К вопросу 1180. Спасибо за помощь.
Если я верно всё поняла, то в конце месяца мы с подотчёта МОЛ списываем и использованные, и испорченные БСО. Просто у нас в 1С так построена база, что при составлении в конце месяца акта на списание использованных документов со счёта 006 списываются только использованные ТТН, а испорченные продолжают числиться на счёте 006. И только после составления акта на списание испорченных ТТН они списываются со счёта 006. Раз акт на списание испорченных ТТН до налоговой проверки мы сделать не можем, значит, в конце месяца мы должны списать испорченные ТТН со счёта 006 бухгалтерской справкой. Поправьте нас, пожалуйста, если мы неправильно мыслим. Спасибо.
Здравствуйте, Наталья. Спасибо вам за помощь. ЧП по оказанию услуг шиномонтажа, хотим ликвидировать свою деятельность, но есть не выплаченные займы, которые брали у физ. лица и у учредителя.
Можно ли вернуть заём физ. лицу не денежными средствами, а запчастями? Если можно, то данная сумма будет считаться прибылью или нет? И какие нужно сделать проводки в данном случае?
ЧТУП (грузоперевозки, УСН, КУДиР). Водителя командировали для перевозки груза заказчика в РФ. Водитель находился сутки на территории РБ и сутки на территории РФ, затем снова сутки на территории РБ. Помогите рассчитать командировочные и жильё без документов.
Можем ли мы возместить работнику командировочные расходы в бел. рублях и рос. рублях? Можно ли отправлять работника без командировочных расходов, а возмещать ему потом по приезде? Не будет ли вопросов у проверяющих, где водитель взял рос. рубли для поездки?
Спасибо огромное.
Здравствуйте. На фирме ведём учёт в КУДиР, с ноября месяца взяли в штат сотрудника. Какие разделы в книге необходимо заполнять по зарплате и отчислениям? Необходимо ли дополнительно вести ещё какие-либо ведомости по зарплате?
Здравствуйте. С 1 января розничная торговля не будет иметь возможности работать по УСН 3% без НДС. Либо 5% без НДС либо 3% с НДС. Товары закупаются на территории РБ у резидентов РБ. НДС включён в стоимость поставляемых товаров.
Какую систему налогообложения выбрать — 3% с НДС или 5% без НДС?
Наталья, спасибо большое за помощь!
Подскажите, пожалуйста, ещё один момент по вопросу 1188. Коммерческая деятельность будет осуществляться для достижения целей, определённых в уставе. Для торговли перечисленной продукцией нам необходимо иметь документы, по которым будет видно, откуда у нас появились книги, брошюры, в какую сумму обошлось их изготовление? Если да, то какие именно?
ИП (ОСН с НДС), торговля. Привезли из РФ «незамерзайку» для автомобилей. Эта жидкость ведь содержит спирт. Мы её будем продавать в розницу населению. Надо ли в РБ делать какую-то сертификацию на неё?
К вопросу 1187.
Наталья, спасибо! Разве можно кричать на такого симпатичного бухгалтера :) Ещё раз спасибо!
Наталья, здравствуйте!
Мы — общественное объединение. На проводимых нами мероприятиях планируем продавать книги, диски, брошюры и прочие товары, связанные с тематикой нашей деятельности.
Подскажите, пожалуйста, какие документы нам нужны для такой торговли? И нужен ли кассовый аппарат?
Здравствуйте, Наталья! Повторю ситуацию!
Между двумя ООО («А» и «В»), у которых одни и те же учредители, заключён договор аренды офисного помещения. ООО «А» — арендодатель, ООО «В» — арендатор. Так сложилось, что у ООО «В» в настоящее время деятельность приостановлена и нет движения по счетам, только заработная плата и коммунальные платежи по удалённому от офиса объекту. Кроме того, образовалась задолженность по арендной плате перед ООО «А».
Есть ли какие-либо ограничения по ставкам арендной платы (в сторону уменьшения) в нашей ситуации? Регулируется ли данный вопрос государством?
Спасибо!
Спасибо за ответ 1185.
Хотелось бы ещё кое-что уточнить. Если телефонные разговоры в личных целях возмещаются работником путём удержания из заработной платы, является ли эта сумма для организации внереализационным доходом и включается ли в валовую выручку и налоговую базу налога при УСН?
Спасибо!
Здравствуйте!
Система налогообложения — УСН с НДС. Заключили договор с оператором сотовой связи по оказанию услуг связи для директора. Абонентом в договоре выступает организация, пользователем номера — также организация. Номер закрепили за директором. Разговоры для личных целей удерживаем из заработной платы.
