Крапивенцева
Елена Владимировна
Бухгалтер
3646 ответов
Задать свой вопрос

С января 2016 г. интернет-магазинам запрещено применять УСН. Выбрали подоходный, не совсем понятно, как рассчитать стоимость приобретённых товаров для отражения их в составе расходов. По какому курсу пересчитывать рос. руб в бел. руб и отражать в расходах, на день принятия на учёт или день продажи?

Товар приобретен в РФ, ввозной НДС уплачен по курсу НБРБ в день принятия на учёт. По какому курсу следует рассчитать стоимость приобретённых товаров для отражения их в составе расходов? Т.е курс брать указанный в декларации или на день продажи?

Спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте. У меня к вам похожий вопрос, на который Вы уже отвечали, но есть определенный нюанс. Помогите разобраться. По решению суда заказчик должен выплатить мне сумму основного долга, проценты и пеню. Заказчик переплатил сумму на 1 млн рублей. Я веду учёт в КДиР, уплачиваю УСН. По актам суммы у меня закрылись и я выплатил налог, остальные суммы (проценты, пеню) отношу на внереализационные доходы.

Каким образом сейчас правильно вернуть сумму переплаты в 1 млн и не уплатить налог с этой суммы, или же я всё равно должен уплатить налог со всей суммы внереализационных доходов, полученных от заказчика?

Перейти к ответу

Евгений, 29 февраля 2016 в 11:13

Я ИП на УСН без НДС. Заказчик переплатил лишнюю сумму по договору, сейчас я ему возвращаю переплату.

Каким образом правильно учесть сумму для налога, могу ли я вычесть сумму переплаты и уплатить налог с этой суммы? Или я должен учесть сумму переплаты при уплате налога?

Перейти к ответу

Анастасия, 29 февраля 2016 в 09:11

Здравствуйте!

Я ИП на УСН без НДС. Планирую закрываться. Товар весь с сертификатами, привезённый из России со всеми подтверждающими документами. Хочу продать за то, что покупала, товар другому ИП. В таком случае подоходный налог платить не нужно будет.

Как оформить эту продажу, нужно ли составлять договор? Можно ли провести платёж наличными, если да, то оплату необходимо проводить через кассу? Для передачи я выписывают ТТН, передающее сертификаты качества ТС (ксерокопию или оригинал)?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья. Я ИП, отправляла товар почтой наложенным платежом как физ. лицо, что на свою фамилию и несколько вещей на мамину (так было удобнее, так как сама уезжала на два месяца). Сейчас маму вызывают в МНС.

Подскажите, что мы могли нарушить, и как нам быть в этой ситуации? Если это штраф, то как получить минимальный?

Перейти к ответу

Здравствуйте Наталья!

Спасибо за предыдущие ответы. Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу учёта договоров, в которых сумма обязательств выражена в иностранной валюте, а оплата в белорусских рублях.

ЧУП. Международные грузоперевозки. ОСН. Договор на перевозку,100 000 рос. руб. в бел. руб. по курсу НБРБ на день перечисления. Акт оказанной услуги по перевозке груза 15 января, курс 270. В учёте сумма 27 000 000 — наш доход, с этой суммы мы платим налог на прибыль и она отражается по НДС со ставкой 0%. На конец января мы эту сумму не переоцениваем (так как оплата должна поступить в бел. руб.). 15 февраля поступила оплата 28 000 000 (курс 280).

Разницы в 1 000 000 считаем как суммовые разницы и отражаем на счёте 91.1. НДС с этой суммы не начисляем. В декларации по налогу на пибыль отражаем как внереализационные доходы. Возникли сомнения, может с 1 000 000 нужно начислять НДС?

Нужно ли с курсовых и суммовых разниц начислять налог по НДС?

Перейти к ответу

Наталья, 27 февраля 2016 в 11:41

В ООО УСН без НДС. Оказываем услуги, необходимо ли учитывать купленные материалы для текущей деятельности, если да, то в каких формах, книгах? Ведём только КУДиР. Нужно ли делать акты списания материалов и оприходования материалов?


