Добрый день. Подскажите, нужно ли предоставлять уточнённую декларацию за прошлый год по налогу на прибыль, если в феврале вернули товар, который был отгружен в ноябре 2014? Спасибо.
Хотим перевести директора на 0,25 ставки (работы практически нет на фирме) и установить з/п в сумме 1 млн. От какой суммы необходимо уплачивать взносы в ФСЗН — от 1 млн или от суммы минимальной з/п по республике?
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста. Переоценка кредиторской задолженности на дату совершения хоз. операции делается по общей задолженности, которая числится на счёте 60 или нужно делать в разрезе договоров (с одним нерезидентом заключены 2 договора)? Спасибо.
Поставщик без НДС отказывается принять ТТН.
Какое налогообложение у летнего кафе, если в 2014 году применялось УСН, а сейчас сказали, что если будет чайник и микроволновка, уже надо будет платить подоходный налог и переходить на общую систему налогообложения. Это так?
А сейчас хотим открыть грузоперевозки, обязан ли водитель проходить медика и механика или данный автомобиль (до 3.5. тонн и под категории В) может не проходить опять же по этому приказу? Если может, то на какой указ, постановление можно ссылаться?
Какие проводки нужно сделать для баланса?
Разная налоговая база выходит :(
Здравствуйте. ИП, розничная торговля (УСН 3%, без НДС). В ТТН при возврате товара поставщику нужно ли выделять НДС (поставщик — плательщик НДС)? Если нет, то чем грозит для ИП выписанная на возврат ТТН с выделенным НДС? Буду благодарна за ответ!
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. У нас ИП, ОСН торговля. Нам пришла оплата от покупателя в декабре 2014 г., а отписали мы товар покупателю в январе 2015 г. В КУДиР я ту сумму предоплаты поставила в графу № 8 «иные поступления», и в Книге учёта товаров я этот товар пока не списываю в декабре. Т.е. в доход и в расход он у меня пойдёт в январе 2015 г. Верно?
Также наша организация предоставляла безвозмездный беспроцентный заём другой организации, который также был возвращён. Теперь не знаю, где правильно отразить эти суммы в отчете о движении денежных средств. Спасибо.
Помогите, пожалуйста, как правильно сделать.
Работаю в троллейбусном парке. Дают зарплату, деля её на три части, хотя в расчётном листке не указывается, что з/п дают три раза. Законно ли это, скажите, пожалуйста?
Здравствуйте. У нас «упрощёнка» без НДС, ведём учёт по бухсчетам, сдаём баланс. У меня вопросы: как провести и списать проездной билет, если его купил сотрудник? Можно ли просто через авансовый отчёт? А списать в конце месяца? И не вести учёт в книге по учету проездных билетов? И как правильно проводить и списывать воду, которую покупает организация для сотрудников?
Кто в данном случае должен платить земельный налог и подавать декларацию по земельному налогу?
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Благодарю Вас за помощь по вопросу № 2352. А можно уточнить, что значит НДС не выделяется? Мне надо написать «Без НДС» или «НДС 0 руб.» или вообще о нём умалчивать? В колонке «ставка НДС» и в строке «Всего сумма НДС»?
Происходит реорганизация ООО в ЧУП путём выделения ЧУП из ООО и выделения ему здания. Надо решение собрания учредителей, разделительный баланс, акт приёма-передачи. Не знаю, как выглядит разделительный баланс и не могу найти. Может, какую-нибудь ссылку подскажете? И какие проводки по оприходованию здания?
А ещё: если взять вычеты по подоходному налогу, то они оказываются больше заработной платы, в этом случае правомерно ли не уплачивать подоходный налог?
Заранее благодарен, Сергей
Мне сказали прочитать Указ №178 о внешнеэкономической деятельности, сделать допсоглашение к контракту о том, что мы можем рассчитываться взаимозачётом, а дальше бухсправку о том, что кредиторская задолженность не висела, ну и акт сверки с польской стороны о том, что долга нет. Как Вы думаете, верно так?
Работаем по ОСН. Как поступить?
Я — ИП, работаю на подоходном налоге, раз в квартал сдаю расчёт. А какие проводки нужно делать на начисление этого налога? Спасибо!
Нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет. В июне собираюсь во второй декрет. Оклад на сегодняшний день 2,470 млн белорусских рублей, зарплата примерно 4,500 млн. Какая сумма больничного будет начислена, если я напишу заявление о выходе на работу и сразу же второе заявление на трудовой отпуск?
Надбавку (от 20 до 100%) на товар включаем в стоимость и НДС не выделяем или нужно выделить? Ограничений по надбавке нет?
