И снова здравствуйте! УСН без НДС.
Подскажите, пожалуйста, можно ли исправить дату в ТН? Спасибо.
Доброе утро! ИП, розница, УСН без НДС. Решаем, что с 2017 выгоднее УСН с НДС или ОСН (16%). У ИП есть авто, собирается использовать его в деятельности. Есть жена в декрете и ребёнок до 3-х лет. Хочет взять кредит в банке. Помещение арендуем. Спасибо.
Здравствуйте.
ЧТПУП на ОСН с НДС. Розничная торговля велась в январе-феврале этого года, затем фирмой было принято решение о приостановлении деятельности (закрыты торговые места, реализованы остатки товара, уволены продавцы, исключены из Торгового реестра).
Между тем фирма осталась незакрытой. Начисляются зарплата директору и бухгалтеру, оплачивается аренда юридического адреса и коммунальные услуги, подаются отчёты в органы. В связи с этим возник вопрос, как правильно учесть в бухгалтерском учёте затраты, которые продолжает нести фирма после приостановки торговой деятельности. Все теперешние затраты мы относим на затраты, не учитываемые при налогообложении прибыли, так как торговая деятельность не ведётся.
Здравствуйте! ИП, УСН без НДС. Магазин, розничная торговля и работа с юрлицами, несколько ТН в месяц. Работников наёмных нет. Есть кассовый аппарат, книга кассира, КУДиР и книга БСО. И ещё ИП планирует продать магазин и заниматься деятельностью в сфере услуг. Какие нюансы в этом случае есть в бухучёте? Спасибо огромное за помощь!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли каждый месяц делать акты списания БСО, в акте отражаются все бланки, испорченные, выписанные? И в книге БСО делать записи за месяц или за день, когда была выписана ТН?
Доброе утро! Подскажите, Елена, ИП на УСН без НДС, розница — стоимостной учёт, КУДиР. Знаю, что формирование розничной цены происходит в реестре розничных цен.
Надо оформлять реестры розничных цен? Или можно работать без них?
Добрый день! Огромное спасибо за Вашу помощь! Моя ситуация описана в № 2058. Хотелось бы задать ещё пару вопросов.
Пока у меня не было дохода, за расчётный счёт я оплачивала (8,50) лично сама через операцию «Пополнение счёта», а также в начале при открытии счёта я оплатила услуги банку 10,65 рублей. Банк ежемесячно снимает (8,50) за свои услуги.
Я ИП. УПС 5%, торгую одеждой секонд-хенд в розницу в магазине. Торгую поштучно (т.е. на каждую вещь своя цена). Закупаю оптом в РБ на вес.
Обязана ли я к каждой накладной к закупленному товару составлять акт, в котором указано сколько и какой товар пришёл в мешке (например, 10 кофт женских, 5 брюк мужских и т.д.)? Если да, то как правильно это делать?
Спасибо.
Я ИП, занимаюсь услугами по фотопечати и изготовлением сувенирной продукции.
Планирую взять работника по трудовому договору на полную ставку, подскажите, пожалуйста, какими постановлениями и документами мне воспользоваться или с кем проконсультироваться?
Спасибо.
Здравствуйте, ИП, УСН. В штате имеется автослесарь. Хочу перевести его водителем с его согласия.
Как документально это провести? Нужен ли новый трудовой договор или достаточно доп.соглашения к нему? Если нужен новый договор, нужно ли его снова регистрировать в фонде?
Здравствуйте, Наталья!
Организация-поставщик отгрузила покупателю не тот товар (кладовщик ошибся). Поставщик оплатил за грузоперевозку по доставке товара покупателю. Организация-покупатель не приняла товар и, естественно, не подписала накладные. Грузоперевозчик выставил акт, в котором фиксирует накладная, по которой не приняли товар. Грузоперевозчик привёз обратно товар и документы. На следующий день товар был отправлен по другой выписанной накладной.
ИП, УСН 3% + НДС, КУДиР, экспорт услуг по написанию программного обеспечения для иностранного заказчика (без представительств в РБ).
Скажите, пожалуйста, как правильно указывать стоимость услуг в счёте на оплату в моём случае? Как я понимаю, объекта для НДС не возникает, значит вот так: «100 $ (без НДС)»? Или упоминанание о НДС вообще не нужно, т.е. «100 $»?
Спасибо!
По коллективному договору организация обязана перечислять профсоюзной организации денежные средства (кроме удержаний из заработной платы работников) на проведение культурно-массовых мероприятий.