Подскажите, пожалуйста, сумму возмещения работником личных телефонных разговоров включают в валовую выручку и налоговую базу налога при УСН?
Спасибо!
Здравствуйте, Наталья!
Между двумя ООО («А» и «В»), у которых одни и те же учредители, заключён договор аренды офисного помещения. ООО «А» — арендодатель, ООО «В» — арендатор. Так сложилось, что у ООО «В» в настоящее время деятельность приостановлена и нет движения по счетам, только заработная плата и коммунальные платежи по удалённому от офиса объекту. Кроме того, образовалась задолженность по арендной плате перед ООО «А».
Спасибо!
ИП, работаю с НДС. Уволила работника. В какие инстанции я должна сообщить об увольнении? Какие отчёты должна сдать и в какие сроки?
Добрый день! Я — ИП, ОСН с НДС, оптовая торговля. Для доставки товара заказчику используется личный автомобиль семьи. Водитель — супруг. Совместная собственность. Есть ли возможность включения затрат при эксплуатации автомобиля в предпринимательской деятельности (бензин, запчасти, сервис) в состав расходов при уплате ОСН? Спасибо.
ИП, работаю с НДС. Хочу уволить работника. Могу ли я выплатить окончательный расчёт по РКО, минуя банк? Наличкой.
Добрый день.
Используем на предприятии ТТН. Возник вопрос по поводу правильности отражения по внебалансовому счёту 006. При оприходовании ТТН проводим Д006. По мере использования ТТН составляем акт об использовании БСО и списываем К006. По испорченным накладным составляем реестр испорченных бланков. Но на счёте 006 они продолжают числиться до составления акта на списание испорченных и уничтожение испорченных ТТН. Акт на списание испорченных ТТН будем составлять после налоговой проверки.
Правильно ли мы проводим операции по счёту 006? Или надо составлять акт на списание испорченных ТТН и списывать их со счёта 006 ежемесячно?
К вопросу 1176.
Если мы возврат такого займа сделаем по РКО, то тогда банк ведь не будет знать, что по этому конкретному договору на возврат займа сумма уже ушла. У них в банке будут сведения, как будто заём ещё не вернули. Надо ли банк ставить в известность?
Добрый день. Работник представил больничный лист по уходу за ребёнком 5 лет. Больничный оформлен на 14 дней. К больничному выдана справка о продолжении больничного ещё на 20 дней. За какое количество дней нужно назначить пособие работнику?
Добрый день!
Организация. ОСН. В ноябре заключили договор аренды на помещение офисное с ИП. Теперь являемся плательщиками налога на недвижимость. Декларацию сдаём до 20 марта 2016 г. Правильны ли наши действия:
У нас фермерское хозяйство. Мы по договору беспроцентного займа получили от физлица денежный заём — 30 млн бел. руб. Договор в банк представлен. Деньги физлицо вносило нам на расчётный счёт. Я оформила это ПКО. Теперь нам другое физлицо внесло в кассу денежки за сено, которое мы ему продали (кассового оборудования у нас нет). Ранее у нас не было наличной выручки, и я теперь сделаю приказ о сроках сдачи нал. выручки в банк, например, в конце месяца и буду эти денежки по РКО распределять либо на ЗП либо на возврат займа.
Можем ли мы эти денежки по РКО выдать первому физлицу как возврат займа, т.е. не внося эти денежки в банк на расчётный счёт?
Распределение премий и установление надбавок в учреждении образования всегда производили в привязке к базовой величине (сейчас— 180 000 руб.), например, за развитие материально-технической базы — 50% от базовой величины, за победу в конкурсе районного уровня — 200% от б.в. и т.д. (таким образом, за одно и то же достижение все получали одинаковую сумму).
Сейчас бухгалтерия требует, чтобы премия устанавливалась в % от оклада, но, получается, что за одно и то же достижение работники с разными окладами получат разные премии. В каком документе прописано, что надбавки и премии необходимо начислять в процентах от оклада, а не конкретными суммами?
Спасибо.
ИП, грузоперевозки, применяем УСН 5%. Заказчики хотят рассчитаться наличными на месте получения груза. Белорусские деньги и российские. Расскажите, каким образом их принять, какие бланки при этом нужны? Может ли их принять водитель? Нужно ли сдавать их в банк?
