Крапивенцева
Елена Владимировна
Бухгалтер
3646 ответов
Задать свой вопрос

Спасибо за ответ на вопрос 1145! И ещё ответьте, пожалуйста: раздел 1, часть 1 заполняется каждый день или за месяц?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Я — ИП, занимаюсь розничной торговлей, УСН 3%. Работаю с КСА, терминал. Подскажите, какие разделы в КУДиР нужно заполнять?

Перейти к ответу

У меня ИП. Хочу уволить продавца. Не знаю, как его рассчитать. Май — отпуск без сохранения з/п. Июнь — 1 224 600, июль — 1 224 600, август-октябрь — отпуск без сохранения з/п. Оформлен на 0,5 ставки. По трудовому контракту отпуск — 24 к. дн. Как рассчитать компенсацию отпуска при увольнении?

Перейти к ответу

Здравствуйте. Хочу вернуться к вопросу 1142. У меня ИП работает по подоходному налогу с физических лиц, индивидуального предпринимателя, налог — по ставке 16%. Я учитываю все свои фактически произведённые расходы. Хочу спросить: для уценки товара нужен акт или приказ, например на скидку 20%−30%?

Перейти к ответу

Огромное спасибо за ответ на вопрос 1140. У меня есть автозапчасти. У меня давно не было движения. Хотела бы уценить. Есть ИП, который согласен купить по цене, ниже мой с/с. Я согласна продать, т.к. нет реализации. Я работаю как ИП с подоходным, НДС.

Что мне необходимо оформить: акт уценки или приказ?

Перейти к ответу

Добрый день.

Фирма работает по общей системе налогообложения. Подключились к системе электронного декларирования. Получили сертификат на 1 год (с 01.03.15 по 28.02.16). Стоимость услуги (условно — 120 000) отразили на счёте 97. Ежемесячно по 10 тыс. относим на 26 счёт. 01.10.15 произвели перерегистрацию сертификата (без выдачи нового ключевого носителя) в связи со сменой юр. адреса, получили новый сертификат на срок с 01.10.15 по 30.09.16.

Какие записи провести в б/у? Стоимость нового сертификата отразить на 97 счёте? А что делать с суммой по старому сертификату, которая продолжает числиться на 97?

Перейти к ответу

ИП, УСН с НДС. 2014 год закрыт, по году остался уплаченный НДС, т.е. НДС к зачёту не хватило.

Начался новый 2015 год. Декларация заполняется уже с нового года с нарастающим. И в этом году уплаченный НДС меньше. По декларации выходит, что надо оплатить НДС с выручки.

Могу ли я как-то перекрыть 2015 год НДС, уплаченным в 2014 году? Если нет, куда делся мой НДС, уплаченный в 2014 году?

Заранее спасибо.


Перейти к ответу

Добрый день.

ООО, ОСН с НДС. Столкнулись с такой ситуацией: ещё при регистрации ООО одним из учредителей ООО — физическим лицом был создан сайт (оплачено доменное имя, оплачены услуги хостинга и т.д.). Домен был зарегистрирован на физическое лицо. После создания ООО этот сайт был передан фирме по договору безвозмездного пользования (в котором говорилось, что услуги по хостингу оплачивает ООО, а услуги по продлению доменного имени оплачивает физическое лицо). Сейчас физическое лицо изъявило желание перерегистрировать домен на ООО и передать сайт фирме по договору безвозмездной передачи

Какие надо сделать проводки в учёте? Ведь фактически у нас появляется НМА? Но по какой стоимости его приходовать? У физического лица не сохранились документы по оплате. И что в этом случае будет фактически являться НМА — сайт или доменное имя?

Перейти к ответу

Светлана, 26 ноября 2015 в 15:48

На 01.01.2015 года при составлении штатного расписания мы указывали ставку 1-го разряда в размере 900 000 руб. Далее использовали тарифные разряды по ЕТС и тарифный коэффициент. Работники на окладах. На сколько мы можем минимально увеличить ставку 1-го разряда с 01.01.2016 г.? Может, есть какие-то ограничения по этой величине?

