Крапивенцева
Елена Владимировна
Бухгалтер
3646 ответов
Задать свой вопрос

Здравствуйте. Есть ООО, где я директор, хочу совмещать роль бухгалтера (образование и опыт у меня есть), сейчас работает главбух на фирме, но он увольняется. Есть пара вопросов.

  1. Нужно ли прежнему главбуху передавать мне дела, ведь я директор и просто буду выполнять роль бухгалтера?
  2. Что делать с документами, где стоит подпись и директора, и бухгалтера? Нужно ли подписывать такие доки два раза одним лицом?

Перейти к ответу

Добрый день Наталья ,у нас имеется автомобиль, АКБ на автомобиле не отработала установленный срок по вине водителя (были не зажаты клеммы и АКБ замкнуло). По какой стоимости нужно удержать с водителя за АКБ: как за новую или определить остаточную стоимость вышедшего из строя, на какую инструкцию можно сослаться?

Перейти к ответу

ИП, УСН без НДС. Сдача в аренду собственных помещений под офис.

Обязаны ли мы арендаторам при перевыставлении счетов за электроэнергию, не перевыставлять и НДС от электроснабжающей организации (себе мы тоже его, естественно, не берём)? Просто не хочется заморачиваться с ЭСЧФ.

Перейти к ответу

Добрый день. Дополнение к вопросу 2037. Спасибо за ответ. Многое стало понятно, но всё же спрошу ещё раз. Извините за навязчивость.

Спасибо.

  1. В гр. 5 «Цена» — это цена с НДС?
  2. Подскажи, где можно найти образец инвентаризационной ведомости?

Перейти к ответу

Наталья, 28 ноября 2016 в 15:20

К нам в организацию устроен сотрудник. Оклад 240 рублей.

Ставка 0,5. (т.е.120 рублей). Пришёл исполнительный лист сначала на одного ребёнка, потом на второго ребёнка. Дети от разных жён. И в первом, и во втором случаях имеется задолженность по алиментам.

Также пришло постановление о компенсации судебных издержек в размере 73,83 рублей (после исчисления всех налогов указано ежемесячное удержание 20%).

Как правильно рассчитать алименты?

Перейти к ответу

Уточняющий вопрос к вопросу 2040.

Как правильно сформировать розничную цену на товар? Есть ли ограничения по торговой надбавке?

Перейти к ответу

Добрый день! Начинающий ИП, планирую открыть торговую точку по продаже чулочно-носочных изделий. Товар будет закупаться на территории РБ.

Подскажите, пожалуйста, какую систему налогообложения лучше выбрать? И как правильно сформировать розничную цену на товар? Действуют ли для ИП ограничения в торговой надбавке?

Заранее большое спасибо!

Перейти к ответу

Организации был выделен земельный участок для строительства торгового центра. Однако организация в установленный срок не приступила к строительству, и 3 октября 2016 года исполком вынес решение расторгнуть договор аренды и изъять земельный участок.

  1. До какого числа следует подать уточнённую декларацию по земле?
  2. Следует ли исчислить арендную плату за октябрь?

Перейти к ответу

Нина, 25 ноября 2016 в 09:29

Уточнение к вопросу 2035. Извините за недостаточную точность вопроса, мы — ЧУП, мы взыскиваем — взыскатель, соответственно, всё перечисленное (проценты, пени, возмещение госпошлины и юруслуг) после определения суда попадает в наши доходы.

Прошу Вас помочь разобраться, что из этого относится на увеличение налоговой базы при УСН и по НДС, а что нет.

Спасибо!

Перейти к ответу

Валерий, 24 ноября 2016 в 22:36

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, я ИП, УСН 5%, розничная торговля по образцам (изготовление комодов не по индивидуальному заказу), раньше покупал материалы по безналичному расчёту, теперь купил за наличный, мне выдали чек и копию чека с указанием перечня товара и цены.

Достаточно ли этого при проверке?

Спасибо.

