Крапивенцева
Елена Владимировна
Бухгалтер
3646 ответов
Задать свой вопрос
Ольга, 9 ноября 2016 в 17:18

Здравствуйте. Нахожусь в такой глуши, что даже посоветоваться не с кем.

ЧТУП. ОСН. У нас 2 грузовые машины. Заправляемся в баки автомобилей. При заправке обоих автомобилей всё топливо учитываем на счёте 10.3 (основной склад). Ведём карточки учёта выдачи и расхода топлива за месяц по каждому автомобилю отдельно. В конце месяца составляем сводную ведомость выдачи и израсходованного топлива (2 автомобиля вместе) и списываем Д-т 20- К-т 10.3.

Правомерно ли такое ведение учёта, или нужно топливо учитывать по каждой машине отдельно?

Спасибо.

Можно ли ГСМ при заправке учитывать в целом (все автомобили) по организации?

Перейти к ответу

ИП на УСН без НДС, КУДиР. Аренда.

Можем ли мы в счетах нашим арендаторам на перевыставление электроэнергии, указывать дополнительно ещё возмещение 5% нашего налога? Если да, то как правильно это указывать?

Перейти к ответу

Здравствуйте! У физического лица (гражданина РБ) в собственности находится нежилое помещение, он зарегистрирован как ИП, сдаёт это помещение в аренду и платит налоги как ИП.

Обязан ли он ставить на баланс ИП это помещение?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

ЧТУП на ОСН, розница, продовольственные товары. При закрытии месяца обнаружилось, что внесённая выручка на расчётный счёт превышает товарный остаток. Т.е. последнюю сдачу выручки от 28 октября займом уже не оформишь. Наверное, нужно сделать пополнением собственных оборотных средств организации. Директор — он же учредитель.

Каким образом возможно сделать пополнение собственных оборотных средств? И отражать его можно по счету 76.7?

Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день. Подскажите, при упрощённой системе налогообложения (5% от валовой выручки) нужно ли вести отчёт по расходам (закупка сырья и материалов). В книге учёта доходов и расходов раздела с расходами нет. При налоговой проверке требуются чеки, накладные, подтверждающие закупку материалов, которые используются в изготовлении конечного изделия?

Перейти к ответу

ООО, УСН без НДС с ведением бухучёта, ведётся кассовая книга, вид деятельности — производство столярных изделий по индивидуальным заказам. Принимали выручку (авансы) от физлиц по квитанции. В настоящее время приобрели КСА. Поступление наличных денег бывает далеко не каждый день.

  1. Нужно ли включать КСА каждый день и пробивать нулевые отчёты?
  2. При выдаче наличных денег на зарплату, сдачу их в банк и при других выплатах, нужно ли эти операции пробивать через КСА, и какие при этом записи нужно отражать в книге кассира?

Перейти к ответу

Водитель был в командировке в РФ. Ростов — Минск — Витебск. В Минске заправлял автомобиль за наличные российские деньги, так как белорусских не было. В чеке выделен НДС.Спасибо.

Можно ли принять этот чек (RUB) в расходы и НДС принять к вычету?

Перейти к ответу

Добрый день!

Спасибо, очень помогли по прошлым вопросам. Возник как раз ещё один. Какие документы ИП (УСН без НДС) должен отписывать заказчику который передал товар на давальческих условиях.

Наш вариант: акт выполненных работ, где прописана сумма услуги, матотчёт, счёт и ТН (ТТН), где зеркально отображается ТН(ТТН) заказчика на давальческое сырьё, т.е. указываем поступивший материал, а в примечании пишем, что возврат переработанного давальческого сырья.

Но сейчас нашла в ГБ статью, где пишут 2 вариант, что надо заказчику выписывать акт выполненных работ, возвратную ТН (ТТН) на материал, ТН (ТТН) на услугу, где будет прописана готовая продукция и стоимость услуги. Но зачем тогда акт выполненных работ выписывать, получиться тогда, что нам могут принять к налогообложению и сумму по акту, и сумму по ТН (ТТН). Может ли быть правильным всё-таки наш вариант?

