Крапивенцева
Елена Владимировна
Бухгалтер
3646 ответов
Задать свой вопрос

Мы ЧТУП. УСН без НДС. КУДиР. Розничная торговля. Завозим товар из РФ, платим ввозной НДС. Отписываем товар по накладной для розничной торговли (т.е. продаём оптом). Т.к. работаем без НДС, в ТТН в графе НДС пишем «Без налога» (НДС).

Правильно ли мы делаем, или надо указывать НДС?

Перейти к ответу

Виктор, 19 августа 2016 в 20:22

Добрый день! У меня вопросик.

Я ИП, единый налог, без наёмных работников. Виду деятельность, выдаю квитанции, работаю без кассы, т.к. квитанция является БСО, нужно ли мне в какой нить книге их регистрировать?

Проработал полгода и сейчас сменил вид деятельности, у меня пачка осталась квитанций, что с ними делать, как их списывать и нужно ли вообще списывать?

Если я людям вдруг буду товар возращать, нужно выписывать РКО? А можно ли выдать приказ, что не буду вести журнал регистрации БСО или он не так называется? Может называть журнал регистрации РКО и ПКО?

Спасибо

Перейти к ответу

Здравствуйте! Можете помочь или хотя бы сориентируйте, где искать ответ. У нас две фирмы. Заказали бланки ТТН. Привезли 4 коробки. Начали использовать бланки. Сейчас выяснилось, что перепутали, те бланки , что на фирму «А», выписали часть на фирму «Б».

Что делать с ТТН (с отгрузками) фирм «Б». И вообще, что делать?

Перейти к ответу

К вопросу 1841. Поставщик работает по ОСН и транспорт в ТТН забивает. Этот транспорт он заказывает и потом берёт на затраты. Дт 62/1 Кт 60/1, такая проводка у них.

А почему мне нужно брать этот транспорт в НБ? Это чужой.

Перейти к ответу

К вопросу 1841.

Смотрите, ТТН выписывают нам и там забивают транспорт, потому что транспорт заказывает организация, которая отпускает нам товар. Мы им платим за это. Потом мы отписываем ТТН с этим товаром (отписываем сразу же) и с этим же транспортом, который заказывала организация, которая нам отпустила. Получается, это не наша выручка. А я относил как нашу выручку.

Вот не могу разобраться в этой ситуации?

Перейти к ответу

Добрый день! В 2010 году был создан ЧУП. В 2014 году дивиденды по ЧУПу не выплачивались. В 2015 году дивиденды не начислялись. В 2016 году ЧУП был реорганизован по форме преобразования в ООО с двумя учредителями. В настоящее время один из учредителей (бывший учредитель ЧУПа) умер. Наследникам выплачивается фактическая стоимость доли покойного.

Подскажите, пожалуйста, нужно ли выплачивать наследникам дивиденды за 2014 год?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, такая ситуация.

Мы покупаем товар у организации А и сразу же перепродаем организации Б. Товар мы покупаем, в накладной забит товар с НДС и транспортные услуги без НДС. Отписываем мы его так же: товар с НДС и транспортные услуги без НДС. Я приходую товар, и транспортные услуги не выделяю, а приходую их одной суммой на товар. А получается, транспортные услуги вешаю на 41 счёт.

Это правильно? Просто столкнулась с тем, что при заполнении декларации, в ней НБ, а от неё НДС 20%. Так вот получается НДС меньше. Я имею ввиду, например, НБ 200, НДС должен быть 33,33. А в декларации 20,33.

Перейти к ответу

Добрый день! Работник уходит на пенсию, если оказать материальную помощь, то в каком размере можно и какие налоги нужно заплатить? И можно ли выплатить материальную помощь на оздоровление к отпуску, отпуск остался неиспользованным?

Спасибо.

Перейти к ответу

Марина, 18 августа 2016 в 09:35

Здравствуйте.

Нашим ООО получены товары из Китая воздушным транспортом на условиях поставки CIF. Продавцу оптатили предоплату 100% согласно счёта. При растаможке к стоимости товара таможенные органы обязали прибавить транспортные услуги согласно BL (накладной п).

Перейти к ответу

Добрый день, подскажите, пожалуйста, ИП на УСН без НДС, приобрёл путёвку в детский оздоровительный лагерь для своего ребёнка у организации, на балансе которой находится этот ДОЛ. Мне выписали счёт-фактуру, ТН, договор на приобретение путёвки. Оплату произвёл с р/с.

  1. Нужно ли мне возмещать стоимость путёвки и каким образом?
  2. Как правильно отразить операцию в бухгалтерском учёте?

