Крапивенцева
Елена Владимировна
Бухгалтер
3646 ответов
Задать свой вопрос

Добрый день! Работнику предоставляется отпуск со 02.04.18 на 14 дней. Окончание приходится на 15 число. В этом периоде 14-ое число — рабочий день за 16 число.

Надо ли продлевать работнику отпуск на день?

Перейти к ответу

Можно ли льготы по Указу Президента Республики Беларусь от 22.09.2017 № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания» применять не с начала года, а с 01.04.18 или 01.07.18 г? Восстановленный НДС уменьшает налогооблагаемую прибыль?

Перейти к ответу

Можно ли льготы по Указу № 345 применять не с начала года, а с 01.04.18 или 01.07.18 г? Восстановленный НДС уменьшает налогооблагаемую прибыль?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Организация на УСН с ведением учёта в книге доходов и расходов. Отправка товаров осуществляется почтой, покупатели платят через банк на р/с организации, и в конце дня в выписке видно, что через, допустим, «Беларусбанк» оплатили 6 клиентов, но не видно, кто именно, то есть Ф. И. О.

Можно ли в разделе 2 книги учитывать общую сумма пришедших от покупателей денежных средств?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Организация на УСН с ведением учёта в книге доходов и расходов. Вопрос в следующем: на р/с от покупателей поступают денежные средства не в полном объёме, а с вычетом комиссии за услуги ЕРИП. В выручку для последующего налогообложения следует включать всю сумму, которая должна была придти на р/с, или ту, что по факту пришла? Спасибо заранее за ответ.

Перейти к ответу

ООО, производство. Авансовый отчёт по командировке директора: приложен чек маршрутного такси из Минска от ж/д вокзала (ехал на поезде с Москвы) до Жодино (Минская обл.) (место жительства).

Можно ли данный чек маршрутного такси отразить в затратах, учитываемых при налогообложениии прибыли?

Перейти к ответу

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как оформить накладную при отправке товара юридическому лицу через почту? Товар доставляется со склада на почтовое отделение на автомобиле.

Что нужно писать в графах «Грузополучатель» и «Товар к доставке принял»?

Перейти к ответу

Добрый вечер, у нас ЧУП на ОСН. Оборот небольшой. Товарный отчёт формируем за месяц.

Можно ли формировать товарный отчёт по розничной торговле 1 раз в месяц?

Перейти к ответу

Добрый день!

Прошу помощи. Собираюсь закрывать ЧУП (УСН, КУДиР). Я директор-учредитель. Других наёмных работников нет. Сейчас, как я понимаю, директора нужно уволить. И, по идее, нужно заплатить ему компенсацию за неиспользованный отпуск, а с неё уплатить налоги (страховые, подоходный, БГС).

  1. Верны ли мои рассуждения?
  2. Можно ли из данной выплаты директору по его же решению удержать стоимость ранее предоставленной путёвки ребёнку в лагерь?

Перейти к ответу

Добрый день! ЧТУП, ОСН, торговля. Директор оплатил через сберкассу НДС за 4 квартал, платил за пять раз. Квитанции утеряны. Через личный кабинет я подняла реестр платежей по налогам и на его основании эти суммы оплаты я внесу в 1С. Авансовый отчёт от директора я взять не могу, т.к. подтверждающих документов нет.

Какими проводками отразить суммы уплаты по НДС, если авансового отчёта нет?

Перейти к ответу

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться.

ЧУП отправил ребёнка своего работника в детский лагерь. Воспользовались гос. дотацией на оплату путёвки. Было принято решение удерживать стоимость путёвки из зарплаты данного работника. Написано соответствующее заявление.

Какими бух. проводками отразить описанную ситуацию (приходование путёвки по ТН, отнесение затрат на зарплату, удержание из зарплаты)? Спасибо!

