платы.

Куда относится индексация заработной платы: к основной или дополнительной заработной плате? Нужно ли её учитывать при расчёте процента дополнительной заработной платы?

Перейти к ответу

Организация на ОСН. Выдали работнику аванс на командировку. При возвращении из командировки он составил авансовый отчёт, по которому получилось, что он ещё остался должен предприятию. Перед этим работником есть задолженность по хозяйственным расходом.

Можно ли переплату по командировочным расходам зачесть в счёт хозяйственных расходов? Нужно ли оформлять приходный и расходный кассовый ордера? Или можно как-то по другому зачесть?

Перейти к ответу

Магазин на нашем предприятии начал работать круглосуточно. Как рассчитать заработную плату продавца при круглосуточном режиме работы магазина, как считаются надбавки за ночное время работы?

Перейти к ответу

Частное предприятие, розничная торговля, УСН. Есть наёмные работники. В основном товар приходит прямо на торговую точку. Редко перемещаем товар со склада (в накладной уже розничная цена). Кассовую книгу не ведём.

  1. Надо ли формировать реестр розничных цен? И если цены меняются, что тогда?
  2. Обязательно ли выписывать ПКО?

Перейти к ответу

Добрый день! У меня упрощённая система налогообложения, предприятие А имеет передо мной задолженность, но в связи с тем, что у них нет денег, был составлен договор перевода долга. Долг переведён на предприятие Б в декабре, но предприятие Б тоже долг не погасило.

Должна ли я была уплатить налог 5% за 4 квартал 2016 по договору перевода долга, или я могу заплатить налог после того, как мне поступят деньги от предприятия Б?

Перейти к ответу

Здравствуйте.

Обнаружили, что приказы о командировании работников за границу идут по порядку: 001 ком., 002 ком. и т.д., а в заявлениях на снятие валюты и в РКО банка указывали номер приказа, который соответствовал номеру заявления на снятие валюты. Директор говорит просто переделать приказы на командировку теми номерами, что указаны в заявлениях.

Возможно ли, что приказы будут идти не по порядку и за год будет 2 номера одинаковых от разных дат?

Перейти к ответу

Добрый день! В дополнение к вопросу 2183.

Являемся резидентом РБ, ЧУП, на ОСН. Людмила Александровна Обухова.

Планируем осуществлять выездную торговлю на территории РФ товарами, приобретёнными в РБ по ставке НДС 10%. Именно поэтому приём наличных денежных средств на территории другого государства белорусскую налоговую не волнует. Их волнует своевременная сдача валютной выручки. Порядок приёма денежных средств и сдачи выручки в кассу банка уже понятен.

Главное затруднение в данном деле — в подтверждение факта выезда в РФ. В аналитических статьях специалисты плавно обходят этот момент, делая упор на некие выставки-ярмарки. Якобы у нас должно быть приглашение от организатора и некий договор на участие.

Естественно, у нас ничего подобного нет. Официально подтверждён только факт перевозки.

Как вариант, от рынка мы можем получать чек за оплату торгового места на каждый выезд. Возможно, получится заключить годовой договор с рынком на услуги организации ярмарочной торговля, оплатить по безналу и получать от них приглашение на каждый выезд.

Очень хочется разобраться. При отсутствии достаточных данных, подтверждающих факт выездной торговли, налоговая может после проверки отнести всю выручку во внереализационный доход и обяжет уплатить с неё подоходный налог.

Каких подтверждающих данных о проведенной выездной торговли на рынок РФ будет достаточно для налоговых органов РБ?

Какие подводные камни мы не замечаем?

Перейти к ответу

К вопросу 2185. В случае выплаты 20.01 зарплаты за январь применён налоговый вычет, а сейчас при выплате отпускных за февраль в январе (я понимаю, надо 29.01, а не 30.01) тоже надо вычесть 93,00 + по 52,00 на каждого ребёнка. Заявление на отпуск написано 21.01.

Как и когда правильно применить налоговый вычет на детей и самого продавца?

Огромное спасибо.

Перейти к ответу

Наёмный работник уходит в отпуск 01.02. Я 30.01 выплачиваю отпускные за февраль. Не знаю, как записать в расчётно-платёжной ведомости за январь начисление зарплаты — зарплата за январь и тут же отпускные за февраль в одной или отпускные будут в ведомости за февраль? На 5 дней оставшихся до 28.02 она написала отпуск без сохранения зарплаты за свой счёт.

