Крапивенцева
Елена Владимировна
Бухгалтер
3646 ответов
Задать свой вопрос

Я ИП, хочу взять на работу продавца, меня интересует такой вопрос: могу ли я выплачивать работнику заработную плату из кассы наличными деньгами? Не хочу заключать с банком зарплатный проект и делать карточку работнику.

Если можно, то как правильно это оформить, деньги выдавать по расходному ордеру, и нужно ли ещё что-то? И такая ситуация, если в кассе денег наличных нет (не продали, потратили), могу ли я со своего кармана заплатить работнику или внести в кассу сам лично и заплатить, как оформить эту ситуацию?

Спасибо.

Перейти к ответу

Кирилл Алексеевич, 22 апреля 2016 в 08:16

Добрый день. Я ИП, у меня есть наёмный работник, недавно он предоставил больничный, помогите разобраться с больничным листом, раньше никогда не сталкивался с этим.

Сумма по больничному листу получилась 1 млн, зарплата, за вычетом больничного, 4 млн (цифры условные). Вопросы:

  1. На какую сумму я должен начислять взносы 34% и 1% только на сумму 4 млн?
  2. Какую сумму я должен оплатить в фонд? Взносы от з/п 35% за вычетом суммы б/л?
  3. Подоходный налог насчитывается на б/л?
  4. Взносы в Белгосстрах насчитываются на б/л?

Перейти к ответу

Здравствуйте, я занимаюсь реставрацией мебели под заказ, УСН. В скором времени собираюсь участвовать в выставке, на стенде будут представлены мои работы, которые я делаю специально к выставке. Как мне сказали, бывает, что посетители хотят купить что-то из образцов прямо на выставке. У меня такие вопросы:

  • Могу ли я продавать свои изделия на выставке?
  • Как правильно это сделать, чтобы не попасть в сложную ситуацию?

Перейти к ответу

Добрый день, Наталья.

Я ИП, собираюсь заниматься розницей вне торгового объекта, у меня пара вопросов к Вам, чтобы уточнить, хочется заниматься предпринимательством правильно.

Я покупаю на складе товар по ТН, в накладной записываю свои данные и адрес, беру этот товар и везу покупателю на дом (нескольким покупателям), пробиваю чек, забираю наличку (покупателю отдаю только чек).

Как я понимаю, ИП не должен вести учёт товаров где-то, я только храню накладные и веду учёт для себя (у меня УСН). По окончании дня снимаю кассу и приходую деньги в книге кассира, в банк выручку отдаю раз в квартал (если так можно, конечно). Деньги на покупку материалов беру из кассы, надо ли выписывать расходный ордер или нет?

Все ли я делаю (собираюсь делать) правильно? Может есть какие-то нюансы в моей работе?

Перейти к ответу

Здравствуйте. Сотрудница предоставила больничный лист по уходу за ребёнком до 14 лет. В больничном указано, что начало неработоспособности — 28.03.16, а больничный выдан 30.03.2016. И 28, и 30 марта 2016 для неё рабочие дни. Данная запись на больничном листе заверена ВКК.

Может ли мы принять такой больничный к оплате? Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день. ОСН с НДС. Выписывает журналы для работы сотрудников. Всегда расходы относили на 97 счёт. НДС к вычету брали по месяцам. При подачи декларации за 1 квартал 2016 г. обнаружили, что в 2015 г. при оформлении подписки на 2016 г. входной НДС был взят сразу к зачёту в месяце осуществления оплаты.

Подскажите, нужно ли нам сторнировать проводки за 2015 г., вносить изменения в декларации и отчётность за 2015 г.?

Перейти к ответу

Наша организация работает по УСН без НДС, хотим взять в аренду 3 автомобиля, возможно, и больше с правом выкупа.

Как мы будем платить налог? С валовой выручки? Или с вычетом расходов?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Я нахожусь в роддоме. У моего мужа 2 больничных: один по его здоровью (с 18 числа), второй по уходу за ребёнком до 3-х лет (с 19 числа). Как его рассчитают?

Здравствуйте,я нахожусь на сохранении в роддоме. У моего мужа 2 больничных:по его здоровью и по уходу за ребенком до 3 лет. Как его рассчитают больничные.?Спасибо

Перейти к ответу

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, проводки, мы ЧУП на УСН С НДС.