Перейти к ответу

ИП, розничная торговля по образцам через интернет-магазин и оптовая торговля по РБ. УСН без НДС. Выписка ТТН при отгрузке. Товар отгружаю на собственном автомобиле сам.
  1. Что нужно писать в строке «Владелец автомобиля»?
  2. Нужно ли выписывать путевой лист, если нет того, что нужно писать в строке «К путевому листу»?
  3. В строке «отпуск разрешил» писать директора и ФИО или ИП и ФИО?
  4. Нужно ли заполнять II раздел ТТН?

Перейти к ответу

Спасибо огромное за ответы. Наталья, я — ИП, оптовая торговля запчастями, УСН с подоходным. У меня наёмный работник (продавец). У меня есть ребёнок до 3-х лет. Пособие я получаю 50%.

Могу ли я пойти в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет и вести деятельность? К примеру, доверенным лицом сделать продавца?

Перейти к ответу

Татьяна, 25 ноября 2015 в 18:50

Обязано ли юрлицо при выездной торговле работать с кассовым аппаратом?

Перейти к ответу

Здравствуйте! На основании судебного приказа, выданного судом о взыскании долга с должника в мою пользу, хочу выставить платёжное требование о взыскании долга, т.е. заблокировать расчётный счёт должника.

Сумма основного долга в судебн. приказе взыскивается в бел. рублях в эквиваленте к доллару, а пеня и прочие издержки — просто в бел. рублях. У должника имеется 2 расчётных счёта, которые мне известны: один в бел. рублях (но в основном на него деньги не приходят, так как работает с валютой) и расчётный счёт в иностранной валюте.

Могу ли я выставить платёжное требование на 2 расчётных счёта должника? Или хотя бы на расчётный счёт в иностранной валюте независимо от того, что решение выдано судом о взыскании долга в сумме 100 000 000 бел. рублей?

Перейти к ответу

Здравствуйте. Огромное спасибо за ответы.

Наша фирма занимается оптовой торговлей, розничной торговлей по образцам и услугами. Со следующего года планируем перейти на УСН без НДС 5%.

Можно ли применять только одну УСН без НДС 5% на все виды деятельности? Или на розницу нужно отдельно УСН без НДС 3%?

Спасибо.

Перейти к ответу

Екатерина, 24 ноября 2015 в 17:42

Здравствуйте. Я — ИП. Хочу принять на работу наёмного работника (сына) на неполный рабочий день на 0,25 ставки (для него это будет основное место работы, он студент). Работаю по единому налогу. Какие документы ежемесячно нужно вести для проверки ФСЗН?

Перейти к ответу

Здравствуйте.

Хочу вернуться к вопросу 1120.

Мне не совсем понятно приходование товара по разным ставкам. Мы приходуем только на опт. склад с НДС 20%. Розничного объекта у нас нет. Мы выписываем ТН на внутреннее перемещение с опта в розницу. В ТН указываем розничную цену и НДС 20%. Из-за округлений в рознице НДС в ТН не совпадает с тем, который мы бы посчитали от выручки. Остатков по рознице на конец дня нет, что переместили, то и продали.

Декларацию по НДС заполняем в разделе1 (только строку 1). Чтобы не было расхождений в ОСВ и декларации, я в конце месяца считаю НДС от выручки и в журнале ручных операций корректирую НДС проводкой Д-т 90.2 К-т 68.2.2. (либо увеличиваю, либо сторнирую).

Возможен ли такой вариант корректировки НДС?

Перейти к ответу

День добрый!

Я — физлицо, покупаю у фирмы сантех. материалы для дома за кредитные деньги по безналу. Мне в стоимость товара включили НДС 20%. При покупке по налу стоимость на этот же товар, соответственно, меньше на 20%.

Обязан ли предприниматель добавлять НДС 20% на стоимость материалов при покупке у него этого материала по безналу (за кредитные деньги) физ. лицом?