Если в пределах одного собственника, то 01-83 и амортизацию списываем на затраты? Если разные собственники, то 01-98 и амортизация 98-02 и 98-90,7 (сторно)? Помогите, пожалуйста.
Здравствуйте! Подскажите, каким образом правильно распределить убытки ООО по итогам 2014 финансового года? Подскажите, пожалуйста, возможные вариант.
Интересует сама процедура открытия, требования и применение налогового законодательства. Спасибо.
Прошу Вашей помощи. Я — ИП, УСН без НДС. Если я покупаю на фирме РБ товар по ТН-2, там не указывается адрес пункта разгрузки и при этом у меня имеется только один павильон, склада официально нет. Я обязана или это рекомендовано просто, что я должна выписать ТТН на внутреннее перемещение? А что с НДС, который указан в ТН-2? Его просто переписать также в колонку, где он предусмотрен или вообще про него не вспоминать и поставить закупочную сумму с учётом его?
Здравствуйте. Я являюсь ИП, розничная торговля УСН 3% без НДС, товар привожу из России, на товар есть ТН, сертификаты, договор и т.д. При формировании цены должна ли я делать калькуляцию, предоставлять свои расчёты в налоговую? Либо я могу применять любую цену?
Реализовывать будет искусственные цветы 2 месяца, потом 5 месяцев будет отсутствовать в населённом пункте и не будет осуществлять свою деятельность, но проживать будет на территории РБ. Может ли она подавать 6 месяцев нулевую декларацию?
Подскажите, с этого года ИП-управляющий (он же учредитель) должен уплачивать подоходный налог в размере 16%, а положены ли ему вычеты? Если за один месяц вознаграждение составило 500 000 рублей (деятельность практически не велась), как правильно рассчитать подоходный? А в следующем 3 млн?
Спасибо.
Добрый день. Нужен совет. ЧП, УСН, 5%, без НДС. Перепроверяю все документы с начала своей деятельности. За 2013 год заметила ошибку. В декларации ФСЗН неправильно указала фонд зарплаты и недоплатила в ФСЗН 700 000. Что сейчас делать?
Спасибо огромное. С наступающим Вас праздником 8 Марта! Весеннего настроения и цветения!
Вот случай: физлицо заказало товар, отправляем его наложенным платежом по почте, физлицо получает товар и деньги приходят на р/с через почту (т.к. договор с почтой имеется). И как правильно оформить, если за один раз отправка происходит более десяти физлицам?
В кафе производится производится реализация спиртных напитков ООО. Можно ли получить лицензию на ИП на данный объект на ту же деятельность с последующим закрытием деятельности ООО?
Будьте добры, подскажите, как это сделать, чтобы попасть под упрощённую систему налогообложения. Или как лучше открыть ИП под ремонт авто? Просто информации в байнете куча, а когда прихожу в налоговую своего города, говорят совсем другое и такого, мол, быть не может. Заранее спасибо.
Спасибо!
Двое из тех работников уже уволены, сейчас в налоговую попросили штатное расписание и ведомости выплаты з/п за первое полугодие 2014-го. Они это увидят, что я могу сделать? Нужно доначислять или оставить как есть? Общая сумма недоплаты на троих составила 800 000 рублей.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Я — учредитель ЧТУП и сам работаю. Платил только налог на прибыль и НДС, ни разу не платил ФСЗН. Как мне заплатить и сколько?
Подскажите, пожалуйста, литература, полученная безвозмездно для библиотеки организации, ранее в нашей организации приходовалась как ОС. Сейчас получили учебники, цена каждого до 20 000 рублей. Как правильно оприходовать? Как ОС?
Вопрос: будем ли мы (ИП) платить с этой суммы (перевод дога) подоходный налог, если учредитель ООО — близкий родственник?
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с индексами потребительских цен, совсем запуталась. Мне нужен индекс для расчёта индексации по заработной плате января 2015 к декабрю 2014 (т.к. задолженность образовалась в декабре).
Тут меня вели в заблуждение, что ИП не имеет право иметь больше одного вида деятельности, даже если налогооблогаемая база одинаковая. Могу ли я вести несколько видов деятельности?
Все отчёты в ИМНС и ФСЗН оформлял брат, у которого ИП. Это его основное место работы.Но на ЧТУП он не числится. Как выйти из сложившейся ситуации? Помогите с решением вопроса.
Какую ставку налога необходимо применять при прокате бытовых товаров населению (к какому коду относится эта деятельность)? И ещё, скажите, если муж ИП примет меня на работу продавцом-консультантом, какие налоги он должен будет уплачивать и регламентируется ли как-то уровень моей заработной платы?