Крапивенцева
Елена Владимировна
Бухгалтер
3646 ответов
Задать свой вопрос

Здравствуйте! По договору аренды помещения организация должна оплачивать аренду 6 числа каждого месяца в евро по курсу НБРБ на день оплаты. За сентябрь аренду сможем оплатить лишь в начале октября, когда появятся на счёте деньги.

Сейчас у нас задолженность, насколько я понимаю, по курсу на 6 сентября. Так ли это? Или в октябре, гася задолженность за сентябрь, мы должны оплачивать по тому курсу евро, который будет на тот день, когда будем оплачивать?

Помогите разобраться, пожалуйста!

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья! У нас ЧУП. Занимаемся оказанием услуг по ремонту и обслуживанию авто. Оформляем сейчас интернет-магазин (И-М) по продаже запчастей. Товар (запчасти, агрегаты, тех. жидкости...) на склад СТО покупаем по ТТН-1 для собственных нужд (потребления), иногда за нал в соседних магазинах. Есть товар не востребованный и б/у без документов.

Какие документы при расчёте на сайте пластиковой картой? Как будет считаться налог?

Перейти к ответу

Арендуем офис. Арендодатель — предприятие, входящее в состав Управления делами Президента. Арендодатель решил поменять окна в арендуемых помещениях из-за их полного износа. Путём заключения доп. соглашения арендодатель обязал нас выплатить половину стоимости окон нашего офиса. Счёт-фактуру на оплату стоимости окон, акт оказанных услуг арендодатель представил.

Можно ли отнести оплату окон на затраты, учитываемые при налогообложении?

Перейти к ответу

Светлана, 25 сентября 2015 в 14:14

У нас (ООО) увольняется водитель, за фирмой числится задолженность перед водителем по командировочным. В день увольнения мы водителя рассчитали по зарплате полностью, а вот всей суммы на выплату командировочных пока нет. В течение какого времени (максимально) мы можем с ним рассчитаться? Если расчёт будет только через месяц, чем нам это грозит?

Перейти к ответу

Уволился сотрудник. Нормативный срок эксплуатации спецодежды полностью истёк. Остаточная стоимость спецодежды = 0. Как ветошь она не пригодна.

Можно ли сразу сделать акт на списание спецодежды датой увольнения сотрудника или сначала нужно оприходовать обратно на склад, а потом в конце месяца списать?

Перейти к ответу

Ясюнас Олеся, 25 сентября 2015 в 11:49

Если квитанции о приёме наличных денежных средств были использованы только в одном месяце в 2012 году, то нужно ли их остаток ежемесячно отражать в книге в 2012, 2013, 2014 и 2015 годах?

Перейти к ответу

Здравствуйте, у нас ЧТУП.

Заказ-наряд (форма ЗНФ-2) на фрахтование транспортного средства для автомобильной перевозки пассажиров и формуляр (список пассажиров) относится к БСО?

Перейти к ответу

Сергей Владимирович, 24 сентября 2015 в 20:02
Здравствуйте, Наталья! У нас ЧУП. Занимаемся оказанием услуг по ремонту и обслуживанию авто. Оформляем сейчас интернет-магазин (И-М) по продаже запчастей. Товар (запчасти, агрегаты, тех. жидкости...) на склад СТО покупаем по ТТН-1 для собственных нужд (потребления), иногда за нал в соседних магазинах. Есть товар не востребованный и б/у без документов. Вопросы:
  1. Нужен ли отдельный склад для продажи через И-М?
  2. Какие документы оформлять при реализации товара за нал?
  3. Какие документы оформлять при реализации товара за безнал (оплата на сайте)?

Перейти к ответу

Тамара, 24 сентября 2015 в 16:54

Добрый день, Наталья!

Извините за неправильно составленные вопросы и за то, что ввожу Вас в заблуждение, но я очень благодарна Вам, что вы не оставили вопросы без внимания и постарались ответить. С уважением и благодарностью к Вам.

Перейти к ответу

Александр, 24 сентября 2015 в 15:37

Добрый день, Наталья!

