Доброе утро. Хотим работнику выплатить материальную помощь в связи с тяжёлым материальным положением в сумме 1000 р. Место работы основное, и других выплат такого рода в течении года не было
Нужно ли платить подоходный налог? И за счёт чего происходит выплата?
Добрый день!
Частное предприятие хочет принять на практику будущего парикмахера. Учреждение образования предоставило договор, где прописан пункт о перечислении учреждению денежных сумм, начисленных «за все работы, выполненные учащимся во время практики». Однако мы можем принять нашего практиканта на замену отпуска основного работника, выплатить ему заработную плату, сделав все отчисления и удержания. А по окончании практики выдать справку о том, что он был принят на вакантную должность.
Нужно ли в этом случае делать перечисления учреждению образования?
Добрый день. У нас по договору подряда есть работник, который перевозит товары.
Как в накладной указать, кто принял товар к перевозке? Должности у него как таковой нет.
Я ИП 5% (УСН) работаю по оплате. Пришло вознаграждение банка за хранение денежных средств 1 коп. С неё нужно платить налог и как-то отражать её в КУДиР или ещё где-то?
Куда отнести в КУДиР вознаграждение банка? Нужно ли учитывать его при расчёте налоговой базы?
Подскажите, Елена, где в платёжном поручении в ФСЗН указывать УНПФ плательщика (отчисления за работника). Я указал в назначении платежа, теперь думаю, правильно ли.
Как правильно заполнять платёжное поручение ФСЗН за работника?
Добрый день, Елена Владимировна. ЧУП на ОСН по контракту и приказу выплачивает сотруднику единовременную материальную помощь на оздоровление к отпуску 1900 р. согласно ст. 182 ТК. Поскольку её взносами ФСЗН, БГС не облагаем, то и в отчетность не включаем?
Спасибо!
Добрый день. ООО взяло в аренду у ИП помещение 300 м² с 1 марта 2019 по 31 августа 2019 г. В собственности ООО имеет площадь 300 м² и уже арендует у ПУП 93 м².
Должно ли ООО платить налог на недвижимость по своим площадям и по площадям арендуемым у ИП? Кто должен предоставить копию договора аренды в ИМНС — ООО или ИП?
Индивидуальный предприниматель с января по июнь 2019 г. применял УСН. С июля 2019 г. переходит на ОСН. Сомневаемся в возможности применения стандартных налоговых вычетов с января 2019 г.
Можно ли применить вычет «на детей» с января 2019 г.?
Я ИП 5% УСН работаю по оплате. Елена, подскажите, пожалуйста, как отразить выручку, если должник перевёл сумму больше, чем должен. Как это оформить в КУДиР, куда записывать? Думаю, что отработаем в июне месяце, чтобы не возвращать деньги. Но если они не согласятся, какая процедура возврата денег?
Как ИП оформить излишне переведённую сумму денег от клиента?
ИП на УСН. Выручка через кассовый аппарат, Z-отчеты не являются бланками первичных документов.
Можно ли на основании Z-отчета выписывать приходный кассовый ордер в какой графе ПКО указывать Z-отчет? Вести кассовую книгу или можно реестр?
Физ. лицо (нерезедент) предоставила займ юр. лицу (резиденту). По договору займа возможен был возврат займа в вещевой форме (по условиями договора это бывает возможным). В данном случае он получил по оценочной стоимости техникой (товарами с точки зрения нашего законодательства) организации. Данные товары, полученные как возврат займа, он хочет передать на реализацию другому юр. лицу резиденту (такое тоже иногда случается — могут организации брать по договорам комиссии и иным аналогичным агентским договорам товары на реализацию). Надеюсь, сейчас ситуация для Вас более понятна и Ваша квалификация позволит Вам ответить на данный вопрос, а не писать отписки.
Вопрос: обязана ли организация, взявшая на реализацию товары у физ. лица (учитывая что он нерезедент), платить за него подоходный налог (учитывая то, что товар взят на реализацию на территории РБ)?
Желательны ссылки на статьи НКРБ при обосновании?
