Дополнение к вопросу о сроках уплаты ФСЗН.
Регистрация организации была в 2017 году. Мы ООО на ОСН. Сроки выплаты заработной платы 15-го числа, не доплатила 11 рублей в ФСЗН. Ошиблась в подсчётах. Я так понимаю, что ФСЗН можно платить раз в квартал. Вроде ничего не нарушено. Штат до 10 человек, общая система налогообложения.
Если не доплатили ФСЗН в день заработной платы, можно ли доплатить на следующий день, если организация была зарегистрирована в 2017 году? Или надо оплатить пеню за день?
Добрый день!
Похожая ситуация, как у предыдущего вопроса. Сроки выплаты заработной платы 15-го числа, не доплатила 11 рублей в ФСЗН. Ошиблась в подсчётах. Я так понимаю, что ФСЗН можно платить раз в квартал. Вроде ничего не нарушено. Штат до 10 человек, общая система налогообложения.
Если недоплатили ФСЗН в день заработной платы, можно ли доплатить на следующий день?
ЧУП, УСН без НДС. Срок выплаты зарплаты — 15 числа. Не успела заплатить налоги. Оплата прошла 18, в понедельник.
Как лучше сделать, чтобы не дали штраф?
Подскажите, пожалуйста, с какого времени ЧУП, ведущим учёт в КУДиР при УСН, можно не вести кассовую книгу?
Здравствуйте, Елена Владимировна.
Перелопатила интернет в поисках ответа на свой вопрос и только здесь нашла подобную тему, но, увы, ответ так и не прозвучал.
Я — индивидуальный предприниматель, ОСН без НДС, розничная торговля по образцам через интернет-магазин. Регулярно высылаю товар почтой. Договор с почтой не заключён. Сейчас отправляю посылки как физическое лицо, получателем наложенного платежа указываю себя как физлицо без приставки ИП и свой УНП и реквизиты расчётного счёта. Таким образом деньги поступают на р/с. В течение первого полугода работы посылки отправляла как физическое лицо и получала наложенный платёж на почте также как физическое лицо. Сейчас возник вопрос с правильным оформлением документов по этим сделкам.
Правомерно ли для ИП отправлять посылки и получать наложенный платёж на почте как физлицо? И отправлять и получать как физлицо на свой р/с ИП? Какие документы при этом должны быть оформлены? Если неправомерно, чем чревато и какой закон налагает запрет?
Добрый день!
Помогите разобраться. Я ИП (единый налог и УСН, оказание услуг по ремонту). Хочу добавить ещё один вид деятельности — грузоперевозки по РБ с привлечением наёмного работника на его авто.
Поставщик аннулировал 13.12.17 подписанный ЭСЧФ от 13.01.17 г. Просит подтвердить аннулирование и подписать исправленный ЭСЧФ.
Если мы подтвердим аннулирование, нужно ли будет нам подавать уточнённую декларацию по НДС за январь?
Доброе утро!
Мы ОДО, ОСН, опт. Допустили ошибку. Работник написал заявление, что хочет получить зарплату частично товаром. Отписали работнику ТТН на товар от 30.09.17, не перечислив в этот день подоходный. В установленный день выплаты зарплаты 15-го числа подоходный перечислен в бюджет в полном объёме.
Теперь встал вопрос, что видимо ошибку эту надо исправить, т.е. эту ТТН сделать испорченной и выписать такую же новую от 15.10.17. Так же сделать и с ЭСЧФ: от 30.09.17 аннулировать, а подать новую от 15.10.17. Вследствие таких изменений придётся подать и уточнённую декларацию и по НДС, и по прибыли. С Вашей точки зрения, что является меньшим нарушением: оставить всё как есть или внести вышеперечисленные исправления? Спасибо заранее.
Здравствуйте.
ИП на ЕН имеет наёмного работника на ½ ставки (оклад 132.5 рублей), основное место работы, трудовой договор. С 1.11.2017 работник принёс документы МРЭК со 2 группой инвалидности.
