Чаплинская Елена Сергеевна
Чаплинская
Елена Сергеевна
Налоговый консультант
230 ответов
Задать свой вопрос

У ООО на балансе находится легковой автомобиль, полученный по договору финансовой аренды (лизинг). Авто было получено акту приёма-передачи.

Обязана ли лизинговая компания выписать ТН. Если да, то на какой документ можно сослаться?

Перейти к ответу

Добрый день, Елена Сергеевна!

Организация. ОСН. Являемся арендаторами. Возник вопрос с датой определения хоз операций. Все вроде было понятно. Но вот после выхода разъяснений ИМНС и Минфина 11.04.2019 г. как-то запутались. Не могли бы вы нам помочь прояснить 2 ситуации:

  1. Коммунальные услуги за декабрь 2018 года — счет (акт) выставили в январе 2019 г.
  2. Законотворцы приводят пример: «Арендодатель получил счет от поставщика жилищно-коммунальных услуг за февраль 10 марта 2019г. Предъявил к возмещению арендатору в части, приходящейся на арендуемую площадь, 01 апреля 2019 г., и в этот же день документы подписал арендатор. Руководствуясь подпунктом 3.18 пункта 3 статьи 174 и подпунктом 3.19 пункта 3  статьи 175  Налогового кодекса, арендодатель возмещаемую стоимость приобретенных жилищно-коммунальных услуг включает в состав внереализационных доходов и расходов, а арендатор в составе затрат, учитываемых при налогообложении, в апреле 2019 года. Не понимаем, какое нам дело, являются ли для арендодателя коммунальные услуги возмещаемыми. Разве мы не можем использовать пункт 1.1.1 постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 08.08.2018 № 55 «О дате совершения отдельных хозяйственных операций» и определять дату по последнему календарному дню месяца, т.к. результат услуги используем по мере ее оказания. Тем более, что в акт за коммунальные услуги арендодатель может включать как возмещаемые ему услуги, так и оказываемые нам как поставщик услуг.
  1. Ситуация 1 — и в бух., и в налоговом учете акт за декабрь 2018 г. учитываем в Январе 2019г.?
  2. Ситуация 2 — как все же понять когда использовать пункт 1.1.1 постановления 55, а когда п. 3.3 Разъяснений?

Спасибо.

Перейти к ответу

Я ИП УСН 5% (грузоперевозки бетона). Нанимал работника водителем по договору подряда в апреле (за месяц он работал 10 дней, только когда требовались его услуги). Пришло время платить ему вознаграждение. Подскажите, как мне заполнять платежные поручение на вознаграждение, ФСЗН, подоходный налог. Что именно писать в назначении платежа? Сумма вознаграждения 133 руб.

Как мне заполнять платёжные поручения на вознаграждение, ФСЗН, подоходный налог?

Перейти к ответу

Здравствуйте. Оплачивали импортный товар 02.04 и 05.04, получили товар из Европы 10.04. Хочу узнать курс, по которому приходуется товар. Обычно при одном авансе мы приходовали по курсу аванса, но тут две оплаты. По какому курсу приходовать товар на склад при оплате авансом (при двух оплатах)?

Перейти к ответу

ООО по оптовой торговле заключило договор поручения с ИП на оказание услуг по поиску потенциальных клиентов. Поверенному (ИП) для выполнение поставленных задач была передана sim-карта, принадлежащая ООО.

Как учесть затраты в бухучете ООО на мобильную связь и какие документы должен предоставить ИП?

Перейти к ответу

Здравствуйте. Собираюсь открыть свой интернет-магазин (собственного магазина нет). На сайте планирую ввести несколько видов оплаты: пополнение банковского счета и электронный кошелек.

Могут ли граждане соседних стран пополнить мой белорусский банковский счет из-за рубежа? И как подавать в налоговую данные о доходах с разных платежных систем?

Перейти к ответу

Я ИП УСН 5% (грузоперевозки бетона). У меня нанят работник по договору подряда водителем.

Столкнулся с томиком вопросов, бывают большие объемы робот, и на своём транспорте я не успеваю выполнить заказ. Может ли ИП привлечь к работе транспорт другой организации ООО, составив с ними договор аренды транспорта с экипажем?

