Крапивенцева
Елена Владимировна
Бухгалтер
3646 ответов
Задать свой вопрос

Я работаю на едином налоге, могу ли я продать мотоблок по безналичному расчёту организации для личного пользования, как правильно оформить документы?

Огромное спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте.

Наша организация занимается изготовлением мебели по индивидуальным заказам. Мы на УСН без НДС с ведением бухгалтерского учёта. На каждое изделие составляется карточка расхода сырья. От каждого заказа есть отходы производства (обрезки, куски ДСП), которые из-за размера не могут быть использованы в дальнейшем производстве.

Например, есть лист ДСП, его размер 5,796 м², на изготовление стола потребуется 5,54 м². Из остатка 0,256 м² ничего не сделается, и он выкидывается в мусорный контейнер. Понятно, что проводкой Д20 К 10 я списываю 5,54 м².

Как правильно в бухучете отразить такие отходы и какими документами это оформляется?

Перейти к ответу

Правильность начисления загранкомандировки

Здравствуйте! Грузоперевозки УСН без НДС с наёмными лицами. Восстанавливаю учёт. Подскажите, пожалуйста, правильно ли начислены командировочные, а то меня как-то сумма смущает. По положению проживание оплачиваю 20% от нормы.

Спасибо!

Перейти к ответу

Светлана, 28 сентября 2016 в 13:21

К вопросу 1892.

Пожалуйста, подскажите, а нормы можем ли мы сами написать (технического образования нет), так как считаем сами, или надо утверждать их где-то? Если сами, не будет ли здесь нарушение какого-либо закона?

Перейти к ответу

Подскажите, пожалуйста, можно ли принять товарный чек от 26.09.2016, в котором цена и сумма по наименованиям заполнены в рублях до деноминации, а всего прописью до деноминации и после. Чек КСА тоже в рублях до деноминации.

Перейти к ответу

ИП на ОСН. Хотим изготавливать металлические заборы. Есть наёмные лица.

  1. Подпадает ли данный вид деятельности под ОСН с 16%?
  2. Данный вид деятельности — это производство или всё-таки услуги? Материал (металл) наш. Если производство, надо ли будет делать калькуляции?

Перейти к ответу

К вопросу 1889. Простите за настойчивость. Не могли бы вы объяснить, почему мы не должны платить налог на недвижимость за ИП? Ведь вроде ИП сам его не платит?

Перейти к ответу

Подскажите, пожалуйста, в каких единицах необходимо будет составить бухгалтерскую отчётность за 9 месяцев 2016 года?

Перейти к ответу

Организация на УСН, грузоперевозки, арендует у ИП 20 м² офисных помещений с 01.01.2016. Декларацию на недвижимость не подавали и, соответственно, налог не платили.

Как сейчас правильно поступить? И вообще, надо ли нам платить налог на недвижимость?

Перейти к ответу

ИП на ОСН с НДС, торговля стройматериалами. Хотим сами изготавливать металлические козырьки (на двери, например).

  1. Подпадает ли данный вид деятельности под ремесленную деятельность?
  2. Если нет, то можно ли на используемой нами сейчас системе налогообложения оказывать данные услуги? Если да, то необходимо ли вести в данном случае раздельный учёт? Тоже 16% налог?

Перейти к ответу

Валерий, 26 сентября 2016 в 20:03

Я ИП, УСН 5%, изготавливаю комоды не по индивидуальному заказу и продаю путём подачи объявлений в интернет

Подскажите, пожалуйста, могу ли я покупать материалы и фурнитуру за наличный расчёт у фирмы, имеющей право торговать за наличку (на данный момент покупаю по безналу), и какие документы мне должны выдать?

Спасибо.

Перейти к ответу

Александр, 26 сентября 2016 в 19:56

Ошибочно зачисленные деньги

Добрый день. Как правильно вернуть деньги с р/с? Плательщик случайно перевёл одну и ту же сумму 2 раза, я хочу вернуть ему обратно.

Что нужно написать в назначении платежа, и нужно ли это как-то указывать в декларации? У меня ИП на УСН.

