Крапивенцева
Елена Владимировна
Бухгалтер
3646 ответов
Задать свой вопрос

Юридическое лицо арендует у другого юридического лица часть помещения. В договоре аренды стоимость помещения не указана.

Как рассчитать стоимость арендуемой части помещения для постановки на учёт на забалансовый счёт как арендованное ОС?

Перейти к ответу

Добрый день! У меня оптовая торговля, УСН, учёт ведётся в КУДиР. Недавно зарегистрированный ИП, у которого ещё нет счёта в банке, хочет купить у меня товар. Он пошёл в банк и перечислил мне на счёт деньги, я ему должна выписать ТН. Не будет ли у меня каких-либо проблем в том плане, что он мне перечислил деньги не со своего счёта, а через банк?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Помогите разобраться. ЧУП занимается оптовой торговлей одеждой. Финансовый результат неудовлетворителен, поэтому новые закупки одежды не производим, а лишь распродаём уже имеющуюся.

Наёмных работников нет. Деятельность ведём без НДС, учёт в КУДиР, УСН.

Также есть ИП, зарегистрированный на того же человека, деятельность, указанная в декларациях — прочие ремонтные работы. Учредитель желает ликвидировать ЧУП.

Может ли ЧУП имеющиеся запасы одежды передать или продать ИП (с целью скорейшей ликвидации ЧУПа)? А ИП — распродать их? Как это оформить документально?

Перейти к ответу

Сотрудники организации находились в служебной командировке за границей. По окончании командировки в бухгалтерию предоставлены не только билеты на самолет, но и оплата багажа.

Можно ли за счёт прибыли произвести возмещение стоимости багажа?

Перейти к ответу

Водителю по перевозке международных и внутриреспубликанских грузов начисляется компенсация за разъездной характер работы.

Облагается ли компенсация налогами? Какими, с какого числа? Есть ли официальный документ?

Перейти к ответу

Добрый день.

Организация (ОСН) имеет на балансе общежитие. По договору найма жилые помещения в общежитии предоставляются физическим лицам, являющимся работниками другой организации. Так как плата физических лиц по договору найма не покрывает полностью расходы организации по содержанию общежития, между организациями заключён договор на возмещение убытков, связанных с содержанием жилых помещений в общежитии и не покрываемых платежами проживающих в нем физических лиц в полном объёме, пропорционально площади, занимаемой этими физическими лицами. Сумма возмещения предназначена для покрытия расходов, связанных с оказанием жилищно-коммунальных услуг.

Согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 05.04.2013 №269 (ред. от 26.02.2016) «Об утверждении Положения об общежитиях и типового договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» убытки, связанные с содержанием жилых помещений в общежитии, предоставленных работникам организации негосударственной формы собственности (по ее ходатайству), возмещаются данной организацией в полном объёме пропорционально площади, занимаемой этими работниками.

Как в бухгалтерском учёте организации отразить данное возмещение? И когда отражать: в момент начисления или по оплате?

Перейти к ответу

Я ИП, УСН 5% без НДС.

Оказываю услуги по управлению. Декларацию подаю поквартально. Из всех документов — только акт на определённую сумму. За 3-й квартал выставила акт организации на сумму 30 000. Деньги мне эти заплатят в 2018 году, и то не факт. Подаю пустую декларацию, ведь выручка не поступала. Бухучёт не веду, да и, в принципе, ничего не веду... В каком периоде включать в декларацию сумму выручки? И можно ли ИП не вести никаких книг?

Перейти к ответу

Наш работник проживает в общежитии другой организации. Между нами и той организацией заключен договор о возмещении убытков, связанных с содержанием жилых помещений общежития. Эти суммы будут удерживаться из з/п работника. При перечислении сумм на р/с с нашей организации списываются суммы за проведение платежа. Имеем ли мы право удерживать их с работника? Необходимо ли это прописывать в его заявлении?

Перейти к ответу

Добрый день.

Частное предприятие, ОСН. По ЕРИП поступают платежи за рекламные услуги. День первый — пришло уведомление на почту о платеже, день второй —поступили деньги на р/с.

