ООО, срок выплаты ЗП — 31 число след. месяца. Взносы в ФСЗН оплачиваем 20 числа. Подоходный из ЗП оплачивается 20 или 31 числа?
Здравствуйте. Я Вам уже задавала вопрос 1242. Спасибо за ответ.
Скажите, я правильно понимаю: чтобы не путаться, я могу постоянно писать в графу 12, сколько денег в кассе ИП, а в графе 13 ставить постоянно 0? И если так писать, то как тогда при проверке поймут, где я положила в кассу ИП, а где в банк? Если в кассу ИП и в банк записывается в одну гр.12?
Здравствуйте.
Являюсь ИП, использую единую систему налогообложения (до 01.01.2016 использовал упрощённую систему налогообложения). Сущность моей деятельности заключается в подготовке документов на получение шенгенской визы, своего рода секретарские услуги, работаю дистанционно по всей Беларуси. При оказании услуги использую договор публичной оферты, в котором прописывается, что после оказания услуги заказчик перечисляет на мой расчётный счёт сумму за услугу. В случае оказания услуги в г. Витебске встречаюсь с клиентами и при оплате наличными денежными средствами выписываю квитанцию о приёме наличных денежных средств.
Вопрос следующего характера: при проверке налоговыми органами ИП должен представлять первичные учётные документы, какие документы должен предоставить я в данном случае? Т.е., к примеру, у некоторых это акты выполненных работ, либо договор, подписанный обеими сторонами, но в моём случае неразумно высылать, например, по 100 писем ежемесячно клиентам с актами выполненных работ, чтобы они подписали и выслали обратно, поэтому в договоре публичной оферты и прописано, что актом выполненных работ услуга не сопровождается.
Хотелось бы, чтобы Вы прояснили сторону этого вопроса с точки зрения налоговых органов (к ним обращались, но ничего вразумительного, к сожалению, не выяснили), нужен ли мне такой документ? Буду очень благодарен. Спасибо.
Мы — ООО, осуществляем оптовую торговлю по безналичному расчёту, сейчас хотим отпускать изредка часть продукции физ. лицам. Торгового объекта у нас нет! Установили кассовый аппарат. Какие ещё действия мы должны выполнить? И правомерно ли заниматься розничной торговлей без торгового объекта?
Здравствуйте.
Я — ИП на УСН 5% без НДС, без наёмных лиц. Как правильно заполнять гр. 12 и 13 в книге кассира, если я сдаю выручку в банк 1 раз в месяц? Как заполнять гр. 12 и 13, когда выручка не сдаётся в банк, а деньги остаются у меня? И как заполнять, когда сдаю в банк? Кассы как таковой нет, КСА без ящика.
Добрый день.
Можно ли брать к вычету НДС и учитывать как расходы при расчёте налога на прибыль заправку и ремонт принтера, который используется в работе, но приобретён из личных средств учредителя и не стоит на балансе?
ООО. На 01.01.2016 составляю штатное расписание. Используем ЕТС. На 01.01.2015 у нас ставка 1-го разряда составляла 900 000 руб. Могу ли я оставить такую же ставку 1-го разряда на 01.01.2016? И вообще, есть ли какой-то её мин. и макс. уровень?
Добрый день, Наталья.
ИП применяет УСН, ведёт книгу учёта доходов и расходов. В 4-м квартале 2015 года поступила предоплата в иностранной валюте. Акт выполненных работ будет в марте 2016 года. Продажа валюты была в 4 квартале 2015 года:
Здравствуйте. В ООО применяем УСН 5%, оказываем услуги. Сейчас планируем заняться розничной продажей стройматериалов, но посчитали, что выгоднее будет применять 3% с НДС, но, как я понимаю, применять УСН 5% и 3% параллельно нельзя, значит, и услуги теперь придётся облагать по ставке 3% с НДС.
Сейчас в услугах НДС не выделяем, но если будем применять 3% с НДС, тогда надо выделять в договоре и актах сумму НДС. Правомерно ли это? И ещё интересует: можно ли по услугам НДС, который мы выделим, тоже брать к зачёту по тому НДС, который получается по материалам?
Вот расчёт для наглядного примера :
Верен ли расчёт?
Открыли ИП, ОСН с НДС, розничная торговля. Какие налоги в данном случае необходимо заплатить?