ЧУП, хотим пополнить расчётный счёт. Уставный фонд израсходован. В Уставе есть пункт «Уставный фонд может быть увеличен (уменьшен) по решению Учредителя. Увеличение Уставного фонда Предприятия осуществляется за счёт дополнительных вкладов Учредителя или за счёт внутренних источников Предприятия».

  1. Можно ли написать решение учредителя с указанием суммы и на основании решения внести на счёт недостающую сумму?
  2. Нужно ли это решение регистрировать как изменение в Уставе (увеличение Уставного фонда)?

Перейти к ответу

Добрый вечер. У нас вопрос. Я нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком, основное место работы — мясокомбинат. В тоже время на меня открыто ИП, у нас магазин, но в данный момент у нас работает продавец. Мы хотим уволить продавца, я, пока нахожусь в декрете, сама буду торговать.

Теперь вопрос: ребёнка отдаём в детский сад, если ребёночек заболеет, может ли папа брать больничный на работе и сидеть с ребёнком, пока я работаю в магазине? И ещё вопросик: когда выходишь на работу, то пособие сокращается наполовину?

Перейти к ответу

Тамара, 23 сентября 2015 в 17:49

К вопросу 979.

Наталья, спасибо за консультацию. Но у меня чуть-чуть сомнения по поводу: при приобретении валюты для оплаты аванса 266 — это курс банка, а НБ — 264. Дт 60 Кт 51: (266 × 30 000) = 7 980 000. Короче, как по курсу у банка купили, так и отражаем? Или?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья, спасибо за ответы на вопрос 971. Но нужно уточнение. Купили саженцы, но на них нет документов (ни чека, ни товарного чека, ни накладной).

Как поставить на учёт саженцы в данном случае? Спасибо.

Перейти к ответу

Может комиссионер (применяет УСН 5% без НДС) по договору комиссии приобретать товарно-материальные ценности у третьих лиц для комитента (клиента) за комиссионное вознаграждение? Верно ли оформление первичных первичных документов:
  • сначала ТТН от поставщика к комиссионеру на сумму 5 000;
  • а затем ТТН от комиссионера к комитенту на сумму 5 000;
  • комиссионное вознаграждение 2 000, отраженное в акте комиссионера? И в таком случае, получается, что налоговой базой у комиссионера для исчисления налога при УСН (5% без НДС) будет являться только сумма комиссионного вознаграждения?

Перейти к ответу

Алена, 21 сентября 2015 в 17:29

К вопросу 980. Спасибо за консультацию. Пени, выставленные нерезидентом, отражаю на дату признания её нами. На эту же дату делаю проводку по начислению налога на доход, который уменьшает нашу задолженность перед поставщиком и до момента оплаты я переоцениваю уже фактическую задолженность перед поставщиком за минусом налога на доходы.

Правильно ли мы поступаем в этой ситуации, уменьшая задолженность перед поставщиком на сумму налога на доходы в день отражения пени в б/у? Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья. Кассир нашего предприятия (мы — розничная торговля, общепит, с УСН) по кассовой ленте КСА вместо прихода безналичными пробила наличные, обнаружила она это только в конце дня, чек неправильный отдан клиенту, Z-отчёт снят.

Как поступить? Если составлять реестр ошибочно сформированных чеков, то надо прилагать неправильный чек, а его нет, по ленте с нарастающим всё пошло неправильно. Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Алена, 21 сентября 2015 в 12:59

Добрый день. ОСН с НДС (квартальный). Импортируем товар из РФ. За несвоевременную оплату товара нерезидент выставил пеню. Сумму пени признали и отразили в б/у в августе. Пени не оплачивали.

Подскажите, нужно ли нам удерживать и перечислять в бюджет НДС от суммы пени и в каком месяце? Нужно ли нам удерживать налог на доходы иностранных организаций? Спасибо.

Перейти к ответу

Дополнительный вопрос к вопросу 972 прикрепила, но не уверена, что-то плохо уходил.

Перейти к ответу

Добрый день!

Организация. ОСН. Имеется интернет-магазин. Хотим установить услугу интернет-эквайринга. Физлицо (покупатель) будет делать предоплату за товар перечислением со своей платёжной карточки на расчетный счёт поставщика.

Какой документ (документы) нужно предоставить физлицу в момент передачи ему товара?