Как правильно записать расчётно-платёжную ведомость при начислении отпускных? Когда оплатить ФСЗН в данном случае (30.01 или 20.03 как за февраль) и куда их ставить в отчёте?

Спасибо.

Перейти к ответу

Андрей, 21 января 2017 в 17:43

Хочу спросить про стандартные вычеты из зарплаты. Я ИП, хочу взять на работу человека. Он будет подпадать сразу под три вычета:

  1. Зарплата меньше 400 рублей.
  2. Есть ребёнок.
  3. Инвалид с детства.

Вычеты нужно суммировать или применять наибольший из них?

Перейти к ответу

Александр, 21 января 2017 в 16:05

Добрый день! У нас ЧУП на ОСНО. Планируем осуществлять выездную торговлю в РФ для реализации продуктов питания физ.лицам. Товар покупаем по ставке 10% НДС в РБ оптом за безналичный расчёт. По оформлению приказа о выездной торговле, назначении ответственных лиц, выписке товаросопроводительных документов вопросов нет. Как вести бухгалтерский учёт и отражать операции тоже в целом все понятно. Изучили статьи Людмилы Александровны Обуховой.

  1. Хотим периодически выезжать на рынки РФ. Не на официальные выставки-ярмарки, а просто на рынки. Соответственно, договора на проведение такого мероприятия у нас не будет.
  2. Налоговая дала ответ, что приём наличных денег их не волнует. Соответственно, кассовый аппарат не нужен.
  3. Налоговую волнует сдача валютной выручки. Будем зачислять сразу на р/с через кассу банка.

Бухгалтер против такой деятельности, но не может объяснить почему. Хочу выяснить что не так.

Спасибо!

  1. Это нормально, просто издать приказ и поехать например на рынок в Брянск?
  2. Так ли это?
  3. Нужно ли в таком случае оформлять какие-то бланки строгой отчетности (например, КО в инвалюте)?

Перейти к ответу

Вопрос о форме «Отчёт о движении денежных средств». Приложение 4 к балансу. Спасибо.

Как заполнять форму?

Перейти к ответу

Татьяна, 20 января 2017 в 11:50

Добрый день! ЧУП (УСН без НДС) с ведением КУДиР. В постановления Минфина № 180 есть инвентарь. Опись оборотных активов (Приложение № 11). Интересует составление описи в части остатка реализуемого товара. У ЧУПа нет складской программы с выведением остатка по каждому товару.

Нужно ли:

  1. Делать годовую инвентаризацию согласно постановления Минфина № 180 со всеми приложениями?
  2. Как отразить остаток товара в Приложении 11 в суммовом учёте без количества? Или составить опись в другом виде?

Спасибо!

Перейти к ответу

Водителя командировали в командировку в Россию. Выплатили ему командировочные в белорусских рублях по курсу НБ на день выдачи командировочных.

  1. Валюту он не покупал в банке.
  2. Купил валюту в банке.

Как пересчитать командировочные на дату отчёта, чтобы при перерасходе выплатить ему перерасход?

Перейти к ответу

Добрый день. На расчётный счёт поступает сумма от покупателя за минусом 2% комиссии ЕРИП . По строке 021 отчёта о движении денежных средств «Поступило денежных средств от покупателей» ставится сумма, фактически поступившая на р/с за минусом комиссии ЕРИП? Либо ставится полная сумма оплаты, а комиссия ЕРИП ставится в строку 031 «Направлено на оплату услуг»?

Перейти к ответу

Алена, 20 января 2017 в 09:38

Иностранная организация, которой мы оказывали услуги, платила в течение года по счёт-фактурам. Налог на доходы иностранных организаций подавался ежемесячно в соответствии с поступающими суммами (авансами) по курсу на дату поступления платежей.

Однако в мае услуги били оказаны не в полном объёме. В декабре наша организация произвела возврат суммы переплаченной иностранной организацией за неоказанные в полном объёме услуги. В декабре подана уточнённая декларация по налогу на доходы иностранных организаций за май. Снята сумма дохода иностранной организации, но по курсу на дату возврата.

Верно ли подана уточненная декларация?