Перейти к ответу

Алёна, 24 ноября 2016 в 21:21

Добрый день. ИП, оптовая и розничная торговля. ОСН без НДС. Пытаюсь заполнить книгу учёта товаров. 5 поставщиков. Часть товаров из разных партий продаётся оптом, а часть в розницу. С оптом вроде разобралась, заполняю по каждому поставщику и наименованию товара, но вот розницу никак не могу понять, как отразить. В рознице суммовой учёт и используется показатель среднего процента торговых надбавок. Огромное Вам спасибо, что помогаете разобраться в таком нелёгком деле как заполнение книги учёта товаров.

Выручку согласно Z-отчёта вносим в гр. 14? Но сумма выручки за день складывается из товаров разных поставщиков и партий, как быть в этом случае?

Расходы в гр. 16? Но расходы считаются по формуле в общем, а не по каждому поставщику, как быть в этом случае?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Я ИП, вид деятельности по ОКЭД — 43390 «Прочие отделочные работы», произвожу монтаж натяжных потолков. Плачу налог при УСН (5%) с выручки от юрлиц и единый налог — от физлиц.

  1. Могу ли я произвести работы: зачистка металлопроката от ржавчины, покраска уголка, подготовка металлопроката к покраске, придание изгиба металлу?
  2. Может ли ИП заниматься неосновной по ОКЭД деятельностью? Как верно заплатить налог при этом?

Перейти к ответу

Здравствуйте! ЧУП на УСН с ведением бухучёта по определению о судебном приказе взыскивает с дебитора: основной долг, пени, проценты за пользование чужими денежными средствами, возмещение расходов по уплате государственной пошлины, возмещение расходов за оказание юридической помощи.

Эти операции оформляем следующими проводками:

  • на дату перечисления госпошлины и оплаты юр/услуг — 68-51 и 60-51;
  • на дату подписания акта юр/услуг — 90.10−60;
  • на дату определения о судебном приказе — 90.10−68 на сумму госпошлины, 76.3−90.7 на сумму процентов, пени, госпошлины и юр/услуг.

Независимо от факта оплаты проценты, пени, возмещение госпошлины и юруслуг попадают в доходы ЧУП.

Помогите, пожалуйста, разобраться, правильно ли оформлены проводки, что из перечисленного входит в налоговую базу при УСН, от какого вида перечисленных доходов начисляется НДС?

Спасибо!

Перейти к ответу

Татьяна, 23 ноября 2016 в 23:35

Здравствуйте. Нужно списать КО-1 всего 7 шт, 2 шт +5 шт (испортили при заполнении по причине невнимательности, относим на виновное лицо).

  1. Составляем реестр испорченных на 5 шт и храним до проверки.
  2. Составляем акт на списание использованных 2 шт.
  3. Заполняем карточку-справку. Списываем с ответственного исполнителя 2 шт на основании акта и 5 шт на основании реестра.
  4. Заполняем журнал по учёту БСО.
  5. Делаем проводки по списанию на основании акта 2 шт.
  6. Списываем 5 шт.

КО относим на виновное лицо и дальше загвоздка, получается, что на 006 счёте остаётся 5 шт, ведь мы их не списываем, а храним до проверки. Что не так в наших суждениях?

Как правильно списать испорченные БСО при наличии виновного лица?

Перейти к ответу

К вопросу 2028/

А что делать, если НДС к вычету принимала, а в ЭСЧФ этого не указывала (не знала), и теперь уже накопилось несколько ЭСЧФ, где справа по строке ЭСЧФ стоит слово «Нет» в столбце вычеты. Можно их сейчас отметить или только в день принятия к вычету?

Перейти к ответу

К вопросу 2030. Я совсем запуталась. Помогите. Порядок формирования цены оптовой (или розничной) у неплательщика НДС:

  1. Цена поставщика × торговую надбавку + НДС поставщика.
  2. Если всё-таки выделили НДС, то — (цена поставщика × торговую надбавку + НДС поставщика) × НДС по реализации.

Верен ли этот порядок формирования оптовых (розничных) цен? Если товар получен в 2016 г. неплательщиком НДС, а отгружен будет в 2017 г. уже плательщиком, то по этому товару можно принять вычет по НДС?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Подскажите, у меня ИП, ещё я директор ЧТУПа по трудовой. Устроен на 0,25 ставки с июля 2015 г.