Перейти к ответу

Светлана, 24 сентября 2016 в 15:30

ООО на УСН (КУДиР), грузоперевозки. Водители ездят в РФ. На командировки мы снимаем с р/с рубли РФ. Кассового аппарата нет.

Необходимо ли нам делать ПКО валютный, (т.е. покупать БСО), и, соответственно, расходник?

Перейти к ответу

Здравствуйте. ИП на подоходном налоге: оптовая торговля, производство. Как правильно провести по бухучёту: ИП (закупочное сырьё) изготавливает по договору переработки комбикорм и частично использует на собственные нужды в личной хоздеятельности (10.1 или 41)? Как отразить в декларации? Относится к затратам?

Перейти к ответу

Здравствуйте.

Направляем водителя в командировку в РФ. Работаем без командировочных удостоверений.

  1. Приказ.
  2. Задание водителю.
  3. Делаем запись в журнале учёта работников, выбывающих в командировки, но что писать в графе 6. Ф.И.О. работника выдавшего командировочное удостоверение и графа 9. Подпись работника получившего командировочное удостоверение? Может в журнале эти графы заклеить и написать вместо удостоверения слово «задание»?

Как правильно заполнить журнал учёта работников, выбывающих в командировки, если ЧТУП работает без командировочных удостоверений?

Перейти к ответу

Фирма на УСН без НДС.

Планируем заниматься производством мебели по индивидуальным заказам. Подскажите, пожалуйста.

  • Как списывать материалы при производстве мебели по индивидуальным проектам?
  • Нужно ли составлять калькуляцию на каждый вид проекта или утверждать нормы по списанию материалов?
  • Какие должны быть документы на изготовление и реализацию продукции?

Перейти к ответу

Светлана, 22 сентября 2016 в 14:03

Организация (ОСН). Получили сырьё (трубы, 1 тонна), а в последствии оказалось, что они бракованные. Возврат невозможен. Счёт 28 не ведётся. Т.к. мы не можем её использовать в производстве, мы вынуждены её сдать на металлолом.

Как правильно это оформить, и какие проводки сделать? Можно ли списать за раз?

Перейти к ответу

Здравствуйте. Фирма на УСН без НДС. Занимаемся оптовой, розничной торговлей ДСП и оказываем услуги по распилу и оклейке ДСП юридическим и физлицам. Планируем изготавливать мебель по индивидуальным заказам. Сейчас подготавливаем образцы мебели к сертификации. Возникли некоторые вопросы.

  1. Как правильно отразить на бухгалтерских счетах передачу образцов мебели для прохождения сертификации?
  2. Будет ли это считаться реализацией при УСН?

Перейти к ответу

Светлана, 21 сентября 2016 в 14:32

Частная организация (ОСН). На 2016 год утверждена учётная политики, где сказано, что мы ведём книгу покупок.

Можно ли с августа 2016 г. внести изменения в учетную политику, что книгу покупок с августа 2016 г. вести не будем?

Перейти к ответу

Здравствуйте, подскажите такой вопрос. Он касается ошибки (по незнанию), которую я обнаружила сама, но спустя время.

Я ИП (ОСН), торговля по образцам. При почтовом отправлении в посылку вкладывалась «Квитанция о приёме наличных денежных средств при продаже товаров». Спустя пару дней при получении денежного перевода на почте выдавался кассовый чек (талон),который я фиксировала в книге учёта. На данный момент знаю, что не надо было вкладывать квитанции в посылку, а так я делала целый год.

Подскажите, как исправить эту ошибку или лучше сообщить инспектору? Какой за это может быть штраф? Заранее огромное спасибо Вам!

Перейти к ответу

Доброе утро! Спасибо Вам за помощь!

ИП, торговля. УСН без НДС. Ведём КУДиР и есть кассовый аппарат. Розница, иногда выписываем ТН организациям.

Подскажите, как правильно записать выручку в КУДиР во второй части за каждый день по отчёту гашения или в общем за месяц? И куда писать суммы по ТН?

Перейти к ответу

Людмила, 20 сентября 2016 в 15:51

Здравствуйте, Наталья!

