Здравствуйте! По договору аренды помещения организация должна оплачивать аренду 6 числа каждого месяца в евро по курсу НБРБ на день оплаты. За сентябрь аренду сможем оплатить лишь в начале октября, когда появятся на счёте деньги.
Сейчас у нас задолженность, насколько я понимаю, по курсу на 6 сентября. Так ли это? Или в октябре, гася задолженность за сентябрь, мы должны оплачивать по тому курсу евро, который будет на тот день, когда будем оплачивать?
Помогите разобраться, пожалуйста!
Здравствуйте, Наталья! У нас ЧУП. Занимаемся оказанием услуг по ремонту и обслуживанию авто. Оформляем сейчас интернет-магазин (И-М) по продаже запчастей. Товар (запчасти, агрегаты, тех. жидкости...) на склад СТО покупаем по ТТН-1 для собственных нужд (потребления), иногда за нал в соседних магазинах. Есть товар не востребованный и б/у без документов.
Какие документы при расчёте на сайте пластиковой картой? Как будет считаться налог?
Арендуем офис. Арендодатель — предприятие, входящее в состав Управления делами Президента. Арендодатель решил поменять окна в арендуемых помещениях из-за их полного износа. Путём заключения доп. соглашения арендодатель обязал нас выплатить половину стоимости окон нашего офиса. Счёт-фактуру на оплату стоимости окон, акт оказанных услуг арендодатель представил.
Можно ли отнести оплату окон на затраты, учитываемые при налогообложении?
У нас (ООО) увольняется водитель, за фирмой числится задолженность перед водителем по командировочным. В день увольнения мы водителя рассчитали по зарплате полностью, а вот всей суммы на выплату командировочных пока нет. В течение какого времени (максимально) мы можем с ним рассчитаться? Если расчёт будет только через месяц, чем нам это грозит?
Уволился сотрудник. Нормативный срок эксплуатации спецодежды полностью истёк. Остаточная стоимость спецодежды = 0. Как ветошь она не пригодна.
Можно ли сразу сделать акт на списание спецодежды датой увольнения сотрудника или сначала нужно оприходовать обратно на склад, а потом в конце месяца списать?
Если квитанции о приёме наличных денежных средств были использованы только в одном месяце в 2012 году, то нужно ли их остаток ежемесячно отражать в книге в 2012, 2013, 2014 и 2015 годах?
Здравствуйте, у нас ЧТУП.
Заказ-наряд (форма ЗНФ-2) на фрахтование транспортного средства для автомобильной перевозки пассажиров и формуляр (список пассажиров) относится к БСО?
Добрый день, Наталья!
Извините за неправильно составленные вопросы и за то, что ввожу Вас в заблуждение, но я очень благодарна Вам, что вы не оставили вопросы без внимания и постарались ответить. С уважением и благодарностью к Вам.
Добрый день, Наталья!
ЧУП, хотим пополнить расчётный счёт. Уставный фонд израсходован. В Уставе есть пункт «Уставный фонд может быть увеличен (уменьшен) по решению Учредителя. Увеличение Уставного фонда Предприятия осуществляется за счёт дополнительных вкладов Учредителя или за счёт внутренних источников Предприятия».
Добрый вечер. У нас вопрос. Я нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком, основное место работы — мясокомбинат. В тоже время на меня открыто ИП, у нас магазин, но в данный момент у нас работает продавец. Мы хотим уволить продавца, я, пока нахожусь в декрете, сама буду торговать.
Теперь вопрос: ребёнка отдаём в детский сад, если ребёночек заболеет, может ли папа брать больничный на работе и сидеть с ребёнком, пока я работаю в магазине? И ещё вопросик: когда выходишь на работу, то пособие сокращается наполовину?
К вопросу 979.
Наталья, спасибо за консультацию. Но у меня чуть-чуть сомнения по поводу: при приобретении валюты для оплаты аванса 266 — это курс банка, а НБ — 264. Дт 60 Кт 51: (266 × 30 000) = 7 980 000. Короче, как по курсу у банка купили, так и отражаем? Или?
Здравствуйте, Наталья, спасибо за ответы на вопрос 971. Но нужно уточнение. Купили саженцы, но на них нет документов (ни чека, ни товарного чека, ни накладной).
Как поставить на учёт саженцы в данном случае? Спасибо.
К вопросу 980. Спасибо за консультацию. Пени, выставленные нерезидентом, отражаю на дату признания её нами. На эту же дату делаю проводку по начислению налога на доход, который уменьшает нашу задолженность перед поставщиком и до момента оплаты я переоцениваю уже фактическую задолженность перед поставщиком за минусом налога на доходы.
Правильно ли мы поступаем в этой ситуации, уменьшая задолженность перед поставщиком на сумму налога на доходы в день отражения пени в б/у? Спасибо.
