ИП, ОСН. Заключён договор с «БелТолл» по предоплате. Подскажите, как учесть расход на платные дороги?
К предыдущему вопросу по курсовым разницам. ЧУП, УСН без НДС. Приобрели товар в РФ и оплатили его по курсу банка. А поставили на учёт по курсу НБ РБ. По оплате сумма меньше, чем поставили на учёт. Эта положительная курсовая разница считается внереализационным доходом?
ЧУП без НДС, упрощёнка, покупаем товар в РФ. Образуется курсовая разница.
Если оплатили по накладной меньше, чем оприходовали, считается ли это доходом и надо ли платить с этого налог 5%?
Добрый день. Спасибо за ответ. Но возникли другие вопросы, помогите. Как ИП кассовую книгу могу не вести (а с какого времени могу не вести кассовую книгу?). А куда прикладывать квитанции от ПСО?
Если мне нужно пополнить счёт в банке, нужно выписывать РКО или его только выписывать на торговую выручку?
Есть наёмные сотрудники и плачу им ЗП. Значит, в день ЗП выписываю РКО на общую сумму ЗП и прикладываю платёжную ведомость. А если выручки не было в ближайшие дни под ЗП? Была выплачена из личного дохода.
Как быть? И ещё вопрос: ПКО вносить только в Р1Ч1 КуДиРа, потому что не совсем понимаю, как их вносить во вторую часть?
Здравствуйте, Елена Владимировна. ИП УСН без НДС на КУДиРе. Без кассового аппарата. Показываю выручку по ПКО. В КУДиРе указываю дату ПКО и номер, а в графе содержание: «Поступление по ПКО: торговая выручка за период 01.10.-07.10».
Верно ли я делаю? Спасибо.
Я — ИП. В третьем квартале 2017 года приостановила свою деятельность в связи с рождением ребёнка. Наёмные работники уволены. Нужно ли подавать нулевую декларацию и отчёт 4 фонд за 4 квартал?
Подскажите, пожалуйста. Я — ИП, УСН без НДС, на КУДиРе, без КСА. У меня на рынке 2 точки.
Правильно ли я делаю? Беру раз в 7 дней и заполняю ПКО на всю сумму выручки или по каждой точке? Мне кажется, нужно по каждой точке. В ПКО писать принято от «Выручка» или ничего?
При заполнении декларации по УСН, раздела III По строке 3 «Фонд заработной платы в целом по организации, сумма начисленных индивидуальным предпринимателем доходов плательщикам, руб.» этого раздела отражается сумма фонда заработной платы в целом по организации. Показатель данной строки заполняется нарастающим итогом с начала года (согласно абз.4 п.55 Инструкции №42). При этом предусмотрено, что информация для заполнения строки 3 раздела III берется из итоговой строки «Итого с начала года» графы 2 пункта 2 раздела IV книги учета доходов и расходов (согласно абз. 4 п. 55 Инструкции №42).
Ведь в эту графу включаются и дивиденды, или не так?
Добрый день. В выписке из банка за 3 января 2018 г. прошло списание с нашего счёта комиссии. В назначении платежа сказано, что это комиссия за услуги, оказываемые банком в декабре 2017.
Каким числом отразить данную комиссию на счетах учета затрат? 3 января 2018 или 31 декабря 2017? Спасибо.
Здравствуйте, Елена Владимировна. ИП работает по УСН с НДС, ведёт книгу доходов и расходов. Имеет в аренде площадь магазина. Арендная плата выставляется с НДС.
Имеет ли право ИП брать к вычету НДС, оплаченное за аренду помещения?
Здравствуйте, Елена Владимировна! ЧУП на УСН без НДС. Учредитель является директором. В ноябре выплачивали учредителю дивиденды и, соответственно, уплачивали подоходный налог.
Нужно ли сумму выплаченных дивидендов и уплаченного подоходного налога включать в налоговую декларацию по налогу при УСН в части других сведений: «Фонд заработной платы» и «Сумма подоходного налога с физлиц»? Спасибо.
Расчёт дохода ИП ОСН с НДС, ведение КУДиР. При расчёте дохода затраты нужно учитывать с НДС или без НДС? Пример: выручка 300, затраты 120, в т.ч НДС 20. Доход, который я должна отразить в декларации, составит какую сумму?
Курсовые разницы ИП ОСН с НДС. Нужно ли отражать курсовые разницы?
Здравствуйте! Торговля зерном у ИП на ОСН с НДС.
Реализовано зерно в перерабатывающую организацию, отгружено по физической массе, принято по зачётной, зачётную и оплачивают. В расходы беру покупную стоимость отгруженного зерна по зачётной массе (всё оплачено). Отклонения между физической и зачетной массой по цене приобретения хотелось бы тоже взять в расходы.
