Крапивенцева
Елена Владимировна
Бухгалтер
3646 ответов
Задать свой вопрос

Здравствуйте.

Фирма занимается розничной торговлей по образцам с использованием кассового аппарата. Наличные денежные средства сдаются по ПКО в кассу организации каждый день в конце рабочего дня. Сроки сдачи выручки в банк в приказе установлены не реже 1 раз в месяц.

Приказ на размер потребности в разменных наличных деньгах отсутствует (нет необходимости). В день сдачи выручки в банк кроме денег, оприходованных в кассе организации (30 млн рублей), была ещё в этот день до сдачи в банк пробита сумма на 5 млн руб. В банк была сдана выручка в размере 35 млн. В конце дня была пробита ещё одна сумма выручки на 2 млн. В конце рабочего дня в кассу организации был выписан ПКО на общую сумму выручки за день 7 млн, РКО выписан на 35 млн. Остаток в кассе организации составил 2 млн руб.

Нужно ли было в этот день выписывать два ПКО на сумму 5 млн и 2 млн руб? Не будет ли являться нарушением это как сдача выручки в банк в неполном размере?

Перейти к ответу

Здравствуйте! У нас двое детей, 1,7 года и 1 месяц, имеем ли мы право на бесплатное питание для детей? Какие документы нужны, куда обращаться?

Перейти к ответу

Добрый день, Наталья!

Подскажите, как быть. Наёмный работник (водитель) потерял командировочное удостоверение. Могу ли я оплатить ему суточные по РБ и РФ, основываясь на датах загрузки и выгрузки товара?

Перейти к ответу

Спасибо большое за ответ про НДС.

Подскажите, пожалуйста, а как формировать розничную цену, вроде бы где-то в ответах читал, что сейчас свободное ценообразование. К цене товара, приобретённого у оптовика в РБ, сколько процентов должна быть надбавка при формировании цены?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Я ИП, услуги, единый налог, неплательщик НДС. Хочу открыть интернет-магазин, рассматриваю варианты приобретения товара у поставщиков, первый вариант в РБ. Есть оптовые поставщики, которые продают товар с НДС, есть без НДС.

Вопрос: у кого мне лучше приобретать товар? И если у поставщиков, у которых цена с НДС, что потом мне с ним надо делать, уплачивать в бюджет, или правильнее возвращать?

Перейти к ответу

Добрый день. ЧТУП, общая система налогообложения, делаем шкафы-купе, кухни. Подскажите, обязательно ли выписывать ТТН физическим лицам, или достаточно будет акта выполненных работ? А ещё в этом году изменились ОКЭД, какой ОКЭД будет на наши услуги?

Перейти к ответу

Здравствуйте. Работаю в ООО на УСН, в штате 3 человека, подскажите, нужно ли вести лицевые счета по зарплате на каждого сотрудника?

Предыдущий бухгалтер распечатывала только ведомость по зарплате и табель, достаточно ли этих двух документов ежемесячно, или нужны какие-то ещё?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталия спасибо за ответ 1580. Есть ещё вопросы, ответьте, пожалуйста.

  1. Если, например, не дай Бог, отмена мероприятия, как мне деньги из кассы возвращать: выписывать PKO без занесения в кассовую книгу?
  2. Если оператор kvitki.by зачислил мне на р/с деньги за билеты, и если, не дай Бог, возврат, то как мне поступить правильно с точки зрения налоговой (подтверждение, что вся поступившая на р/c выручка возвращается людям)? Пойти в банк, снять деньги и вернуть через PKO людям деньги или как?
  3. И если я, не дай Бог, вернул деньги, всё равно нужно вписывать выручку в книгу доходов и расходов (выручка по кассе и на р/с), но там ведь расходов не будет?
  4. Не является ли нарушением то, что в решении я сдаю раз в квартал? В указе сказано, что в банк не реже, чем раз в месяц, нужно сдавать.

Спасибо.