Здравствуйте, Наталья. Кассир нашего предприятия (мы — розничная торговля, общепит, с УСН) по кассовой ленте КСА вместо прихода безналичными пробила наличные, обнаружила она это только в конце дня, чек неправильный отдан клиенту, Z-отчёт снят.
Как поступить? Если составлять реестр ошибочно сформированных чеков, то надо прилагать неправильный чек, а его нет, по ленте с нарастающим всё пошло неправильно. Заранее спасибо.
Добрый день. ОСН с НДС (квартальный). Импортируем товар из РФ. За несвоевременную оплату товара нерезидент выставил пеню. Сумму пени признали и отразили в б/у в августе. Пени не оплачивали.
Подскажите, нужно ли нам удерживать и перечислять в бюджет НДС от суммы пени и в каком месяце? Нужно ли нам удерживать налог на доходы иностранных организаций? Спасибо.
Дополнительный вопрос к вопросу 972 прикрепила, но не уверена, что-то плохо уходил.
Добрый день!
Организация. ОСН. Имеется интернет-магазин. Хотим установить услугу интернет-эквайринга. Физлицо (покупатель) будет делать предоплату за товар перечислением со своей платёжной карточки на расчетный счёт поставщика.
Какой документ (документы) нужно предоставить физлицу в момент передачи ему товара?
Добрый день, Наталья!
Я — ИП на УСН 3% без НДС, торговля по образцам вне торгового объекта. Товар продаю посредством развозной торговли. Есть КСА.
Обязана ли я ежедневно включать КСА и в конце дня снимать Z-отчёт, если у меня нет установленного режима работы, нет интернет-магазина, и продажа товара (доставка) осуществляется не ежедневно? Либо я должна включать КСА только в день продажи (доставки)?
День добрый.
Я — ИП, в собственности имею 2 нежилых помещения, одно из которых сдаю в аренду ЧУП (где являюсь учредителем и директором), 2-е сдаю в аренду другому ИП для ведения торг. деятельности. Подано заявление в ИМНС на ведение учёта по УСН без НДС.
Верно ли:
Спасибо.
Здравствуйте Наталья.
ОСН. Сломалась машина. Счёт на оплату за ремонт машины выставлен 01 апреля. Мы его оплатили в апреле. Машину нам сделали 29 апреля, мы её забрали. С мая месяца она работает.
Расходы, связанные с ремонтом (покупали сами запчасти для ремонта) + сам ремонт отразили во 2 квартале. НДС взяли в зачёт. Сейчас нам прислали акт сдачи-приёмки выполненных работ для подписи, который составлен августом месяцем. Мы попросили переделать, но фирма утверждает, что для нас это не важно. Подскажите правильный выход из сложившейся ситуации.
Спасибо.
Добрый день!
ЧТУП осуществляет грузоперевозки по РБ и в РФ (т.е. с РБ в РФ и наоборот). Вопросы о командировке:
Спасибо.
Здравствуйте, Наталья.
Подскажите, как правильно произвести расчёт с покупателем (физическое лицо, РФ) при продаже саженцев деревьев? Какие следует выписать документы?
Добрый день, Наталья!
Помогите разобраться в такой ситуации: УСН с НДС, учёт в КУДИР.
Если возможно объяснить всё поэтапно и разложить по полочкам «для тех, кто с бронепоезда». Запуталась совсем, курсы при оплате второй части, т.е. 40%, бывают и выше и ниже, чем курсы оприходования товара.
Заранее очень благодарна.
Здравствуйте, Наталья!
Спасибо Вам за ответы на наши вопросы, очень помогают. У нас КФХ (УСН 5%), занимаемся посадкой картофеля и разводим питомник, фруктовые деревья. Купили саженцы фруктовых деревьев за наличный расчёт. Покупали как физлицо. Документов после покупки, кроме чека, нет никаких.
Здравствуйте!
Мы занимаемся транспортно-экспедиционной деятельностью. УСН с НДС. В отношении выручки применяем ставку НДС 0%. Основанием для применения ставки является представление в налоговую реестра заявок с указанием номеров CMR накладных. Накладные есть как в оригиналах, так и в копиях. Копии заверяет перевозчик, если договор заключаем напрямую с перевозчиком, и экспедитор, если договор с экспедитором.
Может ли CMR заверить получатель груза, указанный в CMR, хотя заказчик услуги другая фирма? А также если мы договор заключаем с экспедитором, может ли CMR заверить перевозчик? Может, есть другие требования, кто должен заверять копию?
Добрый день, Наталья!
Возник вопрос по расчёту отпуска. Сотрудница работает в организации с 2013 года. В октябре собирается в отпуск по беременности и родам. Больничный будет выдан с 12.10.15 на 126 дней.
