Добрый день. У меня есть свой магазин, я ИП. Хочу у партнёра брать его товар на реализацию в своём магазине.
Какой договор лучше заключить с партнёром в этом случае и какие документы я должен потребовать от него, которые должны быть или храниться в моём магазине?
Я ИП, продаю товары собственного производства в торговом павильоне. У меня УСН, без ведения бухучёта. При производстве товара отписываю партию готовых товаров за неделю по накладной на свой торговый павильон. Далее продаю покупателям, выбивая чек. Веду книгу кассира и z-отчёт, также КУДиР и книгу учета БСО. Несколько вопросов:
В продолжение вопроса 1639. Уточняла в налоговой, мне сказали, что при розничной продаже мебели нельзя уплачивать единый налог. Статья 296 пункт 1.1, в нём указано — за исключением мебели.
Вы же ответили, что можно уплачивать ЕН. У меня вопрос:
Кто всё-таки прав: налоговая или вы? Я что-то совсем запуталась.
Добрый день! Наша организация занимается оптовой торговлей. Товар, купленный в РФ доставляется собственным транспортом организации. При доставке из РФ организация несёт следующие затраты: топливо, командировочные расходы, заработная плата и налоги от з/п сотруднику командированному в РФ, услуги по составлению статистической декларации.
Согласно учётной политике транспортные расходы, связанные с приобретением товаров подлежат распределению на реализованные товары и товары, оставшиеся нереализованными пропорциональной стоимости товаров по покупным ценам.
Считаются ли понесённые расходы транспортными затратами, связанные с приобретением товаров и нужно ли их распределять?
ИП, зарегистрирован один. Вид деятельности: организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. За свои услуги выписывает квитанции о принятии денежных средств за выполненные работы. Деньги в банк сдаются иногда не полностью. Платит единый налог по фиксированной ставке. Ведёт книгу учёта валовой выручки. Также книгу по БСО.
Учёт ведётся правильно? Как правильно оформить людей, которые помогают в организации похорон (забирают с морга, капают дол и др.), люди не постоянно работают? Как платить за их работу?
Добрый день! К нам в организацию приехал перевозчик (ИП) за товаром, но организация, которая получает товар, не выдала ему доверенность на получение груза.
Подскажите, пожалуйста, можем ли мы перевозчику отгрузить товар, если он нам предоставил свой (почти пустой) путевой лист и договор о перевозки грузов между им и получателем товара, и в какой инструкции это можно почитать?
Хочу заниматься розничной продажей мебели вне торгового объекта (интернет). Я ИП.
ООО (ОСН с НДС), производство. Купили а/м, ввели его в эксплуатацию, но три месяца его фактически не эксплуатировали, а амортизацию начисляли. Как выйти из положения, подскажите, пожалуйста. Думаем, может оформить его как находящийся в простое?
Начисляется ли амортизация на ОС (а/м грузовой), находящийся в простое до трёх месяцев? Если да, то проводка Д20 К02? Как оформить простой в таком случае?
Добрый день. Спасибо за ваши ответы на вопросы.
Я производитель мебели по индивидуальным заказам, ИП. Сейчас применяю единый налог. Хочу открыть сайт, на нём будут примерные образцы моей продукции (всё делается индивидуально по предпочтениям клиента), без цены и контакты, где можно заказать изделие (мой телефон и адрес). Вроде как это не интернет-магазин, а просто информация о моей деятельности. В таком случае я и дальше могу применять единый налог, но если это всё-таки интернет-магазин, то только ОСН.
Как считаете, наличие сайта могут приравнять к интернет-магазину и заставить платить ОСН, да ещё и штраф какой-нибудь?
Спасибо.
Я ИП, у меня производство и розничная торговля со склада (склад прямо на производстве). Учёт — общая система.
Каким документом мне нужно отписывать товар с производства на склад — товарная накладная (БСО) или акт о производстве готовой продукции (на обычном листе).
Здравствуйте! У нас частная организация, УСН 5% без НДС. C ноября месяца не имеем возможности выплачивать директору предприятия заработную плату, хотя зарплата начисляется и налоги перечисляются. Как быть в такой ситуации?
Здравствуйте, Наталья! Подскажите, пожалуйста, я начинающий бухгалтер, веду УСН без НДС с ведением бухучёта в КУДиР. Есть работники 5 человек на неполный рабочий день, кассового аппарата нет, все расчёты по безналу. При проверке какие документы у меня могут запросить, и что в первую очередь должно вестись и быть в порядке?
Здравствуйте, Наталья, очень нужна ваша помощь!