Перейти к ответу

ИП, УСН с НДС, КУДиР. За 4 квартал 2017 года подали нулевую декларацию по НДС, так как деятельность не осуществлялась. Но! За 4 квартал 2017 года нам выставили ЭСЧФ по покупке ГСМ — 19.12.2017 и 09.01.2018 г. (оплата была по факту, то есть сразу при покупке ГСМ в 4 квартале) на сумму НДС 22,80 руб., подписаны нами ЭСЧФ были только 23 января 2018 года, и в декларации, естественно, не была отражена эта цифра, уточнённую мы не подали.

Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС?

Перейти к ответу

Молодой специалист со средним специальным образованием устроился на работу по специальности, по распределению после колледжа. Устанавливается ли доплата как молодому специалисту, и если да, то в каком размере? И на какой документ ссылаться?

Перейти к ответу

Добрый день. Ещё раз возвращусь к вопросу по поводу отчётности при переходе на общую систему налогообложения с середины года.

Подскажите, пожалуйста, а как быть с составлением баланса? У меня же нет цифр за полгода на счетах, т.к. велась книга УСН. Какие цифры здесь ставим? А отчёт о прибылях и убытках выручку за год ставим или с 01.07.2017? Совсем запуталась. Подскажите, пожалуйста.

Перейти к ответу

Добрый день. Организация ООО перешли на общую систему налогообложения с 01.07.2017 г. До этого времени были на УСН без ведения бухгалтерского учёта, без составления бухгалтерского баланса.

Составляем отчёт о движении денежных средств. За какой период берём цифры? Если брать с 01.07.2017, то строка 130 отчёта не идёт с балансом. Как быть, подскажите, пожалуйста?

Перейти к ответу

Добрый вечер!

Сотрудница принесла больничный по уходу за больным членом семьи в декабре 2017 года. За предыдущие 6 месяцев помимо её собственной заработной платы у неё была зарплата и по замещению другого работника, находившегося в отпуске. При расчёте пособия по больничному взяли только её основную зарплату и, наверное, допустили ошибку. Опомнились только сейчас. Но год закрыт и отчёты по ФСЗН поданы. При расчёте пособия необходимо брать все доходы работницы? Ошибку исправить уже нельзя?

Перейти к ответу

Светлана, 12 марта 2018 в 20:57

ООО, производство. Заключён договор со своими сотрудниками на использование их личных авто в служебных целях. Заправка по таблетке. Установлена норма на каждого в литрах.

Т.к. путевых нет, пишем типа отчёт за месяц, куда ездил по дням. Можно ли теперь такой отчёт не делать? Есть приказ — каждому столько-то литров на месяц и всё, и списывать в пределах этого.

Перейти к ответу

Здравствуйте. Я планирую вести бизнес. Знакомый предлагает вложиться вместе. Как это оформить и что лучше открыть — ООО, где будут два учредителя и в уставе прописать, кто сколько вложил?

Оказывать будем услуги населению, мини-зоопарк. Какой налог я обязана использовать? Вся выручка должна оставаться для ООО, а учредители могут получить дивиденды, которые будут прописаны тоже в уставе? И налог должен быть тоже выплачен с дивидендов?

Какую форму организацию выбрать?

Перейти к ответу

ИП имеет в собственности склад. При закрытии ИП склад переходит в собственность физлицу. Какой налог нужно будет платить за склад физлицу?

Перейти к ответу

ИП с ведением КУДИР, УСН с НДС, международные перевозки по ставке 0% НДС. Ситуация такова: акт от 01.02.18 (заказчик перевозки резидент РБ) на сумму 65 000 рос. руб. (согласно курса 01.02.18 — 3,5253 руб. эквивалентно 2261,22 бел. руб.), оплата поступила 19.02.18 на сумму 65 000 рос. руб. (по курсу 3,4788  эквивалентно 2261,22 бел. руб.), в тот же день 19.02.18 была осуществлена централизованная продажа валюты, на расчётный счёт поступила сумма 2231,45 руб.