Перейти к ответу

Добрый день. Для доставки груза покупателям пользуемся услугами перевозчиков. Перевозчик предоставил акт выполненных работ, дата акта — 16 декабря. В акте он отразил все перевозки, которые осуществлялись в ноябре. В законе по бухучёту прочитали, что каждая хозоперация должна оформляться первичным документов либо в момент осуществления операции, либо непосредственно после неё.

Подскажите, правильно ли перевозчик оформил акт выполненных работ или он должен был сделать несколько актов на каждый факт оказания услуги?

Перейти к ответу

Здравствуйте. В ООО работает два человека, взносы в ФСЗН небольшие, Получилось, что за месяц у сотрудника был длительный больничный, и начисления по больничному больше, чем начисленный взнос в ФСЗН за месяц (условно начислены взносы 500 рублей, больничный — 600 рублей).

Получается, что взносы за месяц не перечисляю, а что делать с остатком? Его перенести на следующий месяц и вычесть из следующих взносов в фонд?

Перейти к ответу

Виктория, 19 января 2017 в 12:35

Спасибо за ответ, но если можно, немного уточнить. Входящий баланс на 01.01.16 у меня есть — эти цифры я проставлю в балансе на 31.12.15.

А что делать с остальными приложениями, где есть 2015 год, просто не проставлять данные? Но тогда не будет увязок по формам. Это нормально? Ещё вопрос: что ставится в графе «Орган управления» у частного предприятия?

Перейти к ответу

Здравствуйте. ИП на УСН. Нужно изготовить продукцию. Заказчик — фирма, оплата будет по безналу.

Могу ли я купить на рынке или в магазине за наличные деньги нужные детали, обработать, собрать и отгрузить клиенту по накладной или же обязательно по безналу с входящими накладными?

Перейти к ответу

Добрый день. Организация перешла с 2016 года на ОСН до 2016 года была УСН.

Нужно ли в формах годовой бухотчётности за 2016 г. указывать данные за 2015 год (т.е. время ведения УСН) либо нет:

  • отчёт о прибылях и убытках;
  • отчёт об изменении собственного капитала;
  • отчёт о движении денежных средств.

Перейти к ответу

Юлия, 18 января 2017 в 16:25

Добрый день, я ИП, занимаюсь изготовлением и реализацией сувенирной продукции, отпуск произвожу по ТН.

Подскажите, пожалуйста, могу ли я пользоваться старой формой ТН, где в разделе «Товарный раздел» в стоимости стоят рубли? Поскольку имеется новое Постановление Министерства Финансов Республики Беларусь от 30 июня 2016 г. № 58, где рубли и копейки.

Перейти к ответу

К вопросу 2170. Спасибо за Ваш ответ, ещё подскажите, нужно ли делать ПУ-2 (о приёме на работу) на этого внешнего совместителя?

Перейти к ответу

Добрый день! Микроорганизация, на время декретного основной работницы берём женщину с заключением контракта по совместительству на 0,5 ставки (для неё это неосновное место работы).

Нужно ли заводить на неё личное дело и делать отчисления с зарплаты в ФСЗН, БГСХ, уплачивать подоходный? И как правильно внести в штатное эти 0,5 ставки, отдельной строкой?

Спасибо!

Перейти к ответу

Добрый день. Помогите, пожалуйста, начинающим. Заранее благодарны.

Планируем открытие пиццерии. Планируется продажа пива, алкогольной продукции, приготовление пиццы, салатов, горячих блюд. Как согласно ОКРБ 005-2011 классифицируется данная деятельность?

Перейти к ответу

Дополнение к вопросу 2167. Разъясните, пожалуйста, могу ли я, являясь ИП, продавать свои личные вещи как физлицо, и как это правильно делать?

Чеков с расшифровкой на их покупку у меня, конечно же, нет, вещи были приобретены для личного пользования (одежда, книги, парфюм). Необходимо ли мне как-то декларировать это, если оплата будет поступать на мой р/с ИП?

Или же мне нужно отправлять как физлицо и получать оплату на почте почтовым денежным переводом? Не возникнет ли вопросов у налоговых органов? Сложно будет доказать, что я продала не товар, а свою сумку, к примеру.

Спасибо Вам огромное!