Я ИП, УСН без НДС, розничная торговля. Заключили договор поставки с оплатой по мере реализации и возвратом не реализованного товара с поставщиком на ОСН. Возникла ситуация обмена и возврата части товара поставщику. Товар не оплачен. В ТТН решила НДС поставщику отражать, т.е. сделать дубль входной ТТН, как товар ко мне поступал. У меня ведь в договоре расписано, что имеется возможность обмена и возврата. Позвонила в налоговую удостовериться. Сказали: мыслите правильно, однако при налоговой проверке могут воспринять эти хозоперации не как возврат, а как реализацию, а я стану плательщиком НДС на УСН.

Как правильно вернуть товар упрощенцу без НДС фирме-плательщику НДС? Спасибо огромное за консультацию.

Перейти к ответу

Здравствуйте! На предприятии разделили склад. Появился склад для реализации товаров.

Подскажите, пожалуйста, нужно ли заводить карточки складского учёта на каждый товар, если он в этот же день и продаётся, и его может быть до 100 единиц. И где можно почитать про складской учёт готовой продукции в швейном производстве?

Спасибо.

Перейти к ответу

Наталья, добрый день. Я так понимаю, ЭСЧФ при экспорте в РФ мы должны выставлять в свой адрес не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем (кварталом), в котором экспортный оборот отражают в декларации по НДС? Даже если отгрузка произошла до 01.07.2016, а срок отражения в налоговой декларации суммы НДС приходится на период после 01.07.2016, то выставлять ЭСЧФ по этой отгрузке нужно?

Но поскольку декларация НДС по первой части составляется нарастающим итогом, то в ней и в приложении 11 за 3 квартал будут отражены и обороты по нулевой ставке, которые были отражены и за первый, и за второй квартал. А по ним тоже нужно составлять ЭСЧФ или нет?

Нужно ли выставлять ЭСЧФ по отгрузкам на экспорт в РФ, которые отражены будут в декларации за 3-й квартал 2016 и которые продублированы в декларации за первый и второй квартал 2016, или только по новым отгрузкам (которых в декларации за предыдущий квартал не было)?

Перейти к ответу

Добрый день, Наталья. Подскажите, пожалуйста, по поводу ЭСЧФ.

Дело в том, что некоторые поставщики так и не выставляют ЭСЧФ в наш адрес, руководствуясь письмом МНС от 22.06.2016, в котором разъясняется, что в случае невозможности выставления ЭСЧФ осуществление налоговых вычетов производится на основании первичных учётных документов. И такой порядок действует до 01.01.2017. На Ваш взгляд, правомерно ли принятие к вычету сумм НДС без ЭСЧФ на основании первичных документов до 01.01.2017?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

ИП (УСН с НДС, КУДиР, выручка по моменту оплаты). Сдаём в аренду помещение. По условиям договора оплата аренды за текущий месяц (август) арендатором производится до 10-го числа месяца, следующего за отчётным (за август оплата до 10 сентября).

Внесение арендной платы производится в белорусских рублях в сумме, эквивалентной размеру арендной платы по курсу НБ РБ на день платежа. Акт пользования имуществом выписывается последним числом текущего месяца в долларах.

Курс на 31.08 — 1,9578. Арендная плата — 100$, в т.ч. НДС — 16,67$. Арендатор оплатил аренду 2 сентября — 196,13, в т.ч. НДС — 32,69 (курс на 2.09.16 — 1,9613). Образуется положительная суммовая разница в размере 0,35 рублей (196,13 − 195,78). Заполняю КУДиР следующим образом:

  • 31.08.16 заполняю раздел 1 ч. 2 п. 1:
    • гр. 1 — 31.08.16;
    • гр. 3 — ст-ть указываю по курсу на 31.08.16 (195,78);
  • 02.09 заполняю гр. 23 — оплата в сумме 195,78 руб.;
  • 02.09.16г заполняю раздел 1 ч. 1:
    • гр. 5 — 0,35 руб.;
  • 02.09.16 заполняю раздел 8 ч. 2:
    • гр. 1 — 31.08.16;
    • гр. 3 — ст-ть указываю по курсу на 31.08.16 — 195,78 (100 × 1,9578). Наверно, ещё нужно отразить суммовую 0,35 руб. в р. 8 ч. 2.