Перейти к ответу

Добрый день. В контракте сотрудника предусмотрена надбавка к контракту 20% по декрету 29. При начислении сотруднику надбавки по контракту относятся ли она на затраты для учёта прибыли?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья! Организация у нас на УСН без НДС. Весь февраль на своем счету, требуется ли нулевые начисления по зарплате или достаточно просто нулевого табеля?

Заранее спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте! У нас возникла такая проблема: в феврале месяце все были на своем счету: и директор, и бухгалтер-кассир, а чеки пробивались 7 дней по кассе (по старым долгам люди рассчитывались), директор подъезжал и выбивал. Как быть в такой ситуации?

Перейти к ответу

Являюсь ИП с 3 наёмными лицами. Сфера деятельности — производство. Получаю дополнительно образование в Институте бизнеса и менеджмента технологий при БГУ. Переподготовка, вечерняя форма, 18 месяцев. Оплачиваю учёбу самостоятельно. Первое высшее образование получила в 2002 г.

Может ли оплата обучения быть зачтена при оплате взносов за себя в ФСЗН? В 2014 году приобрела в собственность дом (стояла в очереди как нуждающаяся). Можно ли это принять к зачёту взносов в ФСЗН? Спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте,Наталья.

Арендодатель ежеквартально предоставляет акт выполненных работ (оказанных услуг), где указывает суммы, оплаченные им за коммунальные услуги (газ, электроэнергию и др. ). По договору аренды мы, т.е. ЧПТУП, ему должны возместить. А так же сопроводительное письмо, в котором указываются приложенные документы и просьба оплатить указанную сумму.

Является ли основанием для принятию к оплате акт выполненных работ (оказанных услуг) арендодателя? Какие документы должны прилагаться? Это могут быть копии платежных поручений об оплате или надо требовать приложить акты оказанных услуг от организаций?

Спасибо.

Перейти к ответу

Наталья, 25 февраля 2016 в 15:50

Директор и учредитель ЧУП в одном лице является ещё и ИП. ЧУП деятельность почти не осуществляет, работники уволены, директор находится в отпуске за свой счёт с июля 2015 г. по настоящее время, было 2 рабочих дня за весь период (уплачены страховые взносы).

  1. Как рассчитать для ИП размер страховых взносов в ФСЗН?
  2. Правомерно ли такое длительное нахождение в отпуску за свой счёт?

Перейти к ответу

Елена, 25 февраля 2016 в 15:05

ИП, оказываем услуги по грузоперевозкам российским партнерам. Есть ли определённая сумма по договорам грузоперевозок в российских рублях? Надо ли мне будет подавать статистическую декларацию, нужен ли паспорт сделки?

Перейти к ответу

Константин, 24 февраля 2016 в 15:34

Я индивидуальный предприниматель, основного места работы у меня нет.

Должен ли я оплачивать взносы в ФСЗН и Белгосстрах? Если да, то в какие сроки?

Имею ли я право на вычеты по подоходному налогу, если применяю УСН? Как мне могут вернуть подоходный и кто?

Перейти к ответу

Здравствуйте.

Я ИП на УСН. Хочу оплатить с расчётного счёта за материалы (для ремонта) своей собственной квартиры, т.к. по безналу они обходятся дешевле.

Могу ли я заплатить подобным образом? Должен ли я уплатить с этого какой-то налог или я, как ИП, могу пользоваться деньгами с расчётного счёта на личные нужды?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья.

ЧУП. ОСН. Грузоперевозки. Одним из документов, который должен иметь при себе водитель при осуществлении грузоперевозки, является международный сертификат технического осмотра транспортного средства — это маленькая зелёная книжечка, выдается на 3 года после прохождения техосмотра, стоимость 160 000 бел. руб.

