Организация (ООО), оклады работников больше минимальной ЗП. В связи с индексацией ЗП, мы не произвели индексацию ЗП всем работникам. Должны ли мы произвести индексацию ЗП всем работникам в обязательном порядке или для частных компаний это не обязательно?
Добрый день.
Выплачиваем дивиденды ин. участнику-физическому лицу. Начислили 100 млн. Подтверждения статуса он не представил. На момент выплаты удержали ПН. Должны ему перечислить 87 млн. Перечисляем в долларах. Курс НБ на день перечисления — 17 200 (условно). Курс покупки у банка — 17 300. И возник вопрос: разница между курсами будет удерживаться из 87 млн (то есть я перечисляю банку 87 млн, получаю сумму в долларах, исходя из 17 300, а полученная разница в курсах списывается в расход) либо я должна определить задолженность в валюте, исходя из курса НБ на день перечисления и эту же сумму купить? И тогда разница в курсах будет списана за счёт средств фирмы.
Какой получится средний дневной заработок? Не могу правильно рассчитать. Работник работает по контракту, на окладе.
Добрый день.
ОСН с НДС. Операции с валютой не осуществляем. За расчётно-кассовое обслуживание банк, помимо платы за пакет услуг, снимает с нас различного рода комиссии. Все ли они учитываются при расчёте налога на прибыль? В частности, меня интересуют такие комиссии как плата за отправку платежей в счёт текущих поступлений, а также комиссия за проведение платежа по окончании банковского дня. И еще вопрос: комиссия банка отражается в учёте в том месяце, в котором она списана банком, или в том месяце, в котором была проведена операция, за которую эта комиссия и взимается?
Спасибо.
ИП (розница, УСН 3%) торгует искусственными цветами. По ТТН оприходовано каждое наименование отдельно (ветка розы, ветка ромашки и т.д.). Составляется композиция из нескольких наименований, помещается в горшок, и всё это заливается цементом. УСН при продаже готовой продукции (композиции) 5%?
Здравствуйте.
Имею в собственности гараж в ГСК, сегодня приехала произвести оплату за свет, а мне к сумме по тарифу ещё добавлено 10% (в связи с тем, что Энергосбыт прибавляет ГСК 10% за потери). Насколько это правомерно? Если я пишу не по адресу, то к кому обратиться?
Заранее спасибо!
Работник представил 03.11.15 больничный листок за период с 27.10.15 по 02.11.15. Начисляю больничный 3 ноября. Сроки выплаты зарплаты — 7 и 20 число. В какой день — 7 ноября, 20 ноября или уже 7 декабря — мы должны выплатить больничный?
Добрый день!
Имеется ИП (оптовая и розничная торговля), УСН 5% без НДС. На торговом объекте — КСА и наёмный работник. Кассовая книга не ведётся.
Заранее спасибо!
В Уставный фонд денежные средства пока не внесены. Баланс за 9 месяцев сделан. В балансе указаны: материалы (стр. 211), товары (строка 214), краткосрочная дебиторская задолженность (стр. 250), денежные средства (стр. 270) и краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 630), а также чистая прибыль (стр. 25). Из состава учредителей вышел один член. Как определить стоимость имущества пропорционально доле этого человека в уставном фонде ООО?
Здравствуйте.
Подскажите: я — ИП при УСН без НДС, как мне правильно записать в книгу доходов и расходов выручку с терминала? В разделе 1? Выручка идёт вместе с наличными в книге кассира.
Заранее спасибо.
ИП (УСН без НДС с ведением БУ), интернет-магазин. Ведётся книга кассира. Оплатили за ТО КСА квитанцией в банке, а не с расчётного счёта (всё остальное оплачивали с расчётного счёта). Как отразить в учёте оплату по квитанции за ТО КСА (без ведения кассовой книги)?
Спасибо!
Я — ИП, плательщик единого налога, пользуюсь кассовым аппаратом. Есть ли необходимость вести книгу кассира или можно ли как-то этого избежать? Z-отчёты делаю регулярно и храню их. Счёта в банке нет, всю выручку забираю как личный доход. Может, есть ещё какие-то нюансы, о которых стоило бы знать?
Если я возьму наёмное лицо (курьера), что при этом надо учесть касаемо кассовых операций? Необходимо ли как-то официально задокументировать его право на приём денежных средств?
Спасибо!
Добрый день. Трудовым контрактом предусмотрена выдача з/п один раз в месяц. Сотрудник обратился с просьбой о выдаче аванса. Наниматель просьбу удовлетворил.
