Подскажите, пожалуйста! В библиотеку реабилитационного центра поступили учебники безвозмездно и куплены художественные книги. Библиотечный фонд относится к ОС. На каждую книгу и учебник необходимо завести инвентарную карточку и оформить акт приёма-передачи ОС?
Ух… Как всегда, много вопросов… Заранее спасибо!
Заранее благодарна.
Здравствуйте! Организация находится на ОСН и занимается строительством гипермаркетов. До начала строительства все затраты собираются на счёте 97. Для строительства привлечены валютные займы с нерезидентом. За пользование займом начисляются проценты, которые будут относятся на увеличение, но до начала строительства учитываются на 97 счёте. В мае 2015 года обнаружено неправильное начисление процентов в 2013, 2014 году, в первом случае нужно доначислить, во втором уменьшить. Это будет считаться изменением в учётных ошибках или исправлением ошибок? Какими проводками это следует отразить?
Заранее благодарна!
Где хранится оригинал накладной? И если в РФ и РБ накладных указан пункт разгрузки, места реализации, нужно ли выписывать накладную на внутреннее перемещение? Спасибо.
Добрый день. Применяем УСН без НДС, учёт ведём в книге. Планируем приобрести два компьютера. Поясните порядок учёта основных средств. В книге учёт ОС не ведётся. Нужно ли рассчитывать амортизацию и делать ежегодную переоценку? Если да, в каких формах документов это делать?
Признаётся ли объектом налогообложения НДС оборот по реализации субподрядных работ? Вправе ли субподрядчик «входной» НДС, уплаченный при приобретении материалов, использованных при выполнении субподрядных работ, принять к вычету?
ИП на мужа. Как можно сделать так, чтобы расходы на бензин и прочие мы могли показывать в расходах, заполнять путевые листы и прочее?
ЧУЭП, учредитель — физлицо, выплачиваем дивиденды из прибыли, платим подоходный налог. Надо ли платить ФСЗН, налог на прибыль? Заранее спасибо.
Здравствуйте. Я работаю в парикмахерской, подскажите, пожалуйста, сколько должен составлять налог, который я выплачиваю? Я оформлена на полставки, сейчас директор взимает с меня 407 000 белорусских рублей. Заранее спасибо.
Вопрос такой: можно ли, не имея акта сверки, подать заявление в ФСЗН на списание задолженности? Вся первичная документация имеется.
Скажите, пожалуйста, если директор ЧУП приказом возлагает исполнение своих обязанностей во время своего отсутствия (командировка) на учредителя ЧУП, будут ли учредителю идти какие-то начисления, ведь он не состоит в штате? 20376.
Спасибо огромное, что Вы есть!
Прошу прощения, если некорректно выразилась. Заранее благодарю!
Спасибо за ответ!
Как оформить материалы в безвозмездное пользование? Какие проводки будут иметь место? Спасибо.
Спасибо.
Ещё такой вопрос. Кроме КУДиР, отчёты в ФСЗН и «Госстрах», декларации по УСН за квартал, какие ещё книги, журналы, отчёты я должна вести по ЧТУП? Спасибо за любую помощь.
Имеет ли право арендодатель «пересчитать» сумму задолженности, увеличив её на 20% (НДС) и на 18% (налог на прибыль)? Или же сумма дебиторской задолженности на 1.05.15 должна остаться неизменной? Спасибо.
ИП, экспедиторские услуги, УСН без НДС. Если услуга РФ — РБ, то в актах выполненных работа надо писать «Без НДС» или писать «НДС — 0%»?
Здравствуйте. Вид деятельности: обучающие курсы. Постоянное место осуществления деятельности. Нужен ли в обязательном порядке кассовый аппарат, если наличные не принимаю? Всё оплачивается через р/с. Спасибо!
Дата | Содержание хозяйственной операции | Дебет | Кредит | Сумма |
29.01.15 | Поступила100% предоплата 1040 евро × 76,26291,02 227 | 52 | 62 | 18 364 227 |
04.03.15 | Отражается выручка в бухгалтерском учете в евро на по курсуНБ РБ на дату предоплаты: 1040 евро × 17290 | 62 | 90-1 | 17 981 600 |
04.03.15 | Отражена сумма разниц, возникающих при погашении обязательства в валюте, отличной от валюты обязательства | 62 | 91-1 | 382 627 |
Правильно ли организация отражает операции в бухгалтерском учёте? Каким образом в дальнейшем увязывается бухгалтерский и налоговый учёт в части определения выручки? Как отражать возникающую между выручкой в бухгалтерском учете и налоговом учёте разницу?
Заранее благодарна за ответ.
Т.е. есть решение суда, которое обязует ИП в определённый срок уплатить стоимость конфискованного товара и после уплаты ИП забирает товар со станции временного хранения.
