Татьяна
Сергеевна Каленикова
Бухгалтер
Пока нет вопросов
Алена, 17 марта 2015 в 13:40

Добрый день. Подскажите, нужно ли предоставлять уточнённую декларацию за прошлый год по налогу на прибыль, если в феврале вернули товар, который был отгружен в ноябре 2014? Спасибо.

Перейти к ответу

Лена, 17 марта 2015 в 09:34

Хотим перевести директора на 0,25 ставки (работы практически нет на фирме) и установить з/п в сумме 1 млн. От какой суммы необходимо уплачивать взносы в ФСЗН — от 1 млн или от суммы минимальной з/п по республике?

Перейти к ответу

Олеся, 17 марта 2015 в 01:25

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста. Переоценка кредиторской задолженности на дату совершения хоз. операции делается по общей задолженности, которая числится на счёте 60 или нужно делать в разрезе договоров (с одним нерезидентом заключены 2 договора)? Спасибо.

Перейти к ответу

Елена, 16 марта 2015 в 12:49
ИП применяет УСН без НДС, возвращает товар (браклибо нереализованный товар) поставщику. Как оформить ТТН: с НДС или без?

Поставщик без НДС отказывается принять ТТН.

Перейти к ответу

Маргарита, 16 марта 2015 в 11:21
Добрый день! Я — ИП, занимаюсь продажей в летнем кафе пива и других товаров, есть чайник и микроволновка, разогреваю готовую продукцию.

Какое налогообложение у летнего кафе, если в 2014 году применялось УСН, а сейчас сказали, что если будет чайник и микроволновка, уже надо будет платить подоходный налог и переходить на общую систему налогообложения. Это так?

Перейти к ответу

Людмила, 16 марта 2015 в 10:02
Добрый день! Подскажите, могут ли снять с затрат расход топлива на автомобиль (он грузовой, до 3.5 тонн, под категорию В), пригнанный по Декрету №6, если на путевых листах нет печати и подписи механика и медика другой организации, а есть подпись и печать директора (квалификации у директора нет) и приказ, что он берёт на себя ответственность по этим вопросам? У нас не было легкового авто и этот автомобиль мы использовали даже для поездки в банк и по городу, за рулём мог быть как сам директор, так и его сотрудник.

А сейчас хотим открыть грузоперевозки, обязан ли водитель проходить медика и механика или данный автомобиль (до 3.5. тонн и под категории В) может не проходить опять же по этому приказу? Если может, то на какой указ, постановление можно ссылаться?

Перейти к ответу

Прошу Вашей помощи. У нас некоммерческая профсоюзная организация, учёт за 2014 не вёлся, а отчёт нужно сдавать теперь мне. Обороты, остатки я подбила, смету составила, теперь нужно составить баланс, но с проводками я не очень дружу, помогите, пожалуйста.
Остаток на рас. счёте в банке на начало 2014 г. — 58 000, за год было: зачислено на расч. счет профвзносов 54 000, поступило от вышестоящей организации по колдоговору на культур. мероприятия 57 000. Расходы: списана комиссия банка 1 400, материальная помощь членам профсоюза за счёт членских взносов 38 000, культурные мероприятия для членов профсоюза 11 800, культурные мероприятия по колдоговору 57 000.

Какие проводки нужно сделать для баланса?

Перейти к ответу

Армина, 14 марта 2015 в 15:06
Добрый день! Подскажите, правильно ли?
Транспортно-экспедиционная деятельность. ООО, УСН с НДС. Акты и оплата в разных валютах (акт в евро, оплата по курсу на день оплаты в рос. рублях или белках). Суммовые:
  • При оплате перевозам — положит. увеличивают базу УСН.
  • При оплате заказчиков — положит. увеличивают базу УСН. Положит./отриц. увеличивают/уменьшают базу НДС.
Посмотрите, пожалуйста, проводки при оплате по курсу ЦБ РФ. Правильно ли суммовые посчитаны.
  • акт 04.03: заказчик 2 000 е — перевозчик 1950 е (к. 11 240). Оплата от заказчика 18.05 по курсу ЦБ РФ 80 835 рр (курс ЦБРФ 40,4175, курс НБРБ е 11 150, рр 276).
  • акт 04.03: — 62.1.1 - 76.7.2 — 2 000 евро (22 480 000); — 76.7.2 - 60.1.2 — 1 950 евро (21 918 000); — 76.7.1 - 90.01.1 — 50 евро (562 000).
  • оплата 18.05: — 52 - 62.4.2 — 80 835 рр (22 310 460).
  • закрытие контрагентов 18.05: — 62.4.2 - 62.4.1 — 80 797,10 рр (22 300 000); — 62.4.1 - 62.4.2 — 2 000 евро (22 300 000); — 62.4.2 - 62.1.2 — 2 000 евро (22 300 000).
  • суммовые 18.05: — 91.04 - 62.1.2 — 180 000 бел. — 62.4.2 - 91.01.2 - 37,9 рр (10 460).
Или нужно закрыть так: — 62.4.2 - 00 - 37,9 рр (10 460); — 91.04 - 00 - «-10 460»; — 91.04 - 62.1.2 - 180 000?