Перейти к ответу

Ангилина, 13 мая 2016 в 10:54

Здравствуйте, сложилась такая ситуация. Я ИП, есть кассовый аппарат. Ведётся книга кассира, деньги в конце рабочего дня по книге кассира сдаются в банк (в графе указано), но сами деньги в банк не сдаются, (как доход ИП), по итогу выписывается из 1С РКО (1С ведётся для себя), но ПКО за 2 года работы я не выписывала. Как прочитала вопросы ниже, я просто обязана выписывать и ПКО, и РКО.

  1. Что теперь в такой ситуации делать, выписывать ПКО? Только как, если ПКО не приобретались?
  2. Также есть ошибки в книги кассира, её можно переписать или как-то исправить? Какие действия принять?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья!

Являюсь ИП, ведущим бухгалтерское сопровождение фирм. Натолкнулась на информацию, что при наличии убытка в организации бухгалтерское обслуживание не учитывается в составе затрат при налогообложении. В организации рабочих принимают на работу по трудовому договору, а руководящий состав по контракту. Соответственно, зарплата рабочим выплачивается 2 раза в месяц (5-го и 20-го), а руководителям — один (20-го). Зарплатные налоги и отчисления перечисляются в бюджет один раз в месяц 20-го числа.

Случайно нашлись накладные от февраля 2015 г. Соответственно, надо исправить учёт. Собираемся принять входящий по ним НДС к вычету. В НК РБ нет запрета на принятие «такого старого» НДС к вычету.

  1. Учитывается ли при налогообложении бухгалтерское обслуживание при наличии убытка в отчётном периоде?
  2. Перечисление зарплатных налогов один раз в месяц не является нарушением?
  3. Существуют ли ограничения по срокам принятия НДС к вычету?

Спасибо.

Перейти к ответу

Уточнение к вопросу 1585. При выписке накладных контрагентам (реализации товара по безналу) мы не выделяем НДС.

Какой нормативный акт регулирует то, что упрощенец без НДС должен выделять НДС в возвратной накладной?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

ЧТУП УСН без НДС получил электротовар для продажи. Оплатили его, через неделю обнаружили брак. Хотим отписать накладную на возврат. Наш поставщик работает на ОСН с НДС.

Как отписать накладную, с выделением НДС или без выделения, включая его стоимость отписываемого товара? Что писать в основании отпуска? Какой нормативный акт регулирует это?

Спасибо!

Перейти к ответу

Добрый день, Наталья! Спасибо за Ваш труд! Недавно открыл ИП на УСН, торговля сувенирной продукцией. Подскажите, насколько обязательна накладная CMR.

Если я заказываю товар из РФ, по договору плачу поставщику через банк на р/с, он предоставит накладные торг-12 и отправит EMS почтой или курьером с ручной кладью, CMR не нужна? При оформлении к уплате НДС договора и т-12 будет достаточно?

Перейти к ответу

Здравствуйте Наталья! ИП осуществляет деятельность по оказанию монтажных работ (УСН без НДС). Составляются каждый месяц акт выполненных работ. Работает один человек, сам ИП. Оплата поступает на расчётный счёт ИП.

Подскажите, пожалуйста, какие разделы (части) КУДиР заполняются и каким образом?

Заранее спасибо! Удачного дня :)

Перейти к ответу

Павильон на едином налоге. Есть наёмный работник. Веду книгу учёта выручки.

Нужно ли обязательно вести кассовую книгу и книгу кассира?

Перейти к ответу

Наталья, здравствуйте! ЧУП, ОСН, розница и опт. Сдали отчётность за первый квартал, инвентаризацию на 31 марта не делали, а тут нашлись накладные за февраль по рознице неоприходованные. Сумма НДС по ним к зачёту приблизительно равна уплаченной за первый квартал.

Внести накладные в мае дополнительными записями, т.к. они обнаружены в мае? Соответственно, отчётность за первый квартал не трогать, а закрывать всё вторым кварталом?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталия, разъясните, пожалуйста, я ИП, организация концертов, без наёмных работников, есть кассовый аппарат. Работаю по подоходному налогу 16%.