Я работаю на УСН без НДС, ведение учёта в КУДиР. При подсчёте налогов есть вопрос, видимо, придётся подавать уточнёнку. У нас есть организации, с которыми мы работаем по взаимозачёту, а есть организации которые перечисляют нам деньги, а потом в течение некоторого времени я делаю возврат этих денег.
Также ещё столкнулась с ситуацией, меня запутали. Ещё считаю налоги я так: беру банк и от всех приходов, кроме приходов, по которым будет возврат, беру процент, но как поняла, допускаю ошибку и так неправильно. Но как тогда? Спасибо!
Здравствуйте.
Фирма на УСН без НДС. Занимаемся оптовой и розничной торговлей по образцам. Работаем в 1С:7,7. При оприходовании товара НДС включается в стоимость товара. При реализации оптом списывается в себестоимость реализации. При реализации в рознице НДС остаётся почему-то висеть на 41 счёте. Получается, по остаткам товар продан, а сумма НДС висит. Учёт товаров и в рознице, и в опте ведётся по приобретённым ценам. На розницу мы выписываем ТН на внутреннее перемещение и акт реализации в рознице за день. Есть касса.
Можно ли ручной проводкой списать сумму НДС на 90.4 себестоимость реализации? Может нужно доработать программу ?
Здравствуйте, составлен договор подряда. Сумма вознаграждения по договору составила 7 млн рублей.
Скажите, пожалуйста, какая сумма вознаграждения должна быть выплачена подрядчику с учётом подоходного налога? Какую сумму правильно указывать в договоре подряда: с подоходным или уже с вычетом налога?
К вопросу 1626.
Наталья, Вы как-то реагируете неправильно. У меня директор нанял аудитора проверить мою работу, а она мне говорит, вот так надо НДС к зачёту брать (по приходным первичным документам). А я всё время делала так же, как и вы написали (то, что оплачено). И решила спросить у Вас. А Вы в штыки…
Если честно, не ожидала и даже не знаю, как реагировать на Ваш комментарий. Очень как-то расстроилась, прочитав Ваш ответ. В Вашем профессионализме не сомневалась (иначе не спрашивала бы у Вас). А авторитет… Смешно так писать с Вашей стороны.
Если Вы профессионал, то и ответ у Вас должен соответствовать. А мой вопрос задел Вас и очень сильно, похоже.
Здравствуйте!
Я ИП, УСН 5% без НДС, планирую открыть небольшой фитнес-центр. На ИП планирую заключить договор аренды помещения. В связи с этим всплыло несколько вопросов.
Необходимо ли мне зарегистрировать ЧУП, или можно осуществлять мою деятельность как ИП, если будет менее 3 сотрудников? Необходимо ли мне оставаться в статусе ИП, если я оформлю свой фитнес-центр как ЧУП?
Спасибо огромное.
Здравствуйте, Наталья. В продолжение вопроса 1624. Но ведь как-то товар на возврат оформить нужно. Если не ТТН или ТН, то как.
Каким образом оприходовать товар обратно?
Добрый день, Наталья. Зарегистрирована в качестве ИП, планирую заниматься выездной розничной торговлей одеждой (по районным городам области), одежда будет приобретаться у белорусского ЧУП по ТТН. Планирую применять УСН и приём денежных средств осуществлять без КСА.
Подскажите, пожалуйста, имею ли я право в данной ситуации применять УСН? И имею ли я право принимать денежные средства от покупателей без КСА? Можно ли не открывать расчётный счёт? Спасибо огромное.
Добрый день. ООО на УСН с ведением КУДиР. Ежемесячно работникам выплачивается премия, каждому разный процент. В приказе пишем: «За своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей и поручений».
Подскажите, пожалуйста, можно ли эти выплаты включать при расчёте больничного, отпускных? Если нет, то какую формулировку можно указать в приказе, чтобы не привязывать к показателям деятельности?
Наталья, здравствуйте! К вопросу 1620. Я просто разговаривала с аудитором, она говорит, что сейчас нет такого, как брать НДС к вычету по оплате. Сейчас всё по отгрузке. Даже если работаете по оплате, что Вы УСН, Вам можно по оплате, но НДС к зачёту по приходным документам.
Как правильно всё-таки?
Спасибо большое!
В нашей организации (розничная торговля) бухгалтер работает по 12 часов в день — два через один, т.е. на 1,5 ставки. В свое рабочее время она выполняет функции бухгалтера, кассира торгового зала и товароведа (принимает товар).
Как правильно оформить её работу с точки зрения законодательства? Можно ли ей ввести суммированный учёт рабочего времени + совмещение профессии товароведа + совместительство должности кассира на 0,5 ставки? Или есть более простой способ?