Разная налоговая база выходит :(

Перейти к ответу

Здравствуйте. ИП, розничная торговля (УСН 3%, без НДС). В ТТН при возврате товара поставщику нужно ли выделять НДС (поставщик — плательщик НДС)? Если нет, то чем грозит для ИП выписанная на возврат ТТН с выделенным НДС? Буду благодарна за ответ!

Перейти к ответу

Светлана, 13 марта 2015 в 13:23

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. У нас ИП, ОСН торговля. Нам пришла оплата от покупателя в декабре 2014 г., а отписали мы товар покупателю в январе 2015 г. В КУДиР я ту сумму предоплаты поставила в графу № 8 «иные поступления», и в Книге учёта товаров я этот товар пока не списываю в декабре. Т.е. в доход и в расход он у меня пойдёт в январе 2015 г. Верно?

Перейти к ответу

Ирина, 13 марта 2015 в 09:41
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна.
Подскажите, пожалуйста. Организация занимается оптовой торговлей. Когда не хватало денег на уплату налогов, учредитель пополнял расчётный счёт наличными денежными средствами и это оформлялось договором безвозмездного беспроцентного займа, данный заём был возвращен менее, чем через месяц.

Также наша организация предоставляла безвозмездный беспроцентный заём другой организации, который также был возвращён. Теперь не знаю, где правильно отразить эти суммы в отчете о движении денежных средств. Спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 11 марта 2015 в 15:30
Здравствуйте. Подскажите, обязаны ли мы (ООО) начислять НДС с пени, присуждённой по суду от нерезидента? У меня есть судебный приказ о взыскании пени, в рубях РФ, с нерезидента от 05.02.15. Но они пока не оплатили эту пеню. Нужно ли мне делать бух. справку на основании судебного приказа от 05.02.15? Если да, то какие?
Когда такое решение суда приходит на резидента, то я провожу такое решение суда проводкой:
  • 76 - 90.07 = на сумму пени;
  • 90.72 - 68.25 = НДС с пени.

Помогите, пожалуйста, как правильно сделать.

Перейти к ответу

Дмитрий, 11 марта 2015 в 12:37

Работаю в троллейбусном парке. Дают зарплату, деля её на три части, хотя в расчётном листке не указывается, что з/п дают три раза. Законно ли это, скажите, пожалуйста?

Перейти к ответу

Татьяна, 11 марта 2015 в 11:23

Здравствуйте. У нас «упрощёнка» без НДС, ведём учёт по бухсчетам, сдаём баланс. У меня вопросы: как провести и списать проездной билет, если его купил сотрудник? Можно ли просто через авансовый отчёт? А списать в конце месяца? И не вести учёт в книге по учету проездных билетов? И как правильно проводить и списывать воду, которую покупает организация для сотрудников?

Перейти к ответу

Светлана, 10 марта 2015 в 16:25
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста: ИП на УСН, я сдаю в аренду ООО принадлежащее мне здание + склад, в договоре указываю, что арендодатель (ИП) передаёт арендатору земельные участки площадью 0,34 га. Т.е. это та земля, на которой расположено здание и склад, и небольшая территория между ними.

Кто в данном случае должен платить земельный налог и подавать декларацию по земельному налогу?

Перейти к ответу

Наталья, 10 марта 2015 в 15:35

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Благодарю Вас за помощь по вопросу № 2352. А можно уточнить, что значит НДС не выделяется? Мне надо написать «Без НДС» или «НДС 0 руб.» или вообще о нём умалчивать? В колонке «ставка НДС» и в строке «Всего сумма НДС»?

