Крапивенцева
Елена Владимировна
Бухгалтер
3646 ответов
Задать свой вопрос
Игорь, 31 июля 2015 в 20:47

Добрый день, Наталья.

Подскажите, какой порядок действий должен быть нами выполнен в следующей ситуации: в торговом объекте с начала дня и до конца смены отсутствовала электроэнергия. КСА не включали. Z-отчёт не формировали. Выручку от каждого покупателя принимали по ПКО.

  1. Нужно ли затем на общую сумму всех ПКО выписать ПКО для принятия денежных средств от продавца в центральную кассу?
  2. Нужно ли делать какие-то записи в книгу кассира, чтобы объяснить, почему в этот день не снят Z-отчёт?
  3. Нужно ли как-то информировать налоговую?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте! В нашей организации по договору работает специалист по компьютерному оборудованию (ИП), обслуживает ПЭВМ, ПО, для чего приходится выезжать и на районы области. Расчёт производится по факту выполненных работ. В счёте указывается, что цены свободные по согласованию с руководством.

Сейчас начальник потребовал от него калькуляции ко всем счетам с 2014 года. У кого ни спрашивали из «ипэшников», все говорят, что такие «бумажки» отменились 5 лет назад.

Так всё-таки должен индивидуальный предприниматель составлять калькуляцию на выполненные работы? Если нет, то как это доказать начальнику?

Спасибо заранее.

Перейти к ответу

Ирина, 31 июля 2015 в 12:24

Добрый день, Наталья.

Организация начисляет сотруднице пособие по беременности и родам с 30-го июля, и сумма пособия превышает сумму начисленных взносов в ФСЗН. В соответствии с пунктом 8 «Инструкции о порядке использования средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на выплату пенсий и пособий», утверждённой Постановлением правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15 июля 2013 г. № 9, организация может обратиться за перечислением средств на выплату пособия в управление Фонда в случаях:

  • превышения суммы начисленных пособий, выплачиваемых из средств государственного социального страхования, над суммой платежей в бюджет Фонда;
  • несвоевременной выплаты заработной платы (задержки её выплаты на один календарный месяц и более).

Вопрос в том, обязана ли организация обращаться в Фонд за этими средствами или это лишь её право, и она может выплатить пособие за счёт собственных средств и не платить взносы в ФСЗН до тех пор, пока их сумма не превысит сумму пособия?

Спасибо.

Перейти к ответу

Алёна, 30 июля 2015 в 14:54

Добрый день.

Подскажите, как правильно поступить. Рассчитываем отпускные. В одном из месяцев расчётного периода сотрудник болел, но заработок в этом месяце без учёта больничного выше (была премия). Если сделать два расчёта отпускных (без учёта этого месяца и с его учётом), то средний заработок получается выше без учёта этого месяца. Но в инструкции сказано, что если в месяцах, когда работник освобождался от работы, он имел заработок выше или на уровне полных месяцев, то эти месяцы не исключаются.

Спасибо.

Перейти к ответу

Марина, 30 июля 2015 в 13:50

Добрый день.

Работник отработал у нанимателя 1,5 года, уходит в отпуск и, помимо отпуска за первый рабочий год, хочет взять ещё 5 дней отпуска за второй календарный год. Подскажите, можем ли мы ему предоставить 5 дней следующего отпуска или нужно брать не менее 14 дней? Или это ограничение (14 дней) относится только к отпуску за первый рабочий год?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья!

Подскажите, пожалуйста: ЧУП, УСН 5%, учёт в КУДиР. Деятельности нет второй месяц. Я — директор, хочу подать на ликвидацию, но жду, когда погасят долги (дебиторскую задолженность, из которой погашу кредиторскую задолженность), зарплату не начисляю.

Могу ли не начислять себе компенсацию за неиспользованный отпуск (денег не останется в итоге на выплату)? Не будет ли вопросов у проверяющих?

Большое спасибо!

Перейти к ответу

Светлана, 30 июля 2015 в 08:12

Здравствуйте.

Подскажите, как будет правильно? Мы хотим сдать в сублизинг прицеп другой организации (он у нас получен по договору лизинга, и согласие лизингодателя есть). Интересует, какой минимальный размер оплаты мы можем взять с этой организации за субаренду? Может, этот размер не должен быть меньше, чем мы за него платим лизингодателю? Или всё-таки можно брать меньше?