Или может вы посоветуете, как это лучше оформить. Потому как часто придется привлекать сторонний транспорт именно ООО или иногда ИП. У меня автобетоносмеситель, и нанимать хочу тоже автобетоносмесители. Мое авто оформлено на моё имя, но как на физлицо.

Может ли ИП привлечь к работе транспорт другой организации ООО?

Перейти к ответу

ООО в 2019 году начислило и выплатило дивиденды за 2015 год. Теперь организация хочет начислить дивиденды за 2016 год.

Можно применить к дивидендом за 2016 год ставку подоходного налога 6%, если прибыль за 2016-2018 гг. не распределялась?

Перейти к ответу

Порядок отражения в учёте коммунальных услуг. В каком месяце арендатору надо отражать в учёте счёт за коммунальные услуги за январь 2019 г., датированный 15.02.2019 г. в связи с исключением п.п. 2.4 п.2 ст 130 НК с 2019 года?

Перейти к ответу

Юридическое лицо (ООО) (вид деятельности — услуги по аренде авто с экипажем) хочет заключить с водителем договор поручения (вместо приёма на работу) и платить только подоходный налог с вознаграждения.

Правомерно ли так делать. Не возникают ли обязательства по уплате взносов в фонд соц защиты. и «Белгосстраха». На какие основания ссылаться при проверке?

Перейти к ответу

Если заниматься продажами посредством сети интернет ( т.е через социальные странички ), но при этом не иметь домена (т.е интернет-магазина зарегистрированного как by), а использовать социальные страницы как витрины (реклама и не более того), то:

  • могу ли я в качестве адреса торгового объекта, указывать адрес юридической регистрации по свидетельству (в моем случае это адрес проживания);
  • нужно ли заносить себя в торговый реестр, если не имеешь домена by, а всего навсего страничка в соц. сетях.

Перейти к ответу

Здравствуйте. Организация, находящаяся в г. Витебске, приобрела грузовой седельный тягач в г. Пинске, который был доставлен своим ходом. Автомобиль приобретён за счёт кредитных средств. В первоначальную стоимость были включены затраты: стоимость приобретения, проценты по кредиту, начисленные до ввода ОС в эксплуатацию, командировочные расходы водителя и директора, регистрация автомобиля в ГАИ.

Включаются ли в первоначальную стоимость расходы топлива и расходы по проезду по платным дорогам при доставке грузового транспортного средства?

Перейти к ответу

Уточняющий вопрос по поводу посредничества. Подскажите, выше описано товарно-сопроводительные (накладная ТН) и подтверждающие об оплате (чек).

  1. Кто должен выписывать? Посредник покупателю?
  2. Является ли КО-1, КВ-1 подтверждающим о принятии вознаграждения?
  3. Или товарно-сопроводительные (торг 12 ) и чек должны сопровождать товар с закупки рынков РФ?

Перейти к ответу

Добрый день. Хочу открыть ИП и выступать в качестве посредника по выкупу вещей с рынков РФ, т. е. другим словом под заказ. В наличии нет, просто выполнять заявки.

  1. Считается ли данный вид деятельности как работа фринлайсером?
  2. Под какое налогообложение попадает, можно УСН 5 % без НДС?
  3. Какие подтверждающие документы нужны посреднику по выкупу, чтобы работать правильно на территории нашей страны?

Перейти к ответу

ИП на подоходном налоге взял кредит в валюте.

Надо ли ИП переоценивать кредит в валюте? Доходом ИП будут являться положительные разницы только от продажи валюты или от покупки тоже?

Перейти к ответу

Добрый день! ИП применяет УСН с НДС и ведет учёт в КУДиР. МФР определяет «по оплате».

Какие суммы указываются в части 1 раздела 8 «Суммы НДС уплаченные при приобретении товаров»: весь уплаченный «входной» НДС или только тот, который берётся к вычету в отчётном периоде и указывается в разделе 2 декларации по НДС?

Перейти к ответу

Екатерина, 17 апреля 2019 в 06:50

Добрый день. ЭСЧФ была выставлена 13.12.18 г. на основании уплаты и подписанного договора за пользование информационной правовой системой ilex. Акт выполненных работ от 01.01.19 г. за период пользования январь-март. ЭСЧФ подписана 08.02.19 г.

Правильна ли дата подписания ЭСЧФ? Надо ли делать управление вычетами на портале, чтоб сумма НДС по акту пополам в 1 кв 2019 г.?

