УСН без НДС, КУДиР, грузоперевозки. Мы выставили акт на грузоперевозку в сумме 10 000 рублей РФ 20.09.16. Оплата пришла 11.10.16 в рублях РФ.
Мы доход относим в четвёртый квартал. По курсу какого дня надо считать доход? Надо ли считать курсовые разницы и как?
Мы, КФХ с КУДиР, работаем по оплате, арендуем офис. Ставка 127,2 € в месяц. Срок оплаты — 5-ое число текущего месяца. По условиям договора за первые два месяца аренды август-сентябрь мы должны до 5-ого августа (курс НБ РБ 2,2191) оплатить 254,4 €. Мы оплатили 18 августа 254,4 € (курс 2,1833). Акты нам выставляют последним числом месяца, то есть 31 августа и 30 сентября в евро. За октябрь мы уже платим месяц в месяц до 5-го числа текущего месяца по 127,2 €.
Какую сумму в белорусских рублях мы принимаем? Возникают ли в этом случае суммовые разницы?
Как бы это выглядело в проводках? В каком случае могут возникнуть положительные суммовые разницы для обложения налогом УСН?
Добрый день, я ИП, применяем УСН с НДС. За 9 месяцев 2016 критерий выручки превысил 1,125 млрд рублей.
Подскажите, пожалуйста, могу ли я в 2017 году дальше использовать упрощённую систему налогообложения?
Здравствуйте! ООО заключило договор с заказчиком на выполнение текущего ремонта мягкой кровли. В договоре в одном из пунктов прописано: утилизация отходов от разборки мягкой кровли производится подрядчиком (нами) и за счёт подрядчика. В сметах заложены расценки по данным расходам и оплачены заказчиком. По факту дополнительно нами были заключены договоры с организацией по вывозу и утилизации, а также перевозчиками. Все документы имеются, факт оплаты подтверждается. Заказчик — бюджетные средства.
Правомерно ли проверка истребует у нас возврат по данным расходам в бюджет? Спасибо.
Доброе время суток.
Может ли индивидуальный предприниматель на ЕН выдать из кассы себе заработную плату (личный доход)? Каким документом он должен это оформить? Наёмных работников нет.
ЧУП, УСН. Есть касса предприятия.Установлен срок сдачи выручки 1 раз в месяц.
Можно ли сдать не всю сумму выручки, если срок сдачи ещё не наступил? Может ли в кассе предприятия после сдачи выручки оставаться некоторая сумма денег, если срок сдачи наступил (например, на обеспечение разменными деньгами)? Как это правильно оформить?
ЧУП, УСН. Есть касса предприятия. Установлен срок сдачи выручки 1 раз в месяц.
Можно ли сдать не всю сумму выручки, если срок сдачи ещё не наступил? Может ли в кассе предприятия после сдачи выручки оставаться некоторая сумма денег, если срок сдачи наступил (например, на обеспечение разменными деньгами)? Как это правильно оформить?
Здравствуйте, Анжелика Валерьевна! Директор (не учредитель) хочет продать ОС. Фирма, оптовая торговля на ОСН.
Подскажите, пожалуйста, может ли принять бухгалтерия товарный чек ИП от 26.09.2016, в котором цена и сумма по наименованиям товаров указана в белорусских рублях до деноминации, а всего прописью общая сумма в рублях до деноминации и после деноминации?
Добрый день, Анжелика Валерьевна! Организация занимается изготовлением окон ПВХ по индивидуальным заказам физлиц без монтажа. Торгового (бытового) объекта нет. Заполняем следующую документацию: договор подряда на изготовление, протокол согласования цен, спецификация, акт выполненных работ (на изготовление окна), ТТН, внутреннее перемещение.
Насколько верен перечень первичной документации? Подходит ли ТТН на внутреннее перемещение или надо на каждое физлицо?
ИП. УСН без НДС. Ведём КУДиР.
Во второй части книги выручку записывать за каждый день или за месяц?
Вышестоящая организация перечислила нашему работнику единовременную выплату (премию) в связи с юбилеем.
Надо ли платить налоги с этой суммы? Если да, то какие?
Здравствуйте! ИП, УСН без НДС. Заполняем КУДиР.