Какой максимальный размер данных отчислений? Как часто? В коллективном договоре это не прописано. Какие документы должны быть оформлены (приказы, служебные записки или др.)?
Здравствуйте!
ЧТПУП на ОСН, торговля на рынке, несколько торговых точек без КСА, ведётся кассовая книга. Процесс оприходования выручки.
Вариант 1. Директор приходит на каждую торговую точку в конце рабочего дня, забирает выручку у продавцов за день, пишет ПКО на всю сумму за день. Делает запись на основании этого ПКО в кассовую книгу. Выручка оприходована. И так каждый день.
Вариант 2. В конце каждого рабочего дня продавец на торговой точке пишет ПКО на сумму выручки за день. Каждый день (или реже, скажем раз в неделю) приходит директор, забирает накопившуюся выручку и пишет ещё один ПКО на всю собранную сумму для оприходования в кассу организации. Поэтому ПКО делает запись в кассовую книгу. ПКО же от продавцов подкалываются к товарно-денежным отчётам и не вписываются в кассовую книгу.
Подскажите, по 1 или по 2 варианту правильно действовать?
Добрый день.
Можно ли комиссию банка не проводить через счёт 76/?, а сразу на 20-51, 26-51? Используется ли у организации, оказывающей рекламные услуги, счёт 44? Можно ли комиссию банка по платежам ЕРИП и затраты по контекстной рекламе учитывать на счету 20?
Добрый день, вопрос относительно возврата займа.
ИП — займополучатель, физлицо — займодавец. ИП погашает займ собственным товаром эквивалентно сумме займа.
Существуют два варианта передачи товара:
Какими документами оформляются данные сделки в каждом конкретном случае? Возможно ли оформить только актом-передачи, который будет служить основание у ИП для списания товара?
Здравствуйте. Я ИП на ОСН, занимаюсь розничной торговлей продуктов питания.
Могу ли я провести в магазине дегустацию товаров, и как правильно оформить проведение рекламной акции?
Добрый день, Елена!
Собираюсь отдать свой автомобиль в служебное пользование фирме А, на которой мой отец работает директором (наёмный работник) и будет автомобиль эксплуатировать по делам фирмы. Для этого составили договор возмездного пользования между мной как физлицом и фирмой А. Фирма будет выплачивать мне компенсацию, удерживая при этом подоходный налог.
Здравствуйте. Я ИП на ОСН, занимаюсь реализацией пива и табачных изделий, зимой начало портиться пиво.
Как правильно списать его? Какими документами оформить, и есть ли какие-то нормы списания?
Как правильно оформить проведение рекламной акции в моём магазине?
Добрый день. Я нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет с 30.10.2016. Пособие по беременности и родам выплатила мне организация, где я работала. Пособие на рождение первого ребёнка и пособие о постановке на учёт до 12 недель выплатило Управление по труду и соцзащите населения (численность работников менее 15 человек). Муж работает в госорганизации.
Какие справки нужно предоставить мужу в бухгалтерию для начисления подоходного налога?
Премия за заключение договоров по основной деятельности на 2017 год. Данную премию сейчас необходимо отнести на расходы будущих периодов, т.к. доходы по заключённым на 2017 год будут получены в 2017 году.
Подскажите, пожалуйста, а в 2017 году списывать ежемесячно на затраты, участвующие при налогообложении, пропорционально планируемым доходам? На сколько верен данный подход?
Доброе утро! А я всё по вопросу пополнения оборотных средств организации. Взгляните пожалуйста: «ЧУП имеет право пополнять счёт без договора займа. По решению учредителя — в связи с нехваткой оборотных средств, например».
Постановление правления Национального банка Республики Беларусь 21 сентября 2009 г. № 155
1.13. абзац четвёртый части первой пункта 22 после слова «от» дополнить словами «частных унитарных предприятий». Т. е было разрешено ИП, а теперь и ЧУПам.
Стоит рассматривать такой вариант — без договора займа или всё же надежнее с договором займа? Никакими налогами это не облагается?
Спасибо.
Здравствуйте, ИП, ОСН, торговля по образцам, подскажите, пожалуйста:
Заранее спасибо большое за ответ!
Здравствуйте! Я ИП, веду КУДиР. В апреле прошлого года была предоплата 14.04 1 млн по акту от 30.04 (сумма акта 3,5 млн). В графу 3 части 2.1 вписывать всю сумму акта (3,5 млн) или же остаток после аванса (2,5 млн)?
Добрый день, я ИП, занимаюсь изготовлением сувенирной продукции на майках, кружках, а также изготовлением календариков и брелков. Работаю по наличному и безналичному расчёту.