Перейти к ответу

Я хочу закрыть ИП. У меня большой остаток запчастей. Что мне с ними сделать? Могу ли я их переоценить и продать по низкой цене? Или могу оставить их? Как на это посмотрит налоговая? Что с ними делать, если меня закроют?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Я — ИП, занимаюсь розничной торговлей, УСН 3%. Работаю с КСА. Подскажите, какие разделы в КУДиР нужно заполнять?

Перейти к ответу

Огромное спасибо за ответ на вопрос 1124. К этому ответу ещё есть один вопрос: должна ли я выписать РКО для выдачи работнику командировочных? Если должна, то где мне их регистрировать? Денежные средства я сниму с р/с на командировочные.

Ещё раз напомню — у меня ЧУП, транспортные услуги, УСН 5%, кассовую книгу я не веду.


Перейти к ответу
ЧУП, грузоперевозки. Отправляю водителя в командировку (перевозка груза заказчику) РБ — РФ — РБ:
  • дата убытия в командировку — 23.11.2015;
  • дата пересечения границы — 23.11.2015;
  • дата прибытия в пункт назначения — 24.11.2015;
  • дата убытия из пункта назначения — 24.11.2015;
  • дата пересечения границы — 25.11.2015;
  • дата прибытия — 25.11.2015.

Расчёт: 3 дня оплачиваем 30 $ × 3 = 150 $ (суточные). Водителю аванс не выдавался. Есть счёт в росс. рублях.

Вопросы:

  1. Оплачиваем суточные по курсу на какую дату?
  2. В каком размере оплатить жильё, если нет документов?
  3. Водитель за свои деньги заправлял машину в РФ за росс. рубли. Можно ли возместить ему эти суммы?
  4. Можно ли водителю выдавать росс. рубли?

Спасибо.


Перейти к ответу
Светлана, 22 ноября 2015 в 19:17

Огромное спасибо за ответ. Ещё хотела спросить: если ИП работает с подоходным налогом и показывает несколько кварталов убыток, может ли налоговая закрыть ИП? Может, есть какие ограничения, т.е. можно работать к примеру 1 или 2 года в убыток? Или им всё равно?

Перейти к ответу

У меня ЧУП, оказываем услуги по перевозке. У нас заключён договор с ИП. Мой работник (водитель) из Польши привозит товар для этого ИП. Своему водителю я должна платить командировочные. Работаю по УСН 5% с выручки.

Что является основанием для выплаты командировочных? Командировочное удостоверение нет возможности там отметить. Или я могу не платить ему командировочные? Командировочные расходы где-то в книге доходов и расходов отражаются?

Перейти к ответу

Работник принят в организацию 01 октября 2015 г., а с 26 октября он ушёл на больничный. Как рассчитать БЛ? Надо ли делать запрос в ФСЗН?

Перейти к ответу

Добрый день, Наталья.

Интересует вопрос по поводу социального вычета по подоходному налогу.

Несовершеннолетний сын получает первое среднее специальное образование на платной основе. Документы, подтверждающие оплату, копия свидетельства о рождении, копия договора на обучение имеются.

Имеют ли родители право на применение вычета в размере уплаченной за обучение несовершеннолетнего ребёнка суммы? Имеет ли значение при этом, совершеннолетний ребёнок или нет?

Заранее спасибо за ответ!

Перейти к ответу

ООО на УСН с НДС с ведением бух. учёта. Провели годовую инвентаризацию 01.11.2015, в ходе которой выявлено:
  1. Излишек материала, используемого в производстве по выпуску продукции.
  2. Лом, образованный от выбытия полностью амортизированного ОС со 100% моральным износом.

Мои проводки:

  1. Дт 10−1 Кт 91−1 — оприходовала излишек материалов по цене возможной закупки. НДС и УСН на сумму оприходованного излишка не начисляла. В последующем эти материалы будут использованы в производстве продукции, на реализацию которой будут начислены НДС и УСН.
  2. Дт 10−6 Кт 91−1 — оприходовала лом по возможной цене реализации с прайса «Белцветмет», НДС и УСН на сумму оприходованного лома не начисляла. После того, как отгрузим лом в «Белцветмет», от полученной выручки начислю НДС и УСН.