Перейти к ответу

Организация заключила инвестиционный договор на строительство торгового центра. Для строительства данного торгового центра исполкомом было принято решение в июле 2015 года о выделении земельного участка. В течение 3-х месяцев организация должна была заключить договор аренды, но она его так и не заключила, решение утрачивает свою силу. Повторно решение исполком вынес по этому участку только в ноябре 2015 года. С декабря 2015 уплачивалась арендная плата.

Нужно ли предприятию было уплачивать арендную плату с июля по декабрь 2015 года?

Перейти к ответу

Добрый день, Наталья!

ООО, ОСН, оптовая торговля. По результатам деятельности в 2014 и 2015 годах была нераспределённая прибыль. Она так и осталась на 84 счёте. На сегодняшний день учредители хотят получить дивиденды, но 2016 г. очень трудный и полугодие полностью забрало сумму нараспределённой прибыли.

Т. е. отдавать живых денег нет. Если отдавать ОС или оборотные средства, это загубит фирму полностью, но всё дело в том, что учредители хотят выходить из состава. Вопрос выхода поднимался в 2014 году, есть документы по продаже их долей директору фирмы и ещё одному новому учредителю (но оформленные в один день!).

Но Устав так и не переделали, всё откладывали, проходили налоговую проверку, так и прошло время. Если старые учредители обратятся в суд, можно представить документы о передаче долей в 2014 г. и заплатить штраф, это меньше, чем выплата дивидендов.

  1. Законно ли передавать все доли старых учредителей в один день новым?
  2. Каким способом можно отказать в выплате дивидендов?

Перейти к ответу

ООО с НДС, производство и торговля. Получаем из РФ давальч. сырьё и производим из него для них продукцию, которую затем отправляем им в РФ.

  1. Надо ли делать по давальч. товару таможню и подавать в налоговую заявление по ввозному НДС?
  2. Можно ли не оплачивать «ночные» по командировке вообще (просто приказ издать, что не будем оплачивать)?

Перейти к ответу

Гость, 15 августа 2016 в 18:00

Регулярно езжу в командировки в Минск. По своему удобству езжу иногда вечерним поездом, т.е. выезд в 21:30, прибытие на следующей день в 06:30. Таким образом командировка получается на 2 дня. Иногда выезжаю в воскресенье. По этому поводу возникают конфликтные ситуации с бухгалтерией.

Якобы, если командировку возможно вместить в одни сутки, я должен оборачиваться за сутки (на маршрутки такое возможно). И если я выезжаю в воскресенье, то это необходимо оформлять приказом на выход на работу в выходной день и оплачивать его в двойне или же предоставлять отгул.

Права ли с точки зрения законодательства бухгалтерия? Какими нормативными актами регулируется данный вопрос?

Заранее спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Елена, 15 августа 2016 в 09:26

Начисляю отпускные. Возник вопрос: применяется стандартный налоговый вычет для отпускных?

Если отпускные выплачиваются вместе с заработной платой, то вычет стандартный в одном размере?
Если отпускные выплачены 30 июля, зарплата за июль 11 августа, вычет стандартный применять в отпускные и в зарплату?

Перейти к ответу

Добрый день! ИП, УСН с НДС. Всегда принимала к вычету суммы НДС по топливу от тех сумм, что были перечислены на счёт топливной компании в отчётном квартале (а не те, что были израсходованы). И вот спустя год с введением ЭСЧФ сказали, что это неправильно. Подскажите, пожалуйста.

Перейти к ответу

Добрый день.

Я индивидуальный предприниматель, занимаюсь сдачей недвижимого имущества в аренду. Возникает вопрос с заполнением КУДиР: я работаю по предоплате и плату за аренду получаю наперёд, которую учитываю в 1 разделе, часть 2, пункт 2, также я получаю возмещение за коммунальные услуги по факту, которые, как я понимаю, необходимо вносить в 1 раздел часть 2 пункт 1. Кроме этого, за несвоевременную оплату по счетам начисляется пеня арендаторам, которую я вношу во внереализационные доходы.

Правильно ли я делаю и должна ли я делать акты выполненных работ по аренде, если в письме Министерства Финансов указано, что я могу этого не делать?

Перейти к ответу

Здравствуйте. Организация ООО, в кассу поступила выручка от продажи товара, и из этой выручки была выдана зарплата работникам по ведомости. Но один работник находится в отпуске и не может забрать деньги. Как поступить с его деньгами: сдать в банк? Какие операции и проводки необходимо сделать?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте! Хотелось бы ещё немножко уточнить по командировке. Если в приказе работник отправляется в командировку на два дня (без командировочного удостоверения), то предприятие ему оплачивает суточные (7 руб. + 7 руб.), и надо ли платить ему расходы по найму жилого помещения (2,50 рублей)?