Как оформить списание покупной стоимости отклонения? Как отразить это в Книге учёта товаров?
ОСН с НДС у ИП. В КУДиР затраты отражать с НДС или без? Осуществлена закупка на 2 000 без НДС, в этом же месяце реализована на 5 000 евро без НДС. Для реализации была закуплена упаковка на сумму 200 BYN с НДС. Оплачены доставка — 300 евро без НДС.
Списание топлива ИП ОСН с НДС. Как списывать топливо для ИП с ОСН с НДС, если заправка происходит за наличный расчет? Какие документы нужны для отчетности?
Здравствуйте! ИП на ОСН с НДС. Оприходованы и оплачены БСО. Когда стоимость БСО включать в расходы: по мере использования или сразу, когда оприходованы и оплачены, а затем вести лишь количественный учёт? Не увидела в постановлении 196 акта, где была бы видна стоимость использованных БСО, поэтому непонятно, на основании чего расходы записать в КУДиР.
Здравствуйте! Частное предприятие на УСН с НДС. Подскажите, пожалуйста, как поступать в ситуации, когда при заполнении декларации по НДС величина НДС, рассчитанная из выручки, не совпадает с суммой НДС по выставленным за этот период ЭСЧФ?
Разница копеечная, вроде бы мелочь, но хочется разобраться, как сделать правильно. Уменьшить выручку, подогнав под сумму НДС по данным ЭСЧФ или выставить какой-то дополнительный ЭСЧФ на сумму копеечной разницы? Спасибо!
Здравствуйте! Работница в октябре была на больничном по уходу за ребёнком до 14 лет. Т.е. больничный начисляли 100%. Включается ли этот месяц в расчёт среднего заработка для начисления отпускных? Спасибо.
УСН с ведением КУДиР. Отгрузили товар 10.09.17 на 323 877 российских рублей, оплата поступила в долларах 10.11.17 — 5 468 долларов США, что в этот день эквивалентно 323 909 росс. руб.
Как правильно заполнить КУДиР? В части оплаты проставлять сумму в какой валюте? Как поступить с разницей, ведь получается, что перечислено на 32 российских рубля больше? Обложить 16%?
ИП, ОСН.
Подскажите, пожалуйста, какой датой отразить доход: 1. Если отгрузка по предоплате? 2. Если оплата после отгрузки?
ИП, ОСН без НДС.
День добрый. Подскажите, как правильно заполнять 4Ф инвестиции. 1 учредитель РФ. Как заполнять графу З «Изъято», и графу 4 «Переоценка». Какие счета смотреть, и если можно с примером по переоценке? Спасибо заранее. На какие даты смотреть курс доллара?
ЧТУП розничной торговли компьютерами с ОСН. С 01.09.2017 г. установлен КСА, ведётся книга кассира и кассовая книга. Сумма разменки установлена в размере не больше 500 рублей. На 08.09.2017 г. приход по операционной кассе был 550 рублей. До 08.09. деньги накапливались только в операционной кассе и не сдавались в кассу предприятия, следовательно, ПКО и РКО не оформлялись. На 15.09.2017 г. в операционной кассе уже было 320 рублей, т.к. эта сумма меньше 550 (суммы разменных денег), то деньги не сдавались ЦК. На 19.09.2017 г. в ОК было 405 рублей и т.к. нам нужны были деньги на расчётном счёте, мы сдали выручку 300 рублей из опер. кассы в кассу банка через директора через объявление на взнос наличными, при этом мы не делали ПКО И РКО и не вносили запись в кассовую книгу. На 20.09.17 в ОК остаток 105 руб.
Раз в месяц мы формируем товарный отчёт, к которому подкладываем чеки по кассе и ТН по реализации юр. лицам и ордера по сдаче денег из опер. кассы в банк.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли мы всё сделали, если нет, то как это можно исправить? В торговле работаем впервые. Заранее спасибо.
Доброе утро, Елена Владимировна! ИП открывает деятельность по техобслуживанию автомобилей в гаражном кооперативе. Гаражи в собственности (2 шт.) и имеются свидетельства о госрегистрации права собственности на каждый отдельно. Между собой они имеют дверь внутри и находятся под одной крышей. Вопрос касается налогообложения: под юрлиц — УСН 5%, а вот с физлицами — единый налог.
Единый налог придётся платить как за один или всё же за два объекта, где выполняются работы?
Работник с 27.12.2017 находится на больничном. Больничный пока не закрыт. Необходимо рассчитать зарплату.
Рассчитать его зарплату до больничного? А сумму больничного включить в январь? В отчёт 4 фонд за 4 квартал 17 года. Получается, что сумма больничного не войдёт? А уже в очко за 1 квартал 18 года. Так получается?