Перейти к ответу

Добрый день. ИП перешёл на ОСН, розничная торговля путём заказа товаров по почте и через сеть интернет. Отправка заказов почтой, оплата на р/с. Периодически я продаю свои личные вещи б/у на «Онлайнере», отправляю почтой и принимаю оплату на р/с ИП.

Вопрос такой, подскажите, как мне отразить получение дополнительного дохода для включения в налоговую базу? Как отразить в книге учёта доходов и расходов, и нужно ли это делать?

Спасибо огромное!

Перейти к ответу

Покупаю б/у автозапчасти у физлиц по акту закупки и потом реализую их с торгового места на рынке как ИП. Применяю УСН. При продаже б/у автозапчастей на рынке обязан ли ИП выписать накладную на выпуск товара в реализацию или будет достаточно акта закупки этих запчастей?

Перейти к ответу

жанна, 15 января 2017 в 17:00

УСН без НДС с ведением книги расходов и доходов, розничная торговля.

ЧУП, розничная торговля, УСН без НДС, ведение КУДиР. В розничной торговле ежемесячно делается товарный отчёт по Z-отчётам за день. нужно ли каждый день вести учёт движения товаров? Могут ли такие данные потребовать в налоговой?

Перейти к ответу

ИП, УСН без НДС. Покупаем у фирмы товар для розницы, рассчитываемся безналом, а также продаём им другой товар оптом. Делаем взаимозачёт в части расчётов. Такая активная работа велась в ноябре 2016 г., и получилась огромная выручка за ноябрь. Для снижения налоговой базы по налогу по УСН за 4 квартал 2016 года решили акт взаимозачёта за ноябрь подписать январём 2017 г.

Можно ли подписать акт в январе? Или налоговая возмутится и скажет, что акт должен был быть подписан в своё время в 4 квартале? Нарушение ли это?

Перейти к ответу

Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом.

Работник собрал все необходимые документы для получения социального налогового вычета (на обучение), в том числе копию договора. В первый год обучения сумма в квитанции совпадает с суммой в договоре, поэтому вычет, конечно, предоставляется. Но в последующие годы сумма в квитанциях уже больше. Допсоглашения к договору (об изменении стоимости за обучение) работник не предоставил.

Имею ли я право предоставлять вычет на сумму, которая отличается от суммы, указанной в договоре, если никаких допсоглашений, приказов об изменений стоимости не предоставлено? Интересно Ваше мнение.

Спасибо.

Перейти к ответу

Организация применяет ОСН. Сотрудник предприятия оплачивал за наличные денежные средства услуги за интернет для предприятия, но чеки, подтверждающие оплату, в бухгалтерию не предоставлял. При сверки расчётов с поставщиком выяснился этот момент. Чеки сотрудник предоставить не может, восстановить их в банке тоже нельзя. Услуги за интернет облагаются НДС.

  1. Какими проводками можно восстановить эту оплату?
  2. Облагается ли налогом на прибыль и НДС эта оплата?

Перейти к ответу

Марина, 13 января 2017 в 13:49

ИП — импортёр,оптовая торговля, подоходный налог, НДС. На складе есть товар 2008−2012 г. Это в основном возвраты от покупателей. Товарный вид уже не имеет потребительских свойств (грязные, окантовка во многих порвана и т.д.).

Срок действия сертификатов давно истёк. Если списывать как брак и личное пользование, согласно п.п. 2.10 ст. 176 НК — это прочее выбытие, отсюда подоходный п.п. 4,6 ст 176 НК и НДС п. 27 ст. 107 НК.

  1. Как правильно оформить документы, чтобы вывести этот товар из учёта ИП и не подходить под эти пункты НК?
  2. Или как-то уменьшить оплату налогов?

Перейти к ответу

Здравствуйте. ИП выплатила 2-недельное пособие в связи с нетрудоспособностью, 2 группа инвалидности, уволена по ст. 42 п. 2. Пособие выплачено согласно ст. 48 ТК РБ. Знаю, что подоходным не облагается.

Облагается ФСЗН?

Перейти к ответу

Добрый вечер.