Правильны ли мои проводки? Приходуем выявленные излишки — Дт 10 Кт 91 или 90−7? На сумму излишка, выявленного при инвентаризации, НДС и УСН не начисляем?

Перейти к ответу

Здравствуйте.

Фирма занимается оптовой и розничной торговлей по образцам. Продаём ДСП в м². НДС — 20%. Учёт товара ведётся по приобретённым ценам.

Из-за округлений в рознице НДС по оборотке (тот, что по 90.2 проходит) не совпадает с декларацией приблизительно до 10 тыс. руб. в месяц, т.е. если взять выручку и выделить НДС, то он может быть больше или меньше, чем по оборотке (скорее всего за счёт округления). У нас 1-С.7.7.

Как правильно сделать, чтобы не было расхождений в ОСВ и декларации?

Перейти к ответу

Организация. 13 ноября сняли наличные деньги в банке на командировочные расходы. В этот же день так получилось, что не смогли заплатить выходное пособие увольняющемуся 13 ноября работнику.

Можем ли мы расходным кассовым ордером часть снятых нал. денег использовать для расчёта с этим работником?

Перейти к ответу

Света, 17 ноября 2015 в 18:11
  1. Если я выписываю ПКО на запчасти, предельная сумма продажи 100 б.в.?
  2. Запчасти в РП я покупаю за наличные деньги. У меня есть р/с. Мне выписывают купчую. Нужно это как-то оформлять? Или я должна платить через р/с?
  3. Почему командировочные в Польшу 30$, а не 50$? Или я не так поняла?

Перейти к ответу

Светлана, 17 ноября 2015 в 15:34

Молодой специалист уходит в армию. Мы обязаны выплатить ему выходное пособие в размере 2-х недельного ср. заработка. При уходе в армию молодого специалиста обязаны ли мы на сумму выходного пособия при его увольнении начислить подоходный налог, взносы в ФСЗН и «Белгосстрах»? Какой субсчёт правильнее использовать? Это же ведь не рассматривается как мат. помощь?

Перейти к ответу

Светлана, 16 ноября 2015 в 19:08

Водитель везёт запчасти в другой город для ИП. Я выписываю ПКО. Есть ли ограничения по сумме? Слышала, что не должна превышать 100 б.в.

Перейти к ответу

Светлана, 16 ноября 2015 в 18:44

ЧУП. Оказываем услуги по перевозке товара. УСН 5%. Наёмный водитель перевозит из РП запчасти. В РП он может пробыть и неделю, как получится.

Нужно ли на этого работника оформлять командировочные? Или же по согласию работника можно не оформлять? Где это можно прописать?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Частное предприятие, розничная торговля, грузоперевозки. Какой срок хранения ТТН, ПКО, РКО, кассовых лент, Z-отчётов?

Перейти к ответу

Добрый день! ИП (ед. налог), привожу одежду из РФ, плачу 20% НДС. Какие документы необходимо иметь в торговом павильоне, кроме накладной 12-торг, с-ф, договора и квитанции об оплате? Нужно ли отписывать (белорусский) товар по ТН или ТТН-1?

Перейти к ответу

Ольга, 16 ноября 2015 в 14:09

Здравствуйте. Наталья, подскажите, пожалуйста, как правильно поступить: вид деятельности — транспортная экспедиция, оказали услугу нерезиденту, оплата за услуги не поступила. Сейчас он предлагает, что его долг может вернуть другой нерезидент путём заключения договора перевода долга.

Допустима ли подобная сделка? И надо ли разрешение банка на её совершение? Спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте! Сотруднику с 2014 предоставляется вычет на ребёнка, а на иждивенца (жену) — нет. Справка с места работы о том, что женщина находится в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет, не представлена.