  1. Изготовили каркас калитки.
  2. Отдали каркас в переработку в другую организацию (на основе давальческого сырья для оцинкования).
  3. Приняли из переработки каркас и акт выполненных работ.
  4. Зашиваем каркас металлическим штакетником.
  5. Продаём калитку покупателю.

Перейти к ответу

А КУП не может быть коммерческой организацией?

Перейти к ответу

Как можно провести модернизацию в КУПе за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет, собственник не против? Модернизация: 08−10,60 и др. и 01−08. Как связать данные проводки со счётом 84?

Спасибо.

Перейти к ответу

Уточнение к вопросу 1531. Проводки составлены неправильно?

Покупка облигаций на 100 рублей: 58−76 и 76−51. Продажа на 90 или 120 рублей: 91,1−76 и 76−58. Получены проценты: 30 рублей: 51−76 и 76−91,1. Как отразить разницу между покупкой и продажей: −10 рублей или +20 рублей?

Перейти к ответу

Здравствуйте, я ИП , розничная торговля по образцам (система налогооблажения — подоходный налог), в марте клиент оплатил товар по р/с, товар был передан клиенту лично по адресу нахождения продавца, но документов, подтверждающих, что товар был передан клиенту, нет. Бланков накладных нет.

Подскажите, пожалуйста, как можно документально оформить продажу товара? Какой размер штрафа грозит за неверное оформление сделки?

Перейти к ответу

Добрый день, Наталья!

ЧТУП, ОСН, розница и опт. В организации есть долгосрочный кредит. Сумма основного долга по графику постоянная — 2 800 000, проценты всегда разные, т.к. погашение не всегда своевременно. Т.е. банк выставляет проценты по основному долгу, проценты повышенные по просрочке основного долга, пеню по основному долгу и пеню по просрочке процентов. На контакт банкиры идут неохотно и едва выдали расшифровку счёта по начислению процентов.

Предыдущий бухгалтер отражала начисленные проценты и пеню на 90 счёте, считаю, что надо на 91.
Бывали случаи, когда организация вместо общей суммы платежа за данный месяц переплачивала. Предыдущий бухгалтер разницу переплаты относила не на погашение основного долга, а на уплату процентов.

Спасибо большое за помощь.

  1. Погашение суммы основного долга списывать только по 67−51, а проценты начислять и списывать по 67?
  2. Разница в сумме переплаты должна относиться на гашение основного долга?
  3. В налогообложении просроченные проценты и пени по ним не учитываем?

Перейти к ответу

Таня, 15 апреля 2016 в 10:34

Здравствуйте! Скажите, журналы оплатили, провели, расписали на полгода. А НДС в зачёт брать весь сразу или по месяцам? УСН с НДС по оплате КУДиР. Сдача отчётов поквартально. И ещё вопрос, УСН с НДС по оплате КУДиР, какой НДС в зачёт берётся? Который оплачен в квартале или который пришёл по документам? И ещё вопрос, уточнённую за 2013 г. можно подавать по НДС и УСН? И если да, то поквартально или годовой?

Спасибо большое!

Перейти к ответу

Ценные бумаги:

  • покупка: 58−76 и 76−51, проценты: 51−76 и 76−91,1;
  • реализация: 91−76 и 76−58.

Как отразить разницу между ценой приобретения и реализации ценных бумаг? Эта разница может быть как положительной, так и отрицательной?

Спасибо.

Перейти к ответу

Подскажите, пожалуйста, на что может тратить КУП нераспределённую прибыль прошлых лет, и как это должно быть оформлено документально?

Спасибо.

Перейти к ответу

Я недавно начал заниматься торговлей, купил кассовый аппарат, терминал. У меня вопрос по поводу наличных денег (я ИП на УСН).

Могу ли я из кассы брать деньги на выплату личного дохода? Если да, то как часто можно это делать, могу ли я всю выручку каждый день, например, забирать? Нужно ли составлять какой-то документ на это или расходный ордер?

Перейти к ответу

Екатерина Эдуардовна, 14 апреля 2016 в 00:29

Я ИП на УСН без НДС, занимаюсь розничной торговлей по образцам. Недавно купила товар, но конечный покупатель передумал покупать, и теперь товар у меня завис. Могу ли я использовать этот товар на собственные нужды, просто издав решение об этом?

  • Может ли ИП-единщик использовать купленные товары на собственные нужды?
  • Как часто ИП может списывать товар на собственное потребление, и могут ли возникнуть вопросы у проверяющих к этому?