Перейти к ответу

Добрый день! Организация «А» потребляет тепло- и электроэнергию. Энергосбыт выставляет счет организации «А». Энергию потребляет предприятие «А»,«Б», «В».

Между организацией «А» и «Б»,«А» и «В» заключены договора как с энергоснабжающей организацией и абонентом. Организации «Б» и «В» арендаторами у организации «А» не являются, используют только тепло- и электроэнергию.

Возникает вопрос, организация «А» должна перевыставлять тепло- и электроэнергию (выставить счет) либо продавать ее организации «Б» и «В», выставляя счет с актом выполненных работ.

Организация является продавцом или посредником при выставлении ЭСЧФ?

Перейти к ответу

Добрый день! ИП, подоходный с НДС. Являемся экспортерами. Была предоплата, затем отгружен товар за пределы ЕАЭС.

Подскажите, по какому курсу считаем выручку для НДС (0%) на дату поступления предоплаты или отгрузки, и по какому курсу считаем выручку для подоходного? Спасибо!

Перейти к ответу

ИН (единый налог) хочет приобрести за наличные остатки товара у другого ИП, который собирается ликвидироваться. ИП-продавец выпишет накладную и предоставит чек.

Могу ли я купить остатки товара за наличные, если сумма не превысит 100 базовых величин? Может ли ИП продать мне эти остатки ниже себестоимости товара?

Перейти к ответу

В 2019 г. введён Национальный стандарт 73 «Финансовая аренда (лизинг)». Купили авто в 2019 г. Находится на балансе лизингополучателю. Срок амортизации — 36 месяцев. Поставили на учёт в ГАИ и ввели в эксплуатацию. После оплатили госпошлину за разрешение ТС в участии в дорожном движении на 24 месяца. На какой счёт отнести все затраты, связанные с регистрацией, и госпошлину ТС в лизинге? Как отнести затраты по госпошлине на ТС, если оно уже введено в эксплуатацию?

Перейти к ответу

Наталья Подайко, 11 апреля 2019 в 18:20

Добрый день. Помогите разобраться с декларацией и её заполнением по НДС. ИП — международные грузоперевозки, УСН с НДС, веду книгу учёта доходов и расходов. В этом году появился оборот по ставке НДС 20%. Ранее с такой ситуацией не сталкивалась.

Исходные данные таковы: выручка 480 по ст 20%, НДС — 80, выручка — 9153.09 по ст 0%. Входящий НДС — 4156.81 подтвержден ЭСЧФ. Не понимаю, как правильно распределить. Какие значения должны быть во 2 р. стр. 15в: 3 р.16 в, 17 в, 18, 4 р. 11.2.

Спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте, Елена Сергеевна!

Муж ИП на УСН без НДС хочет закрыть ИП и уехать из страны. Заявление на ликвидацию подаст сам, а потом уедет (нет времени ждать). Я работаю у него бухгалтером.

Могу ли я за него сдать документы на проверку в ИМНС и ФСЗН, а потом в архив? Что для этого нужно? Спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте. Работник, работающий по договору подряда принёс больничный лист по уходу за ребёнком до 3-х лет в период болезни матери.

Можно оплатить такой больничный?

Перейти к ответу

ИП, применяю УСН без НДС, учёт выручки по оплате, оказываю услуги по грузоперевозке. Подскажите, пожалуйста, какие разделы мне заполнять и что там нужно указывать. Спасибо.

Перейти к ответу

Елена, добрый день!

Я ИП УСН5%, нанял работника по договору подряда. Мне нужно обязательно платить вознаграждение за его услуги с расчётного счёта ИП платёжным поручением? Или я могу оплатить с личной карточки, переведя ему на счёт? Он ещё является плательщиком алиментов на детей. Налоги, ФСЗН, «Белгосстрах» тоже оплачиваются с расчётного счёта ИП.

Как правильно платить вознаграждение по договору подряда?

Перейти к ответу

Хотим с отцом осуществлять деятельность по фото- и видеосъёмке. Рассматриваем вариант открытия ИП на меня (сына). Тогда отец будет у меня наёмным лицом на 0.25 ставки. Либо есть вариант открыть ИП на мать, которая уже на пенсии, и мы вдвоём у неё будем работать на 0.25 ставки.