Объясните, пожалуйста, как правильно записать в КУДиР данные, по которым будет считаться налог. Как я понимаю, выручка для подсчёта налога — это выручка в кассу + поступления на р/с от юрлиц, но в КУДиР записываются суммы, которые сдаются на расчётный счёт по квитанции из банка. И получается, что выручка в кассе, т.е. оборот за период, не равна той сумме, которая была сдана в банк. Я имею в виду только выручку наличную.
Извините, описала как смогла, надеюсь, Вы меня поймёте. Помогите разобраться.
Организация на ОСН. В начале 2016 года принята учётная политика, в которой указано, что мы ведём книгу покупок.
Возможно ли внести изменение в учётную политику и с 01.08.16 книгу покупок не вести?
Организация получила от учредителя нерезидента займ на проектные работы для строительства торгового центра. До начала строительства затраты учитываются на 97 счёт. Проценты по полученному займу начисляются ежемесячно, но возвращаются учредителю вместе с займом.
Учредитель ЧУП, являющийся физлицом, хочет безвозмездно передать в собственность своему ИП капитальное строение.
Будет ли это является передачей имущества в пределах одного собственника?
Организация имеет типографию и занимается печатью полиграфической продукции. При печати для приладки бумаги уходит на 20−40% больше, чем получается готовой продукции. По итогам месяца списываются материалы: печатные формы, бумага и краска. Бумага списывается по факту (сколько потрачено, столько и списано).
Является ли такое списание бумаги правомерным? Существует ли документ, который регламентирует нормы и списание материалов в полиграфической промышленности для частный предприятий, или достаточно определить эти нормы приказом руководителя?
Добрый вечер! Моя жена несколько лет назад получила квартиру по льготному кредиту под 5% как нуждающаяся, работая на госпредприятии, она открыла ИП и хочет уволиться с данной работы.
Если она уволится, у неё заберут квартиру? Или что-то изменится в оплате за квартиру? Что будет?
Спасибо.
Здравствуйте! Я ИП. УСН без НДС. Наёмных работников нет. Планирую взять бухгалтера официально.
Нужно ли будет составлять штатное расписание, вести приказы и т.д., если будет наёмный работник? Какие налоги нужно будет за него выплачивать? Или может проще как-то работать бухгалтеру по договору подряда, если это возможно?
Добрый день. Скажите, пожалуйста, как рассчитать фактические затраты на строительство квартиры?
Спасибо.
Здравствуйте! ИП (УСН с НДС, КУДиР, выручка по моменту оплаты). Сдаём в аренду помещение. По условиям договора оплата аренды за текущий месяц (август) арендатором производится до 10-го числа месяца, следующего за отчётным (за август оплата до 10 сентября).
Внесение арендной платы производится в белорусских рублях в сумме, эквивалентной размеру арендной платы по курсу НБ РБ на день платежа. Акт пользования имуществом выписывается последним числом текущего месяца в долларах.
Арендная плата — 100$, в т.ч. НДС — 16,67$. Курс на 31.08 — 1,9578. Акт пользования имуществом по курсу на 31.08-195,78. Арендатор оплатил аренду 2 сентября — 196,13, в т.ч. НДС — 32,69 (курс на 2.09.16 — 1,9613). Образуется положительная суммовая разница в размере 0,35 рублей (196,13 — 195,78). Помогите разобраться в следующих вопросах:
Организацией приобретено право аренды земельного участка. Заключён договор аренды сроком до 20.06.2019. Организация решила не начислять амортизацию в 2016 года на НМА.
Имеет ли право организация не начислять амортизацию по данному НМА?
В 2012 мною было приобретено здание (старый магазин, совмещённый со столовой, год строения — 1964), расположенное в сельской местности для личных нужд, а не для предпринимательской деятельности. Здание не переводилось в жилой фонд.
Помогите рассчитать сумму налога на недвижимость, так как уведомление я получил только в 2016 году, и обязан ли я оплатить все предыдущие года.
Добрый день. Работаю бухгалтером в ЧТПУП. Фирме в этом году 6 лет, на носу первая проверка, что для этого надо? Какие документы, какие книги учёта (я ничего не вела), у меня их нет и не было. Только накладные, счета и договоры. Нужно с 1С распечатывать для них? Первая проверка у меня, я в панике.