Физическому лицу (резидент Российской Федерации) был осуществлен возврат по договору займа в вещевой форме (товарами) на территории Республики Беларусь. Данный товар физическое лицо (резидент Российской Федерации) планирует передать организации (резиденту Республики Беларусь) на реализацию.
Возникает ли у организации (резидента Республики Беларусь) налоговая база для расчета подоходного налога физического лица (нерезидента) по данной сделке? На каком этапе? (по возможности свой ответ подкрепите ссылками на статьи НКРБ)
Организация образована в результате разделения юр. лица. Стоимость имущества, которое получила организация в результате образования отражено по дебету счетов имущества и кредиту 79 счёта. Сейчас принято решение о присоединении данной организации к другой организации (реорганизация путём присоединения).
Что делать с 79 счетом после (или в процессе присоединения)? На какой нормативный документ можно сослаться?
Я ИП 5% УСН. Подскажите, пожалуйста, Елена, как мне лучше нанять диспетчера. Можно ли нанять по договору подряда? Как лучше написать, какие виды работ он будет выполнять в договоре? Он будет работать у себя дома, иногда принимать заказы. И могу ли я нанять бухгалтера (физ.лицо) тоже по договору подряда? Например на отчётный период, уплату налогов. И можно ли указывать в декларации номер телефона бухгалтера нанятого по договору подряда? Как лучше описывать такие услуги бухгалтером в акте выполненных работ?
Может ли ИП нанять бухгалтера по договору подряда?
Организация занимается монтажом деталей дверных блоков, а также доборных элементов дверных проемов.
Можно ли отнести данную деятельность к строительной в случае отсутствия сертификата в соответствии с ТР 2009/013/BY?
Здравствуйте, Елена! Спасибо за ваши ответы!
Я ИП 5% УСН. У меня работает водитель по договору подряда, человек понравился, думаю заключить с ним трудовой договор, но не знаю, как правильно и без нарушений это сделать. Помогите мне пошагово разобраться. Что поменяется по выплатам и отчётности по сравнению с договором подряда? Изменится ли как то записи в КУДиР?
Как ИП нанять работника по трудовому договору? Какая отчетность за него должно быть?
Я ИП на подоходном налог, торговля запчастями. По накладной был отгружен товар на сумму 100 рублей. Себестоимость товара 50 рублей. Покупатель вернул товар (не подошёл по параметрам) по накладной на сумму 100 рублей. Все операции в одном отчётном периоде. В книге учёта товаров (готовой продукции) отгрузка разнесена по соответствующим графам и в книге доходов и расходов.
Как отразить возврат товара от покупателя в обеих книгах?
Добрый день, Елена Владимировна!
ЧТУП на УСН без НДС. Столкнулись с такой проблемой. Сдаём павильон, расположенный на остановке. Арендаторы не производят уборку территории, прилегающую к павильону. Приходится нашим сотрудникам ходить и убирать мусор. Уборщика территории в штате нет. Свои помещения убираем своими силами. Директор хочет включать какую-то сумму в счёт за коммунальные, которые возмещают арендаторы.
Можем ли мы в счёт за коммунальные услуги, возмещаемые арендаторами, включать сумму за уборку территории вокруг павильона? Нужен ли расчет этой суммы если мы на УСН? Будет ли эта сумма облагаться налогом при УСН?
Заранее спасибо.
Добрый день! Организация на УСН без НДС. Планируем импорт из Китая товара для реализации. Сталкиваемся с этим в первый раз.
Подскажите, какие налоги, таможенные сборы нужно заплатить? Какие статистические и налоговые декларации нужно подавать и в какие сроки? Какую нормативную документацию необходимо изучить? Может ещё какие тонкости есть?
Я ИП УСН 5%. Нанимал работника водителем по договору подряда в апреле (за месяц он работал 10 дней, только когда требовались его услуги). Пришло время платить ему вознаграждение. Подскажите, как мне заполнять платежные поручение на вознаграждение, ФСЗН, подоходный налог, «Белгосстрах». Что именно писать в назначении платежа? Где именно указывать учётный номер плательщика ФСЗН? Сумма вознаграждения — 133 руб.
Как мне заполнять платёжные поручения на вознаграждение, ФСЗН, подоходный налог?