  1. Какой вариант (ИП на меня либо на мать) менее затратный в плане налогов, ФСЗН и т.д.?
  2. Как отразится в будущем на пенсии работа на 0.25 ставки? Намного ли она будет меньше обычной? Будет ли полноценный и официальный стаж?

Перейти к ответу

Елена, спасибо за предыдущий ответ. ИП УСН 5% работаю по оплате. Подскажите, нужно ли мне подавать нулевую декларацию, если у меня не было в предыдущем квартале оплат от заказчиков (работаю с марта). Как её правильно подавать?

Если не было поступлений денежных средств на счёт в предыдущем квартале, нужно ли подавать нулевую декларацию? Как её правильно подавать?

Перейти к ответу

Добрый день, Елена! Я недавно стал ИП УСН 5% работаю по оплате, перевозка грузов (бетон). По окончанию работы выставляю акт. У некоторых заказчиков юр. лиц нет денег на оплату сейчас и когда оплатят непонятно. Могу ли я у них в счёт оплаты взять их продукцией. И как потом с этого акта платить налог, как записать в КУДиР. С какими вопросами ещё могу столкнутся?

Может ли ИП взять оплату продукцией заказчика, если тот не оплачивает выставленный акт за мои услуги? И как это оформить?

Перейти к ответу

Добрый день! ИП на ОСН, работаю «по оплате». Осуществляю розничную торговлю. Часть выручки поступает через терминал на расчётный счёт за вычетом комиссии, взимаемой банком. В выручку включается сумма без учёта комиссии банка? Могу ли я эту комиссию относить на расходы ИП при расчёте подоходного налога? И если через терминал д/с прошли 30.03.19, а на р/с поступили 01.04.19, в какой период включается данная сумма выручки?

Перейти к ответу

Уточняющий вопрос. Здравствуйте, Елена Сергеевна!

Очень благодарна вам за обратную связь. В одной из статей регулирования торговли посредством сети интернет вычитала абзац где прописано что торговля через форумы, сообщества и странички в социальных сетях возможна только при наличии ссылки на сайт зарегистрированного интернет-магазина.

Продажа товаров через интернет без регистрации влечет административную ответственность в виде штрафа с конфискацией прибыли. При распространении через интернет можно использовать 2 системы налогообложения: единый налог и подоходный 16%.

Поэтому так важно при открытии интернет-магазина зарегистрироваться в торговом реестре. Интернет-магазина нет и не планируется в ближайшем будущем, продажа при помощи страничек в социальных сетях, а также белорусских досок объявлений.

  1. Можно ли при помощи таких интернет-ресурсов без наличия интернет-магазина применять УСН 5% без НДС , стоит ли регистрироваться в Торговом реестре ?
  2. Можно ли при такой работе использовать по городу КВ-1 или КО-1 ?

Перейти к ответу

ИП единый налог, розничная торговля по образцам без торгово объекта. Часть товара закупается у белорусских поставщиков, часть ввозится из РФ.

Какой учёт нужно вести ИП (единый налог) при розничной торговле по образцам без торгового объекта?

Нужно ли вести какой-либо учёт, кроме книги учёта валовой выручки? Например, учёт товара.

Перейти к ответу

Добрый день. Подскажите пожалуйста, такая ситуация: выхожу из декретного отпуска, и мамочке-одиночке трудоустроиться как оказалось очень сложно, планирую открыть ИП.

Хотелось бы работать на открытых столах (рынок), посредством почты: разносная, развозная, посредством сети интернет, а также под заказ (т. е планирую в ОКЭВД прописать эти виды торговли). Под какой классификатор ОКЭВД это можно отнести, подскажите. Закупка будет производится товара по накладным по РФ и РБ. В данный момент планирую заниматься разносной почтой. Интернет и иногда рынок. С учётом того, что нет больших средств для начинания. Но в ОКОВЭД внести, чтобы не ходить потом и не вносить изменения.

Можно ли работать по упрощенке 5 % без НДС? Нужен ли кассовый аппарат? Могу ли в накладных указывать адрес прописки (проживания)?

Перейти к ответу

ЧУП (муж) применяет УСН, в декабре 2015г ИП (жена) передала по договору купли/продажи остатки товара, которыми нельзя было торговарть без документов.

Договор, сертифитакы и ТТН выписаны. ИП (жена) УСН. Сумма большая.