Что является внереализационным доходом для УСН с НДС с ведением КУДИР, если обязательства выражены в валюте с дальнейшей оплатой в белорусских рублях по курсу Нацбанка на день оплаты или в валюте?

Перейти к ответу

Людмила, 10 марта 2018 в 13:02

Добрый день, Елена Владимировна!

ИП-подоходник с 1 января этого года начал работать с НДС. Появились вопросы.

  1. На 1 января на весь имеющийся на складе товар мы сделали инвентаризацию и самостоятельно выделили НДС. Теперь не знаем, можно ли к вычету этот НДС как-то принять (входящие ЭСЧФ от 2017 года на товары имеются, но ещё не подписаны и опять же входящие ЭСЧФ — на всю партию товара, а у нас остатки на складе; и потом, при камеральном контроле возникнут отклонения).
  2. В январе 2018 ИП отгрузил товар на реализацию другому ИП на 6 500 руб. Этот товар поступал в 2017 и поставщику его тоже в 2017 оплатили. И вот первая оплата от покупателя пришла 28 февраля в сумме 2 650 руб., т. е. частично. ЭСЧФ мы должны подать получается в марте за февраль и только на сумму оплаты, т.е. разбить отгрузочную накладную на части. Это и будет наш реализованный НДС за февраль.

Сориентируйте, пожалуйста, в данном вопросе. Вроде не сказать, что сложно, но так путано. Боюсь ошибиться. Спасибо заранее.

Перейти к ответу

Здравствуйте. ИП, УСН, оказывает услуги за наличные и безналичные. Планирует взять наёмных лиц. Как лучше организовать выплату заработной платы? Возможна ли, в зависимости от ситуации, выплата заработной платы с расчётного счёта путём перечисления на карточку, а в случае, когда есть наличные деньги, по РКО?

Перейти к ответу

Людмила, 9 марта 2018 в 10:00

Доброе утро! С праздником 8 Марта!

Получилась оказия, сломался вчера КСА. Ремонт будет только в понедельник. Я ИП, торговля одеждой. У меня есть ПКО, приобретённые в 2011 году, т. е. наличные я приму по ним, рассчитывая покупателей. А вот вопрос, что делать с терминалом. Ведь терминальные продажи пробиваются по второму отделу КСА.

Если рассчитывать по терминалу, то в конце дня отразить итоговую выручку в реестре объяснительной произвольной формы? Т.к. в ПКО отражаются только наличные. Подскажите как поступить правильно при данном форс-мажоре?

Перейти к ответу

Мы ИП без НДС, у нас 1 наёмный работник, оформленный на 0.5 ставки, начисленной заработной платы у него 150 рублей. И нам пришло письмо с уведомлением, что у нас нарушение, т.к. мы наёмному сотруднику платим меньше минимальной заработной платы, и рекомендуют внести изменения в декларацию при упрощенной системе налогообложения.

Подскажите, считается ли наша ситуация нарушением?

Перейти к ответу

Подскажите, пожалуйста, нужно ли указывать в КУДиР Р1 Ч3 (учёт кредиторской задолженности) естественную задолженность, т.е. на 1 число следующего месяца возникшую задолженность : УСН, по оплате труда, ФСЗН и «Белгосстрах». Если можно, со ссылкой на документ. Спасибо.

Перейти к ответу

Анна, 7 марта 2018 в 15:38

За 2017 год на фирме получен убыток. Часть убытка может быть перенесена на 2018 г. сумма убытка меленькая. делаем проводку 09 99 ( сумма убытка ×18%). в декларации, так же все отражаем. Потом делаем уже реформацию баланса, и получается, что на 84 счёт поступает сумма убытка, уменьшенная на сумму, которая перенеслась на 09 счёт. По факту не планируем пользоваться этим налоговым активом, так не уверены в правильности расчёта.

Можно ли вообще не переносить убыток? Т.е. не отражать на счетах БУ? Балансе? Декларации?