Спасибо :)
Здравствуйте, Наталья! Планируем выезжать торговать на рынки Городка, Шумилино. Везти товар на машине директора, а торговать с палатки белорусским трикотажем.
Добрый день! Деноминация и процедура заполнения декларации и КУДиР для ИП УСН.
Скажите, пожалуйста, как изменятся эти процедуры после деноминации? Будет ли от МНС обновлённая декларация? Ведь там в разделе расчёта налоговой базы оперируют тысячами рублей. Уберут ли эту пометку, и сколько цифр после запятой нужно будет писать?
Здравствуйте! ИП работает по УСН без НДС, ведет учёт в КУДиР. Деятельность ведётся более 10 лет. Хотим, чтоб налоговая провела проверку и, наконец, ликвидировать несметное количество папок. Налоговая ответила, что проверку просто так не проводит, разве что в процессе ликвидации ИП.
Здравствуйте! Я ИП УСН 3% + НДС, ОКЭД 62010, без работников, планирую написание компьютерных программ для иностранных (CША, Европа) заказчиков.
Занесение в КУДиР в разделе I внереализационных доходов по курсовой разнице при продаже 30% валюты и процентов по банковскому счёту.
Каждый такой доход отдельной строкой? Если да, то какие столбики нужно заполнять?
Раздел 8, часть II. Правильно ли я понимаю что 1 — это акт работ, 2 — название фирмы-заказчика, 3 — что тут, 4 — дата прихода оплаты, 5 — сумма оплаты?
Спасибо!
Наталья, здравствуйте! Подскажите, мы работаем по оплате, у нас ООО по УСН с НДС (КУДиР). Выручку мы считаем по оплате. А вот НДС к зачёту.
Как брать НДС к вычету? Тот, который оплачен или тот, который пришёл по документам в отчётном квартале?
У меня собственное производство, я ИП, арендую помещение для работы, в налоговой мне сказали, что я обязан иметь склад для своей продукции, которую изготавливаю. Я хочу в своём арендуемом помещении сделать небольшую комнатку (отгородить) под склад.
Могу ли я так сделать и нужны ли какие-то документы? Или я должен сам у себя арендовать кусок помещения? Нужно ли регистрировать склад в торговом реестре?
Уточнение по предыдущему вопросу 1616, Вы написали, что если работать одному, то документов передачи из производства в интернет-магазин не нужно, но у меня есть подсобник и продавец, иногда продает он, иногда я сам. В журнале ИП наткнулся на статью, где написано, что ИП обязан выписать накладную при передачи из производства в реализацию. Вот только никаких нюансов не написано, да и как заполнять тоже.
Что думаете по этому поводу? Нужны ли накладные и как их оформить?
Здравствуйте! Я ИП, ОКЭД 62010, без работников, планирую написание компьютерных программ для иностранных (CША, Европа) заказчиков.
Вопрос не поместился, посмотрите, пожалуйста, вложение.
Спасибо!
Я ИП, у меня есть интернет-магазин, продаю товары собственного производства, у меня есть цех, где я произвожу свои товары.
Недавно наткнулся на письмо о порядке оформления накладных при осуществлении розничной торговли через интернет, возникло несколько вопросов.
Добрый день. Я ИП, у меня есть собственное производство, когда-то я купил б/у станок, сейчас его использую в своей деятельности. Никаких документов на этот станок у меня нет, я написал просто решение, что использую свой собственный станок в своей деятельности. Достаточно ли такого решения или нужно что-то ещё?
А еще хотел уточнить, нужно ли учитывать этот станок как основное средство и вести какие-до книги и документы для этого станка?
Как правильно учесть свое оборудование? Как правильно учитывать основное средство?
Доброе утро, Наталья! Я начинающий бухгалтер, и у меня вот такие ситуации.
Водитель принёс путевые. При сверке с ТТН оказалось, что была ещё одна поездка. В путевом её нет. Если её отразить в путевом, то на данный километраж не хватит топлива. Чека на заправку нет, восстановить сложно, т.к. заправляются за свои деньги, а затем авансовым отчётом возвращают. Я оставила всё как есть, сомневаюсь. При сверке с контрагентом обнаружены акты по аренде за январь и март 2016 г. В бухучёте за 1 квартал, соответственно, не отражены. На учёт поставлены 20 мая.
Заранее большое спасибо.
Я ИП, деятельность — розничная торговля мясной продукцией. Работаю на подоходном налоге, есть наёмный работник, оформлен на ½ ставки, т.к. есть основная работа.
Нужно ли уплачивать взносы в ФСЗН на наёмного работника, если за него и так платят на основной работе?
Здравствуйте, Наталья!