  1. ИП (УСН без НДС) дал займ ОДО, где как физлицо является учредителем. ОДО возвращает займ с процентами.
  2. ИП (УСН без НДС) сдаёт в аренду ОДО, где как физлицо является учредителем.
  1. Нужно ли с суммы процентов заплатить какой-либо налог?
  2. По ст. 276 НК РБ ИП должен уплатить подоходный налог. В каком размере? Какую декларацию нужно подавать на эту сумму?

Спасибо огромное.

Перейти к ответу

Екатерина, 12 января 2017 в 14:58

Здравствуйте. У нас ЧТУП по УСН 6%. работаем по безналичному расчёту. Числится наёмных 5 водителей и бухгалтер.

Подскажите, какие документы по кадрам и бухгалтерии нам необходимы обязательно, чтоб были заполнены в случае проверки?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте! Подскажите, работник работает с 2013 г. в отпуске был один раз. Сейчас он увольняется. Получается большая сумма компенсации. Работник был в отпуске, но это не оформлялось официально. Он согласен написать официально отказ от предоставляемого ему по графику отпуска.

Можно ли как-то так, чтобы не выплачивать полностью отпуск компенсацию? Или нет?

Перейти к ответу

У нашей организации есть смонтированное оборудование, которое числиться на счёте 08.

Необходимо ли обязательно производить переоценку этого оборудования на 01.01.2017 года?

Перейти к ответу

Здравствуйте. ЧУП, ОСН имеет долгосрочный кредит. Я просто начинающий бухгалтер, помогите разобраться.

Банк даёт расшифровку в конце месяца, куда оплаченные деньги распределялись и протоколы расчёта процентов, пени (и по основному долгу, и по просрочкам). Входящее с-до по 67.1 — это задолженность по кредиту. Всю оплату по кредиту я отношу 67.1-51 (разбивая, куда деньги относились, т.е. и основной долг, и проценты, и пени). По протоколам расчёта процентов по основному долгу делаю начисление 91.4-67.3 (учитываю при налогообложении), просроченных процентов и пеней делаю начисление 90.10-67.3 (при налогообложении не учитываю). Кредит брали в 2015 г. на текущую деятельность. Таким образом на 31.12 отражается оставшаяся задолженность перед банком по кредиту.

Правильны ли проводки в вопросе? Правильно ли я учитываю эти расходы при налогообложении? Всё ли я учла в данном вопросе? Не хочется ошибаться, спасибо.

Перейти к ответу

ИП, оптовая торговля. При предоставлении годовой декларации за 2015 год не все ТТН были учтены.

Возможно ли сейчас (до 20.01.17) внести изменения в 2015 год и рассчитаться по налогам? Последствия? :)

Спасибо.

Перейти к ответу

Возникают вопросы по срокам хранения документов (договора, приказы, переписка и т.д.)

Как правильно установить срок хранения документов? И если налогая проводила проверку, то то за какой период можно ликвидировать документы?

Перейти к ответу

Дмитрий, 11 января 2017 в 09:44

Здравствуйте. Я ИП. Занимаюсь деятельностью, подпадающей под единый налог. При регистрации в налоговой заводить расчётный счёт не обязали. Данная деятельность не требует наличия кассового аппарата. Расчётный счёт открыл сам для безналичного расчёта с юрлицами (аренда и т.д.).

Обязан ли я теперь сдавать всю выручку в банк? Если да, то в какие сроки? И как мне самому себе платить зарплату?

Могу ли я пополнять счёт из личных средств для осуществления платежей, если, например, выручки не хватает?

Перейти к ответу

Людмила, 11 января 2017 в 08:12

Доброе утро! ЧТУП, ОСН, розница, опт. За декабрь 2016 г. не все наши контрагенты выставили ЭСЧФ. И теперь входящий НДС поставщиков у меня остался на счёте 18, т.к. к вычету я его взять не могу. Я бы списала его в затраты на 90.10 и не учитывала при налогообложении. А в налоговой посоветовали списать на себестоимость товаров, но товар с этим НДС пришёл в начале декабря, давным-давно продан и я же не знала в декабре, что поставщики не выставят ЭСЧФ по нему в январе.

Опять же, смущает вопрос ценообразования. Если бы я знала заранее, что ЭСЧФ не выставят, я бы сразу этот товар приходовала с НДС, и розничную, и оптовую цену делала сверху. Одним словом, получается какая-то сумятица. Помогите разобраться, как верно поступить в этой ситуации.