Подскажите, пожалуйста, я реализовала сувенирную продукцию физлицу, а он произвел оплату по безналу с личного счёта. Какие документы я должна ему предоставить и оставить себе для отчётности? И как мне внести данные в книгу учёта доходов и расходов?
Добрый день. ООО на УСН. Пиццерия. Оказываем услуги по доставке еды. У нас пока один кассовый аппарат, который находится в пиццерии. При доставке еды выбиваем чек в пиццерии и везём заказ. Но бывают случаи, что покупатель отказывается брать заказ и везём назад.
Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить этот чек — как возврат, где его записываем в книге-кассира операциониста?
Заранее благодарна.
Добрый день! Возвращаюсь к вопросу 2068. Спасибо большое за ответ, но в вопросе речь идёт не о бывшей супруге, а о нынешней, о чём я и указал.
Можете ли пояснить ситуацию в данном случае? Вопрос в изложен в ситуации № 2068.
Добрый день! Мы ЧУП. Применяем УСН без НДС. Покупатели просят сообщить причину, по которой мы не выставляем ЭСЧФ на портал МНС. Но мы не плательщики НДС, поэтому и не выставляем.
Перевыставлять тоже не обязаны. Начиталась столько, что не могу понять, на какую статью в Налоговом кодексе в этом случае сослаться: на 106-1 пункт 7, но не могу выбрать подпункт. Или на статью 286 пункт 3.12. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Какую же статью указать, чтобы обосновать причину невыставления ЭСЧФ при применении УСН без НДС? Спасибо.
Здравствуйте. Грузоперевозки, УСН, КУДиР. С водителем рассчитались наличными 1050 $ 12.11.16. По пути потратил 21.11.16 32 400 российских рублей на топливо. В кассу оприходовали и сдали в банк 23.11.16 550 $. Как провести по кассе истраченные 500 $, какими проводками?
Добрый день! Вопрос в следующем: на Новый год организация хочет выдать подарки своим работникам, руководствуясь п. 1.19 ст. 163 НК, но в этом году работникам при предоставлении трудового отпуска выплачивалась единовременная помощь к отпуску на оздоровление.
Имеет ли право организация выдать подарки без выплаты подоходного налога? И вообще, какими ещё налогами облагаются подарки к Новому году?
Добрый день! Планирую первый раз подать в бухгалтерию своей организации документы для предоставления мне льготы по подоходному налогу, т.к. оплачиваю обучение в университете своей дочери от первого брака.
Получилось так, что для оплаты обучения несколько раз я передавал деньги своей нынешней супруге, она их вносила на свою карту и оплачивала обучение моей дочери через свой интернет-банк. Т.е. в квитанции об оплате стоит Ф. И. О. плательщика её, а не моё, хотя фактически оплачивал обучение я. Такие квитанции, как я понимаю, бухгалтерия к учёту не примет.
Возможно ли в подтверждение того, что плательщиком за обучение дочери являюсь действительно я, к данным квитанциям приложить, например, расписку о том, что я передал своей супруге для оплаты обучения моей дочери энную сумму наличных денег.
Могут ли эти документы (чек об оплате супругой обучения и расписка о передаче ей денег от меня) быть подтверждением того, что я являюсь плательщиком обучения? Примут ли данные документы?
Добрый день. ЧТУП. Новый вид деятельности открываем.
Помогите, пожалуйста, определить ОКЭД на услуги по сборке мебели (кухни, шкафы-купе).
Заранее благодарна.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какая сейчас действует книга КУДиР, от какого года? И как правильно разносить документы в неё до деноминации и после деноминации? Нужно две книги или всё в одной? И если нам кассовый аппарат перевели только в декабре, как быть?
Добрый день. ООО на УСН с ведением КУДиР. Директор из кассы (кассы предприятия нет) взял деньги под отчёт. Кассовая книга у нас не ведётся, т.к. нет необходимости (у нас один кассовый аппарат).
Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить выдачу денег из кассы, нужно ли писать РКО? И ещё подскажите, пожалуйста, при заполнении КУДиР при разноске выручки «Номер документа» указываем номер кассового чека?
ООО, УСН без НДС. Мы арендуем производственное помещение у ЗАО. В договоре раньше было указано, что мы обязаны возмещать и налог на недвижимость и земельный. С 2016 г. мы перезаключили договор, где данный пункт убрали. Но главный бухгалтер ЗАО настаивает, что по закону мы обязаны всё равно возмещать данные налоги.