Перейти к ответу

Добрый день, Наталья!

Я — ИП на УСН 3% без НДС, торговля по образцам вне торгового объекта. Товар продаю посредством развозной торговли. Есть КСА.

Обязана ли я ежедневно включать КСА и в конце дня снимать Z-отчёт, если у меня нет установленного режима работы, нет интернет-магазина, и продажа товара (доставка) осуществляется не ежедневно? Либо я должна включать КСА только в день продажи (доставки)?

Перейти к ответу

День добрый.

Я — ИП, в собственности имею 2 нежилых помещения, одно из которых сдаю в аренду ЧУП (где являюсь учредителем и директором), 2-е сдаю в аренду другому ИП для ведения торг. деятельности. Подано заявление в ИМНС на ведение учёта по УСН без НДС.

Верно ли:

  1. По первому помещению я плачу 16% подоходн. налога и ежеквартально представляю декларации по подоходному налогу?
  2. По 2-му помещению имею право на УСН?
  3. Веду раздельный учёт по этим доходам?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте Наталья.

ОСН. Сломалась машина. Счёт на оплату за ремонт машины выставлен 01 апреля. Мы его оплатили в апреле. Машину нам сделали 29 апреля, мы её забрали. С мая месяца она работает.

Расходы, связанные с ремонтом (покупали сами запчасти для ремонта) + сам ремонт отразили во 2 квартале. НДС взяли в зачёт. Сейчас нам прислали акт сдачи-приёмки выполненных работ для подписи, который составлен августом месяцем. Мы попросили переделать, но фирма утверждает, что для нас это не важно. Подскажите правильный выход из сложившейся ситуации.

Спасибо.


Перейти к ответу

Добрый день!

ЧТУП осуществляет грузоперевозки по РБ и в РФ (т.е. с РБ в РФ и наоборот). Вопросы о командировке:

  1. Подскажите нормативные документы, которые регулируют расчёт командировочных расходов.
  2. Считается ли, что водитель в командировке? Нужно ли ему выписывать команд. удостоверение?
  3. Должны ли ему ставить печать в команд. удост. «Грузоотправитель» и «Грузополучатель»?
  4. Как рассчитать командировочные в РФ?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья.

Подскажите, как правильно произвести расчёт с покупателем (физическое лицо, РФ) при продаже саженцев деревьев? Какие следует выписать документы?

Перейти к ответу

Тамара, 16 сентября 2015 в 19:51

Добрый день, Наталья!

Помогите разобраться в такой ситуации: УСН с НДС, учёт в КУДИР.

  1. Перевод с покупкой: покупаем рос. руб. — 30 000 (60% от стоимости товара) на внеберж. для оплаты за товар по курсу 266 (курс НБ — 264)?
  2. Получаем товар и приходуем (сразу весь) — 50 000 рос. руб. × курс НБ — 265 = 13 250 000 бел. руб.
  3. Покупаем рос. руб. —  20 000 (40% от стоимости уже полученного товара) на внеберж. для оплаты за товар по курсу 264 (курс НБ — 262)?

Если возможно объяснить всё поэтапно и разложить по полочкам «для тех, кто с бронепоезда». Запуталась совсем, курсы при оплате второй части, т.е. 40%, бывают и выше и ниже, чем курсы оприходования товара.

Заранее очень благодарна.


Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья!

Спасибо Вам за ответы на наши вопросы, очень помогают. У нас КФХ (УСН 5%), занимаемся посадкой картофеля и разводим питомник, фруктовые деревья. Купили саженцы фруктовых деревьев за наличный расчёт. Покупали как физлицо. Документов после покупки, кроме чека, нет никаких.

  1. Как можно оприходовать саженцы? Какие документы должны быть у нас при продаже?
  2. Выручка от реализации саженцев и картофеля должна быть 50/50 или нет, при уплате УСН 5%?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Мы занимаемся транспортно-экспедиционной деятельностью. УСН с НДС. В отношении выручки применяем ставку НДС 0%. Основанием для применения ставки является представление в налоговую реестра заявок с указанием номеров CMR накладных. Накладные есть как в оригиналах, так и в копиях. Копии заверяет перевозчик, если договор заключаем напрямую с перевозчиком, и экспедитор, если договор с экспедитором.