Как ИП я должен был оплатить взносы в ФСЗН, начиная с июля (взяв четверть от МЗП или МЗП умножается на 35% полностью вне зависимости от количества ставок)?

Перейти к ответу

Добрый день! ИП на УСН без НДС. Товар приходит с НДС, НДС идёт на увеличение себестоимости. ИП отгрузил товар, выделив по просьбе покупателя НДС. Сумма получилась внушительная. Не заработаем до 22 декабря. Хотим вернуть товар от покупателя. А затем, в новом году, стать плательщиком НДС и отгрузить с НДС.

Возможно ли сделать возврат этого товара, чтобы не уплачивать выделенный НДС в бюджет? Возможно ли в 2017 г. по этому возвращенному товару принять НДС к вычету?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте. Спасибо за Ваши ответы, уже не раз выручали.

Проблема: пересматривала папку «Авансовые отчёты по командировочным расходам в РФ». Есть кассовые чеки, которые практически полностью обесцветились, ничего нельзя прочесть. Всё, что можно было, я от ксерила сейчас, но подскажите, что делать с невидимками?

Нужно ли в бухгалтерский учёт вносить изменения, если кассовые чеки невозможно стало прочесть?

Перейти к ответу

Екатерина, 21 ноября 2016 в 21:17

Добрый день! Я ЧУП на УСН с НДС, КУДиР.

Приобрела материал, Поставщик (тоже плательщик НДС) выставил мне ЭСЧФ. Оплатив товар и подписав ЭСЧФ, что далее нужно сделать, чтобы принять НДС к зачёту?

Перейти к ответу

Добрый день. ИП, ОСН без НДС. Интернет-магазин и оптовая торговля. В приходных ТТН указан адрес, с которого мы отгружаем товар, и с этого же адреса забирают товар заказанный по интернет-магазину.

Заранее спасибо.

Нужно ли мне делать ТТН на перемещение товара в розницу или можно вместо ТТН сделать реестр розничных цен на товар, который будет продаваться по интернет-магазину?

Перейти к ответу

Добрый день. Фирма не работает полгода, бухгалтер отправил отчёт за 3 квартал по ФСЗН нулевой, не проверила, отчёт не дошёл или ушёл на другое подразделение ошибочно, база закрыта, ФСЗН хочет выписать штраф 4 базовых.

Можно ли что то сделать в этом случае?

Перейти к ответу

Спасибо за ответ к вопросу 2024. Вы правы, вычеты не применялись, расчёт алиментов был от полной заработной платы. Сумма алиментов была завышена. Зарплата 700×25%. Получается, что и подоходный налог исчисляли не верно, удерживали больше, чем надо. Получается, от сюда вытекает куча проблем, нужно будет ещё и декларации переделывать.

Как поступить, если алименты удержаны больше, чем надо?

Перейти к ответу

Татьяна, 19 ноября 2016 в 00:08

Здравствуйте. У нас такая ситуация. У работника от первого брака ребёнок и от второго брака двое детей. Свидетельство о рождении он предоставил на первого ребёнка от второго брака. Пришёл исполнительный лист на удержание алиментов 25% на ребёнка от первого брака.

Целый год алименты исчислялись неправильно (зарплата × 25%), нужно было отнять стандартный вычет на детей или на одного ребёнка, на которого он предоставил свидетельство. Уплачивая алименты по исполнительному листу для стандартного вычета, должен ли работник тоже предоставить свидетельство о рождении на этого ребёнка?

Как можно исправить ситуацию по неправильному начислению? Как правильно в данной ситуации удержать алименты?

Перейти к ответу

Андрей, 18 ноября 2016 в 14:18

Здравствуйте, Наталья.

Я ИП, занимаюсь выездной анимацией для детей. Наёмных работников пока нет, но будут. Работаю без кассового оборудования, выписываю квитанции. Вопросы:

  1. Работая по квитанции (без КСА), нужно ли деньги в банк нести? Есть приказы, что журнал, кассовую книгу не веду, а если работники появятся и они будут квитанции выдавать, то им зарплату по договору подряда, необходимо будет оприходывать деньги из кассы посредством РКО? Можете вкратце написать, как ведётся бухгалтерия, если у меня 2 наёмных работника, приём по квитанциям.
  2. Журнал регистрации, и кассовую книгу не веду, а если работники появятся, что поменяется?
  3. Какие книги нужно вести, например, книгу учёта БСО и какие ещё? Туда номера квитанций вписывать (в книгу БСО) или накладную (при покупки) на эти квитанции?
  4. Кассовая книга и книга учёта БСО и журнал регистрации РКО — это всё разные книги?

Перейти к ответу

Добрый день! Я ИП (УСН без НДС, 5%), осуществляю услуги по гибке металла юридическим лицам только по безналу, но хочу еще и физлицам. Что мне надо для этого?

Могу ли я физлицам осуществлять услуги по УСН 5% или надо чтото менять, переходит на ОСН или единый налог? И могу ли я не ставить кассовый аппарат, а выписывать талоны? Какие должны быть талоны?

Перейти к ответу

Я, ЧУП на УСН с НДС, веду КУДиР. Изготавливаю и поставляю сувенирную продукцию оптом в магазины. Магазин взял товар на реализацию 17 ноября. Отчёт по реализованной / нереализованной продукции согласно договору будет до 5 декабря, а возможная оплата (если товар реализуется) до 10 декабря.

  1. Согласно НК РБ (особ. части) ст. 288 налоги я заплачу только по мере оплаты отгруженных товаров, а если оплаты не будет и мне вернут товар, то никаких платежей, в том числе и НДС, я не произвожу?
  2. ЭСЧФ в данной ситуации когда я должна выставить?

Перейти к ответу

Мороз Ольга, 18 ноября 2016 в 10:17

Я инструктор по йоге. ИП. Арендую зал по часам для проведения занятий. У меня р/с в банке. Деньги за абонементы принимаю по кассовому аппарату. Т.к. аренда почасовая, то я каждый раз не приношу кассовый аппарат. Мы договариваемся с клиентами, и я приношу в определённый день (несколько раз в месяц) кассовый аппарат и провожу оплату. Выручка в месяц не более 150 рублей (новыми деньгами).

Как сдавать выручку в банк? В полном объёме или только для необходимых оплат? Сдавать к моменту выплат или в определённые сроки?

Перейти к ответу

В одной накладной 2 вида товара: собственный и товар, принятый на комиссию.

Можно ли в одной накладной (ТН-2, ТТН-1) выписывать покупателю собственно товар со счёта 41.1 и товар, принятый на комиссию, счёт 004? В 1С проводки формируются как положено для двух видов товара. Аудитор утверждает, что нельзя, но подкрепить ничем не может.

Перейти к ответу

У нас ЧТУП на УСН с НДС. Род деятельности — неспециализированная оптовая торговля (в основном, продовольствие). Хотим начать оптовую торговлю за наличный расчёт через кассовый аппарат. Своего склада на данный момент нет.

Схема: покупка товара оптом по безналу фурой. Часть той же датой продаём по безналу, а часть тем же днем за наличные через переносную кассу. Т.е. фактически с колёс. В торговом реестре — оптовая торговля без торгового объекта по месту регистрации юридического лица.

  1. Можно ли работать по такой схеме?
  2. Есть ли ограничения по сумме в одном чеке?
  3. Что изменится при переходе на ОСН, аренде склада?

Перейти к ответу

Здравствуйте. Я ИП, УСН 3% + НДС, КУДиР. При оплате бумажной счёт-фактуры за подключение электронного декларирования в «Беларусбанке» я, не подумав, оплатил её как ИП. Сумма — 65,62 BYN + 13,12 BYN НДС = 78.74 BYN. Нужно ли мне теперь отражать эту покупку в КУДиР, или где-то ещё? Спасибо!

Перейти к ответу

Людмила, 16 ноября 2016 в 08:43

Добрый день! К нам устроился человек на работу. ЧУП, УСН без НДС. У него есть ребёнок до 18 лет и он только собирается разводиться с женой. Копию свидетельства о рождении он предоставил. К зарплате (она до 5 010 рублей) я применю стандартные вычеты по основному месту работы. А на алименты какие-то документы придут после развода. Поймите, просто с алиментами я столкнулась впервые.

  1. Когда удерживаются алименты, применять ли стандартные вычеты?
  2. Алименты надо удержать и перечислить бывшей жене?

Спасибо.

Перейти к ответу

Виктория, 15 ноября 2016 в 15:30

Добрый день. На наш р/с по ЕРИП пришёл ошибочный платёж. Как нам разъяснили сотрудники ЕРИП, если плательщик не объявился, то сделать возврат невозможно.

Что в этой ситуации делать? Как провести этот платеж? Учитывать ли сумму при налогообложении? Подскажите, пожалуйста, проводки, ведь комиссия уже списалась (платеж пришел за минусом 2%). Также с нас возьмёт 1% «Хутки Грош». Спасибо.

Перейти к ответу

Екатерина, 15 ноября 2016 в 14:59

Здравствуйте! Подскажите, в уставе ЧУП написано, что необходимо сформировать уставный капитал в течение года с даты формирования организации в размере 30,00 руб.

  1. Как это осуществить на практике?
  2. Что если этого не сделать в первый год?

Перейти к ответу

Здравствуйте, помогите разобраться. ЧТУП, директор и учредитель — один человек. Ранее пополнял расчётный счёт (р\с) для осуществления текущей деятельности (незаёмные средства). Сейчас, чтобы их вернуть, можно обналичить сумму с р\с, но не хочется платить комиссию.

  1. Может ли учредитель в счёт возврата ранее вложенных средств оплатить какую-либо покупку через р/с ЧТУПа?
  2. Может ли перечислить с р/с себе на банковскую карту с назначением платежа «Возврат средств на пополнение р/с»?

Перейти к ответу

Наталья, 15 ноября 2016 в 14:45

ЧТУП на УСН без НДС, ведём КУДиР. Товар — одежда. По причине неправильного хранения часть одежды пришла в негодность.

  1. Может ли учредитель-директор в одном лице своим решением (или актом) списать часть товара как испорченную?
  2. Или нужно обращаться в специальную организацию, занимающуюся переработкой отходов?

Перейти к ответу

К вопросу 2004. Самому перевозчику оплачивает фирма А (она и заказала его). Потом она отписала товар мне и услуги. Я потом этот товар перевыставила фирме Б и транспорт перевыставила (фирма Б оплатит мне и товар и транспорт).

Товар едет со склада фирмы А на склад фирмы Б сразу же, минуя наш склад. Конечный покупатель раньше оплачивал за услуги транспорта по ТТН. А сейчас по отдельному акту. Простите, что по десять раз одно и тоже, хочу разобраться. Как правильно, когда в ТТН забивался транспорт и когда акт выставляется.

Спасибо большое!

Так вот в заказчик перевозки вписывать Фирму А или Фирму Б, когда ТТН отписываю я?

Перейти к ответу

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при предоставлении стандартного налогового вычета 83,00 учитывается ли в начисленном доходе единовременная материальная помощь к отпуску на оздоровление? И облагается ли эта единовременная материальная помощь к отпуску на оздоровление ПН, ФСЗН и БГС?

Перейти к ответу

УСН без НДС, грузоперевозки (одна машина). Учредитель, директор, водитель — один человек.

Можно ли из валовой выручки при расчёте налога вычитать топливо, затраченное при выполнении грузоперевозок за отчётный период?

Перейти к ответу

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как поступить. Бухгалтер не проверила нормы командировочных, а с 01.07.2016 они изменились.

Работникам, которые работают, пересчитаем и выплатим, а как быть с сотрудниками, которые уже уволены после 01.07.2016? Как внести изменения в авансовый отчёт?

Перейти к ответу

Добрый день. Я ИП на едином налоге. Подскажите, как правильно заполнять книгу учёта валовой выручки? С уважением к вам.

Перейти к ответу

Роман, 12 ноября 2016 в 11:23

ИП, УСН 3% + НДС с КУДиР, доходы от экспорта услуг и выручка в валюте.

Скажите пожалуйста, проценты по валютному счёту заносятся в КУДиР в BYN на дату их начисления по курсу НБ РБ? И они прибавляются к выручке, и со всей итоговой суммы по ставке 3% (в моём случае) платится налог?

Перейти к ответу

Здравствуйте. Спасибо за ответ на вопрос 1991.

Сумму чека включили в расходы, но теперь волосы встают дыбом от того, что обнаружилось, что весь 2015 и часть 2016 по июнь, составляя авансовые отчёты, НДС в чеках за ДТ выделялся и брался в зачёт. На чеках НДС выделен, стоит печать АЗС, подписи продавца нет.

Подскажите, что делать. Надеемся на вашу помощь. Спасибо. В каких случаях НДС в чеках за заправку можно взять в зачет?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Мне фирма А отписывает товар, фирма А заказывает грузоперевозчика. Я оплачиваю фирме А товар и транспорт. Сразу я отписываю от себя этот товар фирме Б. Фирма Б мне оплачивает и товар, и транспорт. Перевозчик тот же, которого заказала фирма А. Товар едет со склада фирмы, а сразу на склад фирме Б в тот же день в ту же минуту.

Кого мне писать в строке заказчик грузоперевозки, когда я отписываю ТТН от себя?

Перейти к ответу

Добрый день! Регулярно читаю консультации специалистов ЧП «Люксбаланс», большое спасибо за ваш труд.

Прочитав вопрос и ответ 1951, я задумалась, у меня УСН без НДС в начале своей деятельности, я снимала помещение у индивидуального предпринимателя, ему не принадлежащего, по договору субаренды. Это помещение он через пару месяцев выкупил у собственника, но договор аренды мы не делали (т.е. деятельность осуществлялась в помещении до договору субаренды), позже это помещение он продал моему отцу.

Подскажите, пожалуйста, что мне грозит за субаренду без согласования с собственником, как мне оформить всё правильно, какие ограны это проверяют?

Заранее благодарна.

Перейти к ответу

Здравствуйте. Я ИП на УСН 5%. Государственное предприятие предлагает за поставленный ему товар рассчитаться продукцией. Есть возможность реализовать её в РФ.

Могу ли я продать полученную продукцию за наличные деньги на выездной торговле в РФ? Или я должен действовать как предприятие: искать покупателя, контракт, паспорт сделки, поступление валюты на расчётный счёт, обязательная продажа?

Перейти к ответу

Производство игр для детей. УСН с НДС, ведём КУДиР

Подскажите, пожалуйста! В накладной на передачу готовой продукции с производства на склад (внутренние перемещения, не БСО) что указывается в учётных ценах (предполагаю — плановая полная стоимость готовой продукции без НДС)?

Перейти к ответу

В организации установлен суммированный учёт рабочего времени с учётным периодом месяц. Продолжительность рабочего дня — 8−9 часов, выходные дни согласно графика. С 7.11.16 по 21.11.16 (14 дней) у меня был отпуск, а отработала я в этом месяце по графику 104 часа. В ноябре по графику мне поставили 182 часа, коллеге — 190.

  1. Была ли у меня переработка и сколько часов в октябре?
  2. Имеют ли право заранее ставить в график часов больше, чем по производственному календарю, и должны ли их оплатить в двойном размере (двойным окладом)?

Перейти к ответу

Добрый день! УСН без НДС, как поступить в ситуации, когда испорченные ТТН утеряны, налоговой проверки ещё не было.

Перейти к ответу

ООО имеет офис и два объекта розничной торговли. Центральная касса в организации есть. На каждый КСА ведётся книга кассира.

Есть ли ограничения по срокам сдачи продавцом д/с (выручки) из операционной кассы в центральную кассу? Можно ли продавцу оставлять определённую сумму денег в качестве разменки, если это будет закреплено приказом руководителя ООО?

Перейти к ответу