Вопросы:

  1. Правильно ли заполняю КУДиР (даты и суммы)?
  2. Налоговая база при УСН равна 163,50 руб. (195,78 + 0,35 − 32,63 (195,78 × 20 / 120))? НДС из суммовых не отнимается?
  3. Налоговая база для НДС равна 196,13 (195,78 + 0,35)?
  4. Суммовую в размере 0,35 отражать в разделе 8 ч. 2?

Перейти к ответу

Добрый день. Обращаюсь к Вам не с профильным вопросом, но может подскажете, как правильно поступить. Главный бухгалтер уходит в отпуск. Организация маленькая, всего пара человек. Специалиста, который подходил бы на должность и.о. главного бухгалтера, просто нет. Возможно ли передать право подписи РКО и ПКО кассиру, право подписи банковских документов через ЭЦП директору, а остальные функции главбуха просто не передавать?

Возможно ли передать право подписи РКО и ПКО кассиру, право подписи банковских документов через ЭЦП — директору, а остальные функции главбуха просто не передавать? Или просто все функции стоит передать директору?

Перейти к ответу

Добрый день. Работаю в ООО с численностью до 15 человек рядовым сотрудником. В ноябре ухожу в декрет.

Подскажите, кто мне должен выплатить больничный и декретные: фирма или фонд? И каким образом?

Перейти к ответу

У работника исполнительный лист по взятому кредиту в банке. Мы выплатили ему материальную помощь к 1 сентября.

Надо ли из суммы этой материальной помощи удерживать 50% в счёт погашения кредита по исполнительному листу?

Перейти к ответу

Мария, 1 сентября 2016 в 23:19

Здравствуйте! ЧУП, УСН, КУДИР без НДС. Везём товар на выставку. Продавать на выставке не будем.

Можно ли оформить ТН-2 вместо ТТН-1? Грузополучатель — мы, но адрес выставки. А каким документом оформляется возврат товара с выставки?

Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день.

Дивиденды могут выплачиваться физлицу, юрлицу-резиденту и юрлицу-нерезиденту. ФЛ — подоходный, резидент — налог на прибыль с дивидендов, нерезидент — налог на доходы. Это у меня уже уложилось.

Теперь ситуация № 1. Дивиденды получает ЮЛ-резидент и ЮЛ-нерезидент: в декларации по налогу на доходы указываю сумму, которая на нерезидента, а в декларации по налогу на прибыль ч. III — в первой строке указываю общую начисленную сумму дивидендов, а в расшифровке (строка 4.3) — сколько из них было начислено ЮЛ-резиденту.

Вопрос в ситуации № 2, когда вся сумма дивидендов у меня начислена ЮЛ-нерезидентам, в декларации по Налогу на прибыль часть III — в первой строке указываю общую начисленную сумму дивидендов, а вот в расшифровке (строка 4.3)?

Как правильно заполнить ч. III декларации по налогу на прибыль? В ситуации № 2 в расшифровке (стр. 4.3) — ноль? Или если у меня ЮЛ-резиденты вообще в составе учредителей отсутствует, то я эту часть не заполняю и не подаю?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

ИП, УСН без НДС. При заполнение КУДиР раздела 2.2 (учёт исчисленных и перечисленных подох налога), возник вопрос. Дата и номер, платёж инструкции я вписываю дату платежа поручения, если с расчётного счёта переводила и номер квитанции, если оплачивала в банке. Также не доплачена сумма подоходного налога за работника за март, я могу его сейчас доплатить? И что делать, если утеряна квитанция одна по уплате отчислений в ФСЗН через кассу банка?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Нашла новость о том, что с 1 сентября для белорусских предприятий-экспортёров снижен размер обязательной продажи иностранной валюты с 30% до 20% от суммы выручки в иностранной валюте.

Как это отразится в документах и как это можно использовать для развития предприятия?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

ИП УСН без НДС. Заполняю КУДиР, возник вопрос, какие разделы заполнять. Товар ввозился из РФ (уплачивался ввозной НДС) и в РБ, был 1 сотрудник, приём денег через кассу.

Заполняла раздел 1 часть 1, раздел 2 и раздел 4. Нужно ли мне заполнять раздел 7(по РФ) и 8 (по РБ)?