Может ли CMR заверить получатель груза, указанный в CMR, хотя заказчик услуги другая фирма? А также если мы договор заключаем с экспедитором, может ли CMR заверить перевозчик? Может, есть другие требования, кто должен заверять копию?

Перейти к ответу

Добрый день, Наталья!

Возник вопрос по расчёту отпуска. Сотрудница работает в организации с 2013 года. В октябре собирается в отпуск по беременности и родам. Больничный будет выдан с 12.10.15 на 126 дней.

Период для расчёта — последние 6 месяцев, т.е. с апреля по сентябрь. Но в мае (11.05.15−03.06.15) был трудовой отпуск, а в июне отпуск за свой счёт (04.06.15−30.06.15). Значит, эти месяца из расчёта исключаем. Для расчета берем месяца:

Дни — месяц — оклад

30 — сентябрь 2015 — 4 500 000 
31 — август 2015 — 4 500 000 
31— июль 2015 — 4 500 000 
30 — апрель 2015 — 4 500 000 

Итого: 122 — 18 000 000.

Сумма отпускных = сумма окладов за эти месяца делим на количество календарных дней (122) и умножением на количество дней больничного.

Верно ли рассчитана сумма отпускных по беременности и родам?

Спасибо за консультацию.

Перейти к ответу

Уважаемая Наталья, мне в следующем году исполняется 55 лет. Скажите, пожалуйста, могу ли я уйти на пенсию раньше и как это повлияет на размер пенсии? Заранее большое спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья. Мы собираемся занимаемся грузоперевозками. Водителя отправлять в рейсы в РФ. Будем применять суммированный учёт рабочего времени.

Получается, что водитель из рейса в рейс будет находиться в командировках, но это у водителя, выполняющего международные перевозки, является рабочим временем. Не более 90 часов в 2 недели.

Как отмечать в графике работы и табеле учёта рабочего времени водителя, выполняющего международные перевозки, его работу? Как командировку?

Перейти к ответу

Здравствуйте.

Я являюсь ИП, зарегистрирован по адресу проживания. Туда же осуществляется и поступление товара.
Так же имеется торговая точка по другому адресу.

Как необходимо оформлять перемещение товара в торговую точку, если товар перемещается без использования транспорта? В ТН-2 отсутствует графа «пункт разгрузки», а ТТН-1 предполагает использование транспорта.

Спасибо.

Перейти к ответу

Элла, 10 августа 2015 в 14:56

Добрый день, Наталья!

Вопрос касается заработной платы и отпускных. ЧПТУП (розница на УСН) работает с 2012 года, директор и учредитель — в одном лице. Директор себе на протяжении 2012 года з/п не начислял и не выплачивал в связи с тяжёлым финансовым состоянием. При этом продавцы зарплату получали. С 2013 года дела пошли в гору, и началось начисление и выплаты. Правомерно ли не выплачивать з/п? И как оформить обоснование её невыплаты? И второй вопрос: сейчас директора отправляем в отпуск, как рассчитать период работы для начисления отпускных и что брать за основу при их исчислении?

Перейти к ответу

Юлия, 10 августа 2015 в 11:38

Добрый день, Наталья! В штатном расписании микроорганизации 2 сотрудника — директор и главный бухгалтер. Можно ли на главного бухгалтера возложить обязанности кассира?

Спасибо Вам!

Перейти к ответу

Я — индивидуальный предприниматель (ремонт компьютеров), плачу единый налог. За себя в ФСЗН не плачу, так как есть основное место работы. Хочу взять наёмного работника на 0,25 ставки.

Скажите, пожалуйста, сколько платить в ФСЗН? В каком размере исчисляется подоходный налог? Если возможно — порядок регистрации наёмного работника, хотя бы несколько слов. С чего начинать?

Перейти к ответу

Добрый день. У меня возник такой вопрос: я — ИП (УСН без НДС), занимаюсь грузоперевозками и оптовой продажей автозапчастей из Европы, т.е. привожу (как правило, под заказ) некий объём запчастей, растамаживаю их и затем продаю другим ИП для розничной торговли. Частично они со мной рассчитываются в безналичной форме, а вот частично — и в наличной форме. На какую сумму максимально в день (месяц), не нарушая закон, я могу отгружать свои товары индивидуальным предпринимателям при наличной форме расчёта?