Как сейчас правильно поступить? Получить справку от сотрудника и сделать перерасчёт подоходного налога в одном месяце? Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья.

Водителя по приказу отправили в командировку в Москву сроком на 5 дней. Заказчик задержал с загрузкой на 3 дня + сломалась машина. Издали приказ о продлении срока командирования на 4 дня. Заказчик 4 дня оплачивал питание и проживание водителя, но никаких подтверждающих документов нет.
9 дней командировки в РФ (с 01.10 по 09.10):

  • 01.10 — день пересечения границы с РФ;
  • 09.10 — день выезда из РФ;
  • 5 дней оплачиваем 30 $ × 5 = 150 $ (суточные);
  • 4 дня — 120 × 20 / 100 × 4 = 96 $ (жильё).

Как правильно рассчитать суточные и командировочные расходы за остальные дни?

Перейти к ответу

Елена, 13 ноября 2015 в 10:20

Индивидуальный предприниматель, единый налог, продажа одежды производства РБ на рынке. На весь товар есть документы.

Обязательно ли хранить все ТТН на товар непосредственно на торговом объекте? Или можно часть хранить дома?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья.

Я — ИП, розничная торговля по образцам. Интернет-магазина не имею. Работаю по каталогу. Товар доставляю в основном почтой, и оплата перечисляется на р/с, но также в некоторых случаях сама отвожу товар покупателю домой либо в иное место, где договариваемся встретиться.

  1. Должна ли я открывать интернет-магазин?
  2. Должна ли я иметь кассовый аппарат или можно пользоваться отрывными чеками?
  3. Должна ли я заключать договоры купли-продажи с покупателями (физ. лица)?

Перейти к ответу

Добрый вечер. У сотрудника жена находится в декретном отпуске. Она не работала. Пособие получает в ФСЗН. При начислении заработной платы сотруднику предоставляли вычет по подоходному налогу как на ребёнка, так и на жену. При проверке документов выяснилось, что справка из ФСЗН о получении пособия по уходу за ребёнком утеряна. Работник представил новую справку. Она датирована 2 ноября. В ней указано, что пособие выплачивается с января 2014 года. С какой даты сотруднику положен вычет по подоходному налогу? Надо ли бухгалтерии пересчитать подоходный налог из заработной платы, выплаченной до ноября (даты выдачи новой справки)?

Перейти к ответу

Спасибо за ответ на вопрос 1105. Запчасти я привожу из РП за доллары. По какому курсу я должна поставить запчасти в книгу учёта товаров — согласно купчей (пример, 21.08.2015) или согласно дате растаможки (25.08.2015)?

Перейти к ответу

Светлана, 12 ноября 2015 в 19:48

Здравствуйте.

Я — ИП, работаю по подоходному налогу. Я продаю оптом и в розницу автозапчасти б/у. У меня есть кассовый аппарат, по которому я продаю физ. лицам. Также я продаю оптом другим ИП для дальнейшей перепродажи. Им я сама вожу запчасти. При этом выписываю ПКО, товарный чек и ТТН-2.

Должна ли я к ПКО пробивать чек? Должна ли выручку сдавать на р/с? Или могу сразу её забрать себе? Нужно ли для этого выписывать РКО?

Перейти к ответу

Добрый день.

ООО (ОСН с НДС) заключило договор с Национальным маркетинговым центром на получение сертификата и ключа цифровой подписи для участия в электронных аукционах сроком на 1 год. На каком счёте отразить эти расходы в б/у — на 26 или 97?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья! Для сотрудников фирмы выписываем журналы (кадровые, бухгалтерские). Подписки оформляем на год. Платим предоплату, и в течение года приходят журналы с определённой периодичностью.

Как правильно отразить расходы на подписку — единовременно или по отчётным периодам? Могу ли я взять в зачёт входной НДС сразу либо по периодам? Надо ли приходовать журналы в учёте? Можно ли уничтожать старые журналы без оформления документов?

Спасибо.

Перейти к ответу

День добрый!