Когда правильно произвести удержание и оплату налогов в бюджет (подоходный, ФСЗН)? Из суммы перечисленного аванса? Или из суммы окончательного расчёта по итогам месяца?
У сотрудника родился ребёнок 16 октября. Жена сотрудника работает в др. организации и находится в декрете. При начислении зарплаты за октябрь мы должны уже предоставлять ему вычет на ребёнка 210 000 руб. и на жену 210 000 руб.? Если да, то надо ли как-то учитывать дни до 16 октября? С какого месяца мы должны предоставлять вычет на жену и ребёнка? И какие документы он должен представить?
Здравствуйте, Наталья. Спасибо за ответы.
ОСН. В своей деятельности приходится отправлять заказчикам акты, договоры. Обычно это делает сам директор, за свои денежные средства. Потом мы составляем авансовый отчёт, списываем сразу на 20 счёт. В учётной политике ничего не прописано о списании почтовых расходов и услуг почты.
Как правильно списывать покупку конвертов, услуги почты (маркировку, отправку писем)?
Добрый день. На работу принят менеджер по работе с клиентами. В его обязанности входят встречи с потенциальными клиентами и заключение договоров. Менеджер был отправлен в однодневную командировку в другой город, но не к конкретному клиенту, а для изучения потенциального рынка сбыта, ознакомления с структурой торговых объектов в этом городе.
Как правильно оформить командировочное удостоверение, если нет принимающей стороны? И можно ли списать на затраты топливо, заправленное в банк транспортного средства в городе командирования?
С 10.11 планируем взять сотрудника на работу. В ноябре 21 рабочий день. Правильно ли установить оклад за месяц следующим образом: 5 000 000 (полный оклад за месяц) / 21 (количество дней в месяце) × 15 (количество отработанных дней)? Как правильно указать оклад в штатном расписании, если по должности предусмотрено 0,5 ставки — необходимо отражать оклад согласно 0,5 ставки или полной ставке?
Здравствуйте. В ООО применяем УСН без НДС, учёт ведём в КУДиР. В этом месяце приобрели в банке программу «Клиент-Банк», нужно ли как-то её оприходовать или нет? Будет ли это считаться нематериальным активом? Следует ли заводить карточку ОС на эту программу?
Здравствуйте, Наталья! Помогите, пожалуйста, новичку — запуталась.
ЧУП, услуги, ОСН. Организация не вела деятельность, не начисляла з/п, не уплачивала страховые взносы и т.д. вплоть до сентября. В конце сентября поступили денежные средства от клиентов (договоры заключили на год, оплата помесячно, до 1-го числа оплачивают, и потом оказываются услуги). С сентября начисляется и з/п. Подала декларацию по НДС и по налогу на прибыль. Теперь проверяю, и терзают сомнения по следующим вопросам (не всё вместилось):
г) в каких строках (6−10) отражать подоходный налог за сентябрь?
Спасибо!
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста: в ЧУПе директор и учредитель — одно лицо. В 2014 г. з/п директору-учредителю не начислялась, взносы в ФСЗН за него не уплачивались.
Правильно ли я понимаю, что обязанность уплаты минимальной суммы страховых взносов, исчисленной из размера минимальной з/п появилась после 25.07.15 с появлением указа № 174 от 25.04.15?
Добрый день, Наталья! Спасибо за ваш ответ. Наверное, я не так выразилась по 2 вопросу.
Подскажите, пожалуйста, если деньги из кассы занесли в банк — Д 51 К 50,1, то какая будет проводка по банковской выписке — Д? К 51?
Один из учредителей принес в офис фирмы МФУ, и теперь им пользуются все сотрудники. Как правильно и легче оприходовать или учесть этот МФУ, чтобы при проверке не возникло никаких проблем?
Организация А (ООО с НДС) покупает у другой организации В (ООО с НДС) ОС (автомобиль). Может ли организация А принять к вычету НДС по а/м в полном объёме сразу?
У нас ЧУП (УСН с НДС), производство, стоит КСА. От покупателей (физлица) поступают авансы либо расчёт за продукцию. Пробиваем чеки, а в конце дня по ПКО сдаём в кассу предприятия. Потом по РКО сдаём в банк, расходуем на з/п.
Как в 1-С разнести 1 ПКО по покупателям? На какой счёт принять выручку из банка?
В ноябре работнице исполняется 55 лет. Всё время проработала врачом-гигиенистом. И в данное время продолжает работать специалистом по грузоперевозкам. Какую форму организация должна подать: ПУ-3 (назначение пенсии) или ПУ-6 (назначение пенсии)?