Перейти к ответу

Оксана, 29 июля 2015 в 16:36

Здравствуйте, Наталья.

ООО (ОСН), занимаемся международными грузоперевозками. Водитель был командирован в Москву (загрузка была в Витебске). После командировки был представлен авансовый отчёт с приложенными документами, подтверждающими фактические расходы. Среди документов был кассовый чек за стоянку в Витебске. В чеке указаны следующие реквизиты: наименование организации, УНП, номер, наименование услуги (автостоянка), сумма, дата, время.

Можно ли принять такой чек и возместить расходы за стоянку водителю (стоянка оплачивалась водителем личными денежными средствами)?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья!

Помогите, пожалуйста, разобраться. Я — ИП, применяю УСН, налог — 5% с дохода, веду учёт в КУДиР. Как посчитать курсовую разницу, возникшую при продаже валюты, учитываемую при налогообложении в составе внереализационных доходов?

Пример:

  • 25.05.2015 на транзитный счёт поступила валюта — 76 210 рос.руб. Курс НБ — 288. Т.е. в рублёвом эквиваленте — 21 948 480 бел. руб.;
  • 26.05.2015 — курс НБ — 289 р. Произведена обязательная продажа 30% — 22 863 рос. руб. по курсу 288, т.е. 6 571 375 бел. руб. + 13 169 (комиссия банка). Остаток (53 347) перечисляем на текущий валютный счёт;
  • 27.05.2015 — продажа 53 347 рос.руб. банку по курсу 283,3 р. Курс НБ на 27.05.15 — 289 р.

Если я правильно поняла, то курсовая разница — отрицательная, соответственно, внереализационных доходов, включаемых в налогооблагаемую базу нет. Это верно? И ещё: курсовая разница считается как разница между курсом НБ на момент поступления валюты на транзитный счёт и курсом НБ на момент продажи? Или между курсом НБ на момент совершения операции и курсом банка, по которому произведена продажа?

Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, 27 июля 2015 в 23:16

Здравствуйте, Наталья.

ОСН. За квартал получился убыток. Заполнили декларацию по налогу на прибыль: −6 000 000. Нужно ли в 1С делать начисление с минусом? Если да, то тогда ОСВ получается красным, а так ведь не должно быть?

Перейти к ответу

Добрый вечер!

Я — ИП, розничная торговля детскими игрушками, применяю УСН без НДС 3%. Хочу заняться ещё и оптом. Подскажите:

  1. КУДиР нужно вести на каждый вид деятельности, т.е. отдельно на опт и отдельно на розницу?
  2. Могу ли я применять разные виды налогообложения, т.е. например, для розницы — УСН без НДС, а для опта — УСН с НДС или общую систему?
  3. Какие документы нужно ещё вести, кроме КУДиР, и какие отчёты сдавать при УСН с НДС? Привоз товара будет из России.

Спасибо большое.

Перейти к ответу

Марина, 27 июля 2015 в 16:33

Подскажите, пожалуйста: унитарное предприятие (УСН с ведением бухучёта) продало ОС организации и у её дочерней организации по акту взаимозачёта купило другое ОС, по более высокой цене. Подлежит ли стоимость проданного ОС налогообложению (5% без НДС)? Какие проводки составить для продажи этого ОС?

Большое спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 27 июля 2015 в 13:33

Здравствуйте.

Подскажите, мы — ООО (ОСН с НДС), хотим купить в РФ (г. Калининград) оборудование с установкой (т.е. мы в РФ погоним свою машину, и там на неё будет установлено гидравлическое оборудование). Надо ли нам платить ввозной НДС?

Перейти к ответу

Светлана, 27 июля 2015 в 07:47
Здравствуйте. У нас ООО ОСН, подскажите, пожалуйста:
  1. Может ли директор, имея основное место работы, работать ещё в другой организации на 0,25 ставки директором или замом?
  2. К нам направлен на работу молодой специалист. Подскажите, какие сведения, куда и в какие сроки мы должны подать?

Перейти к ответу

Владислав, 25 июля 2015 в 19:50

Здравствуйте.

Поясните по налогообложению: открываю ЧСУП, буду заниматься оптовой продажей строительных материалов, а также услугами по строительству. Примерный оборот — 50 млн. Какое налогообложение при этой деятельности выбрать: ОСН или УСН? Какие плюсы и минусы этих видов?