Перейти к ответу

Организация на ОСН. Работница находится в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3-х лет. И у неё есть ещё ребенок 4-х лет. Мы выплачиваем ей два пособия.

Надо ли у неё требовать справку с детского сада на ребёнка в возрасте 4-х лет (для подтверждения выплаты ей второго пособия на ребёнка старше 3-х лет в период воспитания ребенка до 3-х лет)?

Перейти к ответу

Светлана., 30 августа 2016 в 15:39

Добрый день! Расскажите, пожалуйста, как правильно заполнять книгу учёта БСО. Магазин, ИП.

Как правильно оформить испорченные ТТН и куда их девать? Обязательно ли вести книгу учёта БСО? Есть ли требования к ценникам в магазине у ИП?

Перейти к ответу

Организация, ОСН. Работнику начислена зарплата — 492 рубля за август. Работник принёс квитанцию об оплате за обучение (первое высшее) на сумму 255 рублей.

Правильно ли я указала подоходный налог: (492 р. − 255 р. − 83) × 0,13 % = 20,01 рублей. Т.е. с работника надо удержать только 20,01 рублей подоходного налога?

Перейти к ответу

Организация на ОСН. Отправили водителя в командировку в РФ на 6 дней с 15.08 по 20.08. 20.08 приходится на субботу. Все расчёты по командировке мы, как обычно, выплатили.

А вот как поступить с этим субботним днём, 20.08.16? Надо ему начислить зарплату в размере среднего за этот день? Т.е. как бы за 8 часов работы дополнительно? Будет в месяце у него не 23 рабочих дня, а 24, и не 184 часов, а 192 часа?

Перейти к ответу

Светлана, 29 августа 2016 в 15:37

Здравствуйте. У ИП магазин автозапчастей. Работает один, работников нет. Есть кассовый аппарат. Ведётся кассовая книга и КУДиР. Применяет УСН без НДС. Ежеквартально уплачивает налог 5%. Товар поступает с НДС по накладным. Уплачивает ФСЗН каждый месяц. Как правильно рассчитывать налог 5% от выручки: сколько сдано денег в банк за квартал либо оборот по кассовой книге?

Подскажите, пожалуйста, какие документы, журналы, книги должны вестись у ИП при УСН без НДС? Какие разделы должны быть заполнены в КУДиР? Как правильно посчитать чистый доход для себя? И что делать, если товар поступает с НДС, как вести учёт?

Перейти к ответу

Добрый день!

ИП на УСН. Было 2 поставки на сумму меньше 1 000€ из РФ. Через банк одна была оплачена 29 июля, вторая 11 августа. По накладной торг-12 оприходовали обе в августе — 01.08.16 и 13.08.16 соответственно.

Нужно ли было нам оформлять статистическое декларирование? По каким документам считать — по дате оплаты через банк (разные месяцы) или по торг-12 (один месяц)?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Помогите, пожалуйста, как правильно вести учёт ИП, магазин автозапчастей. Работаю один. Есть кассовый аппарат. Веду кассовую книгу. Нужно ли её прошивать?

Выручку ношу в банк. Есть книга учёта доходов и расходов. Применяю УСН без НДС. Какие части этой книги заполнять?

Ещё работаю с организациями, выписываю накладные от руки, где эти суммы фиксируются? И с одной организацией работаю по взаиморасчёту за аренду магазина. Эта сумма облагается налогом? Куда её включать?

Как вести учёт при УСН без НДС?

Перейти к ответу

По КСА 26-го числа вместо 1,20 рубля пробил 12 001,20 рублей. Составил реестр ошибочно сформированных документов, в книге кассира отразил в 11 колонке. Чек аннулировал. Z-отчёт за 26-е накопительно учитывает ошибочно пробитую сумму.

  1. 27-го на начало работы какую сумму указывать в колонке 3 книги кассира?
  2. В книге кассира за 26-е число в 7-й колонке указывать сумму выручки с учётом ошибочной суммы?

Перейти к ответу

Добрый день!