Каждый последующий год в ней ставятся отметки после прохождения очередного технического осмотра. Если возможно, подскажите как в бухгалтерском учёте отразить этот международный сертификат технического осмотра. Может на 006 счет её отнести?

Каков порядок бухгалтерского учёта, международного сертификата технического осмотра, порядок выдачи, списания?

Перейти к ответу

В штате есть сотрудница, принятая по совместительству на 0,25 ставки, по основному месту работы она находится в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет.

Должны ли мы начислять больничный лист такой сотруднице, если она ушла на больничный в связи с болезнью ребёнка? Есть ли какие-то нюансы в связи с тем, что она получает пособие с ФСЗН?

Перейти к ответу

Виола, 23 февраля 2016 в 15:45

Здравствуйте! Вопросы насчёт зарплаты.

Заранее благодарю.

  1. Можно ли перенести день зарплаты на 29 или 30 число? Как быть с февралём?
  2. Как часто можно менять эту дату, и когда и как оформить изменение?
  3. Если день зарплаты — выходной, можно ли выдать в понедельник?
  4. Подоходный перечислять заранее или в день ЗП?

Перейти к ответу

Ольга, 23 февраля 2016 в 15:13

Добрый день! С нового отчётного периода перешли на УСН с НДС, до этого работали при УСН без НДС. Счёт клиенту был выставлен в декабре 2015 года, без НДС. Оплата по счёту поступила 2016 году. При реализации товара покупателю в 2016 г. бухгалтер в ТТН не выделила НДС (забыла). ТТН не вернуть (не исправить).

Как поступить? И как посчитать налог?

Перейти к ответу

К вопросу 1340.

Здравствуйте!

Я продублирую: «Подскажите, пожалуйста, ООО по УСН с НДС. Грузоперевозки. Выставляются акты транспортных услуг два раза в месяц, 19 и 31 числа. Заказчик, который заказывает перевозку, иногда рассчитывается товаром, взаимозачёт. Например, Заказчик отписал товар на 500 рублей. А мы сразу же его реализовали за 700 рублей».

Еще Заказчик перечисляет денежные средства на расчётный счёт.

Дублирую «Как правильно посчитать выручку? НДС 20%? К вычету НДС? И УСН? Спасибо большое!». И ещё вопросы, пожалуйста, ответьте: акты, которые мы выставляем, их в выручку не надо? Или денежные средства, которые по выставленным актам платит Заказчик?

Перейти к ответу

Добрый день! ИП. ОСНО. Занимаемся оптовой торговлей детскими товарами. Также есть интернет-магазин, продаём товар физ. лицам.

Нужно ли при реализации товара физ. лицам при самовывозе со склада выписывать ТТН/ТН? Либо достаточно акта реализации?

Перейти к ответу

Здравствуйте.

Фирма на УСН без НДС с ведением бухучёта. Занимается оптовой торговлей, розничной торговлей по образцам ДСП и предоставляет юр. лицам и физ. лицам услуги по распилу и оклейке ДСП по индивидуальным заказам. Для юр. лиц выписывается ТТН и акт на услуги, для физ. лиц пробивается чек на товары и чек на услуги (в конце делается внутренне перемещение товара с опта в розницу и акт на реализацию товаров — это для розницы). У нас ведётся раздельный учёт по видам деятельности (опт, розница и услуги). Товар учитывается по приобретённым ценам.

Планируем заняться еще одним видом деятельности — изготовление прочей мебели (шкаф-купе) по индивидуальным заказам. Т.е. наши детали (материалы), раскроенные по эскизам заказчика будут доставляться нашим транспортом к нему домой, и на дому будет происходить сборка и установка мебели (шкаф-купе).

  1. Как правильно и какими документами отразить в бухучёте этот вид деятельности, или это будет просто дополнительная услуга?
  2. Какие в таком случае нужно будет предоставлять документы для физических лиц?

Перейти к ответу

Здравствуйте.

Приняли на работу человека по совместительству на 0,25 ставки. Есть вопрос по оплате больничного листа.

