Дополнение к вопросу 2140. Разъясните ещё, пожалуйста, в каких случаях ЭСЧФ необходимо выставлять в течение двух дней с даты наступления МФР.
Я правильно понимаю, если мы работаем «по оплате», то ЭСЧФ я должна загрузить в течение двух дней с даты оплаты?
Здравствуйте, человек работающий у нас по договору подряда с 21.11.16 по 31.12.16 ушёл на б/л в декабре, программа у нас не 1С, и ничего толком не отслеживалось ни в бухгалтерии, ни в отделе кадров, только сейчас заметила, что договор подряда пишут с 21.11.2016 по 31.12.2016. А в первом акте выполненных работ закрывают с 01.11.2016 по 30.11.2016. А в ПУ-3 за прошлые года все договоры указывают с 1 числа. На что будет правильней смотреть: на договор подряда или акт выполненных работ, чтобы знать на сколько календарных дней делить для исчисления б/л за декабрь? И насколько серьезно является ошибкой про ПУ-3?
Спасибо.
Здравствуйте, я ИП, УСН без НДС, КУДиР, розница, 1 магазин. Планирую открыть ещё один, тот же ассортимент, тоже будет УСН без НДС с ведением КУДИР.
Правильно вести общую КУДиР или отдельно на каждый магазин?
Доброе утро. У меня своя агроусадьба (я физическое лицо), нанимаю по договору подряда людей на работу. Подоходный они сами платят до 01.03.2017, ФСЗН тоже оплачивают сами. Должна ли я платить за них в «Белгосстрах» и подавать отчёт «Белгосстрах»?
Здравствуйте снова. Хотела бы уточнить по вопросу 2139.
А как и по какой стоимости мне теперь вписать тот товар, который у меня уже есть? Товар, который получу для интернет-магазина, впишу в расходы.
Куда вписать имеющийся товар? И по каким ценам,ведь он давно закупался, а учитывая УСН, не приходовался (документы на приобретение, конечно, есть).
Спасибо.
Доброе утро. Розничная торговля. ОСН. Нам выставляют ЭСЧФ. Некоторые поставщики выставили в декабре за период с июля 2016.
Добрый день! я ИП, УСН с НДС, работаем «по оплате», занимаемся международными грузоперевозками. Подскажите, пожалуйста, работа была выполнена в декабре, акт подписан в декабре, оплата поступила 6 января.
Какой срок выставления ЭСЧФ: 10.01.17 или 10.02.17? При заполнении ЭСЧФ дата совершения операции — это дата акта или дата оплаты?
Здравствуйте! С новогодними праздниками Вас! Спасибо за Ваш труд! У меня открыта торговая точка (ИП, УСН). Я хочу открыть интернет-магазин. Товары там будут совершенно другие. В соответствии с законодательством перехожу на подоходный налог. Касса, терминал и р/с есть. В кассе интернет-магазин будет открыт 2 отделом.
Подскажите, пожалуйста, по первому виду деятельности теперь тоже придётся платить подоходный и вести такие же книги и учёт как и по интернет-магазину (торговое место остаётся). Если да, то вести по отдельности или одну? Или суммировать?
Спасибо!
Учредитель ЧУП вносил свои денежные средства на пополнение счёта своего ЧУП, а также по договору займа от самого себя и от своей мамы вносил денежные средства. В данный момент ЧУП на ликвидации. ЧУП был на УСН. Данные средства придётся облагать налогом 5% при УСН или на прибыль 18%, как внереализационные доходы.
Возможно ли и каким образом минимизировать налогообложение по невозвращённым долгам по займам и пополнению счёта самому себе и маме? Благодарю за ответ.
ООО оказывает услуги по перекачке бетона на территории РФ бел. орг. (которая имеет предс-во в РФ), дог. закл. в РБ, акты выполненных работ подписываются в РБ, оплата за услуги осуществляется в белорусских рублях. Надо ли ООО становиться на налоговый учёт в РФ?
Я ИП, пенсионер. Сдаю в аренду собственное здание. Плачу подоходный налог 16%. Расходы не учитываю, т.к. они незначительные (по обслуживанию расчётного счёта). Коммунальные платежи уплачиваю сам. Арендаторы их возмещают. Всё через расчётный счёт. Арендаторы — ОДО, ИП, ЧПУП. Веду книгу доходов и расходов. Коммунальные платежи в доходы не включаю.