Какой налог надо платить ИП (жене)? Если срок расчета по оплате?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Елена Сергеевна!

Я ИП, планирую добавить код 47910 — «Розничная торговля путём заказа товаров по почте и через сеть интернет». Продукцию буду заказывать из РФ, планирую продавать в Витебске, а также отправлять наложенным платежом по Витебской и другим областям.

Могу ли я при отправке посылки пробивать чек на сумму наложенного платежа (куда входит стоимость товара + стоимость пересылки) и вкладывать его (чек) в посылку, либо делать это как-то по-другому, чтобы у налоговой не было вопросов?

Спасибо!

Перейти к ответу

ЧУП собственник (муж) УСН построило за собственные средства здание магазина. Теперь хочет продать это здание ИП (жене) УСН.

Какие документы надо оформлять и какой налог платить?

Перейти к ответу

Екатерина, 28 марта 2019 в 15:17

Наша организация А продает запчасти для организации Б и оказала услуги по ТО трактора выполненные организацией В. Организация В выставила нам ЭСЧФ за оказанные услуги на 100 р. Мы перевыставляем ЭСЧФ организации Б на 150 р. ЭСЧФ с НДС.

Как правильно принять выполненные услуги для организации А и как правильно выставить ЭСЧФ по тем же услугам для организации Б? Какие проводки должна сделать организация А?

Перейти к ответу

В 2019 году введена необходимость заполнения строки 15 в разделе 4 налоговой декларации по НДС: суммы НДС, отражённые в учёте плательщика, но не признаваемые налоговыми вычетами на конец отчётного периода. В декларациях за январь/февраль 2019 года ошибочно эта строка не была заполнена. В организации по счёту 18 выделены субсчета 18/1,18/2,18/3,18/9 для учёта входного НДС соответственно по ОС; НМА; товарам (работам, услугам) и НДС, начисленного по товарам, ввезённым из ЕАЭС. Счёт 18/5 применяется для учёта сумм НДС, по которым подписаны ЭСЧФ.

Фактически на остатке в Д 18/3 у организации имеются значительные суммы НДС, не принятые к вычету, основная часть которых образовалась, когда ЭСЧФ ещё не применялись. По вновь поступающим документам в сумме согласно ПУД входной НДС относится на Д 18/3, а после подписания ЭСЧФ делается проводка Д 18/5 К 18/3, а затем — после оформления декларации — Д18/5 К68/2.1. При этом Д 18/5 уменьшается на сумму Д 90/10 К 18/5 по испорченным товарам. В ЭСЧФ сумма испорченных товаров никак не отражается, т.е. в КК вычеты больше, чем отраженные в декларации

Организация планирует часть входного НДС на счёте 18/3 учесть в вычетах прошлых лет в уточнённых декларациях за прошлые налоговые периоды. Соответственно остатки, отражаемые в декларациях 2019 г . в строке 15, уменьшаться, но не отразятся в сумме вычетов раздела 1 НД.

Оставшуюся часть входного НДС на 18/3 рассматривает для возможного списания в 90/10 как не участвующий в налогообложении прибыли, поскольку невозможно на данный момент установить причину его образования.

Неясно, можно ли организации указывать всю сумму остатков по Д 18 счёта либо только сумму образовавшуюся после введения ЭСЧФ (которую нельзя вычленить фактически), необходимо ли в строке 15 учитывать суммы НДС по испорченным товарам, а также как повлияет на результаты камерального контроля значительное изменение сумм в строке 15, если в вычетах 2019 года они не будут использованы.

Должна ли сумма, указанная в строке 15 полностью соответствовать остаткам по счетам 18/1, 18/2, 18/3, 18/9 на конец каждого отчётного периода? Либо только попавшим туда суммам после начала выставления ЭСЧФ?

Перейти к ответу

ЧУП УСН без НДС. Розничная торговля.

Покупатель возвращает товар в магазин не бывший в употреблении. Надо ли требовать у покупателя заявление о возврате товара? И каким постановлением руководствоваться? Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день!

Организация (ОСН) ещё в 2018 году отгрузила по накладной товар другой белорусской организации. Висит дебиторская задолженность. На данный момент должник предлагает рассчитаться наличными непосредственно в кассу нашей организации.

  1. Имеем ли мы право принять наличные в свою кассу?
  2. Можно ли оформлять это приходным кассовым ордером (не включенным в ЭБД)?

