Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, можно ли заплатить налог УСН наличными через Сбербанк, сделать авансовый отчёт, а когда будут деньги на счету, выплатить сотруднику, заплатившему налог, как хозрасходы? Сумма налога смешная — 270 000 рублей. Хочется избежать ареста р/счёта.
Я хочу спросить: как в такой ситуации правильно высчитать отпускные? За половину марта, когда работал, я получил 4 300 000, за весь апрель 7 800 000, за половину мая 4 450 000! Больничные мне оплачивались не менее, чем 5 500 000 за месяц! То бишь у меня получается, что отработал один целый месяц и два по половине. Я на больничном был с 18 мая 2014 по 6 апреля 2015! оклад у меня — 2 700 000.
Я — ИП-управляющий в ООО, где являюсь одновременно одним из учредителей. С этого года по доходам, полученным от ООО, я должна применять подоходный налог в размере 16%, других доходов у меня нет, за исключением процентов банка. По какой ставке их облагать и в какой декларации учитывать? Если мой доход равен 600 тысячам в месяц, имею ли я право на вычеты по подоходному налогу или нет? Кто должен делать вычеты: я сама или в налоговой, когда я подам декларацию?
Заранее благодарю за Ваш труд!
Дополнительный вопрос по ответу на п.2 вопроса 2398: скажите, согласно какого документа НДС при ввозе товара из РФ берётся к вычету только через 90 дней?
Заранее благодарен.
Спасибо Вам огромное за предыдущие ответы! Можно ещё один вопрос? Как и когда платить ввозной НДС, разобралась. А вот как потом платить НДС в бюджет? По оплате или по отгрузке товара? И через сколько дней я могу брать его к вычету? Кто-то в налоговой говорит: через 90 дней, кто-то что сразу, так как вожу конфеты я из России… Где правда?
Если я сегодня плачу первому нерезиденту по 1 договору, то и переоценку я делаю только по первому договору или по общей задолженности по этому нерезиденту? Если завтра придёт товар от второго нерезидента по договору 2, то переоценка будет делаться только по 2 договору, заключённому с этим нерезидентом (или нужно делать переоценку по всей задолженности по второму нерезиденту)? Или всё же я понимаю неверно и при любой хозяйственной операции нужно делать переоценку всей кредиторской задолженности, несмотря на то, по какому из двух нерезидентов осуществляется данная операция и по какому договору? Спасибо.
Здравствуйте, я — ИП. Подскажите, обязательно ли покупать/выписывать журнал «Консультант предпринимателя»? И если этого не делать на что это влияет? И если уже несколько месяцев не выписывал, как быть? Благодарю заранее за ответ и Ваш труд!
Т.е. в графе грузополучатель указывается не юридический адрес (место жительства), а адрес точки продаж. Это возможно?
Сорри за сразу большое количество вопросов, я начинающий ИП. Прошу помощи и заранее спасибо!
Татьяна Сергеевна, подскажите, пожалуйста. ИП, ОСН, с НДС. При продаже товара оптом другому ИП нужно обязательно выписывать ТТН или можно ТН-2? Буду использовать для перевозки личный авто или авто супруги и отражать их нигде не хочу. Как правильно поступить? Товар тяжёлый, в одной накладной до 500 кг. Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Добрый день. Я — ИП. Начинаю работать с оптовой поставкой конфет из РФ. Общая система налогообложения с НДС. Как я могу отпускать товар для ИП (розница), только с выделением НДС? И как я могу от них получать денежные средства? Только через перевод на мой р/с? Или наличными тоже можно? И как я могу отразить конфеты, например 10 кг, использованные для собственных нужд?
Занимаюсь ремесленной деятельностью (изготовление кукол ручной работы). Плачу единый налог как ремесленник. Появились клиенты в России, которые хотят приобрести мои изделия. Как узаконить процесс продажи кукол в Россию? Буду благодарна за ответ.
Мы будем уплачивать земельный налог квартально, первый раз 15 апреля. Я сделала данную проводку 31.03.15, верно? Или её надо сделать 15 апреля, когда буду оплачивать?
Например, профессиональные вычеты, это — аренда, платёжное поручение для оплаты поставщику и т.д. НДС по аренде уже отразили в книге покупок и применили при расчёте НДС. Как правильно рассчитать подоходный налог к уплате?
Купили авто 2006 г., нужно ли начислять износ согласно временному классификатору 7 лет или только поставить на 01 счёт?
Я должна уплатить подоходный налог по ставке 16%? В данном случае налоговой базой будет разница между ценой приобретения и отпускной ценой? А если я продам за ту же цену, что и приобрела, налог платить не надо, или это будет расценено как скрытие доходов?
Как сейчас списать по книге учета БСО те номера ТН, ведь они не по порядку идут? Помогите, пожалуйста, оформить правильно! Заранее благодарю за помощь!
