Татьяна
Сергеевна Каленикова
Бухгалтер
Пока нет вопросов
Татьяна, 10 апреля 2015 в 16:58
Добрый день, Татьяна!
Работаю как ИП (УСН, 5%, без наёмных сотрудников, вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления).
Если я что-то для ИП покупаю за наличный расчёт, какие подтверждающие документы должны быть по этим покупкам? Нужно ли оформлять авансовые отчёты по покупкам за наличный расчёт?

Спасибо!

Перейти к ответу

Людмила, 10 апреля 2015 в 09:36
Добрый день! У нас ЧУП, купили легковое авто в лизинг. Как правильно начислять амортизацию, два варианта:
  • Линейным способом, берём всю сумму по лизингу и равными долями на 3 года раскидываем?
  • Нелинейным: первоначальный взнос берём сразу в затраты, НДС к вычету, а остальное согласно графика, каждый месяц сумму указанную по графику?
  • Мы можем сами выбирать, какой способ для нас выгодней и лучше, или в законе есть прописанный вариант?

Перейти к ответу

Мы — ООО на УСН без НДС. Денег на счету нет, сидим на картотеке (не выплачена з/плата и налоги за февраль и за март тоже будет картотека).

Подскажите, пожалуйста, можно ли заплатить налог УСН наличными через Сбербанк, сделать авансовый отчёт, а когда будут деньги на счету, выплатить сотруднику, заплатившему налог, как хозрасходы? Сумма налога смешная — 270 000 рублей. Хочется избежать ареста р/счёта.

Перейти к ответу

Александр Галаваченко, 8 апреля 2015 в 10:40
Доброе утро, Татьяна Сергеевна! Хочу спросить!
Я в марте прошлого года устроился на работу, проработал в сумме 2 месяца, с 17 марта по 18 мая, потом меня сбил автомобиль и я был на больничном по 6 апреля этого года. Чтобы прервать больничный, я ушёл в отпуск. Отпуск с 9 апреля 32 календарных дня. Отпускных мне начислили всего 3 900 000!

Я хочу спросить: как в такой ситуации правильно высчитать отпускные? За половину марта, когда работал, я получил 4 300 000, за весь апрель 7 800 000, за половину мая 4 450 000! Больничные мне оплачивались не менее, чем 5 500 000 за месяц! То бишь у меня получается, что отработал один целый месяц и два по половине. Я на больничном был с 18 мая 2014 по 6 апреля 2015! оклад у меня — 2 700 000.

Перейти к ответу

Лена, 8 апреля 2015 в 08:32

Я — ИП-управляющий в ООО, где являюсь одновременно одним из учредителей. С этого года по доходам, полученным от ООО, я должна применять подоходный налог в размере 16%, других доходов у меня нет, за исключением процентов банка. По какой ставке их облагать и в какой декларации учитывать? Если мой доход равен 600 тысячам в месяц, имею ли я право на вычеты по подоходному налогу или нет? Кто должен делать вычеты: я сама или в налоговой, когда я подам декларацию?

Перейти к ответу

Оля, 8 апреля 2015 в 00:03
Здравствуйте, Татьяна. Подскажите, можно ли закрыть р/с в банке, если я сейчас буду менять вид деятельности (будут услуги маникюра с выездом-без КСА), на данный момент я ИП ОСН, ранее был открыт р/с, а сейчас он мне в работе не пригодится. Если вдруг нельзя, то почему? И ещё вопрос: я как ИП могу нанимать неродственников на работу? Подскажите, где можно почитать (нормативный д-т), какие условия, количество и т.п. можно узнать?

Заранее благодарю за Ваш труд!

Перейти к ответу

Виктория, 7 апреля 2015 в 09:21
Здравствуйте!

Дополнительный вопрос по ответу на п.2 вопроса 2398: скажите, согласно какого документа НДС при ввозе товара из РФ берётся к вычету только через 90 дней?