По приказу день выплаты ЗП — 7 число. 7 января 2016 г. — выходной день, значит, выплата должна быть 6 января. Но по распоряжению директора дни с 28 декабря по 6 января включительно объявлены нерабочими днями (по ст. 190 ТК РБ), т.е. за свой счёт. В какой день тогда выплачивается ЗП? 11 января (понедельник) или 6 января (сделать выход на работу гл. бухгалтера)?
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, на примере разобраться с учётом испорченных БСО. В течение месяца в организации было использовано 9 БСО и испорчен 1 БСО.
Наши действия:
Верно ли мы определили порядок наших действий в описанной ситуации?
Добрый день, Наталья.
Собраны все документы, необходимые для имущественного вычета. Платежи совершаются через интернет-банкинг.
Возник такой вопрос: нужно ли заверять такие квитанции печатью из банка? Или же достаточно приносить в бухгалтерию распечатанные квитанции (в этом случае ведь невозможно проконтролировать, будет ли применяться такой вычет другим членом семьи)?
Заранее спасибо за ответ!
По приказу день выплаты ЗП — 31 число след. месяца. ЗП не выплачена. Просрочка — 4 дня.
Какие сведения и куда мы (организация, ООО) должны подать в данном случае? Может, и в статистику тоже что-то надо подавать? Помогите, пожалуйста.
Отпуск с 14 декабря. Можно ли выплатить отпускные 07.12 (день выдачи ЗП), если отпуск начинается 14.12, а в контракте указано, что отпускные выплачиваются не позднее чем за два дня до начала отпуска?
ИП при УСН без НДС, продажа мобильных телефонов через интернет-магазин.
Продажа мобильного телефона происходит через систему ЕРИП, ко мне на счёт сумма придет за минусом 2% от стоимости товара, так как Нацбанк за расчёты через ЕРИП снимает автоматически 2%. Вопрос: какую сумму указывать в декларации?
Здравствуйте!
УСН с НДС. Транспортная экспедиция. Индивидуальный предприниматель (Республика Казахстан) оказал услугу по перевозке грузов. Так как он является физическим лицом, мы должны удержать и перечислить из его дохода подоходный налог 13% (справку о резидентстве не представил).
Подскажите, пожалуйста, если нерезидент позже предоставит справку, можно ли будет вернуть из бюджета подоходный налог и, соответственно, перечислить нерезиденту?
Спасибо.
К вопросу 1164.
Просто многие товары я покупаю за наличные деньги по кассовым и товарным чекам. И не всегда они оформлены правильно. И я сомневаюсь, могу ли я взять НДС в зачёт, не нарушив при этом законодательство. Проще отнести НДС на стоимость товара. Но по безналичному приходу НДС всегда беру к зачёту. Отсюда и вопрос: можно ли использовать одновременно два подхода к учёту входного НДС? Правда, может, я в корне неправильно подхожу к этому вопросу.
Спасибо за помощь.
Здравствуйте!
Я — ИП, ОСН, розничная торговля одеждой по образцам без торгового объекта (через интернет-магазин) с доставкой товара автомобилем на дом покупателям, КСА имеется. Получаю товар по накладным на свой домашний адрес. Законодательство требует оформления накладных при перемещении товара из мест хранения в места реализации.
Подскажите, пожалуйста, относится ли это к торговле по образцам без торг. объекта? Если да, кому и куда нужно выписывать ТТН, если место реализации по факту — дом покупателя, а покупатель — физ. лицо? Вписать себя в строку «Грузополучатель» и прикладывать список адресов?
Спасибо!
Добрый вечер. Работаю с НДС. В налоговой мне сказали, что при приобретении товара сумму входного НДС я могу либо принять к зачёту, либо отнести на увеличение стоимости приобретаемого товара.
Подскажите, могу ли я в одном и том же налоговом периоде по одному товару входной НДС принять к зачёту, а по другому товару — отнести на увеличение его стоимости? Или должен быть единый подход? И надо ли это будет как-то обосновывать для проверяющих?
Добрый день. ИП, работаю по УСН без НДС. В договоре просят указать ссылку на статью НК: «стоимость работ без учёта налога на добавленную стоимость на основании статьи ...». Подскажите, какая статья?
Добрый вечер.
Работаем по ОСН. На конец месяца на расчётном счёте числилась задолженность по налогам, и обслуживающий банк поместил требование по оплате комиссии в картотеку (в платёжном требовании указано, что это комиссия за проведённые платежи с 25 по 30 ноября). Деньги на счёт поступили 02.12.2015, и требования были погашены. Какой датой отразить расходы по комиссии банка — 30.11.2015 или 02.12.2015?