Индивидуальный предприниматель (УСН без НДС) будет заниматься оптовой и розничной торговлей запчастями. Какие будут ставки по налогам? Если перейти на УСН с НДС, то как изменятся ставки? Что нужно при приёме денежных средств от населения: кассовый аппарат, квитанции или приходники?

Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Алёна, 10 ноября 2015 в 23:11

Здравствуйте, Наталья. Подскажите, является ли нарушением несовпадение даты в ТТН и CMR? Грузоотправитель выписывает ТТН 05.11.2015, а CMR — 06.11.2015.

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Занимаюсь восстановлением учёта (транспортная экспедиция). В прошлом году организация работала на УСН без НДС с ведением учёта в программе. В актах выполненных работ заказчику ставка НДС при международной перевозке стоит 0%, хотя мы работали без НДС.

Можно ли так оставить (0%) или надо переделать акты и указать «без НДС»?

Спасибо!

Перейти к ответу

Есть ЧУП, занимается транспортными перевозками грузов, работает на УСН без НДС, ведётся бух. учёт.

Есть решение учредителя, он же директор фирмы, от 30.04.2014 об увеличении уставного фонда путём внесения неденежного вклада: автомобильного прицепа, который учредитель приобрёл за свои собственные деньги в Германии. Есть приказ директора от 30.04.2014 о включении в состав ОС фирмы внесённого учредителем имущества: прицепа по цене его приобретения. В таможенных документах указана стоимость прицепа — 1 600 евро.

Бухгалтер 30.04.2015 пересчитала 1 600 евро по курсу НБ РБ на этот день в бел. рубли, получилось (условно) 32 млн руб., и сделала проводки:

  1. Дт 08 Кт 75 32 млн руб. — отразила стоимость прицепа, внесённого учредителем в уставный фонд.
  2. Дт 01 Кт 08 32 млн руб. — включила имущество, внесённое учредителем в состав ОС.
  3. Дт 75 Кт 80 32 млн руб. — увеличила уставный фонд на сумму имущества учредителя. В результате этих проводок в апреле 2014 года уставный фонд фирмы увеличился на 32 млн и составил 648 млн, а до этого был 616 млн.

Но до настоящего времени (ноябрь 2015) гос. регистрацию о внесении изменений в устав никто не делал, и оценки стоимости прицепа независимыми экспертами не было. Я сказала директору, что необходимо сделать обязательно гос. регистрацию изменений в устав сейчас — в ноябре 2015, но прежде сделать независимую экспертную оценку имущества-прицепа, данный прицеп со дня его приобретения до настоящего времени ни в какой хоз. деятельности не использовался, просто стоял на территории фирмы.

Какие же правильные проводки я должна сделать после того, как эксперты дадут заключение о рыночной стоимости прицепа, и гос. регистрации изменений в устав? Допустим прицеп оценили в 40 млн руб., и зарегистрировали увеличение уставного фонда на 40 млн?

Перейти к ответу

Добрый день.

Импортируем товар, который должен пройти санитарно-гигиеническую экспертизу в соответствии с Постановлением № 666. Для этого предоставляем на экспертизу образцы товара. Товар к нам приходит в оптовой упаковке, так же мы его и приходуем. Для прохождения экспертизы из каждой упаковки были взяты по несколько единиц товара (о чём была сделана запись в акте). Дальнейшей реализации вскрытая упаковка не подлежит.

Как отразить в бухгалтерском и налоговом учёте расходы по оплате самой экспертизы? А также как списать товар, переданный на экспертизу — списывается вся упаковка или по единице (приходуем мы товар в упаковках)?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья! Я планирую открыть ИП по продаже детских товаров через Интернет. Товар буду заказывать из РФ, поставщик не является плательщиком НДС (не знаю, влияет ли это на что-нибудь).

Помогите определиться с налогообложением. Выбираю между УСН с НДС или без НДС. Товар буду реализовывать только в розницу, % одинаковый — 3%. При каком налогообложении чистый доход будет больше?

Перейти к ответу