Перейти к ответу

Здравствуйте!
Если можно, помогите пожалуйста! Совсем запутался! Раньше работал как ИП (производство мебели) на УСН (с юр. лицами и ИП), с первого апреля перешёл на ЕН (тоже производство мебели, но по эскизам населения).
Налог заплатил, декларацию подал. А вот учёт запутал меня совсем, верней, бухгалтеры, которые меня консультировали. Одни говорят, что нужен кассовый аппарат, другие — что не нужен; одни говорят, что деньги, полученные за оказанные услуги, нужно нести на р/с, другие — то не нужно, но за каждую потраченную копейку нужно отчитаться. Как я понимаю, я должен:
  • Заключить договор на оказание услуг с заказчиком.
  • Если беру аванс, то выписать расчётно-кассовый ордер (какой именно, их же вроде несколько вариантов?) и при окончательном расчёте тоже.
  • Изготовить и установить мебель, подписать акт выполненных услуг.
Вопрос: нужно ли выписывать ТТН на изготовленную мебель физлицам, правильно ли брать деньги и выписывать РКО (стационарной точки нет, работаю на дому у заказчика), выручку вносить в книгу учёта выручки от реализации услуг, вести учёта книгу БСО? И что всё же делать с заработанными деньгами? Может, что-то упустил, может, что-то ещё вести нужно?

Заранее благодарен.

Перейти к ответу

наталья, 7 апреля 2015 в 07:35

Спасибо Вам огромное за предыдущие ответы! Можно ещё один вопрос? Как и когда платить ввозной НДС, разобралась. А вот как потом платить НДС в бюджет? По оплате или по отгрузке товара? И через сколько дней я могу брать его к вычету? Кто-то в налоговой говорит: через 90 дней, кто-то что сразу, так как вожу конфеты я из России… Где правда?

Перейти к ответу

Олеся, 6 апреля 2015 в 10:55
К вопросу 2377. Добрый день. Спасибо огромное за ответ. Уточню, правильно ли я поняла. У нас два контрагента-нерезидента и с каждым заключено по несколько договоров на поставку товара.

Если я сегодня плачу первому нерезиденту по 1 договору, то и переоценку я делаю только по первому договору или по общей задолженности по этому нерезиденту? Если завтра придёт товар от второго нерезидента по договору 2, то переоценка будет делаться только по 2 договору, заключённому с этим нерезидентом (или нужно делать переоценку по всей задолженности по второму нерезиденту)? Или всё же я понимаю неверно и при любой хозяйственной операции нужно делать переоценку всей кредиторской задолженности, несмотря на то, по какому из двух нерезидентов осуществляется данная операция и по какому договору? Спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 6 апреля 2015 в 09:10
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Как правильно отнести на затраты: нам исполнитель оказал консультационные услуги по созданию и введению в действие системы менеджмента качества на основании стандартов Ми ИСО 9001:2008» на сумму 129 млн. Исполнитель предоставил нам акт выполненных услуг.
  • Считается ли данный «продукт» «нематериальным активом» с учётом его на счете 04?
  • Или это можно отнести просто к консультационным услугам и списать на счёт 26?

Перейти к ответу

Ольга, 6 апреля 2015 в 00:02

Здравствуйте, я — ИП. Подскажите, обязательно ли покупать/выписывать журнал «Консультант предпринимателя»? И если этого не делать на что это влияет? И если уже несколько месяцев не выписывал, как быть? Благодарю заранее за ответ и Ваш труд!

Перейти к ответу

Наталья, 4 апреля 2015 в 22:58
Могу ли я выписывать покупателю ТН-2 и сразу указывать адрес места, где торгует ИП (так хотят они), а не его юридический адрес?

Т.е. в графе грузополучатель указывается не юридический адрес (место жительства), а адрес точки продаж. Это возможно?