ООО срочно нужно погасить пеню по таможенной пошлине, денег на счету нет, может ли директор оформить договор беспроцентного займа на сумму 450 млн (до деноминации), а потом при поступлении денежных средств от деятельности постепенно забирать их?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, мы покупаем товар и перепродаем сразу. Но у нас по заявлению работник попросил этот товар в счёт заработной платы, с удержанием на 1 год. Ему отгрузили по ТТН и на нём висит сумма 1 000 рублей. И каждый месяц по 100 удерживается с зарплаты.

Это будет идти как наша выручка, в НБ будет включаться? Если да, то как брать за каждый месяц, как удерживаем?

Перейти к ответу

Светлана, 25 августа 2016 в 09:46

Организация. Работник принёс больничный лист 25.08.16. У нас 31.08.16 выплата аванса, а выплата зарплаты — 15.09.16.

Можно ли выплатить больничный не в аванс 31.08.16, а в зарплату 15.09.16?

Перейти к ответу

Добрый день. До отпуска по уходу за ребёнком в возрасте до 3-х лет я работала в организации с численностью работающих до 15 человек и, соответственно, после рождения ребёнка пособие на него получала в Отделе по труду, занятости и социальной защите.

Организация была ликвидирована по решению собственника, а работники уволены. Я не была принята на другую работу и являюсь безработной. При этом мне об увольнении не было сообщено в Отдел по труду. На данный момент стоит вопрос о возврате излишне полученного пособия за 3 месяца, а выплата его будет осуществляться по месту работы мужа.

Могут ли в организации мужа восстановить пособие на ребёнка до 3-х лет за эти 3 месяца? Если да, то какие необходимы документы? Заранее благодарна за ответ.

Перейти к ответу

Организация на ОСН. У работника исполнительный лист по взятому кредиту в банке. Мы оплачиваем ему отпускные.

Надо ли из суммы отпускных в день их выплаты исчислить и уплатить денежку банку по исполнительному листу? Начисляются ли на эти выплаты ФСЗН и «Белгосстрах»?

Перейти к ответу

Организация на ОСН. Отправили своего водителя на нашем а/м грузовом 16.08.16 перевезти нашу продукцию в Смоленск. В командировочном удостоверении стоит время убытия 16.08.16, а время прибытия — 17.08.16. В путевом он пишет: «Пересечение границы 17.08.16 в 01:00». Но ведь правда это или нет ничем не подтверждается. Для расчета суточных 1 или всё-таки 2 дня по норме РФ как подтвердить, что водитель действительно был 2 дня по норме суточных в РФ? Ведь он мог и 16.08.16 вернуться, а в путевом указать, что 17.08.16. Как в таком случае проверяющие истину устанавливают?

Перейти к ответу

Здравствуйте ещё раз!

20.08.2016 писала вам по поводу ПКО и РКО! Приказ я издала о том, что кассовую книгу не веду, получается, что выручку по ПКО я внесу только в КУДиР, а в книгу кассира вносить не буду, если я вас правильно поняла. Ещё вопрос по сотруднику. У меня работал он два месяца.

  1. В налоговую при закрытии ИП какие документы по работнику предоставить или только в архив?
  2. Все отчёты по сотруднику делались в электронном виде, просто распечатать их?
  3. Все приказы по ИП сдавать в налоговую (о неведении кассовой книги, приёме на работу и т.д.)?

Перейти к ответу

Анастасия, 20 августа 2016 в 22:01

Здравствуйте.

Я ИП (УСН без НДС), решила закрываться и возникло пару вопросов. Был КСА (кассовую книгу не вела), доходы записывал в книгу учёта, также велась книга кассира. Был работник, и для себя выписывала РКО на зарплату ему.

Написала приказ, что в кассе остаётся сумма равная 1 базовой, и когда забирала остальные деньги, РКО не выписывала на них. Сняла КСА с учёта! И потом нашла другого ИП, которому продала часть товара (написала договор, ТТН и выписала ПКО).

  1. Нужно ли на выплату работнику РКО и каждый день или раз в месяц, когда забирала нужно РКО (как личный доход)?
  2. Кассовая книга не велась, но так как использовался РКО, и ПКО теперь нужно вести?
  3. Выручку по ПКО внести в КУДиР в кассовую книгу и книгу кассира?

Перейти к ответу