Спасибо!

Перейти к ответу

Светлана, 23 июля 2015 в 13:08

Здравствуйте.

Подскажите, 7 июля мы зарегистрировали фирму на ОСН с НДС. По приказу выплата зарплаты установлена 10 числа.

  1. Если к 10 августа на р/с не поступит ещё выручка для выплаты з/п, какие действия мы должны предпринять: положить ПП в банк на з/п? В какие-нибудь организации типа ФСЗН надо что-то сообщать?
  2. Если у нас один работник работает на 0,25 ставки, и это у него не основное место работы, надо ли из его з/п удерживать подоходный налог, пенсионный и в ФСЗН как обычно?

Перейти к ответу

Елена, 22 июля 2015 в 18:42

К вопросу 915.

Спасибо за ответ.

Договор заключён с УО. В нём оговорено, что причитающаяся оплата работы учащихся поступает на счета учреждения образования. Практикантов на работу по трудовому договору не принимали. Вопрос тот же:

  1. Должны ли мы произвести отчисления в ФСЗН, «Белгосстрах» и по подоходному налогу?
  2. Включается ли эта сумма в ФОТ при заполнении отчёта в ФСЗН, отчёта в «Белгосстрах»?

Перейти к ответу

Алёна, 22 июля 2015 в 16:29

Здравствуйте!

Мы — организация розничной торговли (магазин, ОСН). Возник вопрос по заполнению книги кассира.

Кассир пробил по кассе как наличные денежные средства, так и безнал. Должны ли графы 8 (наличн. денежн. ср-ва) и 9 (банковск. карточки) совпадать с Z-отчётом, если в Z-отчёте видна сумма общих накоплений, а также в разрезе накоплений по наличным и безналичным платежам? Или достаточно того, что идут показания общего нарастающего оборота (гр. 5), и в книге кассира (гр. 8 и 9) поступления разнесены правильно?

Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Юлия, 22 июля 2015 в 15:51

Здравствуйте, Наталья!

Какие документы должны обязательно быть в частной фирме, применяющей УСН без НДС? Достаточно ли книги УСН и книги учёта БСО и начисления з/п? 1С не ведём, это очень важно?

Заранее Вам спасибо!

Перейти к ответу

Ирина, 22 июля 2015 в 12:49

Добрый день.

ЧПТУП (розничная торговля), работаем по ОСН с НДС. Подскажите, пожалуйста, как рассчитать налоговую базу для налога на прибыль? Что ставить в строку 3 раздела 1 налоговой декларации, если НДС мы сторнируем по 90 счёту: НДС начисленный — 3000, вычет по НДС — 3000 (НДС не уплачивали, т.к. входящий НДС больше)?

  • Реализация товаров
Поступила выручка в кассу
50-90/1 — 26 400 
  • Списана продажная стоимость реализованных товаров
90/4-41/2 — 26 400 
  • НДС по реализации
90/2-68 — 4 400 
  • Сторно реализованная наценка
90/4-42/1 — 2 000 
  • Сторно НДС в цене товара
90/4-42/2 — 4 400 
  • Издержки обращения
90/5, 90/6-44 — 1 000 
  • Результат от реализации
90/11-99/1 — 1 000 
  • Налог на прибыль
99/1-68 — 180 
Перейти к ответу
Ирина, 22 июля 2015 в 02:16

Здравствуйте, Наталья.

Помогите разобраться: КФХ на УСН, питомник. Как правильно поставить на учёт сеянцы деревьев, когда семена не покупали, а сами собрали (каштан, дуб, семена ели)? Семена посадили, вырастили сеянцы, а как их оприходовать — не знаем. Приход делать по количеству и цене или можно только по количеству?

Спасибо за помощь.

Перейти к ответу

ИП Зайковский Сергей Иванович, 20 июля 2015 в 09:50

Здравствуйте, Наталья.

Подскажите, пожалуйста, какую документацию должен вести ИП, занимающийся грузоперевозками, на подоходном налоге с физ. лиц? Как амортизируются запасные части на авто? И как это оформляется? Обязательно ли, чтобы на кассовых чеках была печать?

Перейти к ответу

Светлана, 20 июля 2015 в 01:44

Здравствуйте.