  1. Можно ли в решении указать, что раз в квартал выручку в банк сдаю, а на самом деле может и не сдам (я так понимаю, что если кассовую книгу не веду, то PKO не надо выписывать на сдачу в банк или себе в доход из кассы)? А если (ниже второй вопрос) я с юрлицами из кассы деньги беру, и если тогда необходимо решение менять на ведение кассовой книги, то тогда и выручку в банк, снятие себе из кассы, необходимо выписывать PKO.
  2. В решении я принял не вести кассовую книгу, а если я из кассы деньги для расчёта с юрлицами, вы отвечаете, что тогда нужно PKO выписывать. То что получается, PKO выписываю, но в кассовую книгу не заношу (просто дома храню), или нужно менять решение?

Перейти к ответу

Строительная организация. Грузы часто перемещаются между объектами строительства грузовым автотранспортом (в рамках одного юрлица для внутрихозяйственных нужд).

  1. Можно ли данную операцию оформить накладной на внутреннее перемещение (форма С-13) без выписки ТТН?
  2. Можно ли данную форму утвердить распоряжением руководителя для перевозки груза внутри предприятия?
  3. Не возникнет ли вопросов у транспортной милиции?

Перейти к ответу

Дмитрий, 5 мая 2016 в 14:57

Здравствуйте, Наталья! Возвращаюсь к вопросу № 155.

Читаю инструкцию по заполнению КУДиР р. 8 ч. 1 (пункт 2.7.7), где прописано, что в графе 9 указывается стоимость объектов, не облагаемых НДС и (или) освобождаемых от уплаты НДС. Не могу понять, какие объекты не облагаются НДС или освобождены от уплаты НДС. Может есть перечень этих объектов, чтобы понимать, по каким объектам заполняется графа 9?

  1. В каком случае нужно заполнить гр. 9 р. 8 .ч. 1 (если можно, приведите пример)?
  2. Приобретённые материалы с НДС (канцелярия, бланки строгой отчётности, топливо и услуги с НДС (аренда, услуги связи) отражаются в р. 8 ч. 1?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья! Буду очень благодарна за помощь в таком вопросе. У нас увольняется работница, находящаяся в настоящее время в декретном. У неё есть неиспользованный трудовой отпуск за несколько лет до ухода в декретный.

Как правильно рассчитать компенсацию за него при увольнении? Какой период начисления зарплаты брать в расчёт?

Перейти к ответу

К вопросу 1575. Наталья, разъясните мне пожалуйста, а то я совсем запуталась.

Если трудовую книжку мы приобрели за 15 972 рубля (без НДС), то с сотрудника я должна была удержать 15 972 + НДС. А если я с него удержала 15 972, то мне из этой суммы нужно насчитать 20% НДС и отразить её в декларации по НДС?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте. Приобрели трудовую книжку для сотрудника. Её стоимость удержали из его зарплаты. Получается, что база НДС равна 0.

Отражается ли это операция в декларации по НДС?

Спасибо.

Перейти к ответу

Спасибо за ответ № 1 573.

А как поступать, если «Иванов И.И.» не является сотрудником данной фирмы? Грубо говоря, это друг, который нашёл время для того, чтобы сходить в банк и оплатить счёт. Может надо выписать доверенность на оплату таких документов?

Как в таком случае вернуть день? И как отразить это?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья! Возможно глупый у меня будет вопрос, но нужна ваша помощь.

Открываем организацию, уставный фонд будет сформирован в течение года, пока ждём письмо о постановке на учёт во всех инстанциях, заказали печать и оплатили через сберкассу наличными денежными средствами (личными).

Нам отписали ТН, и теперь я не знаю, как правильно будет это отразить, ведь оплачивали своими деньгами. Будем работать на УСН с НДС.

Как правильно отразить в бухучёте данную операцию?

Перейти к ответу

ООО, розничная торговля автозапчастями, УСН 5%.

Единый налог на вменённый доход, если штат менее 15 человек? И также мы остаёмся плательщиком УСН?

Перейти к ответу

Добрый день. Частная организация. Оплата труда сотрудникам рассчитывается исходя из установленных окладов и премии (без применения ЕТС).

Ограничиваются ли максимальные суммы окладов? Как часто можно их повышать? Должно ли это поднятие быть обосновано производственными результатами?

Спасибо.

Перейти к ответу

ООО, розничная торговля автозапчастями, УСН 5%.