Перейти к ответу

Наталья, 4 апреля 2015 в 22:49
Добрый вечер, Татьяна Сергеевна. Прошу у вас помощи.
ИП, ОСН с НДС. Подоходный оплата поквартальная, НДС — ежемесячно. Продажа оптом. Товар (конфеты, печенье) буду ввозить из РФ.
  • Какую отчётность и в какие сроки мне необходимо подавать в налоговую, ФСЗН… Что-то ещё?
  • Ввозной НДС плачу по оприходованию? Оприходование — это просто дата на накладной, подпись и печать? Это и есть дата оприходования? До 20 числа следующего месяца, верно?
  • Могу ли я принимать наличные денежные средства от ИП, которым поставила товар по накладным? Тогда нужен дополнительно кассовый аппарат?
  • Товар новый, поэтому часто буду проводить бесплатные дегустации. Как их правильно оформить?
  • Если сумма в накладных не будет превышать 3 000 евро в день через таможню оформлять ничего не нужно? Например, сегодня ввёз товара на 3 000 $, завтра ещё на 3 000 $, а оплата через банк может быть сразу на 6 000 $?
  • Какие книги учёта нужно вести?

Сорри за сразу большое количество вопросов, я начинающий ИП. Прошу помощи и заранее спасибо!

Перейти к ответу

Александр, 4 апреля 2015 в 21:30

Татьяна Сергеевна, подскажите, пожалуйста. ИП, ОСН, с НДС. При продаже товара оптом другому ИП нужно обязательно выписывать ТТН или можно ТН-2? Буду использовать для перевозки личный авто или авто супруги и отражать их нигде не хочу. Как правильно поступить? Товар тяжёлый, в одной накладной до 500 кг. Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Алена, 3 апреля 2015 в 17:41
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Возникли такие вопросы. Есть дочь, совершеннолетняя, получает первое высшее образование (дневная форма). Она замужем, взяла фамилию мужа.
  • Имею ли я право на вычет? Имеет ли значение замужество в этой ситуации?
  • Если я имею право, какие документы нужно предоставить в бухгалтерию, помимо справки с места учебы?

Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день. Я — ИП. Начинаю работать с оптовой поставкой конфет из РФ. Общая система налогообложения с НДС. Как я могу отпускать товар для ИП (розница), только с выделением НДС? И как я могу от них получать денежные средства? Только через перевод на мой р/с? Или наличными тоже можно? И как я могу отразить конфеты, например 10 кг, использованные для собственных нужд?

Перейти к ответу

Наталья, 2 апреля 2015 в 11:55

Занимаюсь ремесленной деятельностью (изготовление кукол ручной работы). Плачу единый налог как ремесленник. Появились клиенты в России, которые хотят приобрести мои изделия. Как узаконить процесс продажи кукол в Россию? Буду благодарна за ответ.

Перейти к ответу

Светлана, 2 апреля 2015 в 10:59
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я сделала проводку: начислен земельный налог
Дт 26 - Кт 68.

Мы будем уплачивать земельный налог квартально, первый раз 15 апреля. Я сделала данную проводку 31.03.15, верно? Или её надо сделать 15 апреля, когда буду оплачивать?

Перейти к ответу

Светлана, 2 апреля 2015 в 10:58
ИП, подоходный налог с уплатой НДС. Для исчисления подоходного налога применяется профессиональный налоговый вычет. Он применяется с НДС или нет?

Например, профессиональные вычеты, это — аренда, платёжное поручение для оплаты поставщику и т.д. НДС по аренде уже отразили в книге покупок и применили при расчёте НДС. Как правильно рассчитать подоходный налог к уплате?

Перейти к ответу

Наталья, 1 апреля 2015 в 12:15

Купили авто 2006 г., нужно ли начислять износ согласно временному классификатору 7 лет или только поставить на 01 счёт?

Перейти к ответу

Ирина, 1 апреля 2015 в 07:27
Я — ИП-единщик, планирую закрывать деятельность. Хочу продать товар, приобретённый ранее в РБ, другому ИП.

Я должна уплатить подоходный налог по ставке 16%? В данном случае налоговой базой будет разница между ценой приобретения и отпускной ценой? А если я продам за ту же цену, что и приобрела, налог платить не надо, или это будет расценено как скрытие доходов?