  • 01.10.17 — пришло уведомление (57 — 62, 100 рублей);
  • 02.10.17:
    • поступили деньги (51 — 57, 98 рублей);
    • комиссия банка (76 — 57, 2 рублей);
    • оказаны услуги (62 — 90.1, 100 рублей);
    • начислен НДС (90.2 — 68, 16.67 рублей).

Верны ли проводки по датам?

Перейти к ответу

Людмила, 16 октября 2017 в 01:30

Доброго времени суток, Елена Владимировна!

ОДО, ОСН, оптовая торговля. Например, рукавицы, которые мы продаем, нам понадобились для разгрузки товара. В связи с этим в бухучёте сделали следующие проводки:

  • 44.1 — 41.1;
  • 90.6 — 44.1.

Оставить эти проводки или необходимо перевести рукавицы на счета материалов (10.6) и потом оформить акт на списание? Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте!

ИП на ОСН является инвалидом 3 группы и получает пенсию. Наёмных работников нет. Нужно ли подавать в ФСЗН пустые отчёт 4-фонд и ПУ-3 за ИП-инвалида?

Перейти к ответу

Здравствуйте.

Работнику ошибочно перечислили на 800 рублей больше заработной платы. Он их вернул в кассу организации. Можно ли эти деньги пустить на хозяйственные нужды и выплату авансовых отчетов или обязательно их нужно сдавать в банк?

Перейти к ответу

Доброе, доброе утро! Дополнение к вопросу о концертных билетах.

Елена Владимировна, если билеты сразу раздавать работникам, минуя счёт 70.1, то в 4-фонд у меня взносы не совпадут с начисленными выплатами. Может, сделать развернуто:

  • 10.6 — 60.1,
  • 70.1 — 10.6,
  • 90.10 — 70.1?

Перейти к ответу

УСН без НДС. Директор пользуется личным авто не только по личной надобности, но и в служебных целях. Фирма покупает топливо. Нужно купить и колёса.

Нужно ли выписывать путевые листы? Можно ли купить колёса, запчасти за счёт фирмы? Какой договор лучше составить?

Перейти к ответу

За ответ на вопрос о продаже здания огромное Вам спасибо, Елена Владимировна. При отгрузке продукции (дверные блоки) я уже много лет выписываю ТН-2 для физических лиц. Транспортные услуги организация не оказывает. Вывозят продукцию кто на телеге, кто в руках, кто на личном транспорте.

Наказуемы ли мои действия?

Перейти к ответу

Добрый день.

ООО при УСН без уплаты НДС, бухучёт на общих основаниях. В октябре продано здание физическому лицу по остаточной стоимости. В исполком подано заявление о предоставлении Покупателю земельного участка, на котором расположено здание. Исполком примет решение в октябре. Покупателю предоставлена рассрочка платежа на 56 месяцев.

Как осуществить проводки по выбытию основного средства? И как уплачивать земельный налог и налог на недвижимость — за октябрь или за 4-й квартал? Когда подавать уточнённую декларацию?

Перейти к ответу

Елена Владимировна, доброе утро!

ООО, ОСН, в сентябре выкупило концертные билеты для своих сотрудников по цене 40 рублей. Вопрос: как отразить эту хозоперацию в бухучёте?

  1. Приняли (дебет 50.3, кредит 60.1) и раздали работникам по ведомости (дебет 70.1, кредит 50.3), отразили в расходах (дебет 91.4, кредит 70.1, т. к. билеты работники не оплачивают).
  2. По подоходному применили льготу по ст. 163 НК как за нетрудовые по основному месту работы. И в налогообложении прибыли не учитываем.
  3. ФСЗН и БГС облагаем от стоимости билетов:
  4. дебет 70, кредит 69.2 — 1% с работников:
  5. дебет 90.10, кредит 69.1 — 34% ФСЗН;
  6. дебет 90.10, кредит 76.2 — БГС.
  7. НДС не облагаем и ЭСЧФ не выставляем. В пункте 1, может быть, всё-таки счет 10.6 вместо 50.3? В пункте 3, может, тоже изменить на 91.4? В ведомости по зарплате в «1С» я не отражала эту операцию, провела операцию вручную, чтобы с подоходным не запутаться. Подскажите, есть ли здесь ошибки? Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте.

ЧТУП. В организации всего 2 человека: учредитель (он же директор) и водитель.

Делаю приказ о создании постоянно действующей комиссии для списания материалов и запасных частей. Председатель комиссии — директор, а как быть с членами комиссии? Ведь запчасти выдаются водителю, он их устанавливает на автомобиль. И как быть при составлении акта о списании — один директор будет подписывать, а члены комиссии нет.

Перейти к ответу

Добрый день! Помогите разобраться.

Есть ИП и ЧУП, зарегистрированные на одного и того же человека (единственный учредитель в ЧУПе, работает без НДС, КУДиР, УСН). Юридическим адресом ЧУПа является квартира, в которой непосредственно проживает учредитель. Коммунальные начисляются в повышенном размере.

Можно ли данные расходы производить за счет ЧУПа (как оплата за «офис»)? Если да, то какие документы дополнительно нужно оформлять при этом?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Подскажите! Мы ЧТУП, УСН без НДС. У наёмного работника ребенок съездил в детский лагерь, при этом часть средств за путёвку оплатило ЧТУП, а оставшаяся часть погашена за счёт государственной дотации (175 рублей).

  1. Может ли ЧТУП решением учредителя не взимать плату за путёвку с работника?
  2. Как дотацию отразить в отчете 4-фонд (нужно ли вообще и по какой строке)?
  3. Возвратная ли это дотация? Как ее получение влияет на уплату и начисление взносов в ФСЗН?

Перейти к ответу

Унитарное предприятие, УСН без НДС, учёт в КуДИР. Занимаемся грузоперевозками в РФ. Перечисляем деньги в РФ за платные дороги («Платон»).

Являемся ли мы плательщиком налога на доходы иностранного юридического лица?

Перейти к ответу

Добрый день! Я ИП, подоходник, обучаю ребенка на платном (первое высшее).

Могу ли я вернуть сумму подоходного налога из уплаченной мной суммы за обучение? Если да, то как правильно это сделать?

Перейти к ответу

Добрый день!

ООО, УСН без НДС, с ведением КУДИР, зарегистрировано 07.09.17. В штате с 07.09.17 числился только 1 человек (директор) на полной ставке.

Среднесписочная численность за 3 квартал — 0.3 (24 / 30 = 0.8, 0.8 / 3 = 0.3). Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить среднесписочную численность в данном случае, в строке 01 отчёта 4-фонд (нужно ставить 0). И как правильно отразить численность работников в среднем за период с начала года в 3 разделе 1 строки декларации при УСН.

Перейти к ответу

Вернусь к вопросу. Не совсем подробно описала.

ИП на УСН. Оказали услугу. Получили 50% предоплаты по счёту, а остальные 50% получили после выставления акта. Счёт был на сумму 400 белорусских рублей, получили, соответственно, 200 рублей предоплаты, акт также на 400 рублей — получили 200.

Нужно писать сумму акта и счёта полностью на 400 рублей, а оплаты по 200 в соответствующих разделах?

Перейти к ответу

ИП на УСН. Оказали услугу. Получили 50% предоплаты, а остальные 50% получили после выставления акта.

Как правильно разнести оплату и предоплату в КУДиР?

Перейти к ответу

Здравствуйте.

ЧТУП. Грузоперевозки. ОСН. У нас всего две машины. При текущем ремонте запчасти покупаем и сразу передаём водителям для ремонта (но, бывает, несколько дней запчасти могут находиться у директора в автомобиле, пока он не выдаст их водителям). После установки запчастей составляем акт установки и акт на списание.

Какой документ нужно составить при передаче запасных частей водителю, если склада у нас нет?

Перейти к ответу

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, необходимо ли начислять взносы в ФСЗН и Белгосстрах, а также удерживать 1% из зарплаты сотрудников при приобретении бутилированной воды в офис (УСН, без НДС, услуги по web-дизайну)?

Перейти к ответу

Индивидуальный предприниматель получил проценты за пользование чужими денежными средствами.