Перейти к ответу

Добрый вечер. Спасибо за вашу рубрику! Успехов и процветания Вам! У меня следующий вопрос: я ИП (розница), у меня есть продавец, обычно я сам забираю ТМЦ со склада, но в последнее время не получается это делать. В связи с этим хотел бы узнать следующее.

  • Может ли продавец забирать ТМЦ со склада вместо меня и нужна ли доверенность в таком случае?
  • Если да, то доверенность можно печатать в Word или есть спец. бланки?
  • Как быть с печатью, может ли продавец использовать мою печать ИП?

Перейти к ответу

Я ИП, хочу взять на работу помощника, есть несколько вопросов.

  1. При приёме на работу сотрудника куда я должен подать данные об этом?
  2. Нужно ли штатное расписание?
  3. Нужны ли кадровые документы (должностная инструкция, положение по оплате труда, правила внутреннего распорядка и прочие)?

Перейти к ответу

Пришла на работу бухгалтером на фирму, стала пересматривать все документы. В организации выплачивается зарплата один раз в месяц (хотя вроде как надо два раза), люди работаю по трудовым договорам, и там указана выплата зарплаты один раз в месяц.

Правомерно ли это, если нет — как сейчас это исправить и нужно ли это исправлять? Даты указаны в каждом трудовом договоре у каждого сотрудника

Перейти к ответу

Здравствуйте, принимаем на работу человека, который раньше нигде не работал. Купили ему трудовую книгу (оплатили с р/с организации). Мне сказали, что сумму за трудовую человек должен нам возместить.

Каким образом он должен это сделать? Кассы у нас нет, ему нужно положить деньги на наш расчётный счёт (в этом случае это будет входить в налогооблагаемую базу), или надо высчитать эту сумму с его будущей заработной платы, которую он получит?

Перейти к ответу

Добрый день. В прошлом году забыли подать отчёт 4-фонд, ПУ-3 сдали, в пояснительной записке отразили цифры как корректировку, как сейчас поступить с отчётом 4-фонд?

Нужно добавить цифры прошлого квартал в этот, в те строки, которые будем заполнять по этому кварталу (каких-то корректировочных строк не нашла)? И что делать со строкой задолженность на 1 января перед фондом, она как бы была, но т.к. 4-фонд не сдали за 4-й квартал, надо ли что-то писать в этой строке или нет?

Перейти к ответу

Здравствуйте, первый раз заполняю отчёт 4-фонд, проверьте расчёт среднесписочной и средней численности, очень надеюсь на вашу помощь. На 01.01 на фирме работали 1 человек по основному месту работы на 0,5 ставки и один внешний совместитель на 0,25 ставки (который по основному месту работы находится в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет). 18.01 взяли ещё одного внешнего совместителя на 0,25 ставки.

Основной работник (на 0,5 ставки) проходил обучение в учреждении образования и брал отпуск без сохранения заработной платы с 22.01 по 05.02. Также было два договора подряда с 15.11.2015 по 20.01.2016 и с 05.01.2016 по 26.02.2016 

Итак, мой расчёт среднесписочной численности такой.

Внешний совместитель, который по основному месту работы находится в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет исключается из расчёта среднесписочной численности, так же договорники исключаются из расчёта (если я, конечно, не ошибаюсь) и внешний совместитель также исключается из расчёта среднесписочной.

  • Январь: 0,5 (основной сотрудник на 0,5 ставки) × 21 (рабочих и выходных дней за вычетом отпуска за свой счет) / 31 = 0,34.
  • Февраль: 0,5 × 24 (рабочих и выходных дня за вычетом отпуска за свой счёт) / 29 (всего дней) = 0,41.
  • Март: 0,5 × 31 / 31 = 0,5.

Среднесписочная за квартал: (0,59 + 0,66 + 0,75) / 3 = 0,67, пишем в отчёте 1.

Средняя численность: включается среднесписочная, договорники и внешние совместители.

Январь.

  • Совместитель внешний: 0,25 × 14 (рабочих дней) / 14 (всего у него с 18.01 получилось 14 дней) = 0,25.
  • Совместитель (который находится в отпуске по уходу за ребёнком — не знаю, надо ли его считать): 0,25 × 31 / 31 = 0,25.
  • Договорники:
    • 1 × 20 (договор до 20.01) / 20 = 1;
    • 1 × 27 (договор с 05.01) / 27 = 1.

Итого: 0,25 + 0,25 + 1 + 1 + 0,34 (основной) = 2,84.