Перейти к ответу

Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, можно ли отправить работника в командировку по РБ без командировочного

Что будет являться документом на оплату, надо ли авансовый ответ оформлять, если раньше выписывались командировочные удостоверения, нужен ли сейчас приказ переделать?

Перейти к ответу

Здравствуйте.

ООО, ОСН, международные грузоперевозки. Водитель направлен в командировку в Российскую Федерацию с 20.07.16 по 23.07.16 по маршруту РБ, г. Полоцк — РФ, г. Москва. Загрузка осуществлялась в г. Полоцке. В связи с несвоевременным оформлением документов на заводе водитель выехал с пункта загрузки 21.07.16. Местонахождение нашей организации и местожительство водителя — г. Полоцк. Аванс не выдавался.

Следует ли возвещать водителю командировочные расходы (суточные) за 20.07.2016?

Спасибо.

Перейти к ответу

Валерий, 10 августа 2016 в 11:05

Добрый день! ИП на УСН. Имеются накладные торг-12 , выписанные на домашний адрес. Заполняю ТН-2 на внутреннее перемещение с домашнего адреса на торговую точку. В графе «Основание отпуска» писать внутреннее перемещение или какое-то своё распоряжение о перемещении? Второе, согласно инструкции, цены в ТН-2 можно указывать в российских рублях, зачеркнув «руб». Как сокращённо указывается российский рубль?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья! Наша организация только открылась, и мы применяем ОСН, код вида деятельности — 73110.

Так как опыта работы совсем немного, вопрос заключается в следующем. За 2 квартал налоги (НДС, прибыль) просчитали и сдали декларацию. Сейчас мне передали ТН за июнь (хотя налоги посчитаны). Сейчас мне эту сумму, как я понимаю, надо взять на затраты 3 квартала. Также мы являемся изготовителем рекламных вывесок, поэтому для каждого заказчика свой размер и своя цена.

  1. Как правильно надо отражать ТН, которые были возвращены поздно, и как правильно рассчитать в таком случаи затраты?
  2. Необходимо ли нам на каждый заказ делать калькуляцию для проверяющих. Ценообразование должно ли у нас быть?

Спасибо!

Перейти к ответу

Поясните, пожалуйста, ответ на вопрос 1822, пункт 1. В каком случае мы облагаем сумму подоходным и страховыми? Снять со счёта как зарплату? Или как?

Перейти к ответу

Добрый день!

Возвращаясь к вопросу 1819, не совсем понятно. При получении денежных средств из банка я, как ИП (УСН без НДС), должна оформить ПКО, а при выдаче ДС населению за сданную с/х продукцию к платёжной ведомости приложить РКО.

Какие документы необходимо оформлять для ведения учёта кассовых операций в описанном случае?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Мы ЧТУП, УСН, КУДИР, без НДС. Юридический адрес — личная квартира учредителя, торгуем оптом, так что как офис квартира используется лишь формально.

Может ли учредитель оплатить с расчётного счета за строительные материалы для ремонта своей квартиры (и оформить как для ремонта офиса)? Или же купить, например, водонагреватель, и оформить его как основное средство на ЧУП?

Перейти к ответу

На предприятии работнику в счёт зарплаты можно брать готовую продукцию и товар.

Подскажите, пожалуйста, почему собственная готовая продукция в счёт зарплаты выписывается по ТН-2, а товар (счёт 41) по ведомости? Где это можно почитать?

Спасибо.

Перейти к ответу

ЧУП, розничный магазин (неизолированный торговый объект, остров в ТЦ), работает с КСА, ведёт книгу кассира. В 20:00 продавец сдаёт деньги в банк по извещению. Магазин работает до 22:00, соответственно, в денежном ящике накапливается некоторая денежная сумма, которую продавец записывает в графу 13.

Сумма денег, записанная в графу 13, может «ночевать» в денежном ящике торгового объекта? Либо класть в сейф? Есть ли ограничения по объёму этой суммы? Либо её надо изымать и принимать по ПКО в кассу предприятия (тогда в графе 13 — ноль)?

Перейти к ответу

Добрый день! Являясь ИП, я применяю УСН. Для расчётов с населением за сданную сельскохозяйственную продукцию я снимаю наличные денежные средства в банке.

Какие документы для правильного ведения учёта кассовых операций мне необходимо оформлять?