Татьяна Сергеевна, подскажите, какая ценовая надбавка применяется к детским игрушкам, детской одежде, детской обуви? Товар приобретается только на фирмах РБ, по ТТН розничная торговля, ИП. Может, у вас есть ссылка на документ по торговым надбавкам, сориентируйте! Город Витебск.
Имею ли я право реализовывать данный товар через торговую точку или интернет-магазин?
А перевозчик прислал мне акт выполненных работ и счёт на сумму 33 000 российских рублей за наличку, т.к. все документы заключал со мной. Помогите, пожалуйста, разобраться в данной ситуации. И возможно ли экспедитору работать с физическими лицами и забирать от клиента только своё вознаграждение, а с перевозчиком клиент будет сам рассчитываться?
Почему? Могу ли я запросить у юрлица (продавца здания) сведения об остаточной стоимости на момент сделки купли-продажи и представить эту информацию в налоговый орган?
Спасибо.
Здравствуйте, уважаемая Татьяна Сергеевна. Не могли бы Вы подсказать небольшой нюанс при заполнении книги учёта товаров (готовой продукции) при ИП (ОСН)? В графе № 10 «Покупатель, документ, его номер и дата» я должна указывать фамилию человека, кому продаю, или достаточно названия документа и даты? И что будет, если не указывать? Это серьёзное нарушение? И как быть, если я для личного пользования оставляла товар (по акту): там указывать свои ФИО? Заранее спасибо Вам!
Спасибо!
Нужны ли внутренние накладные с указанием розничных цен или достаточно накладных от поставщиков и сформированных бухгалтером реестров розничных цен?
Надо ли платить дополнительный налог и сколько? В каких документах можно прочить об этом? Спасибо.
Может быть, знаете, как с ним справиться: в какой момент включать эту сумму в расчёт? Это может быть месяц поступления денег на р/с? Помогите разобраться, пожалуйста. Заранее спасибо.
Единственное «но»: некоторые накладные выписываются на юр. адрес, а некоторые выписаны по адресу реализации товара. В налоговой интересовались, носом поводили, но разрешили, а вы как считаете — это грубое нарушение, могут другие проверяющие за это наказать? Ведь и инспектора некоторые отвечают, лишь бы от них отвязались. Ушли с ответом, но и в сомнениях! По сути, документы всегда при себе, а вот на выписку внутренних дня не хватит для переписи товара! Если делать так, как требуют, когда заниматься продажей, тем более, если это разная мелочь?
Включаются ли данные суммы в объект для налогообложения УСН?
Подскажите, ИП торгует трикотажными изделиями на рынках РФ, ему нужно сдавать выручку в банк только в росс. рублях? Можно ли сдать выручку меньше на сумму произведённых в РФ расходах: оплата места на рынке, оплата топлива для доставки товара (подтверждающие документы есть)? Можно ли выручку сдать меньше на сумму приобретения товара для торговли (ТТН есть в бел. руб.)? ИП на ОСН, ставка16%.
Большое спасибо за ответ!
Надо ли это перемещение оформлять ТТН (именно распечатывать на бланке строгой отчётности) или достаточно просто проводки в 1С и распечатке просто как акт перемещения?
Вопрос: какими бухгалтерскими проводками оформить эти операции и надо ли облагать налогом при УСН 8 млн рублей?
Большое спасибо, что помогаете.
Заранее огромное спасибо!
В штатном расписании 9 сотрудников. Бухгалтер работает на 0.25 ставки. Имеем ли мы право взять второго бухгалтера?
То есть мой налог за первый квартал будет: 4 000 000 за ноябрь + 4 000 000 за декабрь + 4 000 000 за январь + 4 000 000 за февраль + 4 000 000 за март - 1 500 000 за ноябрь - 1 500 000 за декабрь - 1 500 000 за январь - 1 500 000 за февраль - 1 500 000 за март - 100 000 за январь - 100 000 за февраль - 1 000 000 за март) = 20 000 000 - 7 500 000 - 300 000 = 12 200 000 / 1000 × 16 = 1 952 0000? Или 20 000 000 - 1 500 000 за январь - 1 500 000 за февраль - 1 500 000 за март - 3 000 000 = 152 000 000 / 100 × 16 = 2 432 000? И ещё второй вопрос: при перечислении личного дохода ИП с расчётного счёта на карточку банк берёт проценты. Могу ли я на сумму этих процентов уменьшить налогооблагаемую базу по подоходному налогу или нет?
Заранее большое спасибо.
Спасибо.
Вопрос: по моим данным я должен заплатить налог в размере 1 350 000 и отразить данную цифру в декларации. Я указываю данную сумму в декларацию, но плачу 1 450 000 с расчетом, что мало ли где-то произошла ошибка или произойдёт. Дайте оценку моим действиям, есть ли в этом здравый смысл? Я смотрю на ситуацию таким образом: если ошибся, то ошибся только в декларации, налоги уплатил, соответственно, пеня начисляться не будет. Спасибо.