Я ИП 5% УСН. Помогите разобраться, потому что по-другому я у них не смогу забрать долг. Допустим, ООО 1 мне должно денег, есть ООО 2, которое покупает у ООО 1 продукцию и нанимает меня (ИП) на грузоперевозки. ООО 2 сейчас должно денег ООО 1, а ООО 1 имеют задолженность передо мной. Могу ли я заключить такой договор чтобы ООО 2 напрямую заплатила мне за ООО 1, тем самым погасив свой долг перед ООО 1. Как и кто платит налог с этих денег и как оформить это всё в КУДиРе?
Как правильно заключить тройной договор перевода долга ИП 5% УСН с ООО?
Добрый день!
Ликвидация предприятия. Работники на условиях трудовых контрактов. При увольнении работников предупреждаем их за 2 месяца. По окончании срока увольняем с выплатой выходного пособия в сумме 3-кратного размера зарплаты. Время предупреждения также можем заменить на денежную выплату полностью или пропорционально оставшемуся до увольнения времени. Т.е. выплата может составлять 5-кратный размер среднемесячной зарплаты.
Правильно ли описано увольнение работников при сокращении либо ликвидации (есть разница) на контрактах? Будет ли отличаться сумма, если работники на условиях трудовых бессрочных договоров?
ООО имеет на балансе легковой автомобиль, полученный по договору финансовый аренды (лизинг). Хочет передать авто ИП и заключить договор субаренды (сублизинга). Лизингодатель даёт разрешение на сдачу авто.
Какой договор должен быть заключён между ООО и ИП? Какие проводки? И как рассчитать сумму аренды?
Здравствуйте, я ИП,УСН 5 % без НДС, розничная торговля и оказание услуг физлицам и юрлицам. Прием выручки через КСА, р/с и посылки наложенным платежом.
Какие разделы нужно заполнять в КУДиР? Посылки наложенным платежом заполнять в КУДиР на основании чеков денежного перевода в день перечисления денег?
ЧУП. УСН с НДС. В договоре поставки указана цель приобретения товара — для оптовой и (или) розничной торговли. Отгрузили товар по одной накладной, где три позиции будут использоваться для собственного потребления, а одна для дальнейшей перепродажи.
Можно три позиции отнести на 10 счет, а одну (для перепродажи) на 41 счет? Или так нельзя? Обязательно должны быть две накладных: для собственных нужд — одна накладная, для перепродажи — другая?
ИП, розничная торговля автозапчастями. Усн без НДС.
Подскажите, как правильно оформлять возврат поставщику автозапчастей (в договоре с поставщиком имеется пункт возврата в течении 14 дней)? Выделять НДС или без НДС? Приход ТТН с НДС.
Здравствуйте, Елена Владимировна. Организация ООО имеет на балансе квартиры. Директор, он же учредитель, хочет взять в рассрочку одну из квартир (73 м²), балансовая стоимость которой около 19 тыс.рублей. По какой стоимости квартиры — балансовой, рыночной или оценочной организация должна продать в рассрочку директору квартиру?
Здравствуйте. С 7 июля 2018 г. вступила в силу новая редакция положения о порядке использования кассового оборудования и приёма денежных средств. Скажите, пожалуйста, с этой даты нужно вести было новую книгу кассира или можно продолжать было старую до завершения листов?
ЧУП УСН без НДС. Розничная торговля. При возврате денег за товар продавцом в магазине, нужно ли требовать заявление от покупателя, или достаточно чека и реестра ошибочно сформированных кассовых чеков. В каком постановлении это оговаривается? Спасибо.
Я глава КФХ. Можно ли мне оформить себя на 0.25 ставки? И платить меньшую сумму в ФСЗН? Либо лучше оформить на свой счёт? Дохода пока нет!
Заранее спасибо!
ИП на УСН с НДС, учёт в КУДиР. В 2016 г. приобрели тягач у юридического лица за 16000 р. Сейчас хотим его продать. Имею ли я право продать его по меньшей стоимости, если не начислялась амортизация, ввиду того, что бух. учёт не ведётся? Из суммы продажи буду платить НДС.
Здравствуйте!