это графа 5 (нараст.оборот на конец дня) минус графа 3 (нараст. оборот на начало дня) или графа 8 плюс графа 9.
Получается, что сумму возврата по безналу мы вообще никак не указываем в кассовой книге? В графе 10 пишем «0», а в графе 9 пишем сумму всего по безналу без учёта возврата?
Добрый день! Впервые столкнулась с договором подряда. ООО заключило с физ лицом договор на период с 01.10.17 по 31.12.17, акт выполненных работ по этому договору подписан 03.01.2018 г.
Подскажите, пожалуйста, отражается ли вознаграждение по договору подряда в отчётах 4-фонд, 1-страхование, пу-3, в декларации по УСН за 4 кв. Или вознаграждение за оказанные услуги по договору подряда и все начисления (ФСЗН, подоходный, бгс) относятся к январю 2018 г.? И нужно ли отражать тогда его в ПУ-3? К какому периоду относятся вознаграждение и исчисленные из него налоги по договору подряда?
Добрый день. ИП на ОСН без НДС приобрел рекламную вывеску и оплатил её.
Возможно ли отнести эти расходы к профессиональным вычетам единовременно на основании решения ИП, либо необходимо устанавливать срок службы и списывать частями? Спасибо.
Здравствуйте. Организация занимается розничной торговлей. Есть кассовый аппарат и терминал. Ведём книгу кассира. В случае возврата денежных средств покупателю по терминалу также записываем сумму возврата в графу 10 кассовой книги (возвращено сумм наличн. ден. ср-в…), как и в случае возврата наличными.
Скажите, является ли это нарушением? Нужно ли указывать только возврат наличными в этой графе? И как правильно поступить, если книги уже заполнялись таким образом (т.е. в этой графе отображали и сумму возврата по терминалу)?
ЧУП, УСН. Увольняю работника после декретного, выплачиваю компенсацию за неиспользованный отпуск. При расчёте подоходного учитываются вычеты за тот месяц, в котором увольняется, или с нарастающим за год?
ИП в 2017 г. на общей системе налогообложения, т.к. сдавал в аренду помещения, находящиеся и не находящиеся у меня на праве собственности. В 2018 году буду сдавать помещения только те, которые находятся у меня на праве собственности.
Могу ли я в 2018 году применять УСН?
Рассчитывая зарплату за декабрь в январе, работнику необходимо предоставить вычеты по подоходному налогу. Вычеты предоставляются в размере прошлого года или новые? Которые с 2018 года?
В своё время ИП приобрёл автомобиль. Сейчас хочет продать его физлицу. ИП на УСН без НДС.
Какой необходимо оформить пакет документов при продаже? Договор купли-продажи, ТН. Если ИП без НДС работает, то сумму указывает без НДС? Надо ли составлять акт приёма-передачи? Амортизация на автомобиль не начислялась.
Добрый день. Есть погрузчик в лизинге. На балансе у нас. Амортизацию начисляю согласно графику амортизации по договору лизингу. По этому графику погрузчик полностью самортизируется за год.
Сейчас купили цепи на колёса для увеличения проходимости. Рассматриваем это как модернизацию. Затраты на модернизацию (условно 100) прибавляем к остаточной стоимости (условно 3 000). По графику амортизации осталось три месяца. Значит, получается, что цепь нужно самортизировать вместе с погрузчиком (3 000 + 100) / 3 месяца. Ежемесячная сумма получается 1 033.33.
Можно ли после модернизации ОС в лизинге оставить сроки начисления амортизации по договору, хоть и ежемесячная сумма начисления амортизации увеличится и не будет соответствовать договору лизинга?
Добрый день!
Возникла сложность при исчислении налога при упрощённой системе налогообложения без НДС. Хочу определить налоговую базу, но не понимаю, что делать с зарплатой наёмного работника и взносами за него (будут ли вычитаться из валовой выручки или нет). При определении налоговой базы зарплата наёмного лица и взносы (ФСЗН и «Белгосстрах») будут вычитаться из валовой выручки или нет (считаются ли они расходами)? Спасибо!
Здравствуйте, открыли ЧУП. Сфера торговли, где нужно каждый день закупать расходные продукты для коктейлей. Все эти продукты закупаются в соседнем магазине по чекам + копия чеков (для удобства, т.к. много разных видов продуктов в небольшом количестве).
Калькуляция и приказ на соответствующие затраты нужен, как я понимаю. Пока это всё закупается за личные средства, но как правильно эти деньги изымать из кассы организации и возможно ли брать деньги сразу, а потом отчёт? Как я понимаю, на этот случай нужно будет составить авансовый отчёт. В штате всего два человека пока. Интересует вопрос по ведению кассовых документов. ЧУП на УСН, ведение КУДиР.