Зарегистрировала ИП: розничная торговля по образцам, изготовление сувенирной продукции (кружки, майки, обложки на документы). Фотообразцы размещаются на различных интернет-площадках, в соцсетях. Изделия изготавливаю сама, закупаю кружки, майки в Беларуси (договор, накладная, счёт-фактура есть), печать — на своем аппарате, для обложек кожу закупаю, печать — в печатном центре, итоговый продукт собираю сама. Код — 52630. В наличии практически ничего не имеется. Заказы отправляю наложенным платежом или передаю при встрече. В налоговой вроде сказали применять УСН с 5%. Как правильно рассчитать налог? Оплачиваю закупки с учетом НДС, имею кассовый аппарат. Считать исходя из чеков: последний показатель / 100 × 5%?

Счёт никогда не пополняла за 7 месяцев, в налоговой сказали вроде не нужно, если у меня обороты меньше 20 000 000. При исчислении налога следует вычитать затраты? Или от всей суммы пробитых чеков считать? И ещё возможно знаете: знакомый закрыл ИП, у него остался аппарат, предложил дать в пользование. Какие нужны документы и какая форма договора безвозмездного пользования?

Объясните, пожалуйста. Буду благодарна за помощь!

Перейти к ответу

Алеся, 17 июля 2015 в 16:57

Здравствуйте, Наталья!

Помогите, пожалуйста, разобраться в такой ситуации: в 2014 году наша строительная организация (УСН) выполняла строительные работы заказчику (заказчик — бюджетная организация). В мае 2015 года нас (генподрядчика) проверял госконтроль (с апреля 2014 года по декабрь 2014 года). По акту проверки сняли стоимость материалов и работ, материалы — генподрядчика (т.е. наши), а работы выполняла субподрядная организация. Подписаны минусовые процентовки.

Как быть с налогами? Делать уточнённую декларацию по 2014 году или за 2-ой квартал уменьшать выручку? И такой же вопрос по субподрядчику (только субподрядчик в 2014 году был на общих основаниях, а в 2015 году — УСН).

Заранее огромное спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья. У нас ОСНО. Акты выполненных работ отправляем по почте. Покупаем конверты, приходим на почту (на них наклеивают марки, выдают квитанцию о маркировке продукции) и отправляем с уведомлением. Затем делаем авансовый отчёт и списываем на счёт 20.

Подскажите, как правильно вести учёт и отражать расходы по приобретению конвертов, марок, которые наклеивают на почте, и отправке документов?

Перейти к ответу

Елена, 17 июля 2015 в 14:51

Добрый день, Наталья.

Мы уже к Вам обращались за помощью. Спасибо, Ваши советы нам очень помогли.

Подскажите, пожалуйста, я — ИП, у нас открыт магазин «Сэконд Хэнд», у меня работает продавец на полную ставку (оклад — 2 200 000). Могу ли я взять уборщицу на 0,5 ставки на зарплату в 1 000 000 (минималка — 2 100 100)? Могу ли я принять её по гражданско-правовому договору, не по контракту? Могу ли я её принять на 1 месяц? И надо ли мне делать ей запись в трудовую книжку?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья.

Помогите разобраться с курсовыми разницами (ООО, УСН, услуги, книга доходов и расходов). Деньги перечислены на транзитный счёт 05.08.2014 г., 11.12.2014 г., 31.03.2015 г., из них 30% распределяется на обязательную продажу на бел. счёт и 70% на валютный счёт. Как правильно рассчитать выручку и курсовые разницы по вышеуказанным датам (делаю восстановление)?

Спасибо.

Перейти к ответу

Игорь, 15 июля 2015 в 15:29

Добрый день!

Я — ИП, работаю с НДС, УСН, оптовая торговля электронными компонентами. Возникли следующие вопросы:

  1. При ввозе товара из России был маленький вес товара (до 1 кг). Товар доставлялся курьерской службой. CMR ни поставщик, ни курьерская служба не делали. Насколько в таких случаях вообще нужна CMR, если все ТН, счёт-фактуры есть? Насколько я знаю, CMR больше нужна для транспортных компаний. Или я ошибаюсь?
  2. Получил товар у поставщика по ТН в предыдущем квартале, но товар ещё не оплачивал. Товар уже отгружен клиенту, по части позиций даже есть уже оплаты. В данной ситуации при оплате квартального НДС, могу ли я принимать к вычету НДС поставщика?

Перейти к ответу

Татьяна, 15 июля 2015 в 11:48

Добрый день, Наталья!

Подскажите, пожалуйста, нужно ли заполнять раздел 4 КУДиР части 3 «Карточка учёта начисленных взносов на ППС в фонд», если в организации обычные условия труда (не вредные, не особые и т.д.), обычная розничная торговля? И если нужно, то тариф взносов в % нужно ставить — 1%? Не заполняла никогда эту книгу, спасибо Вам!

Перейти к ответу

Марина, 15 июля 2015 в 00:19

Добрый вечер, Наталья!

ЧУП занимается перевозками грузов, ведёт учёт в книге доходов и расходов при УСН без НДС. Помогите сформировать налоговую базу при поступлении валюты от нерезидентов: акт выполненных работ — от 19.04.2015 на сумму 550 €, курс НБ РБ — 15 430 руб.

  1. 12.06. — поступила валюта в банк — 550 €, курс НБ РБ — 17 262 руб.
  2. 17.06. — обязательная продажа 165 € по курсу 17 150 руб., но курс НБ РБ — 17 388 руб., зачислено на р/с — 2 829 750 рублей.
  3. 385 € после обязательной продажи зачислено на р/с.

Перейти к ответу

Елена, 13 июля 2015 в 23:01
ЧУП (5%). Взяли учащихся для прохождения оплачиваемой производственной практики. Помогите разобраться в следующих вопросах:
  1. Если в договоре между учебным заведением и ЧУПом оговорено, что причитающаяся оплата работы учащихся поступает на счета учреждения образования, то должны ли мы произвести отчисления в ФСЗН, «Белгосстрах» и по подоходному налогу?
  2. В какой сумме мы должны производить оплату в пользу учреждения образования, если в ЧУПе применяется система оплаты труда без применения ЕТС? Можем ли учащимся начислить зарплату, какую хотим? Может ли зарплата быть меньше минимальной?
  3. Правильно ли мы отразили на счетах:
    • Дт 44 Кт 70 — начислена з/п;
    • Дт 70 Кт 76 — задолженность п/д УО;
    • Дт 76 Кт 51 — оплата.
  4. Включается ли эта сумма в ФОТ при заполнении отчёта в ФСЗН, отчёта в «Белгосстрах»?

Спасибо.

Перейти к ответу

Оксана, 13 июля 2015 в 20:44

Здравствуйте.

ИП (УСН, 3%). Наёмный работник имеет 3 несовершеннолетних детей, семья полная. Помогите рассчитать подоходный налог, взносы в ФСЗН и «Белгосстрах». Зарплата — 2 100 100. Какой минимальный отпуск должен быть у неё?

Спасибо.

Перейти к ответу

Анна, 13 июля 2015 в 15:14

Здравствуйте, Наталья! Помогите разобраться!

Мы — ЧУП на УСН. Удерживаю алименты и штраф у работника. Правильно ли я делаю:

  • 2 300 000 (з/п) − 97 500 (п/н: 2 300,0 − 730,0 − 410,0 − 410,0 × 13%) × 25% (по исп. листу) = 550 625 р.;
  • сравниваю с БПМ − 50%: 1 474 870 = 737 435 — удерживаю эту сумму + комиссия за перевод.

Но у него ещё админ. взыскание от суда по исп. листу в размере 49 млн руб., предлагают удерживать 20%. Делаю так:

  • на руки ему получить: 2 300 000 − 97 500 − 23 000 × 50% = 1 089 750;
  • 2 300 000 − 97 500 − 23 000 − 737 435 − 3 687 (коммисия за пер. алиментов) − 348 628 (штраф) = 1 089 750 руб.

Недавно пришёл ещё исполнительный лист на удержание штрафа: 18 000 (РОВД) + 1 800 (ОПИ).

Какая последовательность удержания? Могу я удержать второй исп. лист, если он пришёл позже? Или пока я не удержу штраф по первому исполнительному листу второй исп. лист не удерживаю? Сколько ему на руки по двум исп. листам?

Спасибо!

Перейти к ответу

Татьяна, 13 июля 2015 в 13:38

Добрый день.

Ситуация следующая: между Арендодателем (ИП, прим. УСН) и Арендатором (ООО, прим. УСН) заключён договор аренды транспортного средства без экипажа. В соответствии со ст. 595 ГК в договоре указано, что по истечении срока аренды и при условии внесения Арендатором всей обусловленной договором выкупной цены объект переходит в собственность Арендатора.