Добрый день.
ИП оказывает услуги по ремонту холодильного оборудования, работает по ЕН с физ. лицами, имеет двух наёмных работников. По УСН с юр. лицами работает сам. Ведём две книги: учёта выручки и КУДиР. Нужно ли в КУДиР заполнять раздел о работниках, если декларирую их по ЕН, и они там работают?
Добрый день. Спасибо за ответ, хочу вернуться к вопросу 1155.
К вопросу 1158. Извините, некорректно задала вопрос. В ТТН указываются две позиции товара: одна — с 20% НДС, вторая — с 10% НДС. При проведении проверки нам аудитор сделал замечание, что если мы отгружаем товар с разными ставками НДС, то должны были выписать две ТТН. Допускается ли отгрузка двух наименований товара с разными ставками НДС в одной ТТН?
Добрый день. Приходуем товар по ТТН, в которой один товар указан со ставкой НДС 20%, а второй товар — со ставкой 10%. Допустимо ли такое оформление ТТН?
Я занимаюсь оптовой торговлей (электронные компоненты), работаю с юридическими лицами. УСН с НДС. При ответе на мой предыдущий вопрос Вы упомянули, что торговля с физлицами — это всегда розничная торговля, независимо от величины партии и способа оплаты.
Если я продаю физлицам по ТН, и это идёт как розничная торговля, то я, как и раньше, плачу УСН с НДС? Или по розничной торговле применяется другая система налогообложения?
Здравствуйте. ИП, УСН, оптово-розничная торговля по образцам. Подскажите, пожалуйста:
ИП оказывает услуги по ремонту кондиционеров юрлицам, хочу заниматься торговлей расходными материалами (компрессор, фильтр, масло) с ними же. Применяю УСН 5% без НДС.
Выставлена претензия перевозчику о недостаче перевезённого груза на сумму 19 584 рублей, в т.ч. НДС — 3 264 рублей. Сумму 19 584 учли при следующей оплате, и в этом размере заказчик не доплатил за фрахт. Виновное лицо — водитель фирмы. Какими проводками отразить в бухгалтерском учёте данную операцию?
Добрый вечер.
Работаем по ОСН с НДС. Арендодатель выставляет нам счета за коммунальные услуги, при этом в акте за текущий месяц он отдельной строкой выделяет часть услуг (воду, теплоэнергию) за текущий месяц и отдельной строкой — электроэнергию за предыдущий месяц, мотивируя это тем, что так ему представляет данные Энергосбыт. Таким образом, мы 20 ноября получаем акт за октябрь, а в нём указаны суммы расходов и за октябрь (вода, тепло), и расходы за сентябрь (по электроэнергии).
Как в данном случает отразить затраты в учёте: как исправление ошибочной записи за сентябрь или как изменение учётной оценки?
Добрый день!
Я занимаюсь оптовой торговлей (электронные компоненты), работаю с юридическими лицами. УСН с НДС. Отгружаю клиентам товар по ТН.
Могу ли я продавать физлицу, при условии, что он оплатит мне безналичным способом через банк на мой расчётный счёт? Могу ли я ему при этом выписать ТН? Есть ли разница, буду я ему продавать партию товара (как опт) или поштучно (как розницу)?
Добрый день.
ООО организовано 01.02.2015, один из учредителей — гражданин РФ. Учредитель (гражданин РФ) предоставил заём в рос. рублях. По договору займа выплата процентов по займу производиться в белорусских рублях.
Здравствуйте! При ввозе товаров из РФ всё ясно: таможенная декларация, заявление о ввозе, налоговая декларация НДС.
А если перевозка грузов из РФ по договору с нерезидентом, т.е. импорт услуги, то каков алгоритм в сфере налогообложения и документооборота (в частности НДС, налог на доходы иностранных организаций)? Заранее благодарю!
У меня транспортная организация. Работаем по УСН 5% от выручки. У меня есть водитель, который работает по договору подряда, заключённому на 2 месяца. И он ездит в Польшу за запчастями (оплачиваю ему 5% от суммы актов). Должна ли я ему платить командировочные?
Планируем отправить работника на двухдневный семинар, оплачивать будем с расчётного счёта (ООО, УСН без НДС). Считается ли это доходом работника? И необходимо ли начислять налоги на эту сумму (ФСЗН, подоходный)?
Здравствуйте. Хочу вернуться к вопросу 1144. Работник принят 04.05.2015. Оформлен на 0,5 ставки. Хочу уволить его 04.12.2015. Как правильно рассчитать дни отпуска?