ООО, УСН, КУДиР. Грузоперевозки. Выдали аванс на командировки 01.12.16 в рублях РФ. Командировка в РФ. Авансовый отчет 10.12.16.
Здравствуйте! У нас УСН с КУДиР, грузоперевозки. Вопрос по заполнению КУДиР. Заранее спасибо!
1 разд. ч. 2.п. 1 как заполнять в хронологическом порядке? По датам акта не привязываясь к последовательности путевого листа (по возрастанию — 01.01, от 02.01 и т.д.) или по актам по хронологии? П/л (акты с п/л 1, акты с п/л 2 и т.д.). Часто акт с п/л 1 может быть более поздней датой.
Ещё раз добрый вечер. Можно ли в одной накладной (ТН или ТТН) указать в основании отпуска два и более договора? Т.е. не выписывать на каждый договор отдельную накладную, а вписать два договора в одну накладную?
Заранее спасибо.
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, если я, ИП с УСН без НДС без ведения учёта, отгружаю товар (экспорт) за пределы РБ (Чехия), то должна ли подавать ЭСЧФ по НДС на портал, ставка же 0%. И в какие сроки?
Заранее спасибо.
Здравствуйте. Я ИП на ОСН, занимаюсь розничной торговлей пива и табака.
Могу ли я провести в магазине дегустацию пива, в каких объемах можно списать пиво на расходы в рамках проведения дегустации?
Добрый день. Спасибо.
К вопросу 2128. Спасибо за быстрый ответ. Опечатка: ст. 42. п. 2.
Как рассчитать двухнедельное выходное пособие?
Добрый день. Спасибо за Ваши ответы.
Здравствуйте. Я ИП, плачу единый налог, выполняю строительные работы. Акты выполненных работ подписаны в ноябре, оплата заказчиком произведена в декабре. Необходимо произвести расчёт доплаты единого налога в размере 5% от суммы превышения валовой выручки над 40-кратной суммой единого налога. В оплаченную сумму помимо оплаты за выполненные работы входит также стоимость приобретённых для выполнения данных работ строительных материалов. За какой месяц — ноябрь или декабрь — производится расчёт доплаты? Т.е. выручка опр-ся по «оплате» (поступление денежных средств) или по «отгрузке» (подписание актов)? 5% рассчитывается от всей суммы превышения или от этой суммы за вычетом стоимости материалов?
Уточнение к вопросу 2124. В соответствии с Инструкцией по учёту запасов материалы списываются по мере отпуска со складов либо по мере использования материалов в производстве. Реализации нет. Организацией оказываются медицинские услуги.
Можно ли прописать в учётной политике на 2017 год списание медикаментов для оказания медицинских услуг по мере отпуска их со склада (аптеки организации) в подразделения, а все остальные материалы кроме медикаментов — по мере использования материалов?
С наступившим Новым годом! Спасибо за помощь, которую Вы оказываете нам, бухгалтерам. Возвращаясь к вопросу 2123.
Определение даты совершения хозяйственной операции необходимо прописать в учётной политике. Это может быть и последний день оказания длительной услуги, и дата составления акта выполненных работ (иногда эти две даты не совпадают).
Какая дата совершения хозяйственной операции при оказании длительных услуг будет наиболее верной?
Спасибо.
Списание разных групп материалов в организации. Медикаменты — в момент отпуска с аптеки организации в подразделения, а все остальные материалы — при выбытии материалов из эксплуатации.
Правильно ли списываются материалы в организации?
Согласно учётной политике выручка, поступившая в иностранной валюте, пересчитывается в белорусские рубли по курсу на дату совершения хозяйственной операции, если не было аванса.
Дата совершения хозяйственной операции — это дата составления акта выполненных работ или последний день оказания длительных услуг (медицинских, услуг по проживанию, санаторно-курортная услуга)?
Подскажите, пожалуйста, если организация (УСН, КУДиР) приняла решение не вести кассовую книгу (все расчёты осуществляются через банк), то при сдачи выручки в банк всё равно необходимо оформлять ПКО и РКО?
Необходимо ли заполнять ПКО и РКО при отказе от ведения кассовой книги?
Добрый день! Организация (УСН, КУДиР) приняла решение с 2017 года отказаться от ведения кассовой книги. Книга кассира ведётся. На основании какого документа вносить записи в КУДиР о поступлении выручки? Как часто надо сдавать выручку из операционной кассы в банк?