ИП (УСН с НДС, учёт в КУДиР). Выплата заработной платы производится 2 раза: за первую половину месяца 25-го числа текущего месяца, 10-го числа следующего месяца за текущий. При выплате заработной платы за первую половину месяца нужно:
Открываю интернет-магазин, я ИП, могу я применять единый налог, буду продавать мебель.
Вопрос в тексте
Меняю вид деятельности, хочу заниматься розничной торговлей, также меняю налогообложение, хочу перейти на общую систему, я ИП.
Нужно ли мне подавать заявление в налоговую о смене вида деятельности? И об изменении налогообложения?
ООО установило сроки сдачи выручки в кассу предприятия ежедневно в 17:00. Магазин работает до 19:00. Размер потребности в наличке — 1 000 000. В момент сдачи продавцом выписан КО с проводкой Д50.1 к 50.2. Кассир предприятия — заместитель директора. В банк выручку сдаёт директор (у него машина и так удобно).
Проводку Д50.2 к 90 на сумму всей выручки делать на основании Z-отчёта? ПКО не нужен? Как отразить сдачу выручки в банк? Лучше сделать директора кассиром или кассиру выписать РКО на директора Д57 к 50.1?
Добрый день, Наталья. Интернет-магазин выписал ТТН на внутреннее перемещение (отпуск в реализацию) при доставке товара клиенту, клиента дома не оказалось, а появился он только через неделю−две, товар так и находился в этом автомобиле (ездит и ждёт своего часа), через неделю−две товар клиенту доставили, выбили чек.
Есть ли срок действия у выписанной накладной? Является ли данные действия нарушением?
Открываю интернет-магазин, собираюсь покупать платёжный терминал, возникла пара вопросов.
Покупать обычный платёжный терминал слишком дорого для меня сейчас, нашла мобильные терминалы, стоят недорого, но они не принимают карты с пин-кодом и карты Visa. Не нарушу ли я законодательство об обязанности иметь терминал, если куплю такой, который не принимает к оплате все карты? Или главное наличие хоть какого-то терминала?
ООО, приняли по договору подряда водителя на грузовой автомобиль. Он в течение месяца на нашей машине ездил в командировки (перевозил грузы).
Надо ли по такому работнику оформлять авансовые отчёты и выписывать командировки?
Уточнение по вопросу 1601, Вы мне ответили по торговле, но я занимаюсь услугами: ремонтные и дизайнерские услуги, вот их я и оказал как ИП и не уплатил единый налог.
Нарушил ли я что-то? И как теперь быть?
В продолжение вопроса 1600. Наталья, подскажите, пожалуйста ещё.
Нужно ли в нашем случае выписывать ТТН или ТН на внутреннее перемещение (отпуск в реализацию)?
Добрый день. ООО, УСН без НДС. Пиццерия. Подскажите, пожалуйста, обязательно ли вести кассовую книгу? Ведётся книга кассира, расходов из кассы нет.
А ещё у нас бывают ситуации, когда кассир выбивает товар, а его нет в наличии, происходит возврат. Как правильно и где отражается это в книге кассира (безнал и наличка)?
Добрый день. Спасибо за Ваши ответы, Вы очень помогаете всем нам.
Подскажите, может ли ИП нанимать работника по договору подряда, если можно, то ограничение тоже только три человека?
Я ИП на УСН, оказываю услуги, работал только с юрлицами, недавно подписал договор с ИП на оказание услуг (в марте), денег ещё не получил, но акт закрыл маем.
Мне сказали, что я не могу работать с ИП на УСН, должен платить единый налог.
Как поступить в моей ситуации, единый налог платится ведь перед работой, а я подписал договор ещё в марте и не уплачивал никакой налог?
Здравствуйте, Наталья!
ЧУП на УСН без НДС с ведением КУДиР, в 2013−2015 годах был интернет-магазин. Товар клиентам разносил директор (он один на фирме работает) без участия автомобиля, накладные не выписывались, клиентам выбивали чек.
Является ли это нарушением?
Добрый день.
Наша фирма заключила договор на обучение нашего главного бухгалтера. В нём указано, что это договор на переподготовку руководящих работников по специальности «Б/у в отраслях народного хозяйства». Оплата по договору осуществляется поэтапно. Форма обучения — вечерняя.
Добрый день. ОСН с НДС (20%). Заключён договор об использовании мобильной связи. За апрель пришёл акт оказанных услуг, в котором НДС выделен по ставке 25%.
Можем ли мы принять к вычету всю сумму входного НДС, исчисленного по ставке 25%, если сами реализуем товар по ставке НДС 20%?
Здравствуйте. Огромное спасибо за быстрые ответы. Вернувшись к вопросу № 1596, подскажите, пожалуйста: