Крапивенцева
Елена Владимировна
Бухгалтер
3646 ответов
Задать свой вопрос
Добрый день! К предыдущему вопросу. Организация. ОСН. Продаём подушки. Поставщик по договору безвозмездного пользования на условиях возврата передал несколько подушек как образцы рекламные. Товар приехал с ТТН, в которой выделен НДС. Стоимость образцов (без НДС) 10.00 рублей, сумма НДС 2.00 рублей. Итого с НДС — 12.00 рублей. За образцы никакой залоговой стоимости не платили.
  1. Получается, что составляется единственная проводка:
    Д 002.1 — 12.00 на сумму с НДС
  2. НДС к вычету не принимаем, правильно?

Спасибо.

Перейти к ответу

Елена Владимировна, спасибо за быстрый ответ. Извините. Ошибся в датах. Водителя-международника отправили в командировку в РФ с 30.01.18 по 02.02.18. На предприятии установлены суточные 50% от нормы (п.2 П.7 от 30.01.01). 30.01.18 17:30 — пересечение границы РБ — РФ. 01.02.18 23:40 — пересечение границы РФ — РБ. 02.02.18 08:00 прибыл на предприятие.

Поправил расчёт. Суточные: 3 суток × 15 $ по курсу на дату аванс отчёта. 1 сутки × 7 бел. руб.

Если с суточными понятно, то с наймом не совсем: «Ночей всегда на одну меньше, чем дней командировки» — это Ваша цитата. Тогда так: найм жилого помещения (без подтверждающих документов) 5% от нормы 6 $: с 30 на 31 и с 31 на 01 — 2 ночи РФ × 6 $, с 01.02.18 на 02.02.18 — 1 ночь РБ× 2.5 бел. руб.

«Без представления подлинных документов, подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения, командированному работнику с даты прибытия к месту служебной командировки и по дату выбытия из него возмещаются расходы в размере, установленном законодательством, кроме случаев, когда командированному работнику предоставляется жилое помещение за счет принимающей стороны либо когда эти расходы оплачиваются направляющей стороной путем безналичного перечисления. При определении количества суток для оплаты расходов по найму жилого помещения время, составляющее менее половины суток, исключается, а равное половине суток и более - принимается за полные сутки» — это из Постановления 35 от 12.04.2000.

Тогда в соответствии с этим пунктом: найм жилого помещения (без подтверждающих документов) 5% от нормы 6 $: 30, 31, 01 — 3 суток РФ × 6 $, 02.02.18, т.к. меньше 12 часов, — 0 бел. руб.

Прошу помощи, чтобы разобраться. Как считать?

Перейти к ответу

Добрый день. Водителя-международника отправили в командировку в РФ с 30.01.18 по 02.02.18. На предприятии установлены суточные 50% от нормы (п.2 П.7 от 30.01.01). 30.01.18 17:30 — пересечение границы РБ — РФ. 01.02.18 23:40 — пересечение границы РФ — РБ. 01.02.18 08:00 прибыл на предприятия.

Суточные: 3 суток × 15 $ по курсу на дату аванс отчёта. 1 сутки × 7 бел. руб. Найм жилого помещения (без подтверждающих документов) 5% от нормы 6 $: 30.01.18; 31.01.18; 01.02.18 — 3 суток × 6 $, 02.02.18 — 1 сутки × 2.5 бел. руб.

  1. Верен ли расчёт? Поправьте, если что не так.
  2. Не совсем понимаю расчёт возмещения расходов на найм. Если можно, на примере объясните, как считать сутки учитывая пересечения границ РБ — РФ и обратно.
  3. Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день! Организация. ОСН. Получили в безвозмездное пользование материалы. Имеется договор безвозмездного пользования. Имеется выписанная ТТН на передачу материалов, в которой выделен НДС. Стоимость материалов (без НДС) 10.00 рублей, сумма НДС 2.00 рублей. Итого с НДС — 12.00 рублей. Спасибо.

  1. Проверьте, пожалуйста, правильно ли составлены проводки:
    Д 002.1 — 12,00.
    Д 009 —12.00.
  2. НДС к вычету не принимаем, правильно?

Перейти к ответу

Оксана З., 17 февраля 2018 в 10:43

Здание под магазин в безвозмездном пользовании. По договору с 01.01.2017 за электр-ию плачу я. Беру в расходы. Узнала, что надо вести книгу оборотных средств. Помогите и на примере покажите, что там написать и что делать с амортизацией.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Елена Владимировна. ООО при УСН без НДС на общих основаниях бухучёт. При составлении проводок по реализации здания, видимо, допускаю ошибку. Оборотная ведомость по счетам равна .а с-до по Кт на конец года больше на 8415,61- сумму реализации здания.

Первоначальная стоимость здания Дт 01 = 10117.80 
Дт 02-Кт01 = 1702,19 — сумма начисленной амортизации.
Дт91.4-Кт01 = 8415.61 — остаточная стоимость здания
Дт 62-Кт91.1 = 8415.61 — выручка от реализации
Дт91.3-Кт68 = 420.78 — начисление налога с реализации 5 %
Дт91.5-Кт99 = 7994.83 — прибыль от реализации
Дт83-Кт84 = 7894.91 — сумма числящегося по зданию добавочного фонда,образовавшегося в результате ранее проведенных переоценок.

Что не так я делаю? Может, прибыль должна быть меньше на сумму добавочного фонда?

Перейти к ответу

Вопрос по поводу строительных материалов. Да, прораб составляет отчёт о расходе материалов.

Но с чем сверить в процентовке, что прораб списал правильное количество материала, ведь он может указать сверх нормы? Где и с чем сравнить в процентовке или могут быть расхождения? Ведь согласно его отчёту, у меня сумма может быть гораздо выше заложенной.

Перейти к ответу

Добрый день. ООО открыли лицензию на строительные работы. Впервые проводим строительные документы. Заранее благодарны за ответ.

Подскажите, пожалуйста, на основании какого документа списываем материалы, которые включены в процентовку? Прораб сдал отчёт по материалам, но с чем и где можно сверить общую сумму в расчёте, что всё он включил в этот отчёт?

Перейти к ответу

К предыдущему вопросу. А если не суммированный учёт рабочего времени, а просто оклад 500.00, то лучше может выровнять часы за месяц и поделить один день на двоих? И в этой ситуации играют ли роль праздничные дни по двойному тарифу, ведь платится оклад?

Перейти к ответу

Добрый день!

Пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье — выходные. У работника б/лист с 01.02.2018 по 10.02.2018. Т.е. 10-е февраля по графику выходной день и работник не нуждается в освобождении от работы.

Оплачивается ли этот 10-й день б/листа в данном случае? Спасибо.

Перейти к ответу

В магазине 2 продавца по трудовому договору. Режим работы магазина с 08:00 до 20:00. Работают два через два. Как правильно заполнить табель учёта рабочего времени, если получают оклад? Что делать, если 16 дней по 12 часов получится 192 часа? Это нарушение или нет? Спасибо.

Перейти к ответу

ООО с НДС услуги. До июля 2017 были на УСН без НДС и без ведения бухучёта. Как теперь составлять баланс за 2017? Брать только выручку и затраты только с июля 2017? А как со строкой баланса «Поступило денежных средств, всего»? Тоже только данные с июля 2017, а не с начала года?

Перейти к ответу

Николай Сергеевич, 12 февраля 2018 в 11:07

Добрый день. ИП, УСН, вид планируемой деятельности — общепит. Постараюсь максимально просто задать вопрос. Нет возможности (низкая доходность, максимизация прибыли) держать бухгалтера, 1С и прочее. МНС, ФСЗН, кадры — всё закрывается своими силами. А вот по учёту поступления и расхода много вопросов. Все сотрудники «свои». Цель — минимизация писанины.

Какой вариант учёта продуктов и сырья в общепите для ИП самый простой?

Перейти к ответу

Юлия Журавская, 11 февраля 2018 в 17:16

Подскажите, сколько должна храниться книга кассира и где об этом сказано?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Елена Владимировна. Помогите! ООО при УСН без НДС, ведение бухучёта на общих основаниях. Занимаемся производством столярных изделий. От производства имеются возвратные отходы (опилки, стружка.дрова) 20% от количества используемого материала, по цене 20% от стоимости материала, которые используются для сушки материала в таком же количестве и стоимости.

Если весь материал списать и оприходовать отходы, то остаток материала не сходится, ведь возвратные отходы вычитаются, а использование отходов увеличивает затраты.

Как правильно в материальном отчёте списать материал и возвратные отходы, использовав их как топливо? Спасибо.

Перейти к ответу

Доброе утро, Елена Владимировна!

ОДО, опт, ОСН. С 2017 года реализовали в счёт заработной платы немного строительных материалов своим работникам. При этом внесли сведения в торговый реестр, т.к. это считается розничной торговлей. Ещё было выписано три накладных посторонним покупателям, которые рассчитались через банк на наш р/с.

Вопрос касается чисто методического плана. Поскольку розница — это отдельный вид деятельности, то я с оптового склада на розничный склад «перемещаю» товар бухсправкой (т.е. Дт 41.1 - Кт 41.2).

Получается, необходимо делать реестр розничных цен и товарные отчёты? Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый вечер! ПКО отменили. Будет ли нарушением до полного использования старых ПКО применять их при приёме наличных от клиентов при оказании услуг? Или использовать только квитанции о приёме наличных?

Перейти к ответу

Людмила, 7 февраля 2018 в 21:31

Добрый вечер! ИП-подоходники раньше работали по оплате. ЭСЧФ подавали на портал тоже при оплате товара покупателем или при наступлении 61-го дня от момента отгрузки.

А с 01.01.18 г. подавать ЭСЧФ по отгрузке? Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый вечер! ОДО, опт. Начали подавать ЭСЧФ, оказалось, субъект хозяйствования ликвидирован. Нас не уведомили. ЭСЧФ подать, естественно не удалось. Как подать ЭСЧФ на ликвидированного субъекта хозяйствования, ведь это наш оборот по реализации?

Перейти к ответу

Здравствуйте. Имеется дебеторская задолженность с 2015 года в сумме 3.300 (в том числе НДС) работаем по отгрузке с ЧТПУП (НДС уплачен), ОСН с НДС. Были доверительные отношения, работали на постоянной основе. Никуда не подавали на них, созванивались с директором, всё обещал оплатить, мы и не пробивали его, рабочий ли он… В январе этого года решили по УНП посмотреть в интернете, как оказалось, он ликвидирован, исключён из ЕГР ещё в сентябре 2015 года. Мы можем списать декабрём 2017 на 90 счет внереализационные расходы всю сумму, чтобы не лезть в дебри до деноминации и соответственно, при расчёте прибыли за 4 квартал взять в расходы эту сумму?

Перейти к ответу

Здравствуйте! ИП по продаже оптом товаров собственного производства. Какая цена должна проставляться в гр. 5 и из действий каких граф нужно получить результат в гр.17−18?

Перейти к ответу

Добрый день! Очень просим пролить свет на ситуацию. Все работники фирмы работают в режиме неполного рабочего времени (кто на 0.5 ставки, кто на 0.25 ставки). В табеле стоит по 4 и 2 часа соответственно. Однако есть же и предпраздничные дни, на данный момент время работы в предпраздничные дни не сокращаем, так и остаётся по 4 и 2 часа.

Сколько часов нужно ставить в табеле в предпраздничный рабочий день при условии неполного рабочего времени?

Перейти к ответу

ИП на ОСН с НДС. Торговля. Выставляем ЭЧСФ по методу оплаты. В конце 2017 где-то прочитала, что с 01.01.2018 ИП могут выставлять ЭСЧФ по методу начисления.

Подскажите, пожалуйста, это действительно так? Что-то теперь не могу найти этот документ, где бы об этом было сказано.

Перейти к ответу

Екатерина, 5 февраля 2018 в 08:50

Здравствуйте! Помогите взять на учёт в 1С мисофт 7.7. авто в лизинг. Пришло по ТН в белорусских рублях, а лизинг взят в долларах. На какие счета по банковской выписке разнести авансовый платёж и лизинговую ставку? Как считать курсовую разницу, между чем? Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день, Елена Владимировна. ЧУП на общих основаниях, розничная торговля. Расчётная ставка НДС. За декабрь 2017 розничный НДС рассчитан, ЭСЧФ подписаны и вычеты по НДС приняты в полном объёме согласно ЭСЧФ. Декларация по НДС за 4 квартал 2017 г. сдана и налог уплачен. С 01.01.18 г. вступил в силу Указ № 345. Наш ЧУП освобождается от уплаты НДС согласно данного Указа. НДС будет сейчас увеличивать покупную стоимость товара, а счета 18.4 (входной НДС) уже не будет.

Согласно Указу по товарам, имеющимся в остатках, по которым «вх» НДС уже принят к вычету, а с 1 января этот товар подлежит освобождению, то принятые ранее к вычету суммы НДС «входного» по товарам, имеющимся в остатках на дату освобождения от НДС, подлежат восстановлению на 01.01.18г. Расчётным путём я определила сумму НДС, не подлежащую вычету (6 471.94 руб.). На 01.01.18 имеются остатки по счетам Кт 42.3 (НДС) 7 828.34руб. Кт 42.1 (наценка) — 8 345.24 руб. Большое спасибо.

  1. По каким счетам отразится восстановленный НДС?
  2. Где в налоговой декларации отразится восстановленный НДС?
  3. Необходимо ли будет в данной ситуации доплачивать НДС за 2017?
  4. Как быть с остатком по Кт 42.3?
  5. На какую дату следует сделать все корректировки?

Перейти к ответу

Здравствуйте. ИП занимается розничной и оптовой торговлей. Открыл ООО с одним учредителем, но ИП остаётся. Надо сделать безвозмездную передачу товара ИП на ООО (передаточным актом). Реорганизацию ИП путём выделения юрлица нельзя. Каким документом оформить?

Перейти к ответу

Добрый день! ООО осуществляет оптовую и розничную торговлю по образцам техникой. При рознице курьер везёт товар покупателю, пробивает кассовый чек и отдаёт покупателю.

Как в этом случает списывать себестоимость товара при рознице в бух. учёте? Надо ли вести товарный отчёт?

Перейти к ответу

Добрый день! Подскажите, как быть. Есть ЧУП, работаем с УСН, без НДС, ведём КУДиР. Есть остатки товара. Наёмных работников нет, только я — директор-учредитель. Задолженности по налогам и в ФСЗН нет. Хочу начать ликвидацию. С чего начать ликвидацию организации? Какие действия нужно предпринимать? Чего ожидать от налоговой и других органов? Сколько времени это может занять?

Перейти к ответу

Виталий, 30 января 2018 в 21:49

Добрый вечер. ИП, подоходный налог с НДС, оптовая торговля. Работаю в 1С Предприятие 7.7. Формирую документ «Возврат поставщику» (возвращаемый товар уже оплачен, деньги поставщик не возвращает, так как он отгружает мне товар постоянно). Сальдо по акту сверки идёт правильно: по документу возврата в акте сверки в колонке оплат отражается «Претензия», т.е. в зачет оплаченных денег идет следующий после возврата документ «Поступление товаров».

Но в автоматической книге покупок другая ситуация: по этому возврату формируется запись с типом «Возврат оплаченного» (от общей суммы оплаченного товара минусуется сумма возврата), хотя на эту сумму должен зачитываться следующий документ «Поступление товаров».

Из-за того, что в книге покупок в зачёт оплаты возврата не засчитывается следующий поступивший товар, то некорректно формируется книга учёта товаров и в последующем книги покупок.

Нужны ли дополнительные манипуляции (ручные операции и т.д.) для того, чтобы исправить ситуацию? И отличается ли в 1С оформление возвратов у ИП от возвратов у предприятий?

Перейти к ответу

Отправитель — мастер, а получатель — заснеженная дорога. Надо ли ТТН, когда автомобиль рассыпает соль на дорогу, чтобы не было гололёда?

Перейти к ответу

Предприятие экспортирует продукцию в РФ, заявления об уплате НДС покупателем поступило в следующем году (20% НДС мы оплатили), одно из заявлений не было учтено в 2015 году. При подаче налоговой декларации по НДС как уменьшить налоговую базу: учесть в операциях облагаемых по ставке 0%, уменьшив 20% базу или иначе?

Перейти к ответу

Отпуск сырья со склада осуществляется зав. складом согласно документа (требование или заборно-лимитная карта). В каких случаях тот или иной документ выписывается и какой отдел в аппарате управления организации (специалист) отвечает за выписку этих документов?

Перейти к ответу

Здравствуйте. ООО оказывает услуги населению. На 0.5 ставки по совместительству принят главный бухгалтер, который кроме бухгалтерской, выполняет и кадровую работу, т.е. ведёт всю необходимую документацию. В штатном расписании должности специалиста по охране труда и специалиста по кадрам нет и не предусматривается.

Какую надбавку можно применить к з/плате бухгалтера, чтобы увеличить её на 100% (интересует конкретное звучание надбавки)?

Перейти к ответу

Добрый день. С 2018 года увеличились размеры стандартных налоговых вычетов, т.е. применять их можно уже при расчёте зарплаты за январь. С какого периода нужно применять новые размеры стандартных налоговых вычетов?

Перейти к ответу

Доброе утро! При подаче отчёта 1-Белгосстрах оказалось, что один из платежей директор оплатил наличными через отделение банка, квитанцию об оплате не предоставил.

Какими проводками отразить эту квитанцию? Если Дт 71.1 Кт 76.2, то без документов подотчётнику эту сумму не вернёшь! Куда её «списать», чтобы не «болталась» в учёте? Спасибо.

Перейти к ответу

Алексей, 25 января 2018 в 14:03

Добрый день. Розничная торговля. Есть ТТН от поставщика, товар по которой не учли в учёте (нашли расхождения при сверке с поставщиком). Как допровести эту сумму по учету?

Перейти к ответу

Добрый день. У работника 3 ребенка (1 от первого брака, 2 от второго). На предприятии два исполнительных листа на данного работника по алиментам первой жене и второй. При расчете алиментов мы должны предоставить ему стандартный вычет в сумме 103 рублей и на троих детей = 58 × 3 = 174. Работник требует не предоставлять ему вычет по подоходному налогу на двоих детей от второго брака (написал заявление).

Что делать в такой ситуации? Предоставлять на всех троих детей или мы имеем право исполнить его желания?
Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день! Правомерны ли мои действия? У предприятия имеется кредиторская задолженность перед работником по сч.71 (ранее он покупал товары за личные деньги; авансовые оформлены и утверждены). У данного работника имеется корпоративная карта. Карт-счёт в белорусских рублях. В служебной поездке данный сотрудник снял наличные деньги (польские злотые) в банкомате и оплатил по безналичному расчёту за границей, но чек не предоставил, и куда он потратил польские злотые, тоже не предоставил.

Могу ли я списать кредиторскую задолженность в счёт потерянного чека и не отчитавшейся суммы снятых денег? Или правильно поступить, чтобы он внёс деньги в кассу предприятия, и я расходный кассовый ордер этими же средствами погашу кредиторскую задолженность? Если оформлять через кассу, может он внести белорусские рубли, если снимал польские злотые?

Перейти к ответу

Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Есть ИП с ведением учета в КУДиР, единый налог и УСН (оказание услуг), без НДС. Раз в месяц на расчётный счёт сдаю выручку для оплаты аренды и коммунальных платежей.

Нужно ли в каких-либо документах закреплять сроки сдачи выручки в банк? Её периодичность? Спасибо!

Перейти к ответу

Добрый день! ИП на УСН с уплатой НДС (грузоперевозки) приобрёл у организации автомобиль, владельцем является также ИП, в случае продажи авто в каком порядке нужно будет уплачивать налог? В общем порядке 20% НДС и 3% УСН? От общей суммы продажи или от разницы?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Я — ИП, хочу заключить с наёмным лицом трудовой договор по совместительству на 0.5 ставки с зарплатой 0.5 МЗП. Могу ли я выплачивать зарплату 1 раз в месяц без выдачи аванса?

Перейти к ответу

Я сейчас нахожусь в декретном отпуске. Как будут платить пособия на второго, если я нахожусь ещё в декретном отпуске?

Перейти к ответу

Муж — глава фермерского хозяйства. Пока занимается приготовлением земель к посадке саженцев. Сегодня позвонили из ФСЗН и сказали, что он должен будет показывать заработную плату себе и платить отчисления.

Правомерно ли это? Ведь выручки нет и не будет пока. Что, зарплату начислять и не выплачивать?

Перейти к ответу

ИП, розничная торговля на ОСН С НДС. Имею ли право вести суммовой учёт товаров?

Перейти к ответу

В розничной торговле затраты на услуги связи мы учитываем на счете 44.2 — «Издержки» и списываем на 90.2 себестоимость (по учётной политике 90-2 — это себ-ть). И на эту сумму уменьшаем налогооблагаемую базу. Правильно ли мы всё делаем?

Перейти к ответу

Здравствуйте! УСН без НДС, объём валовой выручки за 2017 год составил 141 871 белорусских рублей.

Могу ли я применять упрощённую систему налогообложения в 2018 году с ведением учета в КУДиР, влияет ли объём валовой выручки на работу с НДС или без НДС? Спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Арендатор не выставил на портал сумму за ком. услуги. На какой счёт отнести НДС по ком. услугам, если нет ЭСЧФ? Заранее спасибо :)

Перейти к ответу

ИП, ОСН с НДС, торговля стройматериалами. В 2017 г. мы выставляли ЭСЧФ по оплате и подписывали соответственно входной НДС по оплате. Где-то слышала, что вроде бы с 2018 г. ИП разрешено будет по НДС выставлять и подписывать ЭЧСФ по отгрузке. Это действительно так? Где это можно прочитать?

Перейти к ответу

Наша организация (ОСН) арендует помещение у ИП по договору, согласно которому мы должны не позднее последнего числа месяца оплачивать 100 € по курсу НБ на день оплаты за текущий месяц. ИП нам не выписывает счёт на аренду, утверждая,что мы должны платить согласно договору аренды. 30.11.17 мы должны были оплатить за ноябрь, но оплатили только в январе 2018 г.

Можем ли мы уменьшить налогооблагаемую базу на сумму аренды за ноябрь 2017 год. И вообще имеем ли мы право без счёта от ИП принимать к учёту суммы за аренду и уменьшать на эти суммы налогооблагаемую базу? Подскажите, как всё правильно оформить…

Перейти к ответу

Добрый день. ООО приобрело автомобиль. Обязательные нормы расхода топлива на данный вид авто отсутствуют в постановлении. Но в рекомендуемых нормах расхода топлива данное авто значится.

Можем ли мы списывать топливо по нормам, указанным как рекомендуемые в постановлении Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 20.01.2016 N 1? Спасибо.

Перейти к ответу