Добрый день, Наталья!
Я являюсь ИП, УСН без НДС (экспедирование грузов). За одну грузоперевозку платили 2 клиента (сумма перевозки — 3 500 000): 1-й клиент оплатил 2 800 000 (грузоотправитель, у него своя ставка на перевозку по маршруту, и он её не повышает), 2-й клиент — 700 000 (грузополучатель, он сам решил доплатить эти 700 тыс), а я перевозчику оплатила 3 000 000. Моя выручка составила 500 000.
Как правильно оформить первичные документы? И как правильно это отобразить в КУДиР?
Здравствуйте!
УСН 3% без НДС. Киоск на рынке. Естественно, КСА включается в рабочие дни. Ведь ИП открывалось, чтобы быть «самой себе хозяйкой».
Спасибо большое.
Здравствуйте! Спасибо огромное за Ваш труд! ))) В очередной раз помогите. Совсем запуталась ((
УСН 3% без НДС. Работаю с КСА. Веду книгу кассира. Добрый человек недавно сказал, что я не должна её вести (наёмных работников нет). А если веду, то должна вести и БУ (и бух. проводки). И с р/с. По безналу не работаю. Получается, я должна сдавать выручку в банк, чтобы потом заплатить проценты банку при получении этих же денег.
Здравствуйте!
Поясните:
Здравствуйте, Наталья! Подскажите, пожалуйста: с 2016 года изменился стандартный вычет по подоходному налогу? И по книге УСН — форма осталась такая же, как была, или поменялась? Заранее спасибо Вам!
Доброго дня.
Я — ИП, который начал свою деятельность совсем недавно, свидетельство — от 27 ноября 2015 года. ИП, УСН, розничная торговля продуктами питания. Торговлю продуктами питания осуществляю на мини-рынке в павильоне. Продавцом работаю пока сама.
Прошу проконсультировать: как верно заполнить книгу кассира? Сейчас заполняю, но не совсем уверена в правильности. Читаю форумы и возникают сомнения. Интересует заполнение граф 1, 7, 10, 11, 12, 13. По графе 1: накануне вечером по окончании работы был снят Z-отчёт с КСА. Все денежные средства я как ИП забрала с собой. Утром следующего рабочего дня заполняю графу 1, пишу пока 0 (вроде как разменных денег нет) и работаю.
Вопросы по графе 1: как правильно отразить сумму? Утром мне нужны разменные деньги. Как правильно это отразить? Достаточно ли сделать запись в 1 графе с нужной суммой на размен? Не нужно ли эту сумму пробивать по кассе (был такой совет)?
ИП, торговля. Была плановая проверка налоговой в июне 2015 года. Но проверяющая забыла в книге проверок сделать запись об окончании проверки (штраф, конечно же, у нас был). Теперь у нас внеплановая проверка ОБЕП, и когда они собрались делать запись в книге, то обнаружилось, что последней-то записи налоговой проверки нет. Ясно, что проверяющий инспектор из налоговой будет наказан. Но вот вопрос у меня: не будет ли нам грозить повторная проверка?
На фирме есть сотрудница, которая находится в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет и получает пособие 100%. Сейчас она отдала ребёнка в ДДУ на целый день, но на работу не вышла.
Какой размер пособия надо выплачивать сотруднице, которая отдала ребёнка в ДДУ, но на работу не вышла?
С 1 января интернет-магазинам запрещается использовать УСН. Требуется переход на ЕН или ОСН. Предприниматель осуществляет два вида деятельности — торговля по образцам (интернет-магазин) и оказание услуг юридическому лицу по договору поручения.
Если ИП осуществляет два вида деятельности, один из которых может использовать УСН (услуги), а второй — только ОСН, может ли он одновременно платить налоги по двум системам — УСН и ОСН? Или только ОСН для обоих видов?
Добрый день. Я — индивидуальный предприниматель, два вида деятельности: розничная (интернет-торговля и магазин) и оптовая торговля детскими игрушками. Применяю УСН без НДС.
Добрый день. Нужно ли подавать уточнённую декларацию по налогу на прибыль и НДС при изменении учётной оценки затрат (транспортная компания прислала корректировочный акт по стоимости аренды автотранспортного средства за март 2015 года)?