  1. Должны ли мы оплачивать больничный лист человеку на совместительстве?
  2. Если да, то копию или оригинал больничного должен предоставить совместитель?
  3. Есть ли какие-то нюансы с больничным и совместителем?

Перейти к ответу

Доброе утро Наталья!

Собираемся открыть оптовый интернет-магазин, реализовывать одежду российского производства. В свою очередь на экспорт в РФ будем поставлять товары детского ассортимента с нулевой ставкой НДС. Поскольку придётся работать с НДС, решили, что оптимально будет ведение деятельности как ИП-подоходник либо организация с ОСН, т.к. УСН для интернет-магазинов с 1 января 2016 отменена. В штате планируется 2 человека и привлечённый бухгалтер по аутсорсингу.

  1. Возможно ли при такой деятельности всё же работать, оставаясь ИП как простейшей организационной формой?
  2. Какая система налогообложения принесёт наибольший результат хозяйственной деятельности?

Огромное спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день. Сотрудница была принята на работу в организации на полную ставку (основное место работы) в качестве секретаря, а также на 0,5 ставки в качестве делопроизводителя по договору совмещения. Сейчас она в отпуске по уходу за ребёнком, но планирует выйти на работу на 0,5 ставки в качестве делопроизводителя.

Потеряет ли она право на пособие по уходу за ребёнком, если выйдет на работу на 0,5 ставки (на работу по совмещению)? Имеет ли она право на вычеты по ПН, если по основному месту работы она числиться в отпуске по уходу за ребёнком?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья.

ЧУП. ОСН. Основное средство (грузовой автомобиль) в 2012 г. учредитель внёс в качестве вклада в УФ. Переоценка ОС (автомобиля) не делалась. Автомобиль за 3 года с амортизировался + износ. Фактическая стоимость автомобиля уже другая.

Нужно ли делать экспертизу, чтобы сумму уценки первоначальной стоимости основного средства отразить в бухгалтерском учёте и внести изменения в уменьшение УФ?

Перейти к ответу

Марина, 20 февраля 2016 в 14:42

Здравствуйте Наталья! К вопросу 1367, уточнение. Крестьянское (фермерское) хозяйство. У нас единый налог для производителей с/х продукции, но первые 3 года мы не платим налоги. Но бухучёт вести ведь обязаны. Деятельность: только пару месяцев по выращиванию с/х продукции и её реализация.

Как правильно наладить ведение бухучёта в нашем случае? Если будут другие виды деятельности, это будет отдельный учёт?

Спасибо!

Перейти к ответу

Доброго времени суток. Я индивидуальный предприниматель. Занимаюсь ремонтом смартфонов, планшетов и т.д. УСН 5%. Принцип работы следующий: клиент приходит с проблемой, например, разбитый экран. Я оформляю квитанцию о приёмки устройства в двух экземплярах, один отдаю клиенту, второй оставляю у себя. Затем я еду покупать запчасть (экран), покупаю, чека и товарной накладной у меня нет на покупку, т.е. документально сумма, потраченная на запчасть, никак не подтверждается.

После ремонта я выписываю акт выполненных работ, в котором указываю сумму за ремонт экрана (стоимость запчасти + стоимость работы) . В акте пишу: «Ремонт экрана», именно ремонт, не замена, хотя я его заменил. Так вот, в связи с этим у меня следующие вопросы.

  1. Налог я должен платить из всей стоимости указанной в акте выполненных работ или только из дохода, т.е. за оказанную услугу по замене?
  2. Как при такой работе вести книгу учёта расхода и дохода?

Перейти к ответу

Крестьянское (фермерское) хозяйство, ведём бухучёт вручную (начало деятельности и небольшое количество операций). Ранее действовало Постановление Министерства с/х и продовольствия № 41 от 31.05.2004 г., но оно утратило силу (пост. №70 от 16.12.2013 г.).