Добрый день, Наталья!
ИП (сдача в аренду стр. оборуд. юр. лицам), УСН 5%, 2 наёмных лица, КУДиР. И ещё начинаю платить ЕН (сдача в аренду стр. оборуд. физ. лицам). В декларации по УСН указывается зарплата наёмных лиц. В декларации по ЕН доход будет примерно 3 млн в месяц. В декларации по ЕН нужно указывать тех же наёмных лиц, их зарплату (з\п — 5 млн, а доход — 3 млн)? Не будет ли нарушением, если сдаёт в аренду наёмное лицо по ЕН, а в декларации наёмные лица не указаны?
Спасибо!
Здравствуйте.
Отправляя водителя в командировку (в рейс) директор издаёт приказ, где указывает маршрут, задание. Водитель расписывается, что ознакомлен. Пока водитель в рейсе, его маршрут дополняется дополнительной загрузкой, издаётся дополнение к приказу о продлении маршрута. Водителя уведомляют по телефону, по приезду ему нужно расписаться в дополнении о маршруте следования и продлении сроков командировки.
Какую дату нужно ставить в приказе, что водитель с дополнением ознакомлен — дату составления документа или дату, когда по приезду он ознакомится с напечатанным приказом?
К вопросу 1066.
Огромное спасибо за консультацию. Ещё возник вопрос по оформлению РКО. Сотрудник приобрел за счёт собственных средств товар. Составил авансовый отчёт с приложением кассового и товарных чеков. Выдаём ему деньги из кассы по РКО.
Можно ли в РКО в графе «Приложение» указать «авансовый отчёт» и подшить его к кассовым документам дня? Или авансовые отчёты должны храниться отдельно?
Спасибо.
Добрый день. З/п сотрудникам выдаётся из кассы предприятия по платёжной ведомости. К платёжной ведомости оформляем РКО на общую сумму з/п, причитающейся к выплате. Возникли трудности с заполнением РКО.
Кто должен быть указан в строке «Выдать»? Кассир? Что надо указывать в графах «Основание» и «Приложение»?
К вопросу 1060.
Добрый день! За физическое лицо оплатили ещё в январе (и услуга января), а в мае он принят на работу в нашу фирму. Я тогда не работала, поэтому сейчас надо задним числом всё исправить.
Пожалуйста, подскажите, как правильно теперь поступить с подоходным налогом? На тот момент налог не посчитан. Можно ли сейчас удержать и перечислить из заработной платы сотрудника подоходный налог за январь, а также применить льготу — 870 000 — для доходов от организаций, не являющихся основным местом работы? Или лучше ему внести на расчётный счёт сумму налога, а нам — перечислить в бюджет?
Спасибо Вам!
ИП (сдача в аренду стр. оборуд. юр. лицам), УСН 5%, КУДиР, платим ЕН (с физ. лицами). Сдали в аренду ИП прицеп, он рассчитался налом. Можно этому ИП выписать квитанцию о приёме наличных денег или нужно ПКО (т.к. его доход как ИП облагаем 5% при УСН)?
Добрый день.
ИП, УСН, розничная торговля (без НДС). Мне необходимо выставить счёт на товар для оплаты по безналу. При выставлении счёта мне в фактуре необходимо выделять: цена без НДС, НДС? Я же без НДС работаю. Или мне сразу указать цену с НДС?
Спасибо.
Здравствуйте, играю на ставках в иностранных букмекерских конторах, вывожу выигрыши и плачу 13% как физлицо. Сейчас собираюсь открыть ИП (УСН 5%, ВЭД).
Если я стану ИП, то каким образом мне уплачивать налоги с игр? Как я понимаю, как физлицо уже платить нельзя?
Здравствуйте. При двух видах деятельности (розничная торговля шторными тканями, налог — 720 тыс. р., и услуги по пошиву штор, 490 тыс. р.) при открытии второй торговой точки ставка по каждому виду деятельности удваивается или только по розничной торговле?
Здравствуйте.
УСН с НДС, бухгалтерский учёт. Фирма оплатила за физическое лицо курсы повышения квалификации (услуги без НДС, физическое лицо не является сотрудником фирмы).
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить затраты в учёте? Возникает ли объект для исчисления подоходного налога? И кто будет являться плательщиком?
Спасибо.
Мы — ЧТУП, заказали ТМЦ у поставщика из другого города. Можно ли выдавать доверенность не сотруднику организации на получение товарно-материальных ценностей?