Перейти к ответу

Аня, 10 марта 2015 в 01:15

Происходит реорганизация ООО в ЧУП путём выделения ЧУП из ООО и выделения ему здания. Надо решение собрания учредителей, разделительный баланс, акт приёма-передачи. Не знаю, как выглядит разделительный баланс и не могу найти. Может, какую-нибудь ссылку подскажете? И какие проводки по оприходованию здания?

Перейти к ответу

Алена, 9 марта 2015 в 12:22
Хотим оформить ИП-управляющего в штат директором в ООО. Есть ли ограничения по ставке, можно ли оформить его только на 0,25 ставки? Заработная плата в таком случае будет меньше, чем минимальная з/п (ведь он будет работать только на 0,25 ставки). Есть ли минимальные ограничения по заработной плате директора? От какой суммы необходимо будет платить взносы в ФСЗН?

А ещё: если взять вычеты по подоходному налогу, то они оказываются больше заработной платы, в этом случае правомерно ли не уплачивать подоходный налог?

Перейти к ответу

Сергей, 9 марта 2015 в 11:38
Здравствуйте. Я — ИП на УСН с НДС (пример) покупаю круглый лес с доставкой по 480 000 рублей, в т.ч. НДС 80 000 рублей. Далее это сырьё отдаю по договору переработки давальческого сырья ЧУП на УСН без НДС.
ЧУП возвращает мне переработанную продукцию и выставляет счёт за услуги по переработке без НДС на сумму 300 000 рублей, в т.ч. НДС 0%. Далее я заказываю транспорт по перевозке продукции у ИП на УСН без НДС на сумму 100 000 рублей, в т.ч. НДС 0%. Продаю данную продукцию покупателю ООО, на ОСН, с НДС на сумму 1 200 000 руб., в т.ч. НДС 200 000 руб.
Вопрос: распишите, пожалуйста, моё налогообложение и какие суммы налогов и каких мне платить? Как формируется налоговая база для оплаты НДС? Также, если выплачивается зарплата в размере 100 000 рублей, как тогда будет выглядеть налогообложение?

Заранее благодарен, Сергей

Перейти к ответу

Людмила, 9 марта 2015 в 10:56
Добрый день! Мы импортёры, возим товар из Польши. Нерезидент, с которым мы работаем, за 2014 год хочет нам перечислить бонус € 2 500 за успешную работу, но только на наш расчётный счёт в РБ по договору за оказанные маркетинговые услуги либо взять в зачёт за товар, который мы купили, но не оплатили.
Как лучше и выгодней для нас поступить? Нам удобней оформить взаимозачёт, но будет ли по нашему законодательству РБ это верно? И какие документы при этом у нас должны быть для предоставления в банк?

Мне сказали прочитать Указ №178 о внешнеэкономической деятельности, сделать допсоглашение к контракту о том, что мы можем рассчитываться взаимозачётом, а дальше бухсправку о том, что кредиторская задолженность не висела, ну и акт сверки с польской стороны о том, что долга нет. Как Вы думаете, верно так?

Перейти к ответу

Ольга, 8 марта 2015 в 14:52
Татьяна Сергеевна, здравствуйте. Подскажите!
Расчёт с учредителем-нерезидентом. СООО выплачивает дивиденды и выкупает долю в УФ у него. Все расчёты в валюте. Курсовые разницы, возникшие при покупке валюты, для расчёта с учредителем участвуют в налогообложении или нет?

Работаем по ОСН. Как поступить?

Перейти к ответу

Елена, 7 марта 2015 в 21:11

Я — ИП, работаю на подоходном налоге, раз в квартал сдаю расчёт. А какие проводки нужно делать на начисление этого налога? Спасибо!

Перейти к ответу

Ирина, 7 марта 2015 в 18:56

Нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет. В июне собираюсь во второй декрет. Оклад на сегодняшний день 2,470 млн белорусских рублей, зарплата примерно 4,500 млн. Какая сумма больничного будет начислена, если я напишу заявление о выходе на работу и сразу же второе заявление на трудовой отпуск?

Перейти к ответу

Екатерина, 6 марта 2015 в 11:38
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. ИП, продажа автозапчастей, УСН 5% без НДС. Работаем по перечислениям. При продаже товара мы должны выписывать заказчику счёт, ТТН и заключать договор на поставку товара?