Что делать с НДС, не принятым к вычету? Списать на затраты, не учитываемые при налоге на прибыль? Куда вообще его пристроить?

Перейти к ответу

Марина, 10 января 2017 в 17:21

Добрый вечер! В книге по УСН неправильно отражена выручка за сентябрь 2016, обнаружена ошибка. Как правильно исправить ошибку в книге, надо ли подавать уточнённую декларацию за 3 квартал или же можно исправить справкой и отразить в 4 квартале?

Спасибо.

Перейти к ответу

Анастасия, 10 января 2017 в 15:21

Помогите, пожалуйста, разобраться с валютной выручкой. Организация на УСН без НДС с ведением бухучёта. Заключён договор с нерезидентном в российских рублях, оплата в российских рублях.

27.12. — предоплата 15 000 рос., 30.12. акт выполненных работ на 15 000 рос. руб.

Провела в 1С, получилось так:

  • 27.12 — Д 52 К 62 = 479,22 —поступление на транз. счет.
  • 27.12 — Д 57,3 К 52 = 95,8 — обязательная продажа.
  • 27.12 — Д 57,3 К 52 = 383,38 — добровольная продажа.
  • 27.12 — Д 51 К 99,1 = 95,64 — эквивалент от продажи на р/с.
  • 27.12 — Д 99,1 К 57,3 = 95,64 — не знаю что значит эта проводка.
  • 27.12 — Д 51 К 99,1 = 382,56 — эквивалент от продажи на р/с.
  • 27.12 — Д 99,1 К 57,3 = 382,56 — не знаю что значит эта проводка.
  • 30.12 — Д 62,1 К 90,1,1 = 479,22 — акт выполненных работ по курсу НБ РБ на дату предоплаты. При ОСН, насколько я знаю, предоплата не пересчитывается и в бухучёте на дату акта отражается по курсу НБ РБ на дату предоплаты (т.е. отражается сумма аванса). В налоговом учёте в прошлом году нужно было отражать сумму в бел. руб. по курсу НБРБ на дату акта, а с этого года сделали как и в бухучёте, т.е. курс НБ РБ берётся на дату предоплаты.

Правильно ли я сделаю, если в бухучёте отражаю выручку 479,22 руб. (по курсу НБ РБ на дату аванса), а для целей уплаты налога УСН - выручка посчитаю по курсу НБРБ на дату акта (ст. 288 п. 2 НК РБ «Сумма обязательств выражена в иностранной валюте (кроме договоров, указанных в абзаце четвертом настоящей части), определяется в белорусских рублях путем пересчета иностранной валюты по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату отражения выручки»). В данном случае сумма, поступившая на р/с меньше, чем сумма, поступившая на транзитный счёт, если была бы больше, это был бы внереализационный доход, как его правильно отразить, включается ли он в базу для налогообложения УСН.

Как правильно отразить валютную выручку в бухгалтерском учёте? По курсу НБ РБ на какую дату правильно отражать выручку в бухгалтерском и налоговом учёте? Как правильно оформлять расхождения в бухгалтерском и налоговом учёте?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья!

ИП УСН с НДС, учёт в КУДиР. ИП получает счета на оплату коммунальных услуг ежемесячно 16-го числа текущего месяца за предыдущий месяц (т.е. 16 декабря за ноябрь, 16 января 2017 г. за декабрь 2016 г.).

Счета выписываются 16-м числом, и в этот же день их получает ИП. В счёте указываются сумма ком. услуг за ноябрь + сумма авансового платежа за коммунальные услуги за декабрь. Оплата счёта производится до 20-го числа текущего месяца. В КУДиР в разделе 8 ч. 1 счёт отражаем 16-го числа, т.е. датой выписки и получения счёта на услугу. К вычету НДС берём в месяце получения счёта и окончательной оплаты за коммунальные расходы по счёту, т.е. счёт за декабрь будет выставлен 16 января и оплачен, например, 17 января.

  1. В январе возьмём к вычету НДС по коммунальным услугам за декабрь?
  2. В какой хронологической последовательности должны быть отражены в КУДиР (р. 8 ч. 1) след. операции: товар получили 10.12.16, оплатили 10.11.16; т-р получили 10.12.16, оплатили 12.10.16?

Перейти к ответу