Перейти к ответу

Пётр, 1 апреля 2015 в 04:48
Здравствуйте! У меня интернет-магазин. ИП, УСН 3% без НДС. Раньше принимал оплату на р/с через почту. Отгружал по квитанции почты либо по товарному чеку. В р.1 ч.2 п.1 писал каждого покупателя. В р.1 ч.1 сводил итог за месяц таким образом: гр.1 «31.12.2014» гр.2 пустая, гр. 3 «Итог п.1 ч. II р. I» и в гр. 4 писал сумму выручки за месяц.
Недавно появился КСА. Каждый день снимаю Z-отчёты.
  • Правильно ли было заполнение, приведённое выше?
  • Нужно ли выручку по КСА ежедневно вносить в р.1 ч.2 п.1? Или её писать только в р.1.ч.1 по итогам месяца?
  • Была одна продажа индивидуальному предпринимателю. Как это оформить в КУДиР?
  • Я также работаю со службой доставки по договору поручения. То есть поручаю организации реализовать мой товар от моего имени. Передаю организации товар по ТТН. Затем после продажи они зачисляют мне деньги на р/с и отдают товарный чек, подписанный покупателем. В КУДиР как документ отгрузки писать ТТН или товарный чек?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, веду на фирме учёт БСО, бухгалтер до меня при покупке новой пачки ТН не рассортировал их по порядковому номеру и в течение полугода ТН использовались вразброс.

Как сейчас списать по книге учета БСО те номера ТН, ведь они не по порядку идут? Помогите, пожалуйста, оформить правильно! Заранее благодарю за помощь!

Перейти к ответу

Марина, 31 марта 2015 в 10:41
Добрый день, Татьяна Сергеевна. Подскажите, пожалуйста.

ИП, УСН без НДС, на данный момент один вид деятельности — сдача в аренду помещения. Помещение ИП сдаёт ЧУП, в котором является учредителем. Помещение принадлежит ИП на праве собственности. С 01.01.2015 ИП, являющиеся собственниками имущества организации, в части доходов от «своих» организаций должны уплачивать подоходный налог. Должен ли был ИП при сдаче налоговой декларации за 4 квартал 2014 г. вносить в декларацию «признак отказа от применения УСН со следующего отчетного периода»? Спасибо.

Перейти к ответу

Галина, 31 марта 2015 в 09:42
ИП оказывает экспедиторские услуги (перевозчик — экспедитор — заказчик). Имеются поступления денежных средств в российских рублях. Сразу они поступают на транзитный валютный счёт, потом на текущий.
Но имеются случаи, когда и на том и на другом счёте есть переоценка валютных статей как положительная, так и отрицательная.

Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить эту переоценку валютных статей, и включается ли эта переоценка (только положительная) в налоговую базу для исчисления налога при УСН?

Перейти к ответу

Светлана, 30 марта 2015 в 15:55
Здравствуйте!
Юрлицо, применяющее упрощённую систему налогообложения, берёт в аренду офисное помещение в 50 м² у индивидуального предпринимателя.

Скажите, должно ли юрлицо при УСН платить при этом налог на недвижимость? И как его исчислить?

Перейти к ответу

Сергей, 29 марта 2015 в 22:57
Татьяна, здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста. Я открываю ИП по аренде праздничного оборудования, нужно ли мне приобретать кассовый аппарат или оплату производить на расчётный счет безналом можно? Спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 29 марта 2015 в 12:40
Здравствуйте. Подскажите, я — ИП ОСН торговля строит. материалами.
  • Могу ли я продать часть своего товара по цене ниже цены приобретения (заканчивается срок годности и т.п.)?
  • Если да, то в книге учёта товаров так и писать в графе № 14 «сумма дохода», например, будет 100 рублей, а в графе № 16 «расходы» будет 150 руб. Это будет правильно?
  • Я собираюсь взять на работу 1 человека на 0,5 ставки. Выплачивать зарплату буду по кассе (есть кассовый аппарат). ПКО не использую. Нужно ли мне теперь приобретать ПКО или просто делать расходный кассовый ордер на выплату зарплаты? Нужно ли писать в банк письмо о сроках выплаты зарплаты в связи с тем, что появился наёмный работник?
  • По наёмному работнику я подам сведения в ФСЗН, а ещё куда-то надо подавать сведения по нему?