Надбавку (от 20 до 100%) на товар включаем в стоимость и НДС не выделяем или нужно выделить? Ограничений по надбавке нет?

Перейти к ответу

Катя, 5 марта 2015 в 14:09
ООО передаёт безвозмездно ЧП основное средство. В ООО 2 учредителя (50/50), один из них учредитель ЧП. Это считается передача в пределах одного собственника или нет и какие проводки?

Если в пределах одного собственника, то 01-83 и амортизацию списываем на затраты? Если разные собственники, то 01-98 и амортизация 98-02 и 98-90,7 (сторно)? Помогите, пожалуйста.

Перейти к ответу

Светлана, 5 марта 2015 в 11:45

Здравствуйте! Подскажите, каким образом правильно распределить убытки ООО по итогам 2014 финансового года? Подскажите, пожалуйста, возможные вариант.

Перейти к ответу

Доброго времени суток! Проконсультируйте, пожалуйста. Хочу представлять турецкого производителя одежды (торговля оптом). Что для меня будет более безболезненно открыть — представительство или юрлицо?

Интересует сама процедура открытия, требования и применение налогового законодательства. Спасибо.

Перейти к ответу

Наталья, 4 марта 2015 в 10:48

Прошу Вашей помощи. Я — ИП, УСН без НДС. Если я покупаю на фирме РБ товар по ТН-2, там не указывается адрес пункта разгрузки и при этом у меня имеется только один павильон, склада официально нет. Я обязана или это рекомендовано просто, что я должна выписать ТТН на внутреннее перемещение? А что с НДС, который указан в ТН-2? Его просто переписать также в колонку, где он предусмотрен или вообще про него не вспоминать и поставить закупочную сумму с учётом его?

Перейти к ответу

Светлана, 4 марта 2015 в 10:36
У нас в организации ООО работает бухгалтером женщина, у которой зарегистрировано ИП (она нам как ИП никакие услуги не оказывает). Она ушла у нас в ООО в отпуск по беременности. В апреле 2015 ей надо оформлять отпуск по уходу за ребёнком. Но она хочет вернуться на ООО в качестве главного бухгалтера (освобождается вакансия). Вопросы:
  • Может ли она работать в ООО на 0,25 ставки, чтобы не потерять пособие? И какой размер пособия в таком случае у неё будет?
  • В ООО 20 человек, пособие по уходу кто будет платить — ООО или Управление по труду?
  • Кто будет платить — ООО или Управление по труду (или ФСЗН) — выплату в связи с постановкой на учёт до 12 недель?
  • А она как ИП на время нахождения в отпуске по уходу за ребёнком если бы не выходила и вообще не работала в ООО, обязана ли по итогам года платить ФСЗН? Как обычно, до 1 марта?

Перейти к ответу

Анастасия, 3 марта 2015 в 14:31

Здравствуйте. Я являюсь ИП, розничная торговля УСН 3% без НДС, товар привожу из России, на товар есть ТН, сертификаты, договор и т.д. При формировании цены должна ли я делать калькуляцию, предоставлять свои расчёты в налоговую? Либо я могу применять любую цену?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом. Женщина-пенсионер решила открыть индивидуальное предпринимательство.

Реализовывать будет искусственные цветы 2 месяца, потом 5 месяцев будет отсутствовать в населённом пункте и не будет осуществлять свою деятельность, но проживать будет на территории РБ. Может ли она подавать 6 месяцев нулевую декларацию?

Перейти к ответу

Алена, 3 марта 2015 в 08:22

Подскажите, с этого года ИП-управляющий (он же учредитель) должен уплачивать подоходный налог в размере 16%, а положены ли ему вычеты? Если за один месяц вознаграждение составило 500 000 рублей (деятельность практически не велась), как правильно рассчитать подоходный? А в следующем 3 млн?

Перейти к ответу

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Я — ИП при УСН без НДС, тип деятельности — розничная торговля по образцам (интернет-магазин), работаю одна.
  • Какие документы или учёты я должна вести, кроме «Книги расходов и доходов ИП при УСН»?
  • Как заполнять «Книгу расходов и доходов ИП при УСН»?
  • Должны ли быть какие-либо документы при доставке товара?
  • Могу ли я свободно ставить цену на товар или есть ограничения?