Ежемесячно Арендатором в соответствии с договором аренды уплачивается арендная плата за пользование имуществом, и одновременно с ней Арендатор ежемесячно уплачивает часть выкупной цены. В каких разделах КУДиР Арендодатель должен отражать суммы арендной платы и часть выкупной цены? Имеет ли значение, что вся сумма приходит на р/с по одному платёжному поручению (оплата согласно счёту-фактуре, в которой эти суммы выделены отдельно)?

Заранее благодарю за ответ.

Перейти к ответу

Светлана, 12 июля 2015 в 19:23

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста:

  1. Можно ли оформить гл. бухгалтера на 0,25 ставки, если он уже работает в другой организации на полную ставку?
  2. Если организация ООО приобрела в лизинг ОС и будет его сдавать в аренду, кто должен начислять амортизацию: арендодатель или арендатор?

Перейти к ответу

Ольга, 11 июля 2015 в 20:39

Добрый день.

Необходимо ли подавать декларацию о доходах гражданину Беларуси в налоговую РБ, если он работает в России, т.е. его основное место работы в РФ, где он уплачивает налоги и считается резидентом РФ?

Перейти к ответу

Андрей, 11 июля 2015 в 15:43

Добрый день!

Я — индивидуальный предприниматель (УСН без НДС), оказываю услуги. Могу ли я устроиться на работу к другому ИП? Нужно ли мне будет платить в ФСЗН, если устроюсь к нему на 0,25 ставки? Какие отчисления он будет производить за меня?

Перейти к ответу

Марина, 10 июля 2015 в 23:18

Добрый вечер!

ИП (торговый павильон) применяет УСН. Платим налог 3% от выручки по кассовому аппарату, платежи по безналичному расчёту облагаем по ставке 5% от организаций, а платежи по безналичному расчёту от физических лиц по кредитам — 3%. Правильно ли?

Перейти к ответу

Комарова Юлия, 10 июля 2015 в 08:55

Добрый день, Наталья!

Подскажите, пожалуйста, обязательно ли наличие законченного высшего образования по специальности «Бух. учёт» для ведения бухгалтерии ЧУП? Может ли директор ЧУПа сам осуществлять бухучёт без образования?

Перейти к ответу

Александр, 9 июля 2015 в 14:00
Здравствуйте. Как заполнить ПУ-3 (работник уходит на пенсию), если он с января по июнь был в отпуске без сохранения зарплаты и не выходя из этого отпуска, уволен (уволен 30.06.15). В сведениях о суммах выплат: в месяцах с января по май ставим «0», в июне начислена компенсация неиспользованного отпуска. В дополнительные сведения о стаже:
  • дата нач. — ?
  • дата оконч. — ?
  • вид деятельности — ? Не знаю, что написать. Подскажите. Спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 9 июля 2015 в 13:34

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, правильно рассчитать больничный. У нас ООО, сотрудница ушла на больничный по беременности с 17 апреля по 20 августа.

Я всё рассчитала, больничный выплатила. Теперь мне принесли второй больничный на эту же сотрудницу о продлении больничного: выдан 19 июня, начало нетрудоспособности 17 апреля, к труду 04 сентября.

Когда мне надо делать расчет: в текущем месяце июле или в августе, когда закончится первый больничный? И когда надо выплатить денежку по второму?

Перейти к ответу

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться.

Работник уходит в отпуск с 27.07.15 по 04.08.15 (9 дней), общая сумма отпускных получается 1 100 000 (600 000 за июль и 500 000 за август). Как рассчитать подоходный налог: от всей суммы или отдельно за каждый месяц? Просто если рассчитывать отдельно по месяцам, то подоходного вообще нет. Или считать ПН от зарплаты + отпускные помесячно? Заранее спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Елена, 8 июля 2015 в 18:01

Подскажите, пожалуйста, при списании ОС, содержащего драгметаллы, необходимо оприходовать на склад лом драгоценных металлов и лом металла для последующей сдачи в соответствующие организации. Однако на складе появится по количеству один предмет, который содержит драгметаллы и металлы.

Перейти к ответу

Анна., 8 июля 2015 в 17:02

Здравствуйте, Наталья!

Я — ИП на УСН, веду КУДиР. Обязательно ли сдавать выручку на р/с для расчёта с поставщиками или можно через сберкассу любого банка?