  1. Является ли это доходом ИП?
  2. Если да, то в какое время? При вынесении решения суда или когда проценты поступили на расчётный счёт?

Перейти к ответу

Анна, 5 октября 2017 в 13:21

Добрый день!

Я ИП на ОСН, плательщик НДС и подоходного. В прошлом году деятельность не осуществляла. В этом году есть НДС исчисленный, налоговых вычетов по ЭСЧФ недостаточно, чтобы его перекрыть.

Могу ли я принять к вычету НДС входящий (естественно, оплаченный и подтверждённый документами) прошлого периода?

Перейти к ответу

Добрый день. Сотрудник уходит в отпуск на 25 дней. Отпуск за 2016 год. По прошествии 10 дней его (с его согласия) отзывают по производственной необходимости. Взамен неиспользованного отпуска сотрудник хочет получить компенсацию.

Возможно ли выплатить ему компенсацию за оставшиеся 15 дней отпуска или он должен обязательно отгулять 21 день?

Спасибо.

Перейти к ответу

ИП с УСН без НДС (розничная торговля детской обувью). Как правильно заполнять разделы КУДиР?

Перейти к ответу

Я ИП (УСН без НДС, 5%) с ведением КУДиР. В процессе своей деятельности мне необходимо вести расчёт с физическими лицами наличными денежными средствами. Во многих источниках написано, что вести кассовую книгу не обязательно.

Как правильно оформлять ведение кассовых операций у ИП? Нужно ли при снятии ДС с р/с оформлять ПКО, а при выдачи денег из кассы — РКО? Как правильно оформить приказ о ведении кассовых операций без использования кассовой книги?

Спасибо!

Перейти к ответу

Аноним, 3 октября 2017 в 11:26

Являемся УСН без уплаты НДС. Ведём учёт в КУДиР. Работаем с Россией.

Интересует вопрос по поступлению валютной выручки. При поступлении денег мы продавали валюту 20% — по обязательной продаже, 80% — свободная продажа. При подсчёте налога при УСН мы включаем суммы разницы между курсом продажи валюты и курса НБ РБ на дату продажи только с части обязательной продажи, или и со свободной тоже, если курс продажи в этот день больше курса НБ?

Перейти к ответу

Добрый день!

Я ИП, уплачиваю единый налог, вид деятельности — производство изделий из цемента, гипса, гранита (производство памятников), работаем без КСА по квитанциям, один наёмный рабочий.

  1. Какие документы должны быть на закупленные материалы? Достаточно ли единщику кассового и товарного чека?
  2. Нужно ли выписывать расходные кассовые ордера на закупку материалов? Выписываем РКО только при выдаче зарплаты работнику.

Перейти к ответу

Виктория, 2 октября 2017 в 15:53

Добрый день!

Я ИП, уплачиваю единый налог, вид деятельности — производство изделий из цемента, гипса, гранита (производство памятников), работаем без КСА по квитанциям, один наёмный рабочий.

  1. Какие книги нужно вести? Ведём книгу учёта валовой выручки.
  1. Если заказчик вносит авансовый платёж, то ему нужно выписать квитанцию на эту сумму или можно при окончательной оплате выписать одну квитанцию?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Пособие получаю наличными через кассу (карточек не было и нет). Я хочу получать пособие на карточку.

Процент банка за перевод будут удерживать с меня или организация может включить их себе в затраты?

Перейти к ответу

Юрий, 2 октября 2017 в 11:02

Добрый день. С сотрудниками организации заключены договора на использования личного транспорта в производственных целях. На основании этих договоров им выплачивается компенсация за износ, а также на основании путевых листов списывается топливо. У одного из сотрудника автомобиль принадлежит третьему лицу, а у него есть лишь доверенность на право использования авто в своей работе (доверенность не нотариально оформленная).

Можно ли расходы по выплате компенсации за износ и расходы по топливу по такому автомобилю относить на затраты? Или будет считаться, что раз авто формально не принадлежит сотруднику, то и использовать в производственных целях он его не мог?

Перейти к ответу

УСН без НДС с ведением КУДиР.