Перейти к ответу

Возвращаюсь к вопросу 1790, производство изделий из бетона и прочее, Вы написали, что единый налог можно уплачивать только при изготовлении изделий для физлиц, для юрлиц и ИП не подойдёт такой налог.

Читаю налоговый кодекс: статья 294, п. 1.1.1 оказание потребителям услуг (работ) указанных в пункте 1.3−1.41 ст.296, мой пункт 1.17 этой статьи и указано, что объектом налогообложения единым налогом признается услуги перечисленные в этих пунктах, в т.ч. в случае их оплаты организациями и ИП.

Означает ли это, что ЕН всё-таки можно применять для ИП и юрлиц?

Перейти к ответу

Подскажите, пожалуйста, как правильно подать нулевую декларацию в связи с прекращением деятельности (спортивная секция)? Декларация по единому налогу интересует.

Как заполняется нулевая декларация по единому налогу?

Перейти к ответу

Добрый день, Наталья! ИП на УСН, торговля бижутерией и сувенирами, регистрировался год назад и работал без торгового объекта по коду деятельности 52610 — «Торговля по образцам вне торгового объекта» (на данный момент классифицировалось в 47910). Сейчас хочу взять в аренду помещение в ТЦ. То есть буду и рассылать наложенным платежом, и продавать на точке.

  1. Новый код деятельности будет 47780 — «Прочая розничная торговля непродовольственными товарами в специализированных магазинах»?
  2. Декларацию за квартал подавать нужно будет одну (тогда по какому коду) или две (за 2 кода деятельности)?

Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день!

Организация. ОСН. Занимаемся оказанием услуг по размещению рекламных материалов заказчика на нашем сайте (интернет-площадка). Выполняем также иные дополнительные услуги с привлечением третьих лиц и используем услуги / работы третьих лиц для исполнения обязательств. К нам обратился заказчик с заданием — разработка анимированного баннера. В нашей организации таких специалистов нет, поэтому обращаемся к услугам сторонней организации. Эта сторонняя организация выставляет акт выполненных работ и передаёт нам результат труда для нашего заказчика.

  1. Имеет ли право наша организация выставить акт заказчику на сумму, большую, чем сумма акта от сторонней организации?
  2. Может быть данные услуги квалифицируются как возмещаемые услуги?
  3. Может быть есть другой вариант оформления перепродажи услуги?

Спасибо.

Перейти к ответу

Наталья, помогите рассчитать дни неиспользованного отпуска. Приём на работу 27.08.2015, увольнение 08.08.2016. Отпуск 24 дня. Отпуск в этом периоде за свой счёт не брал. Я посчитала количество отработанных дней 348 / 29,7 = 11,71 (12 месяцев и т.е. 24 дня), верно?

Перейти к ответу

Елена, 4 августа 2016 в 15:53

Наша организация (резидент РБ) заключает договор субаренды выставочной площади с российской фирмой.

Как произвести уплату НДС? Надо ли оформлять стат. декларацию на эту услугу?

Перейти к ответу

Добрый день. У нас в учётной политике на 2015 год было прописано, что компьютерная техника и принтеры относятся к ОС, независимо от стоимости. В учётной политике на 2016 год в качестве критерия отнесения к ОС мы установили стоимость приобретаемых средств. В итоге приобретённый в 2016 году принтер отнесли к МБП.

Подскажите, правильно ли мы поступили и могли ли менять в 2016 году критерий отнесения к ОС (наше мнение разошлось с мнением проверяющего аудитора).

Спасибо за Вашу помощь.

Перейти к ответу

Добрый день. Я ИП на ОСН без НДС (интернет-магазин). Периодически ввожу товар с территории РФ. Возникает ввозной НДС.

  1. Необходимо ли выставление ЭСЧФ при ввозе товаров из РФ (при подаче заявления о ввозе инспектор заверил, что в моём случае никакие ЭСЧФ не нужны)?
  2. Если да, то в какие сроки?

Заранее благодарен.

Перейти к ответу

Подскажите, а для ИП на ОСН нужно вести учёт материалов и затрат на изготавливаемую продукцию? И можно ли применять единый налог для физлиц и ОСН (подоходный) в части выручки от юрлиц?

Спасибо.

Перейти к ответу

Елена, 3 августа 2016 в 17:04

Добрый день. ЧТУП. В начале 2016 года перешли на общую систему налогообложения.

Подскажите, пожалуйста, когда нам можно перейти назад на упрощённую систему с ведением учёта в КУДиР?