Правильно ли я понимаю, что в данном случае нужно первоначально создать приказ на минимальный лимит в кассе на соответствующие расходы. А затем просто по РКО провести данные расходы, далее вписать в журнал регистрации приходных и расходных ордеров.
Я индивидуальный предприниматель, подоходный налог с НДС, розничная торговля. Обычно выручку, пробитую по КСА, сдаю в банк.
Могу ли я не сдавать выручку в банк, а изъять себе в качестве личного дохода? И есть ли ограничения на сумму выдачи из кассы в день личного дохода?
Розничная торговля мобильными аксессуарами При заполнение ТН внутреннего перемещения на торговый обьект ТМЦ допущена ошибка При заполнение книги книги касира допущена ошибка и помарки При заполнение книги учета доходов и расходов допущены ошибки
ТН в графе наименование товара я пишу согласно приложения № от .. к ТН№ Допущена ошибка в 7 накладных напечатана не серия ТН опечатка Что делать в таком случаи В книге касира допущены помарки и зачеркивания исправления, При проверке чем черевато?
Доброе утро, Елена Владимировна!
ОДО, ОСН. Менялись в штате бухгалтера. На момент передачи «висит» СДт по счёту 71 по выданным командировочным расходам, а по хознуждам — СКт. Бухсправкой сделали перезачёт между этими расходами и всё равно остается сальдо по Дт 71 по командировочным — 30 рублей. Если применить стандартные вычеты, то на подоходный ничего не приходится.
Подскажите, как рассчитать правильно подоходный налог работника, который устроен не с начала месяца. Начало месяца им было отработано в другой организации, там ему при расчете з/п при увольнении были предоставлены вычеты.
Например: в той организации ему было начислено 400 рублей, предоставлены вычеты в размере 93 и 27 рубля. У нас ему начислено 200 рублей, и он также у нас, получается, что имеет право на вычеты в размере 93 и 27 рубля.
Вычет в 93 рубля мы должны предоставить, так как в расчёт не должны включать доходы, полученные работником от других налоговых агентов, верно? А должны ли мы предоставлять вычет в размере 27 рублей?
ИП. Пенсионер. Наёмных рабочих нет. Сдаю в аренду нежилое помещение. Уплачиваю подоходный налог. Здание было куплено в рассрочку. Право собственности перешло 12.2016.
Имею ли я право перейти на УСН с 2018 года?
Елена Владимировна! Спасибо огромное за ответ!
Оплата за аренду произошла после отчётного месяца, в связи с этим и возникла суммовая разница. Суммовую разницу записывать в кредиторскую задолженность или лучше скорректировать акт по аренде на последнее число, записав туда полученную сумму в рублях?
Здравствуйте! У нас ведется книга учёта расходов и доходов при УСН. Подскажите, КУДиР заводится с начала года и ведётся «отчётный налоговый период»? Т.е. не поквартально, а до конца года? А то что-то я запуталась.
ИП на УСН без НДС, сдача в аренду помещения.
Оплата производится не в долларах, а по курсу доллара на дату оплаты. Если оплата по курсу получилась большей, чем сумма по акту на последний день месяца, возникают положительные суммовые разницы. Являются ли они внереализационным доходом?
Спасибо!
Работник идёт в отпуск с 26.12.2017 на 11 дней. По моим подсчётам, на работу ему надо выйти 08.01. В дни отпуска включено 2 января и, соответственно, 20 января ему выходить на работу не нужно.
Правильна ли дата выхода из отпуска, и надо ли работнику выходить на работу 20.01.2018?
Добрый день.
Планирую открыть ИП для розничной торговли цветами в небольшом магазинчике в Витебске. Код ОКЭД 47760. При выборе системы налогообложения непонятно немного с единым налогом, если работать с ним. При УСН понятно — 5% от валовой выручки.
Какой будет ставка единого налога? Если я правильно поняла информацию из решения Витебского областного Совета депутатов, 91 или 104 рубля в месяц в зависимости от торгового места?
Здравствуйте, Елена Владимировна!
ИП, УСН, без НДС, учёт в КУДиР. На основании приказного производства нам поступила сумма — стоимость невозвращённого имущества.
Нужно ли эту сумму облагать налогом 5%? Спасибо!
Здравствуйте!
Я ИП (УСН без НДС), есть один наёмный работник. Начислили ему зарплату, оплатили 35% ФСЗН, 13% подоходный, 0.6% Белгосстрах. Нужно заполнить и правильно отразить все эти операции в КУДиРе.
Спасибо.