Перейти к ответу

Здравствуйте! При трудоустройстве молодой специалист предоставил справку о размере стипендии, но в ней не указано, что денежная помощь в размере стипендии не назначалась и не выплачивалась, обычно в справках такая информация указывается.

Имеем ли мы право её выплатить?

Перейти к ответу

Добрый вечер, Елена Владимировна!

Первый вопрос относительно заполнения декларации по НДС. У нас оптовая торговля, добавилась розничная торговля. Ставка НДС 20% по обоим видам торговли. Всю выручку одной суммой я показываю по строке 1 гр. 2 декларации не разбивая на оптовую и розничную, также и с суммой НДС — стр. 1 гр. 4 — одной суммой.

Второй вопрос возник, когда сумма вычетов превысила сумму реализованного НДС. Всего собралось вычетов на 20 439 руб. (их показали в разделе 4 стр. 1), в декларации в разделе 2 отразили 20 136 руб., а разницу 303 руб. перенесли на следующий квартал, отразив в декларации в разделе 4 стр. 11.

  1. В декларации по НДС при одинаковой ставке НДС 20% на розницу и опт выручку отражать одной суммой?
  2. Правильно ли отражён перенесённый на другой отчетный период вычет?

Перейти к ответу

Принят молодой специалист 01.08.2017 года, при трудоустройстве не предоставлял справку о размере стипендии и соответственно, она не выплачивалась. Предоставил её (справку о размере стипендии и о том, что она не выплачивалась) в марте 2018 года.

Имеем ли мы право сейчас выплачивать данную денежную помощь в размере стипендии? Есть ли ограничения по времени действия этой справки?

Перейти к ответу

Добрый день!

ИП, два наёмных работника работают по трудовом договору. Хочу привлекать к работе этих же работников в выходной день. Естественно, с согласия самих работников. И более 12 дней (выходных) в году (ограничение Трудового Кодекса). Планирую привлекать по договору подряда.

Т.е. два физических лица будут работать по трудовому договору и выполнять разовую работу по гражданско-правовому договору. Не будет ли нарушения Указа Президента №222: «индивидуального предпринимателя гражданин вправе привлекать не более трёх физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам»? В ФСЗН мнения расходятся, в МНС — не видят нарушения.

Перейти к ответу

Здравствуйте! ЧУП по оказанию услуг на УСН без НДС, КУДиР (по оплате). Договор на техподдержку сайта с организацией (резидент РБ). В договоре цена услуги в месяц указана в долларах США, оплата белорусскими рублями по курсу НБ РБ на день подписания акта выполненных услуг (это последний день каждого месяца).

Правильно ли в договоре указаны условия оплаты согласно законодательству РБ? Спасибо!

Перейти к ответу

Добрый день! Помогите, пожалуйста. Я — ИП, и также являюсь директором и учредителем ЧУПа. Страховые соответственно в ФСЗН плачу с зарплаты директора, как ИП — не плачу.

Нужно ли в налоговую подавать какие-либо документы, что как ИП я не должен платить страховые? В какие сроки?

Перейти к ответу

При составлении декларации по налогу на прибыль за 4 квартал выявились неверные данные за 1 квартал и 2 квартал. Консультанты из налоговой говорят, что подавать уточненные не надо, а в декларации за 4 квартал в разделе 3 сведения о завышении и занижении налога в разрезе кварталов.

Однако за все кварталы 2017 был получен убыток и соответственно, налога на прибыль не возникало. И получается, что корректировать просто нечего из-за отсутствия самого налога. Те «неправильности», которые мы обнаружили, всё равно приводят к убытку. Оставить всё как есть, ведь за 4 квартал с нарастающим итогом всё правильно. Либо всё-таки подать уточнённые за каждый квартал?

Перейти к ответу

Добрый день! ИП применяет УСН без НДС. Основной вид деятельности — сдача в аренду. Счета по аренде выставляю в долларах США. Оплата по курсу на дату платежа. Деньги поступают в месяце выставления счетов, так и в следующем после выставления счета.