Организация (ООО) выплачивает по месту работы отца пособие на ребёнка в возрасте до 3-х лет, т.к. мать ребёнка не работает. Ребёнку исполняется 3 года 30 октября. Как правильно рассчитать пособие за октябрь — за 31 день (т.е. полное — 2 344 000 руб.) или только за 29 дней?
Здравствуйте, Наталья.
Огромное Вам спасибо за развёрнутый ответ на мой вопрос 1025.
Кассовый аппарат приобретён, и в связи с этим назрел ещё один вопрос. Специфика моего продукта такова, что клиенты у меня не каждый день, и даже не раз в неделю. В общем — редко.
Осуществляя торговлю через интернет-магазин, обязательна ли регистрация в торговом реестре и согласование режима работы магазина?
Насколько я понимаю, согласно Постановлению № 924/16 от 06.07.2011 г. в начале рабочего дня кассовый аппарат включается и делается запись в Книгу кассира. В конце рабочего дня снимается Z-отчёт и данные вносятся в Книгу кассира.
К вопросу 1055. Извините, наверно неправильно сформулировала вопрос. Речь идёт не о курсовых разницах при переоценке, а о расходах (или доходах), возникающих при покупке валюты (разница между курсом покупки валюты у банка и курсом НБ РБ на день покупки).
Спасибо.
Добрый вечер, Наталья.
Помогите разобраться. В налогах Беларуси прочитала Рекомендации Минторга о максимальных торговых надбавках. Разъясните, пожалуйста, я их должна обязательно применять или учитывать конъюктуру рынка? Если да, то с какого числа?
Здравствуйте Наталья! К вопросу 1044. Спасибо за полный и развёрнутый ответ. Возник ещё один вопрос по поводу доставки личным транспортом «легковой вагон» и необходимости выписки CMR.
Имею личный бус до 3,5 т., в тех. паспорте — «легковой вагон». Могу ли я осуществлять перевозку рыбы для себя? И нужно ли делать CMR для перевозки на личном транспорте? Если нет, то смогу ли я без CMR зарегистрировать заявления о ввозе в ИМНС?
Добрый день, Наталья!
ИП ведёт КУДиР (УСН), ежемесячно уплачивает страховые взносы за себя самого. Подскажите, пожалуйста, нужно ли заполнять раздел 4 КУДиР и какие графы, если нет наёмных работников, но страховые взносы уплачивались за самого ИП?
Фирма (ООО, УСН с НДС). Один из видов деятельности — ремонт автомобилей. Отчитываемся в ИМНС помесячно. На территории фирмы есть металлолом, который надо оприходовать. Мои проводки: Дт 10/6 Кт 91 — 977 474 (0,5 тонны). Цену взяла с прайса «Белвтормет», приходую по возможной цене реализации.
Металлолом будем сдавать на «Белвтормет» только в след. году. Когда наша фирма сдаст металлолом, с полученной выручки от сдачи металлолома я уплачу в бюджет НДС 20% и УСН 3%.
Надо ли на оприходованную сумму металлолома начислить НДС 20% и УСН 3%? Если да, то какие будут бух. проводки?
ЧУП, УСН с НДС, ведём бухгалтерский учёт. Оплачиваем доступ на сайт. Во 2 квартале за доступ на сайт денежные средства уплатил учредитель — физ. лицо, имеется чек на оплату.
Можно ли вернуть денежные средства физ. лицу? Если можно, то как эту операцию отразить в бухучёте?
Организация (ООО) при регистрации в налоговых органах представила письмо от ИП о предоставлении юр. адреса. Организация уже четыре месяца как работает, но договора аренды от ИП нет, соответственно, и актов на аренду нет, и аренда не оплачивается. ИП сказал, что аренда типа бесплатная. Нарушаем ли мы что-то и чем нам это грозит?
Добрый день!
Я — ИП, по основному виду деятельности плачу 5%-й налог. Хочу заняться вторым видом деятельности — розничной торговлей косметикой, приобретённой в РФ. Хочу нанять одного работника на полставки. Торговлю осуществлять буду с помощью кассового аппарата.
Обязателен ли реестр формирования цен? Нужно ли вести Кассовую книгу, Книгу кассира или достаточно будет КУДиР? Надо ли мне оформлять расходные и приходные кассовые ордера? Как часто сдавать выручку в банк? И надо ли платить НДС с ввезённого товара?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если книга по учёту БСО ведётся директором ЧУП, который и является МОЛ, то нужно ли на него составлять карточку-справку, а также приходно-расходную накладную на БСО? И надо ли заносить данные из них в книгу? Заранее спасибо.