Включаются ли суммы кредиторской задолженности (приобретаем запчасти для оказания услуг по ремонту автомобилей) в состав внереализационных доходов для внесения их в состав валовой выручки?

Перейти к ответу

Добрый день! Спасибо вам огромное за помощь в лизинге! В итоге я разобралась благодаря вам, очень-очень помогли!

Осталось уточнить только один момент. В моём случае предмет лизинга находится на балансе у лизингополучателя, т.е. у нас. Амортизацию начисляю согласно графику по договору. Договор — с правом выкупа.

Момент касается только части контрактной стоимости без НДС. До ввода в эксплуатацию суммовые разницы при проведении платежа отражаются на дебете счёта 08, кредите счёта 76. А после ввода согласно инструкции №75 написано: дебет счёта 01, кредит счёта 08... Вот тут я застопорилась :)

То есть имеется ввиду, что при проведении платежа делаются проводки на дебет счёта 08, кредит счёта 76 и сразу же — дебет счёта 01 (отдельный субсчёт), кредит счёта 08 на эту же сумму. А как же амортизация? Получается, если согласно договору по графику амортизации (совпадает с графиком платежа) я делаю проводку на дебет счёта 01, кредит счёта 02, значит надо одновременно делать проводку дебет счёта 01(присоединённая стоимость), кредит счёта 02 на величину суммовых разниц.

Как правильно амортизировать присоединённую стоимость на счёте 01?

Перейти к ответу

Добрый день!

ИП, УСН без НДС с ведением КУДиР, оказываем услуги по ремонту автомобилей.

Нами были куплены у организации запчасти по ТН, а потом 2 позиции из этой ТН вернули. На эти две позиции мы выписали им ТН, в которой поставили ту же стоимость, как была указана при покупке, и такой же НДС.

Должны ли мы платить НДС при этом?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Я ИП с двумя наёмными работниками, работаем на едином налоге (торговля канцтоварами, нитками, иголками). В 2015 году был ввозной НДС (заявление, уплата, декларация). Подала заявление, уплатила в срок НДС, но, по незнанию, декларацию по НДС не подала. Подала только через месяц — уплатила штраф за несвоевременную сдачу. С тех пор больше ввозного не было, но декларацию так и сдаю каждый месяц с нулями (на всякий случай) — боюсь штрафа! Хотя понимаю, что нет НДС в моей основной системе налогообложения, поэтому каждый месяц сдавать и печатать ворох бумаг... И вот спустя 2 года после ввозного, я впервые снова не подала эту нулевую декларацию (заболела), а уже 5 часов 21-го сентября. Очень нужна Ваша квалифицированная помощь!

Нужно ли в моем случае каждый месяц сдавать нулевую декларацию по НДС? Если нет (и если да), укажите ссылку на нормативку, пожалуйста! Огромное спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Я — ИП (розничная торговля в магазине). Получила товар по накладной. В графе ТТН «Основание отпуска» указано «Договор» (он с отсрочкой платежа), но в счёте указано «Цель приобретения — для собственного потребления». Позвонила на фирму — говорят: «Продавайте, ничего страшного».

Имеет ли право индивидуальный предприниматель продавать товар, который приобрел якобы для собственного потребления? Если нет, какие действия предпринять? Не оплачивать и отписать назад?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Организация применяет УСН с ведением книги учёта доходов и расходов. Момент определения выручки по оплате. Оказывает услуги населению.

Какой день считать моментом получения дохода при оплате пластиковой карточкой: день, когда рассчитались карточкой и это видно по Z-отчёту, или же день, когда деньги поступили на р/с в банке?

Перейти к ответу

Анна, 19 сентября 2017 в 15:54

Добрый день! Прошу помочь разобраться с проводками по лизингу.

Система налогообложения общая. НДС поквартально.

Взяли в лизинг ОС. По договору на балансе у лизингополучателя. Погашение основной стоимости и лизинговой ставки производится по курсу НБ РБ на дату оплаты согласно графику (15-го числа каждого месяца). Интересуют суммовые разницы от погашения основной стоимости. Общая сумма — 10200 у.е.

Авансовый платёж 24.03 — 4050 у.е. (курс — 1.8842). Погашение основной стоимости 14.04 — 504 у.е. (курс — 1.8865).