Спасибо.

Перейти к ответу

Регистрация ИП

Добрый день, подскажите, пожалуйста, пошаговый алгоритм действий после получения свидетельства о регистрации ИП. Какие документы нужны? Куда их подавать? В самой налоговой никакой конкретики, устал искать инфу на форумах в интернете.

Заранее спасибо.

Перейти к ответу

ИП живёт в съёмной квартире. Прописан по другому адресу. Товар негабаритный и занимает мало места.

Можно ли хранить товар в съёмной квартире? И указывать адрес этой квартиры в накладной в графе «Пункт разгрузки»?

Перейти к ответу

Здравствуйте, собираюсь открыть ИП (розничная торговля), когда я обязан платить все налоги, сборы и т.д — с начала регистрации или с момента начала своей деятельности (пока нет места для торговли, оборудования и товара)?

Перейти к ответу

Добрый день, Елена Сергеевна. ЧУП при УСН без бухучета. Уставный фонд сформирован из денежного вклада и неденежного (автомобиль стоимостью 12 000 белорусских рублей). Учредитель хочет сейчас изъять автомобиль.

Нужно ли от данной суммы уплачивать подоходный налог за учредителя?

Спасибо.

Перейти к ответу

ИП уволился с основного места работы 10.11.18 года.

Как по ИП считаем взносы в ФСЗН за ноябрь? 305.00/3020 или 305.00 делим на количество рабочих дней в месяце 305.00/2120?

Перейти к ответу

Добрый день.

Я — ИП, оказывающий транспортные услуги юрлицам. Работаю по УСН. Все мои рабочие дни можно отследить по путевым листам, которые прилагаются к актам выполненных работ. В течение 2018 г. были периоды с интервалами в пару недель и более, когда я не работал. Работаю с клиентами с отсрочкой в 40 дней. На расчётный счёт деньги приходили за оказанные услуги (только пару раз в месяц). В связи с указом президента № 500 «О государственном социальном страховании» от 27.12.2018 — могу ли я при заполнении формы ПУ-3 и расчёте взносов в ФСЗН считать своими рабочими днями дни работы на основании путевых листов?

Перейти к ответу

Торговля на рынке (торгую сам). ИП на УСН без НДС, без КСА. Помимо основной точки на рынке буду выставляться и на городской ярмарке (продавать будет наемный рабочий на 0.5 ставки).

КУДиР заполнять ежедневно? Что нужно, чтобы выставиться на ярмарке (разрешение)? Как оформлять выручку по итогу рабочего дня на рынке и дня, когда рынок+ ярмарка? Нужно ли оформлять ПКО? Какие документы должны быть на торговой точке, на рынке и на ярмарке?

Перейти к ответу

Я собираюсь закупать товары в России для последующей продажи на территории РБ в качестве ИП (УСН без НДС). Поставщик один — российская фабрика. Я обязан уплатить ввозной НДС

Нужно ли мне выставлять электронную счёт-фактуру? Или я должен получать её от своего поставщика в России (обязан ли поставщик давать счёт-фактуру или он может дать только чек)? Что по итогу я должен буду предоставлять в ИМНС?

Перейти к ответу

Добрый день. К вопросу от 08.02.2019 года. Организация-преемник сдаст раздельные декларации организаций за период до даты реорганизации. А дальнейшие действия организации-приемника: по итогам 1 квартала 2019 и далее нарастающим итогом обязана будет сдавать декларации:

  1. Только по своей деятельности, начиная с даты реорганизации и до конца 2019 года.
  2. Только по своей деятельности, начиная с 01.01.2019 года и до конца 2019 года.
  3. Объединенную декларацию, начиная с 01.01.2019 и до конца 2019 года.

Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день!

Мы — организация, которая собирается реорганизовываться путём присоединения к другой в феврале 2019 г. Работаем на УСН. В январе 2019 поступили деньги в оплату за отгруженный ранее товар. Таким образом, в период работы старой организации возникает налоговое обязательство по налогу при УСН.

  1. Когда и кто (старая организация или приемник) должен исполнить налоговые обязательства по уплате налога при УСН?
  2. Какие сроки по уплате налога?
  3. Какие сроки по предоставлению декларации? Надо ли её предоставлять до даты реорганизации старой организации?

Спасибо.

Перейти к ответу

Страницыпредслед