Период для расчёта — последние 6 месяцев, т.е. с апреля по сентябрь. Но в мае (11.05.15−03.06.15) был трудовой отпуск, а в июне отпуск за свой счёт (04.06.15−30.06.15). Значит, эти месяца из расчёта исключаем. Для расчета берем месяца:
Дни — месяц — оклад
30 — сентябрь 2015 — 4 500 000
31 — август 2015 — 4 500 000
31— июль 2015 — 4 500 000
30 — апрель 2015 — 4 500 000
Итого: 122 — 18 000 000.
Сумма отпускных = сумма окладов за эти месяца делим на количество календарных дней (122) и умножением на количество дней больничного.
Верно ли рассчитана сумма отпускных по беременности и родам?
Спасибо за консультацию.
Уважаемая Наталья, мне в следующем году исполняется 55 лет. Скажите, пожалуйста, могу ли я уйти на пенсию раньше и как это повлияет на размер пенсии? Заранее большое спасибо.
Здравствуйте, Наталья. Мы собираемся занимаемся грузоперевозками. Водителя отправлять в рейсы в РФ. Будем применять суммированный учёт рабочего времени.
Получается, что водитель из рейса в рейс будет находиться в командировках, но это у водителя, выполняющего международные перевозки, является рабочим временем. Не более 90 часов в 2 недели.
Как отмечать в графике работы и табеле учёта рабочего времени водителя, выполняющего международные перевозки, его работу? Как командировку?
Здравствуйте.
Я являюсь ИП, зарегистрирован по адресу проживания. Туда же осуществляется и поступление товара.
Так же имеется торговая точка по другому адресу.
Как необходимо оформлять перемещение товара в торговую точку, если товар перемещается без использования транспорта? В ТН-2 отсутствует графа «пункт разгрузки», а ТТН-1 предполагает использование транспорта.
Спасибо.
Добрый день, Наталья!
Вопрос касается заработной платы и отпускных. ЧПТУП (розница на УСН) работает с 2012 года, директор и учредитель — в одном лице. Директор себе на протяжении 2012 года з/п не начислял и не выплачивал в связи с тяжёлым финансовым состоянием. При этом продавцы зарплату получали. С 2013 года дела пошли в гору, и началось начисление и выплаты. Правомерно ли не выплачивать з/п? И как оформить обоснование её невыплаты? И второй вопрос: сейчас директора отправляем в отпуск, как рассчитать период работы для начисления отпускных и что брать за основу при их исчислении?
Добрый день, Наталья! В штатном расписании микроорганизации 2 сотрудника — директор и главный бухгалтер. Можно ли на главного бухгалтера возложить обязанности кассира?
Спасибо Вам!
Я — индивидуальный предприниматель (ремонт компьютеров), плачу единый налог. За себя в ФСЗН не плачу, так как есть основное место работы. Хочу взять наёмного работника на 0,25 ставки.
Скажите, пожалуйста, сколько платить в ФСЗН? В каком размере исчисляется подоходный налог? Если возможно — порядок регистрации наёмного работника, хотя бы несколько слов. С чего начинать?
Добрый день. У меня возник такой вопрос: я — ИП (УСН без НДС), занимаюсь грузоперевозками и оптовой продажей автозапчастей из Европы, т.е. привожу (как правило, под заказ) некий объём запчастей, растамаживаю их и затем продаю другим ИП для розничной торговли. Частично они со мной рассчитываются в безналичной форме, а вот частично — и в наличной форме. На какую сумму максимально в день (месяц), не нарушая закон, я могу отгружать свои товары индивидуальным предпринимателям при наличной форме расчёта?
Спасибо огромное.
Я — ИП, работающий по УСН 5% без НДС. Хочу купить товар у резидента РБ, тоже работающего по УСН без НДС, и отгрузить в РФ покупателю, который тоже работает без НДС.
Вопрос: нужно ли мне будет уплачивать через 180 дней после отгрузки НДС, т.к. российская сторона его точно не оплатит? Или при данной сделке я плачу только 5% с выручки и всё?
Помогите разобраться, даже в налоговой инспекции не могут точно ответить на этот вопрос.
Добрый день, Наталья.
Помогите, пожалуйста, разобраться с проводками по договору комиссии у комиссионера (применяет УСН без НДС).
Рекламное агентство (комиссионер) получает денежные средства от клиента (комитента) и за счёт этих средств оплачивает услуги сторонних организаций по размещению рекламного ролика и т.д. Затем комиссионер представляет акт-отчёт, в котором указаны расходы за размещение рекламы и вознаграждение комиссионера.
Проводки:
Спасибо.
Здравствуйте.
ООО, работник работает на 0,25 ставки, и это у него не основное место работы. Оклад — 2 500 000 руб. Подскажите, я правильно делаю расчёт ЗП:
а) 2 500 000 / 4 = 625 000;
б) 625 000 × 13% = 81 250 (я так понимаю, что на такого работника вычет в 730 000 (из-за маленькой ЗП) не предоставляется?);
в) 625 000 × 1% = 6 250;
г) ЗП к выплате: 625 000 − 81 250 − 6 250 = 537 500?