Можем ли мы вести дополнительно деятельность СТО, и какие изменения будут в налогообложении?

Перейти к ответу

Алеся Ковалёва, 3 мая 2016 в 13:04

Добрый день! Наталья, подскажите, пожалуйста, как нам отметить на предприятии расчётные листки?

Можно ли указать это в учётной политике (форму, дату выдачи и др.), или нужен приказ по предприятию?

Спасибо большое.

Перейти к ответу

Добрый день. Сотрудница предоставила новый паспорт. Изменились адрес прописки, номер и серия паспорта. Личный номер не изменился.

Нужно ли подавать в ФСЗН ПУ-1 изменение?

Спасибо.

Перейти к ответу

Я ИП, применяю УСН без НДС, хочу перейти на единый налог, у меня розница и опт. По рознице я могу применять единый налог, а по опту можно работать по единому или только УСН. Если я превышу суммы допустимой выручки по УСН, тогда я должен перейти на общую систему.

Можно применять единый налог и общую систему одновременно? Можно ли с начала месяца (а не квартала) перейти на применение единого налога вместо УСН? Как происходит переход?

Перейти к ответу

Берём в штат сотрудника, у которого нет трудовой книжки, никогда не сталкивалась с таким. Подскажите, где и как купить трудовую книжку? Как правильно оформить приход и её учёт?

Сейчас в штате сотрудников нет, только по договорам работают, применяем УСН без НДС, учёт в КУДиР.

Перейти к ответу

Здравствуйте. Я открыл ИП, планирую изготавливать мебель под заказ (предметы из дерева). Оплачивать буду подоходный налог (общая система налогообложения). Покупаю дерево у местных людей (они не ИП, не юрлица, просто продают дерево со своего огорода, к примеру). У меня несколько вопросов:

  1. Должен ли я иметь документы на покупаемую древесину?
  2. Могу ли я покупать древесину просто у людей со своего огорода или участка?
  3. Какие документы я должен отдавать своему покупателю, достаточно ли только чека?

Перейти к ответу

Здравствуйте.

Вот Ваш ответ на один из вопросов: «ИП может купить за границей за наличную валюту товар и ввезти его в РБ. Товар, оплаченный ИП наличными за границей, не подлежит таможенному декларированию (растаможке) независимо от суммы покупки. Документы: договор, счёт-фактура, 12-торг, квитанция к ПКО или кассовый чек. ИП не нужно отчитываться перед банком, где он взял валюту».

ИП с любой системой налогообложения? И, если Вас не затруднит, можно ссылки на НПА ? Чем мотивировать данную информацию не всегда компетентным работникам?

Спасибо большое.

Перейти к ответу

В прошлом ответе Вы написали, что учитывать товар не надо только ИП на УСН, а если я применяю единый налог, тогда я должен вести какой-то учёт товаров?

Тогда подскажите, в каких книгах и формах?

Перейти к ответу

Наталья, добрый день.

Я ИП, собираюсь торговать в розницу красками для авто. Покупаю товары у местных оптовиков. Как я понял, ИП не нужно вести учёт купленных и проданных товаров, вот тут и возник вопрос.

Как при проверке мне доказать, что я товар купил и продал по кассе, а не просто за наличку? Мне не очень понятен этот момент: если не надо вести учёт товаров, то зачем тогда проводить выручку по кассе?

Перейти к ответу

Добрый день. Работаю как ИП (ОСН с НДС), предоставляю площадку для рекламы в РБ и за пределами.

Как правильно посчитать налоги? Если можно, приведите пример.

Перейти к ответу

ЧУП, УСН без НДС, розничная торговля на рынках без КСА.

Ведётся кассовая книга. Имеются наёмные работники — продавцы — на торговых точках. В конце каждого рабочего дня директор (он же кассир) принимает торговую выручку от продавцов по ПКО (в графе ПКО «Принято от» пишется Ф. И. О. продавца), затем раз в неделю сдаёт выручку в банк.

  1. Правильно ли в данном случае приходуются деньги в кассу предприятия? Надо ли выписывать ещё один промежуточный ПКО от директора как уполномоченного лица в кассу предприятия, а уже только потом сдавать деньги в банк?
  2. Что писать в графе «Принято от»?