Какими конкретно нормативными актами руководствоваться при использовании бланков, журналов-ордеров, ведомостей, главной книги? Утверждены ли вообще законодательно формы ж/о и ведомостей? Если нет, то где можно найти их формы?

Спасибо!

Перейти к ответу

Спасибо за ответ (вопрос 1363). Подскажите, а списать на внереализационные доходы можно только по прошествии 3-х лет, или можно сразу, как выявили ошибку? Но тогда на основании какого документа?

Перейти к ответу

К вопросу 1364. Подскажите, а если фирма сама заплатит за работника штраф (из прибыли), не возникнет ли тут обязанность по оплате ФСЗН и подоходного налога.

Спасибо

Перейти к ответу

Добрый день.

Таможня за неправильное оформление документов выписала штраф на сотрудника фирмы.

Может ли фирма сама оплатить этот штраф, не взыскивая его с сотрудника, и отнести его на свои затраты, не учитываемые при налогообложении?

Перейти к ответу

Добрый день. В учёте выявили ошибку. Приобретали материалы. ТТН выписали на фирму. На счету была картотека, поэтому директор заплатил своими средствами через банк. Материалы оприходованы по ТТН. Директор чек на оплату потерял и не стал составлять авансовый отчёт в бухгалтерию. При проведении сверки с контрагентом выявлено, что в учёте числится задолженность за поставленный товар, которая фактически погашена.

Как списать задолженность перед поставщиком, если нет ни чека на оплату, ни авансового отчёта сотрудника?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Я ИП, УСН 3% без НДС. Товар заводите с России с уплатой ввозного НДС 20%. Все документы на товар есть. В связи с закрытием хочу продать оставшийся товар.

Как правильно мне всё оформить? Я устанавливают цену + еда 20% для покупателя. Продавать я буду, получается, оптом.

Мне необходимо будет уплатить подоходный с суммы продажи? Нужно ли как-то уведомлять налоговую о том, что товар я продам оптом? Для покупателя необходимо выписать ТТН от меня к нему, отдаю все сертификаты, (договора мои с поставщиками и накладные я ему, конечно, не отдаю). Договор нужно составлять между мною и покупателем, и оплачивать он может наличными?

Перейти к ответу

Здравствуйте, скажите пожалуйста, занимаюсь полиграфической деятельностью (22220). Хочу начать делать стенды и таблички, но основной вид деятельности всё равно останется полиграфия. Какой номер ОКЭД я должна записывать в декларации?

Перейти к ответу

Доброе утро, Наталья!

Являюсь ИП (УСН без НДС), розница по продаже женской одежды белорусского производства.

Стационарный торговый объект, КСА, терминал, КУДиР. Часть его продана. Товар со склада отписан на торговый объект по сформированным розничным ценам. Я где-то читала, что дооценка в рознице у ИП запрещена. Аналогичные модели уже завозиться не будут, поэтому дооценка до цены последнего приобретения в моём случае не подойдет. А с учётом выросшей валюты боюсь, что на новые закупки и денег не хватит, если продавать по ценам 2015 года.

Можно ли ИП как-то увеличить цену на товар (одежду), поступивший в прошлом году?

Перейти к ответу

Взяли в штат двоих сотрудников, до этого в штате не было никого.

Какие отчёты необходимо сдавать в ФСЗН, Белгосстрах и может ещё куда-то и с какой периодичностью по сотрудникам?

Перейти к ответу

Имею троих малолетних детей.

Увеличились ли суммы налоговых льгот по подоходному налогу на 2016 год?

Перейти к ответу

Спасибо за Ваше внимание. Не могли бы Вы вкратце рассказать о нюансах ведения БУ у ООО, уплачивающего вменённый налог?

Есть ли подводные камни, и какие документы (книги) нужно вести?