Транспортно-экспедиционное предприятие работает по УСН по оплате. С 01.01.2017 переходит на УСН с НДС по оплате. С 2017 года я буду выставлять на портал электронные ЭСЧФ по оплаченным счетам со ставкой НДС 0% и 20%, а также ЭСЧФ по экспедиторскому вознаграждению.
Нужно ли отправлять на портал счета 2016 «Без НДС», оплаченные в 2017 году, которые являются фактической реализацией «по оплате»? Могу ли я принять к вычету входной НДС по неоплаченным затратам за январь 2017 год (топливо)?
Добрый день. Вопрос, конечно, не Вашей компетенции, однако, глядя по ответам, Вы неплохо справляетесь не только с бухучётом.
Спасибо.
Подскажите, может ли директор исполнять обязанности главного бухгалтера, если последний на длительном больничном (уже месяц)? Если нет, то как выйти из ситуации?
Работнику по доверенности передан автомобиль (находится не в его собственности). Организация хочет заключить договор с этим работником об использовании данного автомобиля в служебных целях (для нужд нанимателя). Работнику планируется возмещение ГСМ и компенсация за использование автомобиля.
Можем ли мы заключить договор с данным работником (где автомобиль передан по доверенности) и выплачивать компенсации (ГСМ) и т.д. за счёт расходов на реализацию? И как вообще в этой ситуации поступить?
Спасибо!
Здравствуйте. Снова возвращаюсь к вопросу 2114.
Подскажите, пожалуйста, при едином налоге выручка определяется «по оплате» (на дату поступления денежных средств на р/с) или «по отгрузке», т.е. на день подписания акта оказания услуг (независимо от поступления оплаты), соответственно, что вносим в книгу учёта выручки?
Спасибо!
ИП, УСН, с 2017 г. будет ОСН (подоходный 16%) — розница и опт. Будет две ставки: 20% — розница, 10% — опт и розница. Никогда не работала «по оплате», решила для удобства в 1С применять счёт 45, когда отгрузили, но покупатели ещё не оплатили.
Получается вот такая картина. Пришли деньги на расчётный счёт, я математически выделяю НДС (51-60, 90.2-68). Только после расчёта покупателей (а если расчёт не полный — то пропорционально расчёту) списываю 90.4-45 и только после этого беру НДС к зачету по этой доле реализованных товаров. Но дело в том, что мне товар дают с отсрочкой платежа до 90 дней. И за отгруженный покупателю, и даже полностью или частично оплаченный покупателем товар, я могу рассчитаться через 90 дней, а значит и к зачёту возьму не позднее 60 дней. Т.е. по логике мне выгоднее оплачивать поставщику до покупателя. Тогда учёт проще и прозрачнее. И ещё момент. На ОСН переходим, т.к. открываем магазин запчастей. Там надо сделать ремонт. Хочется списать расходы по ремонту в затраты.
Спасибо заранее.
Доброе утро! ИП, единый налог, сдача в наём жилья. Командированный работник потерял корешок, выписанных мною ПКО. Его бухгалтерия просит выписать дубликат. Но это же первичка, и к ней дубликатов не выписывают.
Что значит дубликат: ксерокопия с надписью «копия верна» или ещё один ПКО, подписанный как «Дубликат к ПКО № 1»? Разве в таком случае дубликат сгодится для возврата денег по авансовому отчёту?
ИП оказывает услуги по обучению иностранным языкам. Для физлиц — единый налог, для организаций — УСН без НДС с ведением КУДиР. Налоги начисляются ежемесячно по оплате. Поступающая оплата — чаще всего предоплата. Акты оказанных услуг выписываются раз в 9−12 месяцев (в зависимости от длительности курса обучения).
Правильно ли это? Или для начисления налогов нужно делать акты ежемесячно?
Добрый день.
Предприятие на УСН без НДС, с КУДиР. Выдача работнику трудовой книжки. Стоимость с НДС трудовой книжки — 1,20.
Проверьте проводки:
Хочу взять как физлицо кредит наличными. У меня 2 ООО, везде учредитель. На одной фирме я директор. Сдаю свой авто в свою компанию и имею доход. Скажите, могу ли я этот доход суммировать с тем доходом, что я имею ещё как директор и внести эти данные в справку для дальнейшего получения кредита?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, открываем ИП по производству сельскохозяйственной техники. Технику планируем реализовать за пределы РБ в РФ. Учёт осуществлять будем УСН без НДС (так как нет уверенности что в РФ будут платить ввозной НДС) в последствии может перейдем на уплату НДС.