Перейти к ответу

Очень нужна помощь по такому вопросу. ИП работает по УСН без НДС. В 2014 была перечислена предоплата за аренду в строящемся здании по договору в эквиваленте по курсу Нацбанка на дату перечисления, но арендодатель не выполнил свои обязательства и в 2016 возвращает деньги на счёт по сегодняшнему курсу.

Вследствие того, что курс увеличился, сумма в белорусских рублях в 2016 году больше, чем перечисленная в 2014 году.

  1. Облагается ли налогом получившаяся положительная суммовая разница?
  2. Под 5% или 16%?
  3. В каком разделе Книги отражается?

Перейти к ответу

Добрый день, помогите разобраться с ситуацией. В 2011 и 2012 годах приобретали товар и в дальнейшем реализовали его сотруднику в счёт зарплаты по цене приобретения на основании заявления и приказа. ТТН не выписывали. Работали на УСН без НДС (КУДиР). В этот период работали по двум ставкам: 8% (и 7%) и 15% от ВД.

Можно ли считать реализацию товара сотруднику розничной торговлей и применить ставку 15%, соответственно, не базы для налога. Или же надо стоимость товара, удержанного из зарплаты, обложить налогом по ставкам 8% (и 7%) и доплатить налог по УСН?

Перейти к ответу

Наталья!

Есть ситуация: основным местом работы является ОДО «А», где в настоящее время нахожусь в должности директора с 01.11.2011 г. на полной ставке. С марта 2013 г. в связи с отсутствием оборотов по хоз. деятельности заработную плату не получаю, зарплатные налоги и отчисления не осуществляю. С августа 2015 г. ОДО «А» находится в стадии ликвидации по решению исполкома в связи с отсутствием предпринимательской деятельности.

Также являюсь одним из учредителей ООО «В». В штате организации не состою. Согласно решения учредителя в целях минимизации расходов по только что созданной организации в качестве компенсации за выполнение организационных функций выплачиваются вознаграждения по итогам результатов хозяйственной деятельности. В 2014 г. вследствие положительного финансового результата мною были получены дивиденды с уплатой подоходного налога. С осени 2013 г. по настоящее время коммерческая деятельность организацией не осуществляется.

Кроме того, имею индивидуальное предпринимательство с 2012 г. (УСН), а с февраля 2016 г. с уплатой единого налога

Нужно ли было платить взносы по фонду? И если да, то какова ответственность за их неуплату?

Перейти к ответу

Добрый день. Срок выплаты зарплаты за 1 половину месяца. На счету не было денежных средств.

Можно ли выплатить позже?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья! ИП работаю по УСН с НДС, учёт в КУДиР. В текущем месяце купил печать у организации, которая работает без НДС, есть расходы за услуги банка без НДС: комиссия за кассовое обслуживание по документу, комиссия за расчётно-кассовое обслуживание «Первый счёт», комиссия за встречный платёж.

  1. Купленную печать и понесённые расходы нужно отражать в КУДиР в разделе 8 часть 1?
  2. Мне нужно вести учёт печати? Какие документы нужно составить по поступлению печати?

Перейти к ответу

Я нахожусь в декретном отпуске. Ребёнку нет ещё двух лет. Старшему 6 лет. Получаю пособие на двоих детей. Скоро должна родить 3-го ребёнка, на работу не выходила (декретный отпуск не прерывала), в бухгалтерии сказали, что мне не выгодно сдавать больничный по родам, т.к. потеряю пособие на это время.

Какие выплаты мне положены? Я считала, что мне должны оплатить больничный и пособие на первых детей не прекращается на период нахождения меня на больничном.

Перейти к ответу

Владимир Викторович, 25 апреля 2016 в 10:38

Добрый день, Наталья.

Я ИП, занимаюсь торговлей по образцам вне торгового объекта. Возникла необходимость в наличии склада, хочу у друга арендовать часть склада безвозмездно, покупаю товар у этого же друга на этом складе, после продаю своим уже конечным покупателям в розницу.