Как правильно отразить начисление и оплату во 2 части книги доходов и расходов при УСН, когда курсы отличаются на дату выставления и оплаты счета. Возникают ли курсовые или суммовые разницы в данной ситуации?

Спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Добрый вечер, Елена Владимировна! Работник организации приносит квитанции об оплате кредита за построенную квартиру. К его доходам применяем имущественный вычет.

Так вот при написании бухгалтером на квитанции «предоставлен имущественный вычет на сумму», была указана неверная сумма, поставлена дата и подпись, но печать организации поставить ещё не успели.

Как исправить эту ошибку? Зачеркнуть, написать «исправленному верить»?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Допустила ошибку при расчёте подоходного. В итоге неправильно написала сумму на квитанции об оплате. Подписала, поставила дату, но печать ещё не пришла.

Как исправить эту ошибку на квитанции?

Перейти к ответу

Мой сын учился в Смоленске заочно платно, обраование высшее, первое, с 2012 по 2017 год. Можно ли получить вычет по подоходному налогу?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Елена Владимировна!

ООО, ОСН, торговля. Работник по договору аренды транспортного средства без экипажа в своей организации получает компенсацию за использование авто в служебных целях. Компенсация перечисляется не одновременно с заработной платой, а авансом, а начисляется последним днём месяца. При перечислении компенсации подоходный не удерживали. При начислении заработной платы в налогооблагаемую базу по подоходному суммировали все доходы работника, т. е и компенсацию, и зарплату. Эта налогооблагаемая база полностью перекрывается имущественным вычетом (там накопившиеся квитанции за 2 последних года).

Можно ли перечислять компенсацию без удержания подоходного, корректируя его вот таким образом в конце месяца? Или это грубое нарушение? Спасибо огромное.

Перейти к ответу

Директор ООО (он же и учредитель) приобрёл основное средство за собственные средства (валюта) в Литве. Договор с продавцом оформлен от организации, от продавца получена квитанция, подтверждающая внесение денежных средств, выписана СМR на организацию, оплачены ввозные пошлины и НДС.

Имеет ли право организация выдавать подотчёт суммы на покупку основных средств за границей? Как правильно провести данную операцию по бухгалтерскому учёту?

Перейти к ответу

ООО на ОСН производство. Нами получено масло виноградной косточки в бочках от поставщика. Мы осуществляем розлив этого масла в небольшие бутылки и продаём как косметическое средство. Сертификат продукции собственного производства не положен на такой продукт. Не можем определить, как классифицировать: как продукцию или как товар? Для статистики.

Перейти к ответу

Добрый день, Елена Владимировна! ОДО, ОСН, торговля. Несколько месяцев в счёт заработной платы отпустили работникам товар в день выплаты заработной платы. ЭСЧФ подали на портал до 10-го числа следующего месяца. А розницу надо подавать по итогам квартала одним итоговым ЭСЧФ. Речь идёт об оборотах 2017 года, 3 и 4 кварталы.

Какова ответственность за такую неправильную подачу? Можно ли аннулировать сейчас неправильно поданные ЭСЧФ и сделать исправленные по рознице?

Перейти к ответу

Добрый день, Елена Владимировна.

Сотрудница обучает дочь. В феврале 2018 предоставила копию справки из учебного заведения о том, что высшее образование получено на платной основе с 01.09.2017. по 30.06.2021. 18 лет ребёнку исполнилось 01 октября 2017. С ноября 2017 по январь 2018 стандартный вычет на иждивенца не предоставлялся.

  1. Можно ли по справке такого образца предоставлять стандартный вычет родителю или нужна справка другой формы, которая имеет срок действия 6 мес.?
  2. Можно ли в текущем месяце предоставить вычет за ноябрь-январь и отрегулировать сумму налога? Спасибо.

Перейти к ответу

ООО на ОСН, торговля. Составляем баланс годовой. В 2017 мы брали кредит в банке РБ на пополнение оборотных средств. На три года. Погашать начали уже в 2017 г. равными суммами каждый месяц.