Спасибо огромное.

Перейти к ответу

Оксана, 6 августа 2015 в 20:16

Я — ИП, работающий по УСН 5% без НДС. Хочу купить товар у резидента РБ, тоже работающего по УСН без НДС, и отгрузить в РФ покупателю, который тоже работает без НДС.

Вопрос: нужно ли мне будет уплачивать через 180 дней после отгрузки НДС, т.к. российская сторона его точно не оплатит? Или при данной сделке я плачу только 5% с выручки и всё?

Помогите разобраться, даже в налоговой инспекции не могут точно ответить на этот вопрос.

Перейти к ответу

Добрый день, Наталья.

Помогите, пожалуйста, разобраться с проводками по договору комиссии у комиссионера (применяет УСН без НДС).

Рекламное агентство (комиссионер) получает денежные средства от клиента (комитента) и за счёт этих средств оплачивает услуги сторонних организаций по размещению рекламного ролика и т.д. Затем комиссионер представляет акт-отчёт, в котором указаны расходы за размещение рекламы и вознаграждение комиссионера.

Проводки:

  • 51−62 15,000 — поступили средства от комитента;
  • 60−51 12,000 — оплачены услуги сторонних организаций;
  • 62−60 12,000 — подписан акт-отчёт об израсходованных суммах;
  • 62−90 3,000 — вознаграждение комиссионера.

Спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 6 августа 2015 в 07:47

Здравствуйте.

ООО, работник работает на 0,25 ставки, и это у него не основное место работы. Оклад — 2 500 000 руб. Подскажите, я правильно делаю расчёт ЗП:

а) 2 500 000 / 4 = 625 000;

б) 625 000 × 13% = 81 250 (я так понимаю, что на такого работника вычет в 730 000 (из-за маленькой ЗП) не предоставляется?);

в) 625 000 × 1% = 6 250;

г) ЗП к выплате: 625 000 − 81 250 − 6 250 = 537 500?

Всё ли верно?

Перейти к ответу

Татьяна, 5 августа 2015 в 15:17

К вопросу 952.

Такой акт взаимозачёта составлять ежемесячно на каждую сумму арендной платы и общую сумму уменьшенную? Или достаточно одного акта на общую сумму взаимозачёта, а там для себя помечать, что сумма уменьшилась?

Спасибо Вам за помощь.

Перейти к ответу

Ольга, 5 августа 2015 в 15:00

Наталья, добрый день!

Мы — ООО (розничная торговля), УСН без НДС, ведём учёт в книге доходов и расходов. 1 год мы арендовали магазин, а сейчас у нас торговля по образцам вне торгового объекта, денежные средства принимаем через кассовый аппарат. Ведём книгу кассира. Зарплату выплачиваем через кассу по РКО.

Подскажите, пожалуйста, обязаны ли мы вести кассовую книгу? Если нет, то как нам это обозначить для проверки? А если обязаны, то какая ответственность за не ведение кассовой книги?

Перейти к ответу

Юлия, 5 августа 2015 в 14:31

К вопросу номер 948.

Здравствуйте, Наталья!

Можно ли приказом возложить обязанности главного бухгалтера на простого бухгалтера? Или же её надо перевести по штатному главным бухгалтером? Как правильно?

Заранее Вам спасибо!

Перейти к ответу

Ирина, 5 августа 2015 в 07:32

Доброе утро, Наталья. Объясните, пожалуйста, вопрос по заполнению ТТН и ценообразованию.

ЧУП на УСН без НДС 5%.

  1. Мы реализуем растительную продукцию (ягоды). Если реализуем её на экспорт, то НДС — 0%. А если мы будем реализовать её на территории РБ, то в ТТН мы должны указывать ставку НДС — 10%? Или же писать, что ЧУП работает без НДС, и ставку не указывать? То есть в ТТН будем писать так: кол-во — 1 кг, цена — 30 000 руб., всего без НДС — 30 000 руб., НДС — без НДС, сумма с НДС — 30 000 руб. Так?
  2. Ценообразование: я же в цену просто закладываю свою какую-то надбавку и всё? Например, мы купили ягоду по 20 000 руб. за кг, а отгрузим на экспорт по 30 000 руб. (ставка НДС — 0%); по РБ тоже по 30 000 руб. (20 000 + 10 000 наценка). НДС нигде не указывается?