Спасибо.

Перейти к ответу

Нина, 2 марта 2015 в 11:12

Добрый день. Нужен совет. ЧП, УСН, 5%, без НДС. Перепроверяю все документы с начала своей деятельности. За 2013 год заметила ошибку. В декларации ФСЗН неправильно указала фонд зарплаты и недоплатила в ФСЗН 700 000. Что сейчас делать?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Будьте добры, подскажите мне, пожалуйста, как мне принимать выручку.
Сейчас по КСА пробиваю выручку от реализации товара в розницу (3% УСН), дополнительно ввела новый вид деятельности по Единому налогу — ремонт одежды в одном и том же павильоне. Как мне отражать выручку (планирую по отделу 2, буду печатать кроме z-отчёта ещё отчёт по отделам) от услуг в книге кассира? В налоговой инспектор мне сказала: «А вы не пишите 2 отдел в книгу кассира». Так тогда какие показания нарастающего итога мне записать в книгу кассира? Самой отнять сумму 2 отдела?

Спасибо огромное. С наступающим Вас праздником 8 Марта! Весеннего настроения и цветения!

Перейти к ответу

Анна, 1 марта 2015 в 23:10
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Имеется интернет-магазин на УСН с ведением учёта в 1С. Подскажите, какие правильно документы оформлять на отгрузку товара?

Вот случай: физлицо заказало товар, отправляем его наложенным платежом по почте, физлицо получает товар и деньги приходят на р/с через почту (т.к. договор с почтой имеется). И как правильно оформить, если за один раз отправка происходит более десяти физлицам?

Перейти к ответу

Подскажите, пожалуйста! Какие надо сделать проводки, чтобы показать переплату по налогу на прибыль за год? Если в первых трёх кварталах была прибыль, а в 4 кв. — убыток, который перекрывает всю предыдущую прибыль.
  • Д-т 99- К-т 68 — начислен налог на прибыль.
  • Д-т 68- К-т 51- уплачен налог на прибыль.

Перейти к ответу

Марина, 27 февраля 2015 в 10:25

В кафе производится производится реализация спиртных напитков ООО. Можно ли получить лицензию на ИП на данный объект на ту же деятельность с последующим закрытием деятельности ООО?

Перейти к ответу

Светлана, 27 февраля 2015 в 08:05
Здравствуйте. Есть интернет-магазин, УСН без НДС.
Юридический адрес по Минскому району, но фактически деятельность по Минску и всей республике: самовывоз от ближайшей станции метро возможен, наложенным платежом отправляем через ближайшее почтовое отделение в Минске.
  • Оплата товара покупателем на расчётный счёт. Товар покупатель хочет получить почтой. Не наложенный платёж. Выписываем товарную накладную и отправляем с посылкой?
  • Нужно ли выписывать накладную самим себе при перемещении товара из фактического места нахождения (Минский район) к почте (Минск) для отправки товара наложенным платежом? А при доставке товара к покупателю в Минск? Доставка не на авто, курьер на общественном транспорте или пешком доставляет.

Перейти к ответу

Андрей, 26 февраля 2015 в 01:32
Доброго времени суток. Хочу открыть ИП на ремонт авто, но не как автосервис. Работу хочу свою связать с юр. лицами.

Будьте добры, подскажите, как это сделать, чтобы попасть под упрощённую систему налогообложения. Или как лучше открыть ИП под ремонт авто? Просто информации в байнете куча, а когда прихожу в налоговую своего города, говорят совсем другое и такого, мол, быть не может. Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Наталья, 25 февраля 2015 в 18:19
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! Помогите, пожалуйста, разобраться со следующими вопросами. ИП, плательщик единого налога, прокат свадебных платьев.
  • Поставщики выписывают ТН ИП на юр. адрес (домашний). Адрес пункта проката другой, не будет ли нарушением при проверке в свадебном салоне предоставить эти ТН с юр. адресом или необходимо выписывать ИП внутренние ТН с юр. адреса на фактический адрес пункта проката?
  • На весь товар, находящийся в пункте проката, должны быть приходные документы. Является ли акт закупки ИП у ремесленника бижутерии таким документом, подтверждающим её приобретение?
  • В пункте проката находится личное имущество (б/у) ИП0 сдаваемое в прокат (меховые накидки, болеро, бижутерия), оформленное решением ИП «Об использовании личного имущества в предпринимательской деятельности». Является ли это законным и подходит ли такое оформление для подтверждения приобретения (поступления) товара в пункте проката свадебных платьев?
  • Должна ли как-то документально подтверждаться покупка личного имущества (приобретённого как физ. лицом), которое оформлено в пункте проката решением ИП «Об использовании личного имущества в предпринимательской деятельности»? Или это необязательно? А если должна, то какие это документы?