Спасибо!

Перейти к ответу

Добрый день.

Помогите рассчитать среднесписочную численность застрахованных работников для подачи отчёта 4-фонд за 2 квартал:

  • 1 человек с 2013 года в декретном отпуске;
  • на 1-е января 2015 — 3 человека на полный рабочий день и 1 человек на 0,25 ставки (у него есть основное место работы в другой организации);
  • с 4 мая устроили 1 человека на полный рабочий день. На данный момент получается 4 человека на полный раб. день + 1 на 0,25 ставки.

Перейти к ответу

Екатерина, 8 июля 2015 в 12:21

Добрый день.

Наталья, подскажите, как правильно рассчитать удержания по расходам на содержание детей. Поправьте, если не верно. Например, начислено 2 200 000. Удержания — 70%.

(2 200 000 − 730 000) × 13% = 191 100 (подоходный налог)

2 200 000 × 1% = 22 000 (пенсионные взносы)

2 200 000 − 22 000 (пенс. взн.) − 191 100 (подоходн. налог) = 1 986 900 

1 986 900 × 70% = 1 390 830 (удержания)

Подскажите, от больничного листа производятся удержания на содержание детей?

Спасибо.

Перейти к ответу

Юлия, 8 июля 2015 в 10:15

Здравствуйте, Наталья!

Сбросьте, пожалуйста, какую-нибудь ссылку для заполнения налоговой декларации при УСН 2015 г., желательно в формате EXEL.

Буду Вам очень признательна! Спасибо заранее!

Перейти к ответу

Светлана, 8 июля 2015 в 08:49

Здравствуйте.

Очень прошу помочь разобраться с командировками. У нас ООО, ОСН, водитель-международник поехал в РФ на служебном а/м 27 мая. Вернулся 08 июня. Отчёт от 08 июня. Ему был выдан аванс 27 000 российских рублей. В командировке он был 4 дня по РБ (3 ночи) и 2 дня по РФ (2 ночи). Правильно ли?

  1. Командировочные по РБ: 4 × 60 000 = 240 000 руб. РБ + 3 × 20 000 = 60 000 рублей РБ.
  2. Команд. по РФ: 2 дн. × 30 долларов США × курс дня выдачи аванса (15 316 рублей РБ / 273,56 рублей РБ) = 3 359,26 руб. РФ.
  3. Расходы по найму на территории РФ: 2 ночи × 24 долллара США × 15 316 / 273,56 = 2 687,41 рублей РФ.
  4. Стоянка: 480 рублей РФ.
  5. Итого: 6 526,67 руб. РФ. Пересчёт в рубли РБ будет на курс отчёта 08 июня. Вопрос в том, правильно ли я взяла курсы пересчёта в рубли РФ? На день выдачи аванса или эти курсы должны быть тоже на день отчёта?
  6. Оставшуюся сумму — 27 000 РФ − 6 526,67 РФ = 20 473,33 РФ — я приходую в кассу 08 июня и в этот же день выдаю другому водителю на следующую командировку. Курс прихода денег в кассу я должна взять на 08 июня? И пересчёт в дальнейшем делать уже на следующего водителя по курсу на 08 июня, а в день отчёта по командировке — пересчёт в рубли РБ по курсу дня отчёта?

Очень Вас прошу, помогите сделать всё правильно.

Перейти к ответу

Здравствуйте.

Я — ИП (услуги по ремонту одежды), плачу единый налог. Работаю сама, но хочу взять наёмное лицо в помощь по трудовому договору на ставку с оформлением в трудовой книге.

Какую документацию я должна вести по работнику? Выплата зарплаты будет два раза в месяц по месту работы наличными. Расскажите, пожалуйста, ведомости там какие-нибудь или что-то подобное надо будет?

Заранее благодарна.

Перейти к ответу

Екатерина, 7 июля 2015 в 15:50

Здравствуйте.

УСН, 5%. Какими проводками отразить, если услуги по питанию делегации юрлица оказали, однако деньги ещё не поступили на расчётный счёт? Поправьте, если неправильно; например, оказали услуги на 500 рублей:

  • Дт45 Кт20 = 500;
  • Дт51 Кт90/1 = 500;
  • Дт90 Кт45 = 500.

Какими документами провести эти операции в 1С?

Спасибо за помощь.

Перейти к ответу