Спасибо.
Здравствуйте, Анжелика Валерьевна!
ИП (УСН с НДС, КУДиР), приобрёл помещение для сдачи его в аренду арендаторам. Очень волнуют следующие вопросы:
Здравствуйте, мы с мужем состоим на учёте нуждающихся, получили участок, почти построили дом, интересует имущественный вычет и получение субсидии:
Спасибо.
Организация заключила инвестиционный договор на строительство торгового центра. Для строительства данного торгового центра исполкомом было принято решение в июле 2015 года о выделении земельного участка. В течение 3-х месяцев организация должна была заключить договор аренды, но она его так и не заключила, решение утрачивает свою силу. Повторно решение исполком вынес по этому участку только в ноябре 2015 года. С декабря 2015 уплачивалась арендная плата.
Должна ли организация была уплачивать арендную плату с августа по ноябрь 2015 года?
Производственная фирма. Работник уволился 12.08.16 и получил полный расчёт. С 25.07.16 по 11.08.16 находился в трудовом отпуске. 15.08.16 он предоставляет больничный листок с 05.08.16 по 10.08.16 по уходу за больным членом семьи.
Обязаны ли мы оплачивать такой больничный?
Организация осуществляет розничную торговлю и не так давно оказывает услуги по ремонту оборудования. КСА поделено на 2 секции.
Каким должен быть первичный документ при оказании услуг, подтверждающий проводку Дт62 Кт90, если услуги оказываются физлицам: акт выполненных работ или что-то другое?
Здравствуйте! ИП, применяющий УСН без уплаты НДС. ИП занимается сбором с/х продукции у населения.
Какие документы необходимо оформлять ИП для проведения расчётов с населением наличными денежными средствами, снятыми с р/с в банке?
Спасибо!
Добрый день!
Организация розничной торговли. ОСН. Интернет-торговля. Используем КСА. Хотим провести акцию: «При покупке двух товаров — в подарок блокнот». Для этого от поставщиков оприходовали товар для продажи и блокноты для подарков.
Доставку осуществляем на дом покупателю без использования транспорта. Выписываем товарные накладные на внутреннее перемещение(БСО), которые сопровождают курьера в пути и служат основанием для списания ТМЦ с МОЛ. В бухучёте продажу товара проводим проводкой Д50-К90.
Блокноты по акту перевода переводим из товара в материалы Д10-К41. Далее блокноты планируем списать по акту списания Д44-К10.
Спасибо.
Наша организация (резидент РБ) заключает договор субаренды выставочных площадей с российской фирмой.
Как необходимо провести уплату НДС? Надо ли оформлять стат. декларацию?
Здравствуйте.
ИП. Сдаю в аренду легковые автомобили, по суткам. От сдачи в аренду физлицам применяю ЕН. От сдачи в аренду автомобилей юрлицам применяю УСН без НДС 5%. Хочу расширяться. Для этого планирую взять в аренду ещё несколько автомобилей от физлиц, не родственников. Один знакомый сказал, что если буду сдавать в аренду не собственные автомобили юрлицам, даже если эти автомобили не родственников, то уже не смогу применять УСН, а нужно применять подоходный налог 16%.
Правда ли это? Если да, то подскажите, пожалуйста, какой это пункт налогового кодекса, а то сам не могу найти.
Спасибо!
Можно применять УСН если сдавать в аренду автомобили не принадлежащие ИП на праве собственности
Здравствуйте.
ИП, плательщик единого налога. Розничная торговля (это единственный вид деятельности). В июне открыли точку и наняли продавца. Подоходный налог из зарплаты наёмного лица за июнь удержали и в бюджет уплатили в июле, в день выплаты зарплаты. В налоговой декларации по единому налогу справочно в строках 13.1−13.5 я указываю сумму начисленной зарплаты и сведения о исчисленных и уплаченных суммах подоходного налога из зарплаты наемного лица.