  1. В какую стр. год. баланса отнести — к долгосрочным обязательствам или к краткосрочным? И надо ли делить на краткосрочную часть долгосрочных активов?
  2. Также брали в 2017 в лизинг на 3 года легковой а/м для дальнейшего предоставления их в прокат. Это в стр. 520 или в какую?

Перейти к ответу

Строительная организация имеет в наличии пиломатериалы (1250×500×6000) одного размера, которые пришли в негодность, их переработали и получили брус другого размера (750×500×6000), а также дрова и опилки.

Как правильно оформить данную ситуацию документально и по бухучёту с минимальными потерями для организации? По какой цене оприходовать полученные материалы?

Перейти к ответу

В продолжение беседы. Коммерческая организация передаёт другой коммерческой организации (передача не в пределах одного собственника).

Стоимостные показатели в накладной (цена, стоимость, ставка и сумма НДС) заполняются, исходя из цены приобретения для товара (остаточной стоимости для материалов и ОС) с указанием НДС, или в накладной могут проставляться «0» в данных графах ?

Перейти к ответу

Здравствуйте. Я являюсь молодым специалистом.

Суть в том, что было распределение, и от работодателя пришёл отказ. Пока ждали отказное письмо, я нашла новое место. И вот вопрос: новое место распределения высылает именную заявку. Могу ли я там отрабатывать, если остались ещё места общие.

Перейти к ответу

Добрый день! К вчерашнему вопросу.

Организация. ОСН. Спасибо за развёрнутый ответ. Но интересовал вопрос по документальному оформлению, а именно заполнение стоимостных показателей и НДС в накладной.

Ситуация 1: наша организация хочет передать товар безвозмездно другой организации, выписали накладную по ценам приобретения (учётным) без НДС + указали ставку и сумму НДС.

Ситуация 2: наша организация хочет передать оборотные средства (стул и стол) безвозмездно другой организации, выписали накладную по остаточной стоимости + указали ставку и сумму НДС.

  1. Надо ли указывать стоимостные показатели в накладной?
  2. Можно ли выписывать накладные с ценой «0» и стоимостью «0», т.к. это безвозмездная передача?
  3. Необходимо ли указывать ставку и сумму НДС?

Спасибо.

Перейти к ответу

Заключён договор с «Берлио» на оплату платных дорог, также есть договор с «Белтоллом». Распечатка «Берлио» и «Белтолла» не соответствуют друг другу, так как в «Берлио» оплата за дорогу 31 числа видна в отчёте в следующем месяце. По какому акту из организаций нужно проводить расходы по платным дорогам «Берлио» или «Белтолл»?

Перейти к ответу

Добрый день, Елена Владимировна!

Организация. ОСН. Вопрос по безвозмездной передаче товара организации. Столкнулись с проблемой документального оформления операций. Перечитал всю возможную нормативку. Поправьте меня, если неправ.

Наша организация хочет передать товар безвозмездно другой организации, выписали накладную по ценам приобретения (учётным) без НДС + указали ставку и сумму НДС.

Наша организация хочет передать оборотные средства (стул и стол) безвозмездно другой организации, выписали накладную по остаточной стоимости + указали ставку и сумму НДС.

  1. Надо ли указывать стоимостные показатели в накладной?
  2. Можно ли выписывать накладные с ценой «0» и стоимостью «0», т.к. это безвозмездная передача?
  3. Необходимо ли указывать ставку и сумму НДС?

Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день. Меня зовут Дмитрий. Являюсь ИП (оказание услуг). В прошлом месяце продал через интернет-барахолку по почте, наложенным платежом б/у подставку для наушников, покупавшуюся некогда для себя, но ставшую ненужной.

  1. Имею ли я право, являясь ИП, продавать личные вещи как физлицо (разово, с оплатой наличными через почту)?
  2. Должен ли заплатить налог с продажи?

Заранее благодарен.

Перейти к ответу