Спасибо!

Перейти к ответу

Елена, 25 февраля 2015 в 08:25
Добрый день. Проверяла прошлый год 2014 по з/п и за март и апрель 2014 г., не доплатили премию 3-м работникам. Программа посчитала, что нет, а вручную, видно, не проверили. Чем это грозит?

Двое из тех работников уже уволены, сейчас в налоговую попросили штатное расписание и ведомости выплаты з/п за первое полугодие 2014-го. Они это увидят, что я могу сделать? Нужно доначислять или оставить как есть? Общая сумма недоплаты на троих составила 800 000 рублей.

Перейти к ответу

Ольга, 24 февраля 2015 в 22:21

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Я — учредитель ЧТУП и сам работаю. Платил только налог на прибыль и НДС, ни разу не платил ФСЗН. Как мне заплатить и сколько?

Перейти к ответу

Организация занимается розничной торговлей по образцам. Применяет УСН 3%. Ведёт бухгалтерский учёт. Недавно открыли небольшой павильон, где выставили образцы товара. Вопросы:
  • Какими бухгалтерскими проводками оформить перемещение товара в павильон?
  • Какими документами оформить перемещение товара в павильон?

Перейти к ответу

Елена, 24 февраля 2015 в 13:11

Подскажите, пожалуйста, литература, полученная безвозмездно для библиотеки организации, ранее в нашей организации приходовалась как ОС. Сейчас получили учебники, цена каждого до 20 000 рублей. Как правильно оприходовать? Как ОС?

Перейти к ответу

Светлана, 23 февраля 2015 в 21:28
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. ИП, УСН сдаём в аренду ООО собственное помещение. ООО из-за недостаточности денежных средств в качестве оплаты за аренду делает договор перевода долга, т.е. вместо ООО нам (ИП) заплатит должник ООО.

Вопрос: будем ли мы (ИП) платить с этой суммы (перевод дога) подоходный налог, если учредитель ООО — близкий родственник?

Перейти к ответу

Ольга, 23 февраля 2015 в 18:37

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с индексами потребительских цен, совсем запуталась. Мне нужен индекс для расчёта индексации по заработной плате января 2015 к декабрю 2014 (т.к. задолженность образовалась в декабре).

Перейти к ответу

Виталий, 23 февраля 2015 в 13:23
Добрый день! А подскажите ещё такой вопрос.
Я — ИП (ОСН с НДС), вид деятельности, зарегистрированный в органе регистрации ИП — розничная торговля, но хочу открыть дополнительный вид деятельности. Могу ли я это сделать?

Тут меня вели в заблуждение, что ИП не имеет право иметь больше одного вида деятельности, даже если налогооблогаемая база одинаковая. Могу ли я вести несколько видов деятельности?

Перейти к ответу

Очень прошу помочь с ответом.
Являюсь учредителем ЧТУП с 2012 г. Сотрудников нет. Только учредитель. Деятельность не ведём с 2013 г. Уведомление отправляли только в ИМНС. Взносы в ФСЗН не платили в 2013 г. И сейчас проблемы у нас с инспектором из-за указа №40.
Дело в том, что учредитель ЧТУП не является ИП, а работает экономистом по основному месту работы в ООО с 2008 года и ежемесячно ООО уплачивает взносы в ФСЗН за меня.

Все отчёты в ИМНС и ФСЗН оформлял брат, у которого ИП. Это его основное место работы.Но на ЧТУП он не числится. Как выйти из сложившейся ситуации? Помогите с решением вопроса.

Перейти к ответу

Алина, 21 февраля 2015 в 08:57

Какую ставку налога необходимо применять при прокате бытовых товаров населению (к какому коду относится эта деятельность)? И ещё, скажите, если муж ИП примет меня на работу продавцом-консультантом, какие налоги он должен будет уплачивать и регламентируется ли как-то уровень моей заработной платы?

Перейти к ответу