Спасибо огромное.
Здравствуйте. Спасибо, что есть такой портал. Ваша помощь неоценима!
Я — ИП, интернет, секонд хенд. Забрали УСН, хотим перейти на подоходный, т.к. не вытянем единый налог. Работаем по безналу (товары — почтой, оплата — налож. платежом на р/с в банке). Документы отгрузки — почтовый чек, вели КУДиР.
Какие книги ещё вести с учётом нашей деятельности (одежда б/у)? Реально ли вести это самому, если выручка за квартал не превышает 10 млн руб.? Является ли расходами оплата по безналу за товар, за хостинг, абон. плата за ЕРИП-обслуживание, за бух. услуги?
Добрый день, Наталья. С наступившим годом.
ЧУП на УСН без НДС, КУДиР. В марте 2015 года получила предоплату за товар — 20 000 евро по курсу 15 970 руб. В ноябре 2015 года отгрузила товар на сумму 9 000 евро по курсу 18 981 руб. Полученную выручку отражаю в декларации по курсу на дату отгрузки. На валютном счёте остались деньги.
Спасибо.
ИП, УСН 5% (оптовая торговля) и 3% (розница). Хочу купить подакцизный товар за наличный расчёт за российские рубли (примерно 2 700$ по курсу). Купила акцизы. Мне ничего платить не надо, кроме ввозного НДС 20%, налогов по УСН? Какой отчёт обязана представить в налоговую за акцизы?
Частная организация (ООО), по приказу день выплаты ЗП — 31 число месяца, следующего за отчётным.
Можем ли мы выплатить ЗП, например, 24, а не 31 числа? Если нет, то как сформулировать приказ, чтобы выплата ЗП была не в фиксированный день, а, например, с 20 по 31 число?
ИП (грузоперевозки), с 2016 года перехожу на ОСН. Имею два седельных тягача с полуприцепами. Куплены были давно, первоначальную стоимость взять неоткуда. Нужно ли вести книгу по ОС? Если нет, имею ли право списывать топливо, начислять водителю командировки и т.д.?
Добрый день!
Организация. ОСН. Интернет-магазин. Отправляли посылку наложенным платежом в адрес покупателя. Покупатель не забрал её, и посылка была отправлена обратно и вручена нашему сотруднику как возврат. Из документов, представленных почтой, имеется только извещение. В извещении информация только куда прийти, кому, зачем.
Возник вопрос:
ЧУП, УСН 5%, КУДиР, ликвидировались, осталось закрыть р/с, для этого его нужно обнулить, остаток на счёте — 60 000 руб., банку не нужно. Подскажите, пожалуйста, куда можно перечислить этот остаток? Спасибо!
Здравствуйте.
Фирма арендует офис у организации. В договоре аренды прописано, что сумма арендной платы в месяц составляет сумму в белорусских рублях, эквивалентную 100 евро без НДС по официальному курсу НБРБ на двадцатое число месяца, в котором должна быть произведена оплата. Оплата осуществляется до 25-го числа месяца, предшествующего месяцу, за который производится оплата, на расчётный счёт арендодателя. Иными словами — у нас предоплата. По условиям договора 25.10.15 мы должны были внести предоплату за аренду за ноябрь по официальному курсу на 20.10.2015: (100 × 19 503 = 1 950 300). Эту сумму мы оплатили только в декабре.
Такую ли сумму мы должны были заплатить в декабре? И возникают ли в таких случаях суммовые разницы?
С 01.01.2016 изменяется среднемесячный баланс рабочего времени на 2016 год — 168,9 ч. (2015 — 169,3), из-за этого падают ЧТС водителей автобусов, рассчитанные исходя из: ТС 1 разряда × на межразрядный коэфф-т + повышения по Постановлению № 67 от 11.07.2011 + повышения по Декрету № 29.
Можно ли применять дробные проценты (например, 92,75%) при повышении ЧТС по Постановлению № 67 от 11.07.2011, чтобы ЧТС в 2016 не упала по отношению к 2015? Формирование ЧТС прописано в Положении об оплате труда.
Здравствуйте! ИП (грузоперевозки) в 2016 г. с УСН переходит на ОСН. Обязательно ли вести бухгалтерский учёт, сдавать декларации по НДС и налогу на прибыль? Будет ли производиться возврат НДС? Какие отличия ведения ЧП от ИП?