Думаю заняться изделиями из дерева и фанеры. Например, мольберт для рисования, ящик для напитков, корзина для цветов или конфет, кукольный домик, парковка для машин, блокноты из фанеры и дерева, шкатулки, песочницы деревянные, подносы и т.д. Всё это буду делать сам, с помощью купленного оборудования (фрейзер, станок, пила и т.д.)
Можно ли эту деятельность оформить как ремесленничество? Или это подпадает под другой вид налогообложения?
Подскажите, какие ещё вычеты нужно мне делать?
Можно ли применить налоговый вычет на иждивенца по гражданско-правовому договору?
Елена, подскажите, как рассчитывать алименты работника.
Его ребенку 6 лет. Я правильно понимаю, что есть минимальные алименты ниже которых уже начислять нельзя (сейчас это 108.45 — 50% от минимального прожиточного минимума). Но на сайте myfin.by есть табличка прожиточного минимума по возрасту населения, и для каждой категории минимум свой. На это как то стоит обращать внимание или брать всегда 108,45р (50%).
Отчего отталкиваться при отчислении ИП на УСН 5%. С работником заключен гражданско-правовой договор, но сумма вознаграждения иногда будет выходить небольшая, и 25% от вознаграждение это будет меньше чем 108.45р (допустим 60 рублей). Как мне поступать в таком случае?Как мне поступать в таком при отчислении алиментов?
Добрый день.
Согласно пункту 24 главы 4 Постановления Правления НБ РБ №612: при проведении валютных операций между субъектом валютных операций — резидентом и субъектом валютных операций — нерезидентом используется иностранная валюта, официальный курс белорусского рубля к которой установлен Национальным банком. Валютные операции между субъектом валютных операций — резидентом и субъектом валютных операций — нерезидентом с использованием иностранной валюты осуществляются в безналичной форме при проведении всех валютных операций.
Разберем ситуацию: резидент (ИП), совершает разовую закупку товара (1000б.р.) у нерезидента (российского поставщика). Расчёт будет вестись в российских рублях.
Обязан ли резидент открыть расчётный счёт в банке, положить б.р. на счёт и перевести в российскую валюту по курсу этого банка, и только потом вести расчёт с поставщиком? Т.е. теперь нельзя вести наличный расчёт в данной ситуации?
Добрый день! ИП на ОСН занимается розничной торговлей. В марте поступило 50% предоплаты за товар, в апреле отгрузим товар и в тот же день поступит остальная часть оплаты за товар. В какой период включается выручка от реализуемого товара? ПО КСА пробивать полученные 50% предоплаты в марте или выбить чек при отгрузке на все 100% в апреле?
Добрый день!
Организация. ОСН. Доходы при реализации трудовой книжки сотруднику при увольнении и соответствующие им расходы отражаются в налоговом учете как внереализационные доходы и внереализ. расходы или как выручка и затраты, учитываемые при налогообложении?
ИП, 5% УСН. Как вести расчёт с физлицами (пока работал только с юридическими лицами), если они хотят платить наличными деньгами? Как это всё оформить и как с этого платить налог (занимаюсь грузоперевозками доставка бетона)?
Подскажите, пожалуйста, как действовать в ситуации.
ИП на УСН без НДС, покупает товар (б/у автозапчасти) в Литве у юрлиц и на рынке за наличную валюту, затем занимается растаможкой и продает в РБ. Согласно постановления 612 от 19.12.18 г., я не смогу закупать товар за наличную валюту.
Как мне (ИП) покупать товар у нерезидентов физлиц на рынке?
Добрый день. ЧТУП (ОСН, бухучет). Взяли в аренду торговые павильоны у ИП и физлица. Торговые павильоны представляют собой изолированные помещения с инв.номером (наименование в свидетельстве о госрегистрации - торговый павильон), бетонный фундамент, стены - сандвич панели, полы - бетонные, кровля - руберойд, перекрытия - сайдинг, двери, окна - ПВХ.
Являемся ли мы плательщиками налога на недвижимость с данных объектов?
Спасибо.