Как всё-таки законно? Надо нам возмещать их или нет?
2056 дополнение: ЧУП и ИП на УСН.
Как документально оформить взаимозачёт? Какие налоги будут платить ЧУП и ИП? Если другие варианты, чтобы минимизировать налоги?
Добрый день! Организация розничной торговли приняла решение вести кассовую книгу (киоски находятся вне юрадреса). Планируется, что уполномоченные лица будут сами относить выручку в банк для зачисления на р/с. Также будут производится хоз. расходы из центральной кассы организации (деньги в центральную кассу будут поступать из операционной кассы в случае необходимости).
Как в этом случае правильно заполнять книгу кассира-операциониста, кассовую книгу (ПКО, РКО)? Необходимо ли будет делать ПКО и РКО, если уполномоченное лицо сдаёт выручку в банк, минуя кассу организации?
Добрый день. 1 сентября на работу приняли специалиста — женщину, которая находилась в отпуске по уходу за ребёнком и получала пособие в фонде по месту прописки: на полную ставку (но она продолжает находиться в социальном отпуске до 26.01.2017 и пособие ей выплачивает фонд, т.к. мы — микроорганизация) и на 0,5 на условиях внутреннего совместительства. В ноябре сотрудница попала в больницу с ребёнком и предоставила больничный лист по уходу.
Пособие по уходу за больным ребёнком нам нужно рассчитать исходя из зарплаты по месту внутреннего совместительства или по месту основной работы тоже исходя из её оклада?
Здравствуйте. Хотим принять на работу человека, который раньше не работал нигде, только закончил учёбу.
Каким образом организация (ООО) должна приобрести трудовую книгу на этого работника?
Помогите, пожалуйста, разобраться с заполнением КУДиР. Перерыла много информации в интернете, но примеров заполнения для моей деятельности (оказываю услуги) я не нашла, совершенно запуталась.
Я ИП, УСН, налог плачу ежеквартально, оказываю услуги по организации праздничных мероприятий, у меня нет работников и расчётного счёта. Работаю с физлицами и принимаю от них деньги наличными, выписываю квитанции о приёме наличных денежных средств. Всё происходит таким образом: оплата в два этапа, в день подписания договора клиент выплачивает мне предоплату, а через какое-то время (1−12 месяцев) по факту состоявшего мероприятия мы подписываем акт выполненных работ, и он уплачивает мне остальную сумму по этому договору (в день мероприятия). Каждый раз я выписываю квитанцию. Может быть такое, например, что заключили договор мы в этом году, а акт подписали в следующем, когда прошло мероприятие, соответственно, остальная часть суммы поступает также в момент подписания акта.
Подскажите, пожалуйста, как заполнять КУДиР ИП при УСН, который оказывает услуги, не имеет р/с, кассового аппарата и наёмных работников?
Я открыла пункт выдачи косметической продукции («Фаберлик»). Я ничего не продаю, только выдаю продукцию консультантам. В июле был открыт расчётный счёт в банке (за который я внесла оплату и периодически его оплачиваю). Работаю на подоходном налоге. Непосредственно работать начала 1 октября (была задержка с документами по аренде). В октябре (15-го числа) я оплатила аренду за сентябрь, а в ноябре — за октябрь (по договору так можно). Сказали иметь три книги: учёт проверок и ревизий, книгу замечаний и предложений и книгу учёта доходов и расходов. Доход от компании я получила только в ноябре за октябрь. Пока мой расход намного превышает доход.
Добрый вечер! Я ИП, применяю УСН без НДС, 5%, наёмных и большой выручки нет. Работаю по отгрузке (так как в основном получаю предоплату, а только потом в течение месяца-двух выполняю услугу). Какие книги ещё мне надо вести, кроме книги учёта доходов и расходов для ИП, чтобы можно было вести учёт по отгрузке. Вопрос задаю в связи с тем, что в 3 квартале поступила предоплата на расчётный счёт, но при налогообложении не учитывал, а буду учитывать за 4 квартал, так как услугу выполняю в этом квартале.
Пришло письмо с ИМНС о том, что в неполном объёме учтена выручка. Как им грамотней ответить, что выручка, поступившая в 3 квартале, будет учтена в 4 квартале, так как работаю по отгрузке. И потом при проверке какие ещё книги учёта предоставить, чтобы не было у меня проблем и вопросов.
ИП (жена) отписала остатки товара ЧУПу (мужу) на большую сумму, теперь, ЧУП (муж) хочет передать на эту же сумму взаимозачётом здание магазина (долевое строительство ЧУПа) ИП (жене).