Перейти к ответу

Томмирика, 27 марта 2015 в 16:24
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!
Индивидуальный предприниматель в 2011 году приобрёл часть офисного помещения в определённом здании, далее он сдал его в аренду. Необходимо ли ИП проводить переоценку этих помещений?

Если необходимо, то нужно ли провести переоценку за каждый год, начиная с 2011 по 2014? Или можно только на 2014 г.?

Перейти к ответу

Виктор, 27 марта 2015 в 14:28
Добрый день, Татьяна. ИП, УСН, с НДС. Оптовая торговля. Товар доставляю по ТТН на своём транспорте клиентам. Но иногда не успеваю и приходится просить помощи у друзей по доставке (они работают официальном торговыми представителями в других организация, и у них есть возможность по маршруту подвезти товар клиенту).
Бухгалтер сказал, чтобы не было проблем — нужно указывать в ТТН их данные «товар к доставке принял — ФИО водитель — их ФИО и данные их автомобиля».

Так и делал последние три месяца. Насколько это правомерно, и какая ответственность. Подскажите, пожалуйста, правильно ли оформлять так накладные. Могут ли возникнуть вопросы при проверке с налоговой?

Перейти к ответу

Виктория, 27 марта 2015 в 11:07
Здравствуйте!
ИП, УСН с НДС, отчётный период — квартал, код деятельности 51190 — деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента. Подскажите, пожалуйста, расчёт налогов за текущий период:
  • Если в текущем периоде товар поступил на сумму 1 200 000 рублей, в т.ч. НДС 200 000 рублей и реализация — в сумме 1 200 000 рублей, в т.ч. НДС — 200 000 рублей.
  • Если товар поступил из РФ в сумме 2 млн рублей, сумма реализации — 1,5 млн рублей.

А также подскажите, какие документы предоставить к декларации по ввозному НДС. Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день, Татьяна. У нас турагентская деятельность в основном по договорам комиссии, хотели бы перейти на УСН с КУДИР. Подскажите, пожалуйста, для налоговой базы что будет являться валовой выручкой: наше комиссионное вознаграждение или же общая выручка (по кассовому аппарату)?

Перейти к ответу

Ирина, 26 марта 2015 в 15:38
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. На предприятии нет собственного автомобиля. Директор (он же учредитель) ЧУП хочет использовать свой личный автомобиль в служебных целях (поездки по городу, в банк, к партнёрам).
Предприятие занимается торговлей. Каким образом это лучше оформить? Достаточно ли для этого решения учредителя, или лучше договор безвозмездного пользования? Автомобиль будет использоваться лишь для автомобильных перевозок для собственных нужд и только руководителем. Организация применяет УСН с НДС и ведением бухучета. Для заправки авто хотим заключить договор с «Берлио» и оплачивать бензин по безналу. Как можно максимально упростить документооборот, чтобы списывать бензин на затраты и принимать НДС к вычету в нашей ситуации? Обязательно ли составлять путевые листы? Возможно ли издать приказ о месячном лимите расхода топлива руководителем и на его основании этот объём списывать?

Спасибо.

Перейти к ответу

Марина, 26 марта 2015 в 12:00
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться.
ЧУП, УСН без НДС, бухучёт, тех. обслуживание и ремонт автомобилей по заказам населения. Предприятие получает материалы для кузовного ремонта на свой юр. адрес. Склада нет. Товар сразу же отгружается на производство.