Но читаю Постановление МНС от 24.12.2014 № 42 (с дальнейшими редакциями), а именно Главу 14 (о порядке заполнения декларации по подоходному налогу с физических лиц индивидуального предпринимателя (нотариуса, адвоката и т.д.; Форма декларации Прил.16)) и у меня возникает вопрос: должен ли ИП, плательщик единого налога, поскольку имеет наёмное лицо, подавать в МНС декларацию по подоходному налогу за наёмное лицо. О каких физлицах индивидуального предпринимателя идёт речь? И физлица ИП — это то же, что наёмное лицо. Либо я путаю понятия и физлицо ИП — это сам ИП на ОСН (тот, кто по виду свой деятельности платит подоходный налог).
Прошу помочь мне разобраться и ответить на вопрос: должен ли ИП, плательщик единого налога, имеющий наёмное лицо, подавать декларацию по подоходному налогу с физических лиц индивидуального предпринимателя и в каких случаях? Кто подает эту декларацию?
Закупила детское оборудование в РФ в игровую комнату ещё физлицом без НДС по накладной. Сейчас хочу открыть ИП, развлечение. В налоговой разъяснили, что нужно после регистрации ИП оплатить ввозной НДС, когда поставлю на баланс (оприходование) это оборудование. Но моё оборудование уже месяц используется в личных целях и уже как б/у. Правомерно ли их предписание?
Организацией получено в 2015 году право на земельный участок для строительства и обслуживания торгового центра и принято к учёту в качестве НМА. Сформирована первоначальная стоимость НМА (затраты на регистрацию права на земельный участок). Строительство на данном земельном участке ещё не начато.
Здравствуйте, Анжелика Валерьевна! ИП арендодатель на УСН без НДС, выручка по оплате, сдаю помещение в аренду по условию договора оплата производится не позже последнего дня текущего месяца аренды в валюте по курсу на дату оплаты.
Платят всегда позже, за май оплатили в июне, будут ли у меня суммовые разницы, если я работаю по оплате? При заполнении КУДиР п. 1 ч. 2 раздел 1 какая ставится дата отгрузки: дата оплаты или 31.05.16 г. и в графу «Стоимость оказанных услуг» ставится сумма на дату оплаты по курсу или сумма по курсу на 31.05.16?
Здравствуйте! Заключён договор долевого строительства квартиры. Также заключён договор на оказание риэлтерских услуг. Вопрос касается имущественного вычета.
Читала, что с 2016 года расходы на работы, связанные с внутренней отделкой жилья, учитываются в сумме имущественного вычета в пределах стоимости строительства, указанной в договоре о строительстве. До этого года указанные расходы по установленному перечню принимались к вычету в случае, если внутренняя отделка была предусмотрена договором о строительстве, но плательщик в установленном законодательством порядке полностью или частично отказался от её выполнения.
В июне этого года я оформила ИП — сдача жилого помещения в аренду посуточно. Квартира в собственности у меня и является единственной, зарегистрированной на моё имя. Через некоторое время после регистрации мне пришло извещение на уплату налога на недвижимость.
Правомерно ли это? Должны ли ИП, занимающиеся этим видом деятельности, платить налог на недвижимость?
Недавно открыл ИП, собираюсь заняться поставкой и монтажом систем вентиляции и кондиционирования. Чем, собственно, и занимался в течение 10 лет в ООО. Кстати, не увольнялся с основного места работы.
Имею в собственности микроавтобус, на котором развожу по объектам оборудование и материалы. Иногда на нём ездит сотрудник нашей фирмы. Иногда ездим в Минск и по области на монтаж и сервис.
Соответственно, возникают расходы на эксплуатацию и обслуживание данного транспортного средства.
Как поставить на учёт у ИП этот микроавтобус и списывать затраты на его эксплуатацию и содержание?
Добрый день. ИП работает на ЕН, оказание услуг по ремонту холодильного оборудования и техническому обслуживанию автомобилей (заправка кондиционеров) и по упрощёнке, ремонт и оптовая торговля (запасными частями используемые при ремонте) холодильного оборудования и кондиционеров на сельхозтехнике.
Стационарной мастерской не имеем, работаем по выездам. Ведём книгу учёта выручки по ЕН и КУДиР по упрощёнке.
Спасибо.
Здравствуйте!
Частное предприятие, розничная торговля, вредности и особых условий труда нет. В контрактах с работниками прописано время начала рабочего дня 10:00, перерыв для отдыха и питания с 13:00 до 14:00, время окончания рабочего дня 18:00. Получается семичасовой рабочий день при пятидневной рабочей неделе.