Всё ли верно?
К вопросу 952.
Такой акт взаимозачёта составлять ежемесячно на каждую сумму арендной платы и общую сумму уменьшенную? Или достаточно одного акта на общую сумму взаимозачёта, а там для себя помечать, что сумма уменьшилась?
Спасибо Вам за помощь.
Наталья, добрый день!
Мы — ООО (розничная торговля), УСН без НДС, ведём учёт в книге доходов и расходов. 1 год мы арендовали магазин, а сейчас у нас торговля по образцам вне торгового объекта, денежные средства принимаем через кассовый аппарат. Ведём книгу кассира. Зарплату выплачиваем через кассу по РКО.
Подскажите, пожалуйста, обязаны ли мы вести кассовую книгу? Если нет, то как нам это обозначить для проверки? А если обязаны, то какая ответственность за не ведение кассовой книги?
К вопросу номер 948.
Здравствуйте, Наталья!
Можно ли приказом возложить обязанности главного бухгалтера на простого бухгалтера? Или же её надо перевести по штатному главным бухгалтером? Как правильно?
Заранее Вам спасибо!
Доброе утро, Наталья. Объясните, пожалуйста, вопрос по заполнению ТТН и ценообразованию.
ЧУП на УСН без НДС 5%.
Буду очень благодарна, если поможете разобраться. Спасибо.
Здравствуйте, Наталья!
Увольняется работник. В отпуск не ходил. Насчитала компенсацию за неиспользованный отпуск с 01.03.2014 г. (дата принятия на работу) по 04.08.2015 г. В августе отработал 2 дня.
Необходимо ли удерживать алименты и штраф с компенсации? Брать общую сумму дохода для исчисления алиментов, если надо удерживать с компенсации, и как быть со штрафом? Спасибо!
Добрый день! Скажите, пожалуйста, может ли кассир-операционист быть и кассиром предприятия? У нас на предприятии три человека работают, директор,ГБ и кассир предприятия.
Но есть кассовый аппарат на офисе, и пробивает кассовый чек кассир предприятия, получается, что он и кассир-операционист. В конце дня выписываем ПКО и приходуем деньги в кассу предприятия и кладём в сейф.
Добрый день, Наталья! У нас есть должник, на которого мы подали в суд, и по судебному приказу, находящемуся уже в банке, к нам на расч. счёт должен поступить их долг. Но расч. счёт должника арестован и, соответственно, деньги, если они у них появляются, уходят на их первоочередные платежи. Т.е. денег мы от них будем ждать долго. Но есть одно но: этому должнику мы платим за аренду торгового места на рынке безналом.
Скажите, можно ли сделать так, чтобы каким-то образом деньги взаимозачётом перевести за этот их долг, т.е. как я понимаю — не платить нам за аренду безналом, а отдать наличными, а они как-то частями будут гасить свой долг перед нами. Правомерно ли это будет и можно ли так сделать?
Спасибо!
Здравствуйте.
ИП (УСН, 3%, розница, КУДиР). Решением определено сдавать выручку не реже 1 раза в месяц. ИП в течение месяца берёт деньги в качестве личного дохода, указывая суммы в графе 12 «Сдано в кассу» книги кассира. В последний день месяца в графе 12 «Сдано в кассу» указана сумма — 3 000 000, а на р/с внесено 4 000 000 (код в объявке «торговая выручка»). Насколько такая запись правомерна? И в случае чего, как выйти из ситуации?
Добрый вечер. Только начали деятельность. Начали вести книгу кассира в электронном виде (2 месяца), теперь решили вести вручную.
Посоветуйте: нам лучше переписать эти два месяца в книгу ручную или сшить книгу электронную, а ручную продолжить с того месяца, на котором остановилась электронная?
Спасибо.
Добрый день. В контракте с бухгалтером прописаны 0,25 ставки. С августа перевели её на ставку. Требуется ли доп. соглашение к контракту или достаточно просто приказа о выведении работника на 1 ставку? И ещё к вам один вопросик: требуются ли микроорганизации правила внутреннего распорядка? Или тоже достаточно приказа?
Спасибо!
Здравствуйте, Наталья! У нас частная организация (УСН без НДС), в штате два человека — директор и простой бухгалтер. В ПКО бухгалтер имеет право расписаться за главного бухгалтера (она же и кассир) или же расписывается директор?
Заранее Вам спасибо!
Здравствуйте, Наталья!
Мы — ЧТУП, учёт в 1С. У нас увольняется работник, который был принят в 2013 г., в отпуск он не ходил. Подскажите, пожалуйста, компенсацию при увольнении за все годы выплачивать?
Спасибо.