Перейти к ответу

Здравствуйте, подскажите такой момент: есть ЧТУП (УСН без НДС), в штате один директор-учредитель, принят на 0,25 ставки. Начисленная зарплата не облагается подоходным налогом, т.к. меньше, чем льгота (83,00 рубля).

Может ли возникнуть вопрос о тунеядстве в следующем году, если этот человек подоходный не платил за 2016 год по вышеуказанной причине, но платил страховые, взносы в БГС?

Перейти к ответу

Помогите ещё с одним вопросом. У нас оптовая и розничная торговля в одном месте (т.е. стоит для розницы кассовый аппарат, а для опта выписываем счёт и ТТН), склад тоже один. Я с опта перемещение в 1С товар в розницу и выписываю акт реализации в течение дня. Чем подтверждать перемещение: у нас 1С есть документ склад-розница, на печать формирует только типовые ТН и ТТН, могу ли я их выписывать на простой бумаги А4 (не БСО) и ставить подписи, основание — внутреннее перемещение, не задействовать бланки строгой отчётности, будет ли так правильно? И ещё один вопросик. Как правильно оформить кассовые документы, кассир и касса организации по одному адресу и в одном месте в одном лице: сейчас я, пробив кассу и Z-отчёт, записываю в книгу кассира и в тот же день пишу «Сдано в кассу организации», а параллельно выписываю ПКО о приёме всей выручки в кассу предприятия и уже в течение недели сдаю в банк, оформив РКО.

Нужно ли мне как кассиру ещё на полученные деньги выписывать ПКО и РКО (о сдаче денег в кассу предприятия) или достаточно только в книгу кассира приложить квитанцию о приёме из ПКО, с помощью которого я оприходую деньги в кассу организации?

Перейти к ответу

Добрый день!

Подскажите, частное предприятие, ОСН + 20% НДС. Директор вышла в декретный отпуск, позже вернулась на 0,5 ставки на тоже же место, все документы мы оформили, приказ о прерывании, заявление, существенные условия не менялись.

Подскажите, в документах при получении БСО или других материалов, ТТН на какой приказ ссылаться: «приказ о вступлении в должность» или «приказ о прерывании декрета». Мы думаем, что на «приказ о вступлении в должность».

Перейти к ответу

Здравствуйте. Фирма на УСН без НДС с ведением бухучёта. Занимаемся производством мебели по индивидуальным заказам. Оформление производственного процесса от передачи материалов в производство до выпуска готовой продукции происходит следующим образом.

  1. Д10.1-К41.1 — перевод (перемещение) товара в материалы. Выписывается ТН на внутреннее перемещение на БСО.
  2. Д20.1-К10.1 — списание по нормам материалов в производство. Оформляется акт на списание на каждую единицу продукции согласно карточки расхода сырья.
  3. Д.43.1-К43.3 — передача с производства на склад готовой продукции. Оформляется накладной на внутреннее перемещение по форме С13 на белых листах. Производство и склад находится по одному адресу.
  4. Д43.3-К20 — закрытие месяца.

Правильно ли организован учёт и оформление первичных документов процесса производства готовой продукции?

Допустимо ли выписывать накладные не на БСО для передачи готовой продукции с производства на склад?

Перейти к ответу

ООО на УСН, КУДиР. В ст. 288 НК РБ указано, что к внереализационным доходам относятся доходы, кроме указанных в подпункте 3.17 пункта 3 ст. 128 (курсовые разницы).

Прошу помочь, а то совсем запуталась. Включаются ли положительные курсовые разницы от обязательной продажи валютной выручки во внереализационные доходы?

Перейти к ответу

Добрый день, у нас интернет-магазин на ЕН, в основном работаем на российского покупателя, пользуемся услугами транспортной компании и почты. В предыдущем вопросе я описала вопрос в отношении транспортной компании, спасибо, Вы всё ясно пояснили.