Заранее спасибо за ответ!
Добрый вечер. Спасибо за быстрый ответ. Возвратимся с вопросу 2109. УСН без НДС.
Как же так, я за свои деньги строила павильон, а теперь при продаже должна заплатить налог?
ИП, долевое строительство павильона, сдавали в аренду (УСН по КУДиР), теперь этот павильон продаём за меньшую сумму.
Как ИП продажу павильона оформить документально правильно? Налог при УСН не начисляется?
Здравствуйте. В ООО УСН без НДС без ведения бухучёта. Хотим купить кулер и воду (воду постоянно). При оплате с р/с должны ли мы ещё какие-то налоги уплатить за это или нет? Например, ФСЗН или подоходный.
Организация, стоимость отдельных предметов в составе средств в обороте, для которых законодательством не определён конкретный способ списания (кроме медикаментов), планирует переносить на затраты по производству и реализации в размере 100% при выбытии из эксплуатации в связи с непригодностью, а стоимость медикаментов — в размере 100% при передаче их со склада в эксплуатацию.
Можно ли в учётной политике организации на 2017 год прописать данный различный вариант погашения стоимости средств в обороте для различных групп средств в обороте?
Добрый день! Извините, но хочу у Вас спросить про переход ИП с УСН с уплатой на ОСН. У нас такая ситуация: перешагнём лимит в 150 000 в этом квартале, т.е. с 01.01.17 будет платить подоходный налог + НДС. Вот я сижу и никак не могу до конца разобраться: если наша выручка за 2016 год будет 900 000, то тогда:
Я ИП на подоходном налоге. Сдаю помещения, выведенные из жилого фонда в аренду. Со ЖРЭТом заключены договора как с физлицом. Оплачиваю коммунальные расходы ЖРЭТу как ИП.
Могу ли я перевыставлять НДС в счетах для оплаты коммунальных платежей арендаторам?
Большое спасибо за Ваш труд. К вопросу 2101. Хочу пояснить: с 01.01.2016 по 01.06.2016 помещение не сдавалось, т.к не было арендатора. Деятельность предприятия не велась.
Была ли обязанность ООО платить налог на недвижимость (площадь до 500 м², помещение в собственности давно).
Заранее благодарна.
Добрый день. С 01.07.16 в организации были увеличены тарифнные оклады двум специалистам по причине увеличения объёмов их работы (работают с электронным счёт-фактурами). Остальным работникам оклады не повышались. Сейчас один из специалистов уходит в отпуск.
Должны ли мы применить при исчислении отпускных поправочный коэффициент в связи с увеличением им окладов?
К вопросу 2100. Прошу прощения, ну конечно «входящий» НДС больше, чем реализованный. И вот не знаю, как правильно поступить.
ООО (УСН без НДС, КУДиР) сдаёт в аренду помещение. Договор аренды с 01.06.2016, акт передачи помещения 13.06.2016.
Организация признаётся плательщиком налога на недвижимость со 2 или с 3 квартала и оплачивает за полные кварталы?
Здравствуйте! Вопрос касается вычетов по НДС по реализации ТМЦ. Например, вычетов за 4 квартал 2016 г. на 12 000 руб., а НДС по реализации составил 9 900 руб. Я с НДС работаю только 9 месяцев, и такая ситуация случилась впервые. Знаю, что вычеты можно переносить даже на следующий налоговый период. Но ведь подаются ЭСЧФ и вычет берёшь по фактическому периоду, к которому относится ЭСЧФ.
Можно как-то принять к вычету за 4 квартал 2016 г. только 9 900 руб., а в 1 квартал 2017 г. перенести 2 100 руб.? Может это и есть управление вычетами в личном кабинете на портале по ЭСЧФ?
Заранее спасибо.
ИП. УСН без НДС. Простите за частое беспокойство.
Можно ли в доверенности подписи ставить чёрными чернилами? И на какое постановление или инструкцию ссылаться?
К вопросу 2096. По поводу уведомления о переходе на ОСН. И ещё вопрос по другой ситуации. При предварительном закрытии квартала получается, что вычеты по НДС больше НДС по реализации.
Получается, декларацию по УСН (нулевую) подать сегодня о переходе на ОСН? Что делать, когда вычеты превышают реализованный НДС? Возвращать?
Спасибо.