Какими документами надо оформлять приход? Может быть, достаточно подписи лица, принявшего материалы в про-во на ТТН? Как списывать израсходованные материалы, достаточно ли акта списания? Обязательны ли нормы списания материалов?

Перейти к ответу

Ирина, 25 марта 2015 в 19:45
Добрый день, Татьяна Сергеевна. Я ИП на УСН, торговля по образцам. Товар приобретаю у белорусских компаний, сейчас решила возобновить сотрудничество с российскими. С недавних пор перешла на электронное декларирование, и здесь возникли вопросы:
  • Каким образом сейчас подаётся заявление о ввозе товара и уплате косвенных налогов и декларация по налогу на добавленную стоимость?
  • Нужно ли лично передавать инспектору заявление, декларацию, копию накладной, счёт-фактуры?

Спасибо.

Перейти к ответу

Марина, 25 марта 2015 в 13:51
Уважаемая Татьяна Сергеевна. Поясните, пожалуйста, вопрос уплаты НДС.
Я — ИП, единый налог. Хочу закупить товар (постельное бельё) для последующей реализации у индивидуального предпринимателя в Беларуси, работающего по УСН без НДС (5% при реализации юрлицам и ИП, далее — поставщик).
Мой поставщик отпускает мне товар без НДС (т.к. у него соответствующая система налогообложения). В свою очередь, мой поставщик закупает товар у оптовика на территории Беларуси. Данный оптовик ввозит товар из РФ, уплачивает ввозной НДС и отпускает товар моему поставщику с НДС. Поставщик, в свою очередь, отпускает мне товар по цене (цена товара с НДС оптовика + его торговая накрутка без НДС соответственно).

Вопрос: должен ли я, плательщик единого налога, при такой схеме закупки уплачивать НДС?

Перейти к ответу

Добрый день. Я — ИП, являюсь плательщиком единого налога. Деятельность веду с использованием кассового аппарата. Кассир забыл снять Z-отчёт (закрыть смену). На следующий день с утра был снят сначала Z-отчёт, потом открыта новая смена и в конце дня закрыта. Как мне правильно сделать записи в книге учёта выручки от реализации товаров (работ, услуг)? Нужно ли составлять кассиру объяснительную?

Перейти к ответу

Галина, 24 марта 2015 в 11:05

ИП занимается экспедиторскими услугами. Не могли бы вы прислать образец заполнения книги учёта доходов и расходов? Выручка по отгрузке.

Перейти к ответу

Алена, 24 марта 2015 в 10:40
Добрый день. Подскажите, правильно ли мы в организации делаем проводки по учёту БСО:
  • Поступление Д10 К60, Д18 К60 и Д 006.
  • Передача БСО от материально-ответственного лица ответственному исполнителю Д 44 К 10 Д 006/отв.исполнитель К 006/МОЛ.
  • Списание использованных БСО К 006/ответственный исполнитель.

А как отразить в учёте БСО, испорченные ответственным исполнителем при выписке ТТН из-за сбоев в технике? Составить реестр и оставить числиться на 006/отв.исполнитель? Нужно ли сторнировать Д 44 К10 на сумму испорченных БСО и относить их сумму на счета по учёту прочих расходов по текущей деятельности? Спасибо.

Перейти к ответу

Маргарита, 23 марта 2015 в 17:44
Добрый день! Касательно вопроса № 2375, возник ещё вопрос. Раньше 2 года подряд я не применяла УСН 3% для розничной торговли, а применяла УСН 5%.

Получается, в налоговой мне подсказали неправильно и я могла платить по ставке УСН 3%? А можно сейчас ничего не менять и дальше всё вместе считать: и розничную торговлю, и общепит по УСН 5%, раздельного учёта тогда вести не нужно будет?

Перейти к ответу

Светлана, 23 марта 2015 в 15:24
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. У нас ООО, транспортные услуги.
  • Есть собственный погрузчик. Как можно списать топливо по нему (на какой счёт), если он работал у нас на территории (ровнял дорогу на территории и т.п.)?
  • Есть ли сейчас какие-то ограничения по списанию на затраты консультационных и маркетинговых услуг?
  • Мы купили ОС, введено в эксплуатацию 01.03.2015. Но пока не используется в предпринимательской деятельности. Как по нему начислять амортизацию? И начислять ли вообще? Если мы его сдадим в аренду, кто будет по нему начислять амортизацию?