Вопросы:

  1. Могу ли я арендовать часть склада безвозмездно?
  2. Каким образом другу отписывать мне товар по накладной, если адрес отгрузки и приёмки один и тот же?
  3. Склад зарегистрирован в торговом реестре на моего друга, должен ли я подавать данные о складе?

Перейти к ответу

Здравствуйте. У меня есть основное место работы на целую ставку, также я работаю по совместительству в двух других организациях на 0,25 ставки в каждой. Соответственно, на сегодняшний день я работаю в трёх организациях на 1,5 ставки.

Мне предлагают ещё одно место в четвёртой организации по совместительству опять же на 0,25 ставки. Моя работа предусматривает удалённость, и я могу за день выполнять всю свою работу.

Есть ли ограничения по количеству занимаемых ставок на одного человека? Или человек может работать хоть на трёх ставках в нескольких организациях?

Перейти к ответу

Здравствуйте, у меня такой вопрос. Я хочу заказать товар с AliExpress, товар превышает лимит в 22 € (76,43 $). Какой будет налог? И как он будет взиматься? Как и когда его оплатить?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья! Уточнение к вопросу 1547.

Дело в том, что выручка уже не поступит, учредитель решил фирму в июле ликвидировать. Получается, что сейчас со своих денег он погасит долги перед бюджетом по налогам, задолженность есть маленькая перед другим кредитором, тоже планирует со своих денег. А затем отчитывается по налоговой за второй квартал и подаёт на ликвидацию.

Уставный фонд денежный был сформирован на расчётном счёту и давно уже использован в расчётах. Других каких-либо активов в организации нет.

  1. Может это всё-таки безвозмездный займ?
  2. Как логичнее закрыть фирму?

Перейти к ответу

Уточнение по вопросу 1544.

Спасибо, что уделили время и ответили на мой вопрос, только я не уточнил в прошлом вопросе, что я ИП, а Вы отвечали про ситуацию с юрлицом, с ИП точно также всё, или есть какие-то нюансы?

Кассового аппарата у меня нет.

Перейти к ответу

Уважаемая Наталья! В одном своём ответе Вы написали следующее:

  1. «По определению «унитарное предприятие» — это предприятие, учредителем которого является организация, а не физическое лицо».
  2. «Само слово «коммунальное» определяет статус предприятия как находящегося в коммунальной собственности, то есть в собственности городских властей. А городские власти у нас не являются коммерческими организациями».

Это выдержка из Вашего ответа. Мне кажется Вы немного заблуждаетесь, так как «по определению», как Вы выражаетесь, «унитарным предприятием» является коммерческая организация, не наделённая правом собственности на закреплённое за ней имущество, но никак не учредитель влияет на статус предприятия.

А слово «коммунальное» не определяет предприятие как собственность городских властей, слово «коммунальное» говорит о том, что предприятие распоряжается имуществом «на праве оперативного управления» (как правило по уставу), а принадлежит данное имущество одной из территориальных единиц Республики Беларусь.

Вам не кажется, что Вы вводите в заблуждение людей?

Перейти к ответу

Здравствуйте! УСН без НДС, КУДиР, строительно-подрядные работы, в штате директор (он же учредитель) на 0,25 ставки (неосновное место работы). Работники нанимались по договорам подряда. В 2013 г. был заключён договор с заказчиком на оказание ряда строительно-подрядных работ, поступил аванс от заказчика. Работы проведены не были. В апреле 2016 г. истекает срок исковой давности, т.е. аванс переходит в выручку, и во втором квартале необходимо уплатить большую сумму налога по УСН.

Поэтому директор, начиная с конца 2015 г., авансовыми платежами стал перечислять налог в бюджет через сберкассу как учредитель, по декларации показывая, соответственно, нуль. Заработная плата директору с 2014 г. по настоящее время не начислялась, т.к. есть заявление за свой счёт и приказ.

  1. Можно ли погашать предстоящую задолженность перед бюджетом авансом и наличными, если организация не работает?
  2. Наличные от учредителя — это безвозмездный займ?
  3. Облагается ли такой займ каким-нибудь налогом?

Заранее спасибо.

Перейти к ответу