Февраль.

  • Внешние совместители:
    • 0,25 × 29 / 29 = 0,25;
    • 0,25 × 29 / 29 = 0,25.
  • Договорники:
    • 1 × 26 (договор до 26.02) / 26 = 1.

Итого: 0,25 + 0,25 + 1 + 0,41 = 1,91.

Март.

  • 0,25 × 31 / 31 = 0,25;
  • 0,25 × 31 / 31 = 0,25.

Итого: 0,25 + 0,25 + 0,5 = 1.

Средняя численность за квартал: (2,84 + 1,91 + 1) / 3 = 1,92 в отчёт 2.

Проверьте правильность расчёта среднесписочной и средней численности за квартал?

Перейти к ответу

ИП на подоходном, сдаёт в аренду с мая 2016 г. павильон, в декабре 2016 г. продаёт 1/2 павильона. Декларация подана без продажи. В IV квартале нужно подать уточнённую декларацию. Во II и III и IV кварталах вычеты производились 10%.

Можно в IV квартале в уточнённую декларацию включить фактически произведённые расходы, или надо всё пересчитать со II квартала?

Перейти к ответу

Здравствуйте Наталья!!! У нас туристическая организация и визовое агентство, УСН 5% без НДС. Надо ли нам устанавливать платёжный терминал до 01.07.2016 года?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья! У нас частная организация УСН. При составлении расходников обнаружили ошибку, у нас написано: «Для сдачи выручки в БНБ ЦБУ №___», а надо: «Для сдачи выручки в БНБ-Банк ЦБУ №___». Требуется ли переделывать все расходники?

Перейти к ответу

Переход с УСН без НДС на ОСН.

ЧУП, розничная торговля, в 2015 году применяли УСН без НДС. С 01.01.2016 г перешли на ОСН. Как тут быть с вычетами по остаткам товара и как правильно рассчитать НДС за 1 квартал 2016 г.?

Перейти к ответу

Добрый день, Наталья! ИП (УСН с НДС, КУДиР, оптовая торговля), отчётный период — квартал. В марте ИП приобретены и оплачены БСО (ТТН-1 и ТН-2) в сумме 563 000, в т. ч. НДС 20% — 93 833 рубля. Оборотов по реализации товаров за 1 квартал не было (выручки и НДС, исчисленного от операций по реализации товаров нет). В отчётном периоде вычету подлежит сумма налога в размере 93 833 рубля.

Налоговую декларацию по налогу по УСН за 4 квартал 2015 г. из-за отсутствия выручки и внереализационных доходов не подавали. За 1 квартал 2016 г. опять нет выручки и внереализационного дохода.

  1. Какие части, разделы и пункты нужно заполнить в налоговой декларации (расчёт) по НДС? Может где-то нужно проставить ноль или прочерк?
  2. В каком пункте 4 раздела декларации показать вычет по НДС?
  3. Надо сдавать за 1 квартал декларацию по УСН?

Перейти к ответу

Вопрос по налогообложению доходов индивидуального предпринимателя, полученных от сдачи в аренду помещения. У ИП (пенсионерка) в собственности находится нежилое помещение. По договору аренды она его сдает частому унитарному предприятию (учредителем которого является её дочка),и поэтому доходы от сдачи в аренду не могут облагаться налогом при УСН, а облагаются подоходным налогом по ставке 16%.

Кроме арендной платы, на счёт ИП поступают суммы на возмещение коммунальных расходов (не включены в арендную плату, оформлено дополнительным соглашение к договору аренды).

Суммы, которые поступили на возмещение коммунальных расходов (документально подтверждены), облагаются подоходным налогом или их можно отнести к фактически произведённым и документально подтверждённым расходам?

Перейти к ответу

Екатерина, 10 апреля 2016 в 14:24

Здравствуйте. Открыто ИП по заготовке берёзовых веток и их оптовой продаже. ИП с УСН с НДС. Решили заготавливать не только ветки, но и берёзовые веники. ИП имеет основное место работы, наёмных работников нет, ОС в собственности тоже нет.

Должны ли мы вести книгу покупок? Меняется ли система налогообложения, если начнём производить заготовку веников? Если да, то какие книги нужно вести?

Перейти к ответу

ИП на УСН, магазин продуктов, есть кассовый аппарат и терминал. В КУДиР в ч. 2 п. 1 выручку писать с z-ленты по строке «Итог сменных продаж» или по строке «В кассе», а безнал как считать, в какой день поступает?