Как документально оформить взаимозачёт? Какие налоги будут платить ЧУП и ИП? Если другие варианты, чтобы минимизировать налоги?
К вопросу 2051. Прочла, что с 01.01.2017 г. согласно подп. 1.1.14 п. 1 ст. 93 НК, я (ИП на УСН без НДС) теперь вроде обязана буду перевыставлять НДС по электроэнергии.
Или я не так всё поняла? Можно ли с 2017 года воспользоваться Вашим советом и просто включать сумму НДС полученного мной от энергоснабжения организации в сумму арендной платы без выставления счета по коммуналке? Чтобы не выставлять ЭСЧФ.
Спасибо Вам за толковые советы, хочу ещё спросить. ЧТУП, ОСН. Имеются испорченные БСО. Часть из них приобретались в 2015, а часть в 2016 году. Организация приняла решение не возмещать стоимость БСО с материально-ответственных лиц, а списывать это на затраты, не учитываемые в налогообложении (проводки 94-10.6, 44.2-94, Кт 006 — по количеству). По логике сделали восстановление вычетов по НДС расчётным путём пропорционально количеству испорченных, поступивших в 2016 г. Спасибо.
Добрый день! Я по поводу вопроса 2051. У нас похожая ситуация. ЧТУП, ОСН. В банк сдано больше, чем торговая выручка. Ещё выдавали из кассы аванс и зарплату. Итого не хватает для «красоты» всего 370 руб. Придумали внести задним числом деньги в кассу для последующей сдачи в банк (для проведения текущих платежей) по авансовому отчету.
Можно ли использовать авансовые отчеты в такой ситуации вместо займов или пополнения собственных оборотных средств деньгами учредителя?
Здравствуйте. ЧТУП. ОСН. Два года назад, когда начинали работать, учредитель, он же директор, делал пополнение счёта путём займа денежных средств (безвозмездный).
1.Деньги вносились в кассу, из кассы выдавались работникам (заработная плата).
Сейчас он хочет снять деньги и рассчитаться по договорам, но снимая деньги, он, наверно, не может указать, что это заёмные деньги, и, возможно, нужно платить подоходный налог. Если возможно, подскажите, как можно в данной ситуации произвести расчёты.
Как правильно отразить возврат (денег) долгов в бухгалтерском учёте?
К вопросу 2045. Мы получаем счёт за электроэнергию от энергоснабжающей организации, например, на 100 рублей (в т.ч. НДС 16,67 рублей), а затем выставляем каждому своему арендатору отдельный счёт за электроэнергию.
Т.к. мы не работаем с НДС, то и в своем счёте для арендаторов мы НДС не выделяем. Например, выставляем им счёт на 100 руб. Некоторые арендаторы настаивают на том, чтобы мы выделяли НДС.
Правы ли они? Или мы всё-таки можем своим арендаторам выставлять счёт без выделения НДС?
Являюсь индивидуальным предпринимателем. Вид деятельности — розничная торговля непродовольственными товарами (обои). Со 2 квартала 2016 г. уплачиваю подоходный налог с ИП. Расходы на приобретение товаров во 2−3 кварталам учитывала по оплате этих товаров.
Как учитываются расходы на приобретение товаров по окончании налогового периода (года) в 4 квартале 2016 года, если не весь товар будет оплачен? И как учитываются расходы по оплате труда, взносов в ФСЗН и прочих платежей в 4 квартал 2016 года?
Здравствуйте. Доп. информация к вопросу 2043. Предложение от ОПИ № 1 на первого ребёнка: предлагаем ежемесячно удерживать 25% из зарплаты, но не ниже 50% прожиточного минимума, но т.к. имеется задолженность удержание производить в размере 70% до полного погашения долга (еще не скоро погасит).
Предложение от ОПИ № 2 на второго ребёнка от другой матери: после исчисления налогов производить ежемесячно удержание по 16,5% из зарплаты, но не ниже 37,5% бюджета прожиточного минимума.
Предложение № 3 — взыскать 73,83 рубля с должника в пользу государства за судебные издержки по алиментам, ежемесячно 20% от дохода.
Как правильно рассчитать алименты?
Здравствуйте!
Есть необходимость списать системный блок, который вышел из строя и морально устарел. А так же сгоревший электрочайник. Общая система налогообложения.
Могу ли я просто списать данные ОС? Или необходимо куда-то их сдавать на драгметаллы? Какой инструкцией регулируются данные списания?
Заранее спасибо за ответ!