Перейти к ответу

Елена, 3 августа 2016 в 13:37

Нововведённые ЭСЧФ с 01.07.2016 года обязаны подавать все плательщики НДС.

  1. ЧУП (оказание услуг) на УСН без НДС, ведение КУДиР, работает по оплате. Если я правильно понимаю, данное нововведение никак не касается.
  2. ИП (розничная торговля) на едином налоге, иногда бывает ввозной НДС, нулевые декларации по НДС подаём ежемесячно.
  1. ЧУП на УСН без НДС никаких ЭСЧФ не выставляет, только подписывает? Или их можно и не подписывать, нам то НДС не нужен?
  2. ИП на едином налоге также никаких ЭСЧФ не выставляет? А выставляет до 5-го за тот месяц, в котором есть ввозной товар?

Перейти к ответу

ИП на едином налоге. Не подал декларацию 1 августа, деятельность не хотел вести, но возникли обстоятельства и всё-таки необходимо провести продажу.

Можно ли уплатить налог не с начала месяца и работать? Если да, то в какой сумме платить налог: пропорционально календарным дням оставшимся?

Перейти к ответу

Арсений, 3 августа 2016 в 09:59

Добрый день, Наталья.

Подскажите, я ИП, буду использовать единый налог (так всё-таки проще), как я понимаю, я должен иметь документы на купленные мной материалы (покупаю бетон на заводе), мне выписывают ТН.

Вопрос в следующем: должен ли я вести учёт материалов (сколько купил и сколько потратил), вроде на едином не должен, но как проверяющие узнают, сколько у меня должно быть материала в наличии (я изготавливаю из бетона предметы интерьера и нет норм расхода на эти изделия)?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Мы ЧТУП на упрощёнке с ведением КУДиР. Продаём оптом универмагу товар, в договоре прописана оплата за продукцию по факту её реализации в универмаге. Т.о. универмаг рассчитывается с нами раз в 2−3 мес. В учётной политике у нас прописано отражение выручки по факту оплаты.

Можем ли мы налоги платить за то, что поставщик уже оплатил? Или в декларации мы должны показывать ещё не полученную выручку (отгрузки товара)? И как быть с тем товаром, который спустя время поставщик возвращает по причине его «непродаваемости»?

Перейти к ответу

ЧТУП, грузоперевозки, УСН без НДС, КУДиР. Заказчик — нерезедент РБ, рассчитался с водителем наличными деньгами в долларах США. Как правильно оформить приём денег и сдать их в банк?

Перейти к ответу

У нас ИП с НДС, ОСН, опт и розница (торговля стройматериалами).

Как нам выставить ЭСФ покупателю юрлицу, если наша ТН 20.07.16, а их оплата 20.07.16 только на часть суммы? Ждать, когда они оплатят полностью ТН и в тот день выставлять ЭСФ, или выставлять сейчас на сумму предоплаты? Тогда как на предоплату?

Перейти к ответу

ИП, ОСН с НДС, торговля.

Как выставить ЭСФ на покупателя физлицо, которому мы выписали ТН 15.07.16, а он оплатил 16.07.16 путём внесения денег на наш р/с?

Т.е. в выписке банка стоит УНП банка, который денежку принял.

Перейти к ответу

Добрый. Я ИП на ОСН без НДС (интернет-магазин). Мною лично за деньги из кассы предприятия оплачена продукция ремесленника по договору и акту приёмки-передачи товара.

  1. Нужен ли РКО?
  2. Если да, то что в графах «Выдать» и «Основание»?
  3. Что изменится при такой же оплате, но из личных средств ИП?
  4. Что изменится, если деньги из кассы выданы моему сотруднику для оплаты ремесленнику?
  5. Или если для оплаты выданы личные деньги ИП?

Перейти к ответу

ИП ОСН с НДС. Продаём товар физлицам по кассе. Отчётность квартальная.

Когда надо выставлять на портал ЭСФ по физлицам — до 5 числа следующего месяца или до 5 числа следующего квартала? А также будет ли какой-то штраф, если мы ЭСФ юрлицу выставим не до 5 числа, а до 20 числа следующего месяца?

Перейти к ответу

Наталья!

ИП, УСН по международным грузоперевозкам. Заказчик рассчитывается наличными в российских рублях. Как её принять и оприходовать? Заказчик — юрлицо, нерезидент РБ, второй случай — резидент РБ.

Рассчитываются соответственно: первый — в России, второй — в Беларуси.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья.

ИП, УСН без НДС по международным грузоперевозкам. Заказчик рассчитывается наличными в российских рублях. Как её принять и оприходовать?

Перейти к ответу