Проблема с определением налоговой базы в конце квартала, безнал не зачислен, а выручка с ним есть.

Спасибо.

Перейти к ответу

УСН без НДС изменения на 2016г

Добрый день, Наталья! Я ИП, торговля по образцам (окна, двери, балконы и т.д.), УСН без НДС.

Размер валовой выручки для ИП сокращён до 1 500 млрд, первый магазин за прошедший год — 1 125 млрд, второй открываем. Переходить на ОСН? Намного ли больше работы?

Перейти к ответу

Я работаю по графику: день (12 ч), ночь (12 ч), отсыпной, выходной. Руководители работают 5 дней по 8 ч (сб, вс — выходные). Норма часов рассчитывается как при 40 часовой рабочей неделе. Был на больничном 5 дней с понедельника по пятницу. На этот период у меня выпало 2 смены (вт, ср). В расчётном оплатили 35 часов больничного (80%), т.е. по 7 часов за день больничного.

Имеет ли право бухгалтерия рассчитывать мой больничный таким образом? Или же мне должны были оплатить 24 часа больничного?

Перейти к ответу

Добрый день, Наталья!

ИП работает по УСН без уплаты НДС. За истекший год была исчислена сумма для уплаты обязательных страховых взносов в ФСЗН. Размер данной суммы превышает минимальный её размер, установленный законодательством (п. 7 Положения 40). При этом при её расчёте ИП уменьшил сумму своего дохода за истекший год на расходы на ремонт помещения, закупку столов и техники для работы. Данные расходы ИП производил за счёт личных средств, и данные расходы не прошли по кассе ИП и банку. В итоге ИП уплатил в ФСЗН сумму взносов, превышающую её минимальный размер. Но сумма взносов была бы больше, если бы ИП не уменьшил свой доход на указанные выше расходы. Правильно ли ИП в данной ситуации уменьшил базу для расчёта взносов в ФСЗН?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Я ИП, хочу заняться розничной продажей мелкого товара физ. лицам. Доставка товара будет бесплатная и не как услуга, человек будет переводить деньги ко мне на счёт. А товар ему будут приносить, куда клиент пожелает.

  1. Какие документы мне надо составить с физ. лицом? ТН-2 — это ясно, что ещё: договор купли-продажи или договор поставки товара (доставка, не услуга)?
  2. Могу ли я как ИП передать товар и документы на подписание клиентом, допустим, знакомому?

Перейти к ответу

Хочу открыть ИП и работать по УСН без уплаты НДС.

Можно ли в книге учёта дохода и расхода отражать расходы на покупку техники для работы, ремонт помещения, если данные расходы произведены из личных средств ИП и не проходили по банку и кассе ИП? Можно ли на эти расходах уменьшить базу для исчисления взносов в ФСЗН?

Перейти к ответу

Добрый день, Наталья!

ЧТУП, ОСН, розница и опт продовольственными. В начале декабря 2015 г. по предоплате с 20% торговой надбавкой был продан по договору купли-продажи торговый павильон, но не передан покупателю. На 1 января павильон числится на балансе ЧТУПа. Собираются с целью снижения налоговой базы по НДС, передать его покупателю лишь в апреле 2016 г. (с актом приёма-передачи + выпиской ТН) -— вот здесь и перейдёт право собственности покупателю. Налог на недвижимость за 1 квартал 2016 г. был уплачен 22 марта, т.к. павильон числится на балансе.

  1. Правильно ли начисление налога на недвижимость в 1 квартале 2016 г.?
  2. Надо ли начислять амортизацию на павильон с 1 января по апрель? Ведь до апреля она уменьшит остаточную стоимость, а покупатель уже рассчитался за ОС.

Перейти к ответу

Здравствуйте!

ИП на УСН 3%, одна торговая точка, работает продавец и сама лично, используем кассовый аппарат. Веду книгу кассира и книгу учёта доходов и расходов. С 2011 года отменено для ИП ведение кассовой книги, ПКО и РКО, но у меня же работает продавец.

Перейти к ответу

Добрый день. ИП на ОСН с ведение бухгалтерского учёта. Розничная торговля, интернет-магазин, расчёт электронными деньгами. Заранее спасибо. К какому месяцу относить выручку, поступившую на расчётный счёт 1 апреля, а оплата покупателя фактически приходится на 31 марта?

Перейти к ответу

Я недавно стал ИП на УСН без НДС, розничная торговля. Выручку получаю как наличными в кассу, так и безналичными через терминал.