ИП, УСН без НДС, на данный момент один вид деятельности — сдача в аренду помещения. Помещение ИП сдаёт ЧУП, в котором является учредителем. Помещение принадлежит ИП на праве собственности. С 01.01.2015 ИП, являющиеся собственниками имущества организации, в части доходов от «своих» организаций должны уплачивать подоходный налог. Должен ли был ИП при сдаче налоговой декларации за 4 квартал 2014 г. вносить в декларацию «признак отказа от применения УСН со следующего отчетного периода»? Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить эту переоценку валютных статей, и включается ли эта переоценка (только положительная) в налоговую базу для исчисления налога при УСН?
Скажите, должно ли юрлицо при УСН платить при этом налог на недвижимость? И как его исчислить?
Подскажите, пожалуйста. Я открываю ИП по аренде праздничного оборудования, нужно ли мне приобретать кассовый аппарат или оплату производить на расчётный счет безналом можно? Спасибо.
Если необходимо, то нужно ли провести переоценку за каждый год, начиная с 2011 по 2014? Или можно только на 2014 г.?
Так и делал последние три месяца. Насколько это правомерно, и какая ответственность. Подскажите, пожалуйста, правильно ли оформлять так накладные. Могут ли возникнуть вопросы при проверке с налоговой?
А также подскажите, какие документы предоставить к декларации по ввозному НДС. Заранее спасибо.
Добрый день, Татьяна. У нас турагентская деятельность в основном по договорам комиссии, хотели бы перейти на УСН с КУДИР. Подскажите, пожалуйста, для налоговой базы что будет являться валовой выручкой: наше комиссионное вознаграждение или же общая выручка (по кассовому аппарату)?
Спасибо.
Какими документами надо оформлять приход? Может быть, достаточно подписи лица, принявшего материалы в про-во на ТТН? Как списывать израсходованные материалы, достаточно ли акта списания? Обязательны ли нормы списания материалов?
Спасибо.
Вопрос: должен ли я, плательщик единого налога, при такой схеме закупки уплачивать НДС?
Добрый день. Я — ИП, являюсь плательщиком единого налога. Деятельность веду с использованием кассового аппарата. Кассир забыл снять Z-отчёт (закрыть смену). На следующий день с утра был снят сначала Z-отчёт, потом открыта новая смена и в конце дня закрыта. Как мне правильно сделать записи в книге учёта выручки от реализации товаров (работ, услуг)? Нужно ли составлять кассиру объяснительную?
ИП занимается экспедиторскими услугами. Не могли бы вы прислать образец заполнения книги учёта доходов и расходов? Выручка по отгрузке.
А как отразить в учёте БСО, испорченные ответственным исполнителем при выписке ТТН из-за сбоев в технике? Составить реестр и оставить числиться на 006/отв.исполнитель? Нужно ли сторнировать Д 44 К10 на сумму испорченных БСО и относить их сумму на счета по учёту прочих расходов по текущей деятельности? Спасибо.
Получается, в налоговой мне подсказали неправильно и я могла платить по ставке УСН 3%? А можно сейчас ничего не менять и дальше всё вместе считать: и розничную торговлю, и общепит по УСН 5%, раздельного учёта тогда вести не нужно будет?
Добрый день! Учредители ООО забирают автомобили из уставного фонда, будет ли база для налогообложения?
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. ЧТУП. ОСН. В декабре приобрели ОС-автомобиль. Акт ввода в декабре. Первый рейс автомобиль сделал в РФ. С 25 января по 3 февраля перед первым выездом оказалось, что в баке 400 л. Топливо оприходовали бухгалтерской справкой Д-т 10.3 К-т 90.1. В конце января начислили амортизацию. Топливо списали по путевому в феврале (путевой лист у нас получился переходящий). Нужно ли по топливу (400 л) уплачивать НДС? Правильно ли мы отразили всё в учёте? Спасибо.
Буду очень признательна за ответ либо какой дополнительный совет по данной теме. Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите, как правильно сделать проводку: мы оплатили с р/с пеню по НДС.
Можем ли мы эту сумму перевести в сейчас (пока ещё существует ЧУП) по решению учредителя в беспроцентный заём? Спасибо.
После ухода в декрет продолжаю уплачивать кредит и проценты, но квитанции в бухгалтерию не предоставляю, т.к. сейчас получаю пособие. Когда следует предъявить квитанции об уплате в бухгалтерию: сейчас или после выхода на работу через 3 года?
Теперь у работника нужно удержать подоходный налог? Или эту сумму можно отнести за счёт прибыли? Или всю сумму по заявлению из зарплаты?
Здравствуйте! На каком из счетов бухгалтерского учёта должны числиться книги, справочники, литература?