Буду очень благодарна, если поможете разобраться. Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья!

Увольняется работник. В отпуск не ходил. Насчитала компенсацию за неиспользованный отпуск с 01.03.2014 г. (дата принятия на работу) по 04.08.2015 г. В августе отработал 2 дня.

Необходимо ли удерживать алименты и штраф с компенсации? Брать общую сумму дохода для исчисления алиментов, если надо удерживать с компенсации, и как быть со штрафом? Спасибо!

Перейти к ответу

Татьяна, 4 августа 2015 в 14:20

Добрый день! Скажите, пожалуйста, может ли кассир-операционист быть и кассиром предприятия? У нас на предприятии три человека работают, директор,ГБ и кассир предприятия.

Но есть кассовый аппарат на офисе, и пробивает кассовый чек кассир предприятия, получается, что он и кассир-операционист. В конце дня выписываем ПКО и приходуем деньги в кассу предприятия и кладём в сейф.

Перейти к ответу

Татьяна, 4 августа 2015 в 10:59

Добрый день, Наталья! У нас есть должник, на которого мы подали в суд, и по судебному приказу, находящемуся уже в банке, к нам на расч. счёт должен поступить их долг. Но расч. счёт должника арестован и, соответственно, деньги, если они у них появляются, уходят на их первоочередные платежи. Т.е. денег мы от них будем ждать долго. Но есть одно но: этому должнику мы платим за аренду торгового места на рынке безналом.

Скажите, можно ли сделать так, чтобы каким-то образом деньги взаимозачётом перевести за этот их долг, т.е. как я понимаю — не платить нам за аренду безналом, а отдать наличными, а они как-то частями будут гасить свой долг перед нами. Правомерно ли это будет и можно ли так сделать?

Спасибо!

Перейти к ответу

Наталия, 4 августа 2015 в 00:32

Здравствуйте.

ИП (УСН, 3%, розница, КУДиР). Решением определено сдавать выручку не реже 1 раза в месяц. ИП в течение месяца берёт деньги в качестве личного дохода, указывая суммы в графе 12 «Сдано в кассу» книги кассира. В последний день месяца в графе 12 «Сдано в кассу» указана сумма — 3 000 000, а на р/с внесено 4 000 000 (код в объявке «торговая выручка»). Насколько такая запись правомерна? И в случае чего, как выйти из ситуации?

Перейти к ответу

Алена, 3 августа 2015 в 22:27

Добрый вечер. Только начали деятельность. Начали вести книгу кассира в электронном виде (2 месяца), теперь решили вести вручную.

Посоветуйте: нам лучше переписать эти два месяца в книгу ручную или сшить книгу электронную, а ручную продолжить с того месяца, на котором остановилась электронная?

Спасибо.

Перейти к ответу

Екатерина, 3 августа 2015 в 10:38

Добрый день. В контракте с бухгалтером прописаны 0,25 ставки. С августа перевели её на ставку. Требуется ли доп. соглашение к контракту или достаточно просто приказа о выведении работника на 1 ставку? И ещё к вам один вопросик: требуются ли микроорганизации правила внутреннего распорядка? Или тоже достаточно приказа?

Спасибо!

Перейти к ответу

Юлия, 3 августа 2015 в 10:33

Здравствуйте, Наталья! У нас частная организация (УСН без НДС), в штате два человека — директор и простой бухгалтер. В ПКО бухгалтер имеет право расписаться за главного бухгалтера (она же и кассир) или же расписывается директор?

Заранее Вам спасибо!

Перейти к ответу

Анна, 3 августа 2015 в 09:49

Здравствуйте, Наталья!

Мы — ЧТУП, учёт в 1С. У нас увольняется работник, который был принят в 2013 г., в отпуск он не ходил. Подскажите, пожалуйста, компенсацию при увольнении за все годы выплачивать?

Спасибо.

Перейти к ответу