Нужно составить штатное расписание. Правильно ли я понимаю, что при нормальной продолжительности рабочего дня 8 часов при 40-часовой рабочей неделе наши условия работы будут соответствовать 0.875 ставки (7 часов / 8 часов = 0.875). С 01.07.2016 директор хочет перевести работников на 0.5 ставки. В моём понимании 0.5 ставки — это ежедневно 4 часа при пятидневной рабочей неделе без применения особых условий труда (4 часа / 8 часов = 0.5 ставки).
Но директор хочет установить работникам рабочее время по 3.5 часа ежедневно при пятидневной рабочей неделе. Правильно ли я понимаю, что в данном случае правильно будет написать в штатном расписании 0.4375 ставки (3.5 / 8 = 0.4375 ставки).
Спасибо большое!
Здравствуйте. Родственники стояли на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий (получение дома в сельской местности), в это время жили в квартире в этой же деревне, квартира принадлежит хозяйству. Около 10 лет назад им дали дом как служебное жильё. 2 года назад они приватизировали этот дом (им дали льготный кредит).
Имеют ли они право на имущественные налоговые вычеты? Какие необходимо документы и куда предоставить? Должны ли им их пересчитать за прошедшие 2 года? Как должны вернуть эту сумму?
Директор предприятия в июне ушёл в отпуск без сохранения заработной платы. Директор является одним из собственников предприятия. У предприятия есть земельный участок, который числиться в составе НМА. На приобретение права аренды на данный земельный участок был получен заём в 2014 году. Участок введён в эксплуатацию 01.02.2014 года.
Предприятие собирается строить торговый центр. Для этих целей оно в 2014 году приобрело право аренды на земельный участок и в феврале он был введён в эксплуатацию. С 2014−2015 года разрабатывалась проектная документация, проводились инженерные, геологические изыскания. Строительство начато только в 2016 году.
Индивидуальный предприниматель является собственником части торгового центра (принимал участие в строительстве в 2008 году). Сдаёт это помещение в аренду предприятию.
Подскажите, пожалуйста.
ИП оказывает экспедиторские услуги. ОСН с НДС с ведением книги доходов и расходов.
Как в данном случае определить выручку и отразить её в книге доходов и расходов?
ЧУП в процессе своей деятельности (ОСН) приобрело автомобиль в лизинг, на данный момент он полностью амортизирован, т.е. не имеет остаточной стоимости. В данный момент стоит вопрос об выборе лучшего варианта для перехода в собственность данного авто собственнику-учредителю (он же директор).
Вопрос по двум случаям:
ООО, (ОСН с НДС). Приобрели ОС в декабре 2015г. (а/м грузовой). Январь, февраль, март 2016 г. он нами никак не использовался. Амортизацию мы по нему начисляли.
Если мы и в дальнейшем (апрель, май и т.д.) не будем использовать этот а/м в предпринимательской деятельности, то значит мы не можем и амортизацию начислять? А если можем, то какие будут проводки тогда?
Здравствуйте.
Фирма на УСН без НДС. Занимаемся оптовой и розничной торговлей по образцам. Работаем в 1С:7,7. При оприходовании товара НДС включается в стоимость товара. При реализации оптом списывается в себестоимость реализации. При реализации в рознице НДС остаётся почему-то висеть на 41 счёте. Получается, по остаткам товар продан, а сумма НДС висит. Учёт товаров и в рознице, и в опте ведётся по приобретённым ценам. На розницу мы выписываем ТН на внутреннее перемещение и акт реализации в рознице за день. Есть касса.
Добрый день!
ЧУП работал на УСН без НДС с 01.01.2016 г. перешёл на ОСН. У предприятия имеется инструмент и оборудование, которое было поставлено на учёт как МБП 31.12.15 г. и введено в эксплуатацию (50% от стоимости). Сейчас принято решение о проведении ликвидации предприятия.
Учредитель хочет безвозмездно передать имущество в пределах одного собственника своему же ИП. В данном случае налоги на прибыль и НДС не платим. Подоходный с переданного имущества также не платим, так как до этого были пополнения расчётного счёта учредителем (согласно п.2.27. ст 153 НК РБ).