24.03: дебет 76, кредит 51 — аванс (4050 у.е. × 1.8842 = 7631.01)
24.03: дебет 08, кредит 76 — поступление предмета лизинга (8500 × 1.8842 = 16015.7)
24.03: дебет 18, кредит 76 — НДС (1700 × 1.8842 = 3203.14)
Остаток на 76: 11587.83. И вот тут-то у меня возникает несколько вариантов.

Вариант 1
14.04: дебет 76, кредит 51 — лизинговый платёж (504 × 1.8865 = 950.80)
14.04: дебет 91, кредит 76 — суммовые разницы (504 × (1.8865 − 1.8842) = 1.16)
Остаток на 76: 10638.19 
Вариант 2
14.04: дебет 76, кредит 51 — лизинговый платёж (504 × 1.8865 = 950.80)
14.04: дебет 91, кредит 76 — суммовые разницы (6150 × (1.8865 − 1.8842) = 14.15)
Остаток на 76: 10651.18 
Вариант 3 (так делает программа автоматически)
14.04: дебет 91, кредит 76 — курсовые разницы (6150 × (1.8865 − 1.8842) = 14.15)
14.04: дебет 76, кредит 51 — лизинговый платёж (504 × 1.8865 = 950.80)
14.04: дебет 91, кредит 76 — суммовые разницы (504 × (1.8865 − 1.8842) = 1.16)
Остаток на 76: 10652.34 На последний день месяца при закрытии месяца ничего не начисляется. Я так поняла, что на последний день месяца нужно будет переоценивать задолженность только с 2018 года, а сейчас этого делать не надо. Сейчас нужно переоценивать задолженность только на дату платежа. Хотя программа автоматом при закрытии месяца переоценивает, я вручную убираю эти переоценки.

Очень прошу помочь разобраться. Совсем запуталась. Какой же из вариантов проводок правильный?

Перейти к ответу

ИП (подоходник, плательщик НДС) ввозит товар из РФ. Произвёл предоплату за товар. По какому курсу брать в расходы покупную стоимость: на дату выписки ТТН или на дату оприходования на склад?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

ИП на ОСН покупает и продаёт перерабатывающей организации зерно. Последняя принимает зерно по приёмным квитанциям. Может возникнуть разница в фактически отгруженной и зачётной массе (обычно зачётная меньше).

Интересует возможность выставления претензии по качеству продавцу зерна после подписания ТТН (ИП не имеет возможности самостоятельно оценить качество зерна) и документы, которые для этого требуются.

Как выставить претензию по качеству? Как отразить разницу между фактической и зачётной массой?

Перейти к ответу

Мария С., 18 сентября 2017 в 23:52

Здравствуйте!

ИП на ОСН собирается приобрести товар у физлица-нерезидента (гражданин РФ). Расчёт будет производиться наличными деньгами.

Интересуют необходимые документы и порядок расчёта наличными, а также возникновение обязательств по оплате ввозного НДС либо подоходного налога. Каковы особенности таких сделок и налогов по ним?

Перейти к ответу

Анна О., 18 сентября 2017 в 23:23

Помогите разобраться! Работаю бухгалтером в ЖСПК впервые, учёт отсутствует, т.е. по счетам никак не отражался.

  1. На каких счетах бухучёта в ЖСПК отражается начисление платы за коммунальные услуги: газ, вода, ТО, капремонт, дополнительные взносы?
  1. Какие регистры бухучёта для этого применяются?
  1. Как закрываются счета?

Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день.

Отгружаем товар покупателям по ТТН. За один день в адрес одного покупателя может быть выписано несколько ТТН. ТМЦ выдаются по предъявлению доверенности. Доверенность вписывается в ТТН.

Может ли доверенность быть выписана к нескольким ТТН?

Перейти к ответу

Юлия, 14 сентября 2017 в 23:02

Здравствуйте. Не могу разобраться в оборотно-сальдовой ведомости, полученной от бухгалтера. Могут ли в ведомости стоять отрицательные числа? Что Вы можете сказать по счетам 90, 91 и 99?

Перейти к ответу