Добрый день. ИП на ЕН. Оказывал услуги по изготовлению элементов лестниц. Заключал договор (сделал по шаблону из Интернета), получал деньги на счёт, отгружал по ТТН. Обязательны ли акты выполненных работ? У меня ничего нет, кроме подписей в договоре. Нарушений нет?
Здравствуйте, Наталья! Уже обращался, но хочу уточнить :)
Я — ИП на УСН без НДС, оказываю услуги, оплата наличными в один приём. Подскажите, какие нужно делать записи при получении суммы в 1 000 000 рублей?
Ещё раз спасибо :)
Здравствуйте, Наталья.
ЧУП в стадии ликвидации, на учёте числится кассовый аппарат. Как правильно его списать, какие следует сделать проводки? Стоимость кассового аппарата — 1 815 100 руб. Спасибо за помощь.
Мы — частная организация (ОСН с НДС), купили в декабре 2015 г. грузовую автомашину. Можно ли взять НДС входной по этой машине к вычету единоразово, не по частям в течение года? Или что-то путаю?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие разделы КУДиР должен заполнять ИП на УСН без НДС при оказании услуг (80424 по ОКЭД)? Заранее СПАСИБО!
ЧУП, розничная торговля. Ввезли товар из РФ, который приобрели на оптовых рынках г. Смоленска по товарным чекам. Налоговая требует договоры на поставку товаров для уплаты ввозного НДС (не проходят заявления, сам налог уплатили вовремя). ИП, у которых приобретали товар, договоры не заключают. Какой выход из сложившейся ситуации?
Организация. Директор работает на 0,5 ставки. Это не его основное место работы. Может ли директор организации работать в ней на 0,5 или 0,25 ставки? Если да, то на основании чего (где подробнее почитать)?
Здравствуйте! Мы от заказчика по ТН получили материалы. Израсходовали меньше и указали это в акте приёмки работ. Как мы должны возвращать остатки материалов заказчика? Они ведь являются собственностью заказчика, у нас не приходуются.
К вопросу 1200. Мы оплачивали с р/с ИП в РБ на р/с поставщика ИП в РФ. Сумма — 50 000 РФ. Контрольные марки на товар приклеили. Надо ли делать тамож. декларацию?
Доброе утро, Наталья. Наше ЧУП (ОСН, розничная торговля) просят оказать безвозмездную помощь с/х организации. Есть нераспределённая прибыль на счёте 84.
Спасибо. Вы всегда мне помогали.
Добрый день! ИП, единый налог, реализация изделий из искусственной кожи. Подскажите, существуют ли какие-либо особенные условия (другая система налогообложения, например) для торговли изделиями (сумками) из натуральной кожи?
ИП (ОСН с НДС), торговля. Ввезли товар из РФ (стеклоомывающую жидкость) для дальнейшей продажи. Надо ли нам делать таможенную декларацию?
Добрый день.
Я — ИП, розничная торговля в Интернетe (интернет-магазин на двух сайтах) и ещё в магазинчике, плюс иногда оптовая продажа. Сейчас у меня УСН без НДС, в следующем году в связи с изменениями в налоговом законодательстве надо перейти либо на единый, либо на общую систему.
Совместное общество (один учредитель — гр. РБ, другой — гр. РФ), торговля. Уже несколько месяцев не осуществляется деятельность, работников всех уволили, письмо в налоговую о приостановке деятельности подали, декларации нулевые подаём, остались только эти два учредителя в штате. Эти два учредителя в наст. время находятся в декретном отпуске по уходу за ребёнком. Пособие получают из фонда.
Вопрос: обязаны ли эти учредители в данном случае платить взносы в ФСЗН? Если да, то на основании чего?
Добрый день, Наталья!
Наша организация (ООО) планирует заниматься розничной торговлей продуктами питания (прод. маг.) и применяет УСН без НДС без ведения бухучёта. Есть вопрос по заполнению КУДиР, а именно части 2 раздела 1 (пункт 1): необходимо записывать ежедневные данные по выручке? И если да, то получается, что один и тот же сменный отчёт вписывается в графу 3 и в графу с месяцем, в котором эта выручка поступила?