Перейти к ответу

Марина, 16 февраля 2016 в 10:25

ОСН. По договору нам оказывают услуги по размещению рекламы. Есть график платежей, но оплаты не всегда были согласно графика (иногда позже). Договор выражен в иностранной валюте, но оплата по курсу на день оплаты. Договор с мая 2015 г. по январь 2016 г. В январе выставили акт от 21.01.16 г. Оплатили остаток 16.02.16 г. Сформировалась разница между оплатой и актом.

Возникают ли суммовые разницы до 21.01.16 г.? Или суммовые разницы возникли только при последнем платеже (16.02.16 г.)? Как отразить в учёте суммовые разницы?

Большое спасибо!

Перейти к ответу

Я ИП, сейчас у меня нет основного места работы, уволился в середине февраля прошлого года. До 1 марта должен заплатить взносы в ФСЗН за себя.

Как правильно посчитать взносы за месяц, в котором я частично работал по основному месту работы: сумма делится на календарные дни или рабочие?

Перейти к ответу

Взяли человека по договору подряда, выплачиваем ему деньги каждый месяц по акту в дату з/п для основных работников.

Необходимо ли указывать этого человека и его суммы в ведомости начисления з/п?
Необходимо ли учитывать этого человека в КДиР в разделе з/п и отчислений по з/п?

Перейти к ответу

Марина, 15 февраля 2016 в 10:13

Здравствуйте, подскажите, если человек работает на 0,5 ставки, вычет по подоходному налогу стандартный ему применять в полном размере или 0,5, а также если человек отработал не полный рабочий месяц, вычет делить пропорционально отработанному времени или брать целиком?

Перейти к ответу

Здравствуйте, хочу заняться табличками из ПВХ-пластика на двери, на дом (адресные), стендами, полиграфией. Какой это вид будет экономической деятельности (номер) и можно ли применять УСН?

Перейти к ответу

ООО арендует у ИП на УСН без НДС здание под офис. Платим налог на недвижимость за ИП.

Надо ли еще платить земельный налог за ту землю, на которой стоит это здание?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья!

Я — ИП, сам россиянин, прописан как в России, так и РБ, имея вид на жительство, мне 50 лет, пенсию оформлять буду в России с 01.01.2016 г., нас обязали платить налог в ФСЗН — 35%, на данный момент составляет 805 000 руб. Как мне объяснил инспектор в ФСЗН, к которому я обратился у себя по месту регистрации, уплата взноса будет идти подтверждением к моему стажу. А до 2016 г. я по своему заявлению не платил этот налог.

Чтобы не платить этот налог как лучше мне поступить, ведь эти деньги, заплаченные ФСЗН, на размер моей пенсии никак не повлияют при оформлении её в РФ, ведь сумма за год получается на данный момент 9 660 000 руб за тунеядство — 4 600 000.

Перейти к ответу

Светлана, 13 февраля 2016 в 19:41

ИП ОСНс НДС. Привезли товар для дальнейшей продажи из РФ. ТН в рублях РФ выписана 10 февраля, на склад пришло в РБ 11 февраля, мы оплатили россиянину в рублях РБ 9 февраля.

Курс какого дня брать для оплаты ввозного НДС в нашем случае? Курс какого дня брать, если бф мы оплатили в рублях РФ?

Перейти к ответу

Светлана, 12 февраля 2016 в 17:44

Добрый день.

Отправили сотрудника в командировку за границу. Приобрели билет на самолет (туда и обратно).

Командировка на два дня (15−16 февраля 2016). В электронном билете время возвращения в РБ стоит 00.10 17.02.2016. Получается, что командировка будет 3 дня. Но 17.02.2016 работник планирует выйти на работу.

Как правильно сделать приказ на командировку — на 2 или на 3 дня? Аванс на командировку выдаётся из расчёта какого количества дней?

Перейти к ответу

Производство дверей, арендуем у соседей (через забор) склад, другой инвентарный номер, перемещаем двери со своего склада на производстве на склад арендуемый с помощью собственного погрузчика, выписываем ТТН.

Как правильно оформлять внутреннее перемещение с помощью собственного погрузчика?

Перейти к ответу