Вот ситуация с почтой РФ сложнее, у меня есть только отправочные документы, в дальнейшем клиент получает посылку с наложенным платежом, и почтовое отделение формирует список от кого и какая сумма поступила и общую сумму перечисляет мне на р/счет. Данный о дате вручения посылки клиенту у меня нет, почта такие сведения не предоставляет.

Подскажите, пожалуйста, в этом случае на какую дату брать курс НБ РБ для расчёта выручки (согласно ст. 299 п. 9)?

Перейти к ответу

Добрый день, Татьяна Сергеевна!

Я являюсь ИП и сдаю в аренду нежилое помещение ОДО,в котором я являюсь сооучредителем. Доход от суммы арендных платежей облагаю подоходным налогом по ставке 16%.

Применяю УСН по ставке 5% в отношении доходов, полученных от сдачи в аренду другим организациям и от сумм возмещения коммунальных услуг этими организациями.

Какую систему налогообложения я должна применять в отношении возмещаемых коммунальных расходов именно ОДО, участником которого я являюсь как физлицо? Относятся ли возмещаемые коммунальные платежи к предпринимательской деятельности?

Перейти к ответу

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста.

Организация ОАО взяла в лизинг машину, но через месяц её разбили. Страховая компания выплатила лизинг. По окончании графика по лизинговым платежам наше предприятие ставит на учёт счёт 01 по акту передачи. Но машина ещё не до конца отремонтирована и, возможно, ремонт закончат месяца через 3 и, соответственно, поставят в ГАИ на учёт.

Как нам поставить на учёт и не начислять износ?

Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день!

Может ли в ЧПУП не быть главного бухгалтера? Хотим взять бухгалтером работника со стажем 1 год, т.е. по Закону о БУиО главным он быть не может. Можно ли просто взять на работу бухгалтера, но в должностной прописать функционал главного?

Перейти к ответу

Виталий Иванович, 1 ноября 2016 в 15:47

Добрый день! Прошу у Вас помощи.

Перечитал множество информации и запутался окончательно. Я являюсь ИП на УСН без НДС. Осуществляю грузоперевозки на личном авто. Наёмных работников нет. Т.е. мне дали задание, я его выполнил, отдал акт выполненных работ, через два дня мне заплатили. У меня нет предоплат и ничего прочего! К перечислениям по актам есть ещё проценты по остаткам на счету и оплата за клиент-банк. Ну и конечно само снятие денежных средств, уплата процента банку за перевод денег, уплата налога по УСН.

Подскажите, пожалуйста, какие разделы КУДиР мне нужно заполнять? Данные в КУДиР заносить на чистые листы формы или же продолжать заполнение с прошлого отчетного периода? Спасибо!

Перейти к ответу

Добрый день, у нас интернет магазин на ЕН, в основном работаем на российского покупателя, пользуемся слугами транспортной компании и почты. Транспортная компания предоставляет каждую неделю акт о врученных (либо не врученных) и оплаченных заказах, в акте указана дата отправки заказа, дата вручения покупателю, сам акт датирован концом недели, деньги же мне перечисляются на р/с примерно через 10 дней.

Пример: заказ отправлен 05,10,16, вручён покупателю 13,10,16, акт датирован 16,10,16, деньги зачислены на р/счёт 25,10,16. Также есть заказы, которые возвращаются обратно как отказ от получения. Вся выручка поступает в российских рублях. В налоговом кодексе прописано двояко, мол, нужно брать курс НБ РБ на дату отгрузки (вручения) потребителю (ст. 299 п. 9). Дата отгрузки и дата вручения потребителю у меня разные.

Подскажите, пожалуйста, на какую дату брать курс НБ РБ для расчёта выручки?

Перейти к ответу

Екатерина, 1 ноября 2016 в 12:15

Добрый день! Собираюсь открывать интернет-магазин. Первые месяцы планирую уплачивать единый налог. Хочу нанять по договору физлицо, которое имеет постоянное место работы, для доставки заказов покупателям. По какому договору это лучше сделать? И нужно ли платить ФСЗН? И ещё, на сайте МНС вычитала, что ИП, впервые зарегистрированный или торгующий менее 14 дней в месяц, вправе подать декларацию и уплатить 0,5 ставки единого налога за день до начала осуществления деятельности.

Могу ли я (2 года работала по УСН по другому виду деятельности, т.е. не впервые зарегистрирована) подать и уплатить 0,5 ставки, если планирую запускать интернет-магазин во второй половине ноября?

Перейти к ответу

Добрый день! На работника пришли исполнительные документы по удержанию из зарплаты 50% (прислали банк и ГАИ).Работник хочет написать заявление о том, чтобы всю зарплату удерживали.

Возможен ли вообще такой вариант? Как поступить?

Спасибо!

Перейти к ответу

Добрый вечер!

Обязательно ли кассиру иметь удостоверение на право работы с КСА? Если да, то каким нормативным документом установлена такая обязанность и какая ответственность ожидает за нарушение этих требований?

Спасибо большое.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья!

ИП (УСН с НДС, учёт в КУДиР). ИП отгружает товар по накладным и в накладных, например, 100 рублей НДС, а если считать его от выручки, то получится 99 рублей, возникает разница в 1 рубль за счёт округления. В ЭСЧФ, выставляемом покупателям, указываем НДС — 100 рублей, а в декларации по НДС — 99 рублей. И в КУДиР в разделе 8 ч. 2 НДС составляет 100 рублей, а в разделе 1 ч. 1 гр. 5 НДС — 99 рублей.

Что делать с этой разницей за счёт округления? Как отразить её в КУДиР, чтобы уровнять НДС начисленный от выручки и выставленный покупателям?

Перейти к ответу

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, впервые отправляем сотрудника в служебную командировку (на 1 день). Составляем приказ и командировочное удостоверение и выплачиваем суточные (половина нормы)

  1. Нужны ли еще какие-либо документы, кроме приказа и командировочного удостоверения?
  2. Суточные при однодневной командировке выплачивается в половине нормы за 1 день до командировки и не облагаются никакими налогами и сборами, а заработная плата за время командировки сохраняется?

Перейти к ответу

Людмила, 31 октября 2016 в 11:41

Добрый день! ИП на УСН без НДС, розница запчастями. Хочет начать работать по опту с НДС (продукты). В декларации за III квартал об этом налоговой не сообщил, т.к. решение об опте пришло уже в конце месяца.

Я узнавала, по оптовым отгрузочным документам ноября выделенный НДС надо перечислить в бюджет и подать декларацию (месячную) в декабре. Налог по УСН за ноябрь, декабрь остается 5% (т.е. в эти месяцы, несмотря на НДС, предприниматель плательщиком не становится) и подаётся в январе с пометкой, что с 2017 г. переходит на УСН с НДС (3 %).

  1. Надо ли начислять НДС в размере 20% по розничным оборотам за ноябрь и декабрь 2016 г. или к рознице выделенный по опту НДС никакого отношения не имеет?
  2. А если имеет, то начислять с начала ноября или с момента, как прошло выделение НДС?

Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день!

Я ИП, подоходник, розничная торговля, ассортимент около 2 000 позиций. Рассчитываю налог по среднему проценту. На конец квартала бывает неоплаченный товар (мы его не продаем, пока не оплатим), правильно ли я делаю, что включают их в общую сумму поступления при расчёте? И ещё вопрос по оформлению книги учёта ГП: остаток на начало месяца в розничных ценах согласно инвентаризационной описи п. 4, поступление в розничных ценах согласно реестров п. 7, реализовано — сумма выручки п. 14. Остаток по формуле п. 4 + п. 7 − п. 14 = п. 18.

Книга доходов и расходов: заполняю за каждый день выручку согласно z-отчёта, расходы согласно р/с (проценты банка, аренда, реклама).

Сам расчёт оформляются в произвольной таблице Exel.

Правильно ли я делаю? Может есть какие нюансы?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте! Строительной организации нужно отчитаться по хозяйственной деятельности за кварталы.

Помогите высчитать (формулой, может в каком отчёте):

  1. Валовая добавленная стоимость;
  2. Соотношение темпа роста производительности труда и темпа роста з/п.

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте. Я ИП. Розничная торговля. Привезла товар из РФ на домашний адрес. Отписала накладную на торговую точку, внутреннее перемещение, цены указала, какие должны быть в продаже. На каждой единице товара наклеен ценник.

Сейчас хочу на часть товара поднять цену, а на часть снизить. Ценники переделала с новой ценой, но получилось, что этого товара в накладных по таким ценам нет. Может надо по новому переписать товар в ТН, но тогда что указать в накладной (отправитель, получатель, основание).

Какие действия нужно предпринять с ТН, если товар нужно уценить или сделать цену выше?

Перейти к ответу

Елена, 28 октября 2016 в 21:56

Здравствуйте, берём человека на работу на 0,2 ставки, зарплата будет 90 рублей на 0,2 ставки. Интересует вопросы по подоходному налогу:

  1. Вычеты нужно применять в полном объёме или пропорционально 0,2 ставки?
  2. Вычеты (стандартный + на детей) получается больше, чем зарплата, правильно ли то, что подоходного не будет?
  3. И вопрос про взносы, ФСЗН уплачивать от 90 руб. или минимальной зарплаты?

Перейти к ответу

Татьяна, 28 октября 2016 в 15:23

К 1967.

Здравствуйте! Про возмещение транспортных услуг. Транспорт заказывает фирма, которая нам отгружает товар, и этот же транспорт потом везёт, когда мы перепродаём этот товар. Товар везётся со склада фирмы, которая нам продала товар и сразу на фирму, которой мы перепродаем.

Вот это возмещение транспортных услуг, мы оплачиваем фирме, которая нам продала и потом мы перевыставляем фирме, которой мы перепродаём, без надбавки. Так этот транспорт входит в НБ НДС и УСН?

Спасибо большое!

Перейти к ответу

К 1964. Вот мы перепродаём товар (добавляем 5%) и транспортные услуги (они проходят транзитом, на них мы ничего не накручиваем, транспорт заказывает фирма, которая нам отпускает товар). У нас УСН с НДС, ведение КУДиР (ООО).

Спасибо Вам большое, что помогаете разобраться!!!

Какая сумма из этого проданного товара и транспортных услуг, попадает в налоговую базу по НДС и УСН?

Перейти к ответу

Анастасия, 27 октября 2016 в 11:03

Здравствуйте, Наталья. Спасибо Вам большое за ответы, уже не раз выручали. Вот и опять нужна Ваша помощь.

ИП, оптовая и розничная торговля ОСН без НДС. Подскажите, пожалуйста, в следующей ситуации прошлый бухгалтер с 01.01.16 г. вела учёт в 1С (суммовой учёт), а не в книге учёта. Книгу учёта доходов и расходов я ещё как-то восстановлю, но вот книгу учёта товаров не осилю, т.к. очень большая номенклатура и все расчёты по наценке, списанию себестоимости и отражению выручки делала программа в суммовом выражении, а не по каждой позиции. Вывести остаток нереализованного товара в количестве и по покупным ценам я не смогу, т.к. товар перемещен в розницу и по каждой позиции разная наценка. Заранее благодарю.

  1. Возможно ли как-то видоизменить книгу учёта товаров?
  2. Можно ли гр. 4, 18, 32, 46, 60 книги учёта товаров заполнять в розничных ценах и общей суммой, а не по каждой позиции, т.к. суммовой учёт?
  3. Опт в этих же графах можно заполнять отдельной строкой?

Перейти к ответу

ИП на едином налоге приобретает товар в РФ за наличный расчёт для дальнейшей реализации в розничной сети. Товар из РФ в РБ перевозит сам ИП на личном автомобиле.

Подскажите, пожалуйста, возникает ли необходимость выписывать CMR? Если да, то кто её должен оформлять. Спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, у нас УСН с НДС, ведение КУДиР (ООО). Мы оказываем услуги фирме. Когда у них нет денег оплатить, мы берём товар у них и перепродаем его (делаем взаимозачёт на сумму по ТТН). Мы этот товар перепродаём сразу. Фирма, которая нам отпустила товар, выставляет нам счета-фактуры по НДС. Но мы ведь тоже перепродали этот товар.

Кто должен брать НДС в зачёт? Наша фирма или фирма, которой мы перепродаём? Нам нужно выставлять счета фактуры по НДС?

Перейти к ответу

Елена, 26 октября 2016 в 23:10

Грузоперевозки. Заявка с Турции на перевозку стоимостью 1000 $. Расчёт наличными водителю. Водитель потратил по пути 50 $ на заправку. Правильно ли я понимаю, приходный по кассе выписываем на 1000 $ и расходный на хоз. нужды водителю 50 $. 950 $ сдаём в банк.

Перейти к ответу

Работница находится в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет. Она принесла две справки, в которых она работает по совместительству на 0,3 и 0,2 ставки у разных нанимателей по контракту. В каком размере необходимо ей выплачивать пособие?

Перейти к ответу

К вопросу 1960.

Здравствуйте! Если переделать первый договор от 23.03.2015 и сделать первый приказ, а на остальные заявки сделать дополнения-изменения в приказ от 23.03.2015, водитель получал маршрут по телефону? Тогда отчёт и расчёт правильные?

Перейти к ответу

Елена, 25 октября 2016 в 23:30

Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, расчёт командировочных, всё ли правильно я подсчитала, а то сомнения в себе ужасные. Оплата расхода за проживание по положению 20% от нормы. Спасибо!

Перейти к ответу

К вопросу предыдущему про отпускные при увольнении.

Подскажите методику расчёта. Никак не пойму, какие дни делить.

Перейти к ответу

Добрый день!

ЧП на УСН без НДС. Денег на р/с нет, директор, он же учредитель, пошёл и заплатил за услуги электросвязи поставщику наличными через кассу банка, квитанция утеряна. Поставщик предоставил директору м/о об оплате, но без печати. Я так понимаю, нет квитанции, нет авансового отчёта, у поставщика оплата прошла, у меня — нет.

  1. Можно документ от поставщика (без печати), которому платили за услуги через кассу банка, прилагать к авансовому отчёту?
  2. Какими проводками отразить оплату услуги электросвязи у меня?

Перейти к ответу

Подскажите, человек принят 13.12.2015, уволен 25.10.2016, отпуск не использовал, отпуск 24 дня. За сколько дней неиспользованного отпуска нужно сделать расчёт при увольнении (ведь полный год работник не проработал)?

Перейти к ответу

К вопросу 1938.

Добрый день, Наталья! ООО на упрощённой системе уплатило пошлину и НДС таможне наличными на их счет, минуя счёт ООО. Не посчитает ли налоговая выручкой эти деньги, или как их правильно оформить?

Перейти к ответу

Людмила, 24 октября 2016 в 09:29

Доброе утро! ЧТУП на ОСН, розничная и оптовая торговля продуктами питания. НДС по удельному весу. За истёкший квартал произведены хозяйственные операции: розничная торговля продуктами по расчётной ставке НДС, оптовая торговля продуктами по ставке НДС 10%, оптовая торговля непродовольственными по ставке НДС 20%, оказаны посреднические услуги по ремонту оргтехники (ставка НДС 20%).

Вычеты необходимо было распределить в порядке очереди. В качестве оборота для распределения вычетов я взяла всю сумму выручки по всем операциям. Определила НДС по реализации. Затем определила сумму НДС, подлежащую вычетам по товарам, приходящихся на оборот, облагаемый по ставке НДС 10% (почему-то сумма этого рассчитанного НДС не совпадает, если его считать по входящим накладным (потом эту сумму я отражаю по строке 4 в разделе 4 декларации по НДС. Рассчитанный — 280 руб., а по ТТН — 226 руб.). В первую очередь учла сумму НДС по товарам, подлежащую вычету в пределах НДС по реализации, вторая очередь по ОС отсутствовала, в третью очередь — учла сумму НДС, подлежащую вычетам по товарам, приходящихся на оборот, облагаемый по ставке НДС 10%. Общая сумма вычетов совпадает с данными 1С. Я бухгалтер молодой и делала это впервые. Спасибо за понимание.

  1. В сумму оборота для распределения вычетов входит выручка по всем операциям?
  2. Рассчитанный подлежащий вычету НДС по ставке 10% должен совпадать с приходными ТТН?
  3. Правильно ли я сделала распределение вычетов?

Перейти к ответу

Здравствуйте! В настоящее время работаю как ИП, плачу только подоходный налог (16%). Хочу учредить ЧУП (торговля через интернет-магазин, общая система налогообложения), в котором я буду являться руководителем и единственным работником.

Смогу ли я не начислять себе заработную плату, а только получать дивиденды? Если да, то обязательно ли в этом случае нужно будет делать выплаты в ФСЗН? Не появятся ли дополнительные (налоговые или иные) обязательства в работе ЧУП по сравнению с ИП?

Перейти к ответу

К вопросу 1952. Спасибо, Наталья, очень помогаете! Вы написали, что если мы ведём КУДиР, то учёт запасов не ведётся вообще.

Это относится и к производству? Может подскажете, где это написано? Дело в том, что в БелГИМ мне сказали завести журнал учёта и контроля материалов. Может он тогда не нужен, если у нас КУДиР или этот журнал и учёт запасов — это разные вещи?

Перейти к ответу

Екатерина, 22 октября 2016 в 15:52

К вопросу 1944. Попытаюсь объяснить как сама понимаю :)

Орган сертификации требует приложить к заявке на сертификацию накладную на готовую продукцию (как документальное подтверждение, что она произведена и передана на склад), на основании заявки и накладной выезжают эксперты на место хранения и отбирают для экспертизы необходимое кол-во продукции. Т.е. накладная, в данном случае, — это первичный внутренний документ организации, нашла в интернете форму МХ-18 (думаю, подойдёт).

Какие графы в МХ-18 мне необходимо заполнять, а какие необязательно (я ЧУП на УСН с НДС)? Подскажите, где можно почитать о том, какие внутренние первичные документы должны быть в организации, которая занимается производством игрушек?

Перейти к ответу

Сергей, 21 октября 2016 в 16:00

Здравствуйте!

ИП работает по УСН 5% без уплаты НДС. Оказывает услуги. С мая сдаёт помещение в субаренду. Теперь он должен перейти на 16% налога по всей своей деятельности полностью либо только по субаренде?

Заранее спасибо!

Перейти к ответу

ИП оказал услуги СОДО, где его мать является одним из учредителем. И оказал услуги ИП (его мать).

Нужно ли ИП уплачивать подоходный налог?

Перейти к ответу

Добрый день, я ИП, вид деятельности — розничная торговля, есть наёмный рабочий (грузчик), зарплата у него минимальная — 230 рублей.

Необходимо ли мне проводить индексацию минимальной заработной платы в порядке, предусмотренном для индексации доходов, полученных из бюджетных источников, в соответствии с законодательством об индексации доходов населения с учётом инфляции?

Перейти к ответу

Татьяна, 20 октября 2016 в 12:37

Использование ПКО-1 (Гомель).

Доброго дня.

Прошу помощи в следующей ситуации: ИП, УСН 5% без НДС. Рекламные услуги без КСА (п.п. 31.12, 31.21 Постановление № 924/16 от 06 июля 2011г.). ИП принято решение о ведении кассовой книги. Будет ли правильным следующий порядок действий ↓

Перейти к ответу