Скажите пожалуйста, Наталья, заполняется ли в моём случае раздел 1, часть 2 КУДиР ежедневно? И если да, то как записывается выручка по кассе и по терминалу: вместе или раздельно?

Перейти к ответу

Я ИП на подоходном. Подскажите, правильно ли я понимаю, что НДС, входящий из РФ и уплаченный, весь берётся в зачёт в отчётном периоде независимо от того, реализован товар или нет?

Перейти к ответу

Людмила, 6 апреля 2016 в 08:25

Доброе утро, Наталья!

Ситуация 1. ЧТУП, ОСН, розница и опт продовольственными. Передо мной акт по уценке товара. Стоимость до уценки, после и в сумме разницы. Товар продаётся по ставкам НДС 10 и 20%. Предыдущие бухгалтера с 2009 г. номенклатурно ТТН не вносили, а просто строкой «товар 10%» и «товар 20 %». Поэтому операцию по уценке надо вносить в программу вручную. Я сделала: сторно НДС до уценки (по расчётной ставке НДС 16,96%), начислила НДС от стоимости после уценки (16,96%), списала 90/10 − 41/2 расходы по себестоимости от уценки, сторно торговую надбавку от суммы разницы уценки (рассчитав по среднему проценту на остаток товара).

Ситуация 2. Есть заправки в выходные и выписан путевой на эти дни. Торговый объект работает по выходным дням. Машина в служебном пользовании. Топливо списала. Собираюсь учесть при налогообложении прибыли.

  1. Правильно я провела уценку с этой общей массы?
  2. Возможно ли учесть заправки и путевые в таком случае при налогообложении?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья. Грузоперевозки в РФ. В договоре на транспортную услугу сумма оговорена: 70 000 (семьдесят тысяч) российских рублей либо белорусских рублей по курсу НБ РБ на день перечисления. Оплата поступила через два месяца в российских рублях, в учёте отразили как суммовую разницу на день поступления выручки.

Правильно ли мы определили, что это суммовая разница, или надо было в конце каждого месяца делать переоценку по задолженности и отнести как курсовую разницу?

Перейти к ответу

Я ИП на УСН без НДС, есть 1 наёмный работник. Веду КУДиР, книгу кассира. Зарплату выплачиваю из кассы.

Должна ли я вести кассовую книгу, приходные кассовые ордера, расходные ордера, книгу учёта движения товара? Если нет, то как в книге кассира отображать выданные деньги в личный доход и з/п наёмного лица?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья.

Ситуация: договор на международную перевозку груза заключили на сумму 60 000 рос. рублей. Когда водитель выгружался, заказчик не резидент, самостоятельно пересмотрел условия договора и оплату произвёл наличными (отдал водителю). По приезде водитель сдал деньги в кассу, мы выписали ПКО и в этот же день выдали их другому водителю на командировочные расходы, минуя банк. Будет ли это являться нарушением?

Обязательно ли сдавать наличную валюту в банк?

Перейти к ответу

Продолжение к ответу. Я буду покупать товар оптом и реализовывать его физ. лицам. Пока что я сам физ. лицо.

  1. Хочу понять, как правильно будет документально всё оформить с клиентами (физ. лицами) и грамотно это реализовать на деле.
  2. Как я понимаю, только после открытия собственного ИП, счёта, КСА, терминала или есть ещё варианты?

Перейти к ответу

Здравствуйте, скажите, пожалуйста, книга кассира заполняется пока не закончится или необходимо менять каждый год? И как записываются суммы на начало нового года: с нуля или дальше по нарастающей, как и писали в течение года?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Сразу к делу. Я физ. лицо. Хочу быть посредником одной оптовой компании (покупать товар у данной компании буду уже с НДС 20%). Товар целевой (фильтра, картриджи для очистки воды и прочая сантехническая утварь), реализовать буду по месту нахождения клиента (дом, квартира), в основном физ. лицам, с наценкой на услуги. Товар собираюсь доставлять к заказчику прямо на дом или по желанию самого клиента.

  1. Какие бумаги (чек, акт, договор) оформлять с клиентами?
  2. Как получать деньги (наличные) от клиентов за товар или за оказание услуг?
  3. Как проще и правильнее оформиться самому, если ИП, тогда какой код ОКЭД? И какие налоги платить (основной работы у меня нет)?

Спасибо.

Перейти к ответу