Перейти к ответу

Марина, 23 марта 2015 в 12:24

Добрый день! Учредители ООО забирают автомобили из уставного фонда, будет ли база для налогообложения?

Перейти к ответу

Татьяна, 20 марта 2015 в 15:23

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. ЧТУП. ОСН. В декабре приобрели ОС-автомобиль. Акт ввода в декабре. Первый рейс автомобиль сделал в РФ. С 25 января по 3 февраля перед первым выездом оказалось, что в баке 400 л. Топливо оприходовали бухгалтерской справкой Д-т 10.3 К-т 90.1. В конце января начислили амортизацию. Топливо списали по путевому в феврале (путевой лист у нас получился переходящий). Нужно ли по топливу (400 л) уплачивать НДС? Правильно ли мы отразили всё в учёте? Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день!
ИП осуществляет выездную торговлю цветами. При отгрузке своего товара, который хранится дома, по месту регистрации ИП для доставки его на место торговли ИП выписывает ТТН-1 с указанием мест «отгрузки» и «разгрузки». В связи с этим возникают следующие вопросы:
  • Достаточно ли в ТТН-1 указать только количество товара?
  • В случае, если нужно указывать цену, то указывать покупную цену либо цену реализации?
  • Нужно ли вообще формировать ИП цену реализации, если да, то каким документом это оформлять?
  • В конце торгового дня у ИП остается нераспроданный товар. Нужно ли снова оформлять ТТН-1 на его перемещение с места торговли на склад либо какой другой документ? Есть фактические случаи требования такого оформления ТТН-1, при отсутствии ТТН-1 обязывают оплатить штраф. Правомерны ли такие требования проверяющих?

Буду очень признательна за ответ либо какой дополнительный совет по данной теме. Спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 20 марта 2015 в 12:01

Здравствуйте. Подскажите, как правильно сделать проводку: мы оплатили с р/с пеню по НДС.

Перейти к ответу

Мира, 19 марта 2015 в 18:45
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как нам лучше поступить в следующей ситуации. В период работы ЧУПа учредителем были внесены средства как пополнение оборотных средств. В настоящее время ЧУП преобразуется в ООО. Деньги, внесённые как пополнение оборотных средств, мы вернуть сейчас не можем (большая сумма).

Можем ли мы эту сумму перевести в сейчас (пока ещё существует ЧУП) по решению учредителя в беспроцентный заём? Спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, 19 марта 2015 в 16:42
Здравствуйте. У меня следующий вопрос. Имею основное место работы, но в настоящее время нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет. До ухода в декретный отпуск имела имущественный налоговый вычет по подоходному налогу (строительство жилья) и предоставляла в бухгалтерию ежемесячно квитанции об уплате кредита и процентов для вычета.

После ухода в декрет продолжаю уплачивать кредит и проценты, но квитанции в бухгалтерию не предоставляю, т.к. сейчас получаю пособие. Когда следует предъявить квитанции об уплате в бухгалтерию: сейчас или после выхода на работу через 3 года?

Перейти к ответу

Томмирика, 19 марта 2015 в 14:55
Организация возместила работнику стоимость оформления визы на год для деловых поездок. Сумма возмещения была отнесена на 97 «Расходы буд. периодов» до момента командировки. В течение года поездки осуществлялись только в личных целях.

Теперь у работника нужно удержать подоходный налог? Или эту сумму можно отнести за счёт прибыли? Или всю сумму по заявлению из зарплаты?

Перейти к ответу

Дарья, 18 марта 2015 в 19:27

Здравствуйте! На каком из счетов бухгалтерского учёта должны числиться книги, справочники, литература?

Перейти к ответу