Добрый день. В ноябре 2018 получили акт за коммунальные услуги, отнесли на затраты. А в январе 2019 приходит акт оказанных услуг за январь 2019 г, в котором отдельной строкой указаны коммунальные услуги за ноябрь 2018, но со знаком минус. Декларацию по налогу на прибыль ещё не подавали, баланс не сдавали. Арендодатель не выставлял ЭСЧФ за ноябрь за знаком минус, а просто в феврале выставил ЭСЧФ за январь за минусом суммы ноября.
Здравствуйте!
Проконсультируйте, пожалуйста, по следующей ситуации. Для возвращения домой из командировки решил воспользоваться услугами маршрутки. Мне выдали чек и посадочный талон. На работу сдал в бухгалтерию отчёт о командировке с прикреплёнными документами. В итоге деньги за маршрутку выдали только в 50% размере, мотивируя это тем, что на чеке отсутствует информация о маршруте движения (откуда я выезжал и куда приехал). Хотя в посадочном талоне это всё указано, и проставлена моя фамилия и инициалы. Я же не могу потребовать заменить перевозчику его кассовый аппарат (сарказм).
Подскажите, законны ли действия представителей бухгалтерии?
Спасибо за ответ.
Добрый день. В этом году 31 марта приходится на выходной день. Получается, что бухгалтерский баланс организации должны представить в ИМНС не позднее 1 апреля или всё-таки не позднее 29 марта?
Добрый день!
ЧУП на УСН с НДС, оптовая торговля. Иногда поставщики в свои накладных указывают наименования товара с указанием цвета, например: корзина для мусора (салатовая), корзина для мусора (сталь). Или бывает, что названия длинные у одинаковых позиций, и только в конце идёт уточнение, например: сушилка напольная складная (10 м), сушилка напольная складная (20 м), а при наборе накладной в программе конец строки в таблице не виден. Это очень усложняет учёт и отгрузку. Нам было бы удобнее при постановке на учёт товара изменять в незначительной степени наименование, например, все позиции разного цвета указать одной строкой без указания цвета или вставлять в начале названия сокращённую аббревиатуру наименования
Можем ли мы при постановке на учёт товара изменять в незначительной степени его наименование? Или мы обязаны в своём учёте использовать наименования товара в точно таком же виде, как указал в своих документах поставщик?
Я пенсионер, физ.лицо, имею недвижимость. Недвижимость сдаю в аренду, как ИП (на УСН). Хочу оформить договор дарения на недвижимость двоим детям (совершеннолетние) в равных долях.
Смогу ли я сдавать в аренду недвижимость после этого, как ИП на УСН?
ИП на УСН с НДС. Работаем пока только с юридическими лицами. Клиент физлицо хочет приобрести товар. Мы отправим заказ транспортной компанией с наложенным платежом (будем отвозить заказ на отделение транспортной компании). Деньги поступят нам на р/с.
Как правильно оформить отгрузку товара на физлицо? Если оформлять ТТН, то кого указывать в качестве грузополучателя и какой адрес указывать в пункте разгрузки? Адрес отделения транспортной компании?
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста. Выручка от реализации по ставке 20% = 10 000 руб, в т ч НДС 1 667, выручка с освобождением от НДС = 20 000. Деятельность ведётся только на территории РБ. Входной НДС = 1300, в том числе НДС по ОС = 300 (в том числе по ОС в лизинге). Методом удельного веса на затраты идет НДС по товарам, услугам, работам 666.7 руб, в вычеты по НДС идёт НДС по товарам, работам, услугам 333.3 руб.
НДС по основным средствам идёт в вычеты полностью (300 руб), без распределения его на затраты?
ЧУП. УСН без НДС. Продавали как в розницу, так и оптом. Есть покупатели которые переплатили по ТТН, а есть которые не доплатили.
Переносятся ли эти суммы в КУДиР следующего месяца? И если да, то как?
Подскажите, пожалуйста, еще, если в 2018 метод оплаты был по оплате, а с 2019 хочу перейти на отгрузку, как перенести предоплаты из прошлого года неотгруженые? Спасибо.
Снимаем Z-отчёт за день и всё? Просто реализация товара, правильно? В документ, подтверждающий отгрузку, не пишем ничего? И я правильно понимаю, что не заполняем ту часть, где предоплата (если она есть)? Всё в часть 1? Если по отгрузке?