Пожалуйста, подскажите, как рассчитать его зарплату к выдаче РКО. И какой взнос уплачивать за него в ФСЗН? Огромное вам спасибо за вдумчивые, подробные ответы.
Система налогообложения общая. Оплата труда повременная. В общем, просто оклад и всё :) При начислении зарплаты из «1С» печатаются различные ведомости: и расчётная, и платёжная, и расчётно-платёжная. В кассу передаётся платёжная ведомость, в которой сотрудники расписываются о получении зарплаты. Никакими приказами эти ведомости не утверждены, в учётной политике тоже их нету.
Какими ПУД начисляется зарплата? Какие должны быть ведомости? Надо их как-то утверждать, закреплять?
Добрый день.
ИП на УСН без НДС. Маленькая гостиница (8 номеров). Какой налог должен уплачивать?
Спасибо.
Добрый день.
ИП на УСН без НДС. Хочу сдать квартиру посуточно (18 дней) юрлицу для командированных работников.
Какой налог необходимо уплатить: УСН или единый?
Добрый день, Елена Владимировна!
ЧУП на УСН без НДС. Купили помещение под офис. Возник вопрос ремонта. Директор решил делать сам лично без доплат к зарплате. Покупаем материалы, плитку, линолеум, краски и др. Но что с этим всем делать дальше, чтобы списать, — не знаю. Нужны ли сметы, дефектные акты и прочее? И можно ли делать ремонт своими силами без привлечения «специально обученных людей»?
Какие документы необходимо составить в данном случае? Спасибо.
Добрый вечер, Елена Владимировна!
Отписываем часть товара на нужды организации, переводя его предварительно на 10-й счет. Товар поступал в 2016−2017 годах. Вычет по НДС по этому товару принят в соответствующих периодах поступления.
Вычет по НДС не надо сторнировать по этому списанному товару, ведь это не порча? Спасибо.
Добрый день! Вопрос о лимите доходов, подлежащих налогообложению.
Я ИП, у меня есть 1 работник. Он вышел из отпуска и до конца месяца отработал 4 дня, я начисляю ему з/п в размере 50.50 рублей. Облагается ли эта сумма подоходным налогом 13% и ФСЗН 1 %?
Спасибо!)
Здравствуйте.
Произвели замену шины. Заполнили карточку учёта. Техническое состояние -— 100% износ. Заключение — восстановлению не подлежит, сдать в утиль. Карточка будет вместо акта на списание. Дальше нужно отразить в бухгалтерском учёте приход шины (которую нужно утилизировать). Отражаем по количеству: дебет 10.6 — кредит 90.10 — 1 шт.
Каким документом оприходовать шину, предназначенную для утилизации? Спасибо.
Добрый день!
Я ИП на УСН с НДС. Планирую продавать товар юридическим лицам. Какие документы на поставку я должен оформить? Договор и ТТН — это понятно. Также буду выставвлять ЭСЧФ.
Нужно ли делать спецификацию и счёт-фактуру в бумажном виде?
Мы, организация А, занимаемся продажей стройматериалов. У нас есть реклама, много клиентов. И тут организация Б нашла для нас ещё несколько крупных клиентов.
Организация Б хочет процент от сделки. Мы хотим заключить агентский договор с организацией Б. Она нам ищет клиентов, мы в их адрес делаем поставки. Платим им процент от сделки. Организация Б после завершения поставки выставляет нам акт выполненных работ.
Можно ли нам эти услуги, согласно акту, отнести к затратам на 44-й счёт?
Здравствуйте!
Больничный по беременности и родам выдан 3 декабря, предоставлен в бухгалтерию 3 декабря. Срок выплаты заработной платы — 25 числа.
Когда организация должна выплатить больничный: 25 ноября или 25 декабря?
Мы УСН без НДС. Директор принял решение купить подарки к Новому году для детей работников, а также для самих работников.
Как правильно это оформить? Достаточно ли будет оформить это решение приказом директора? Надо ли будет отражать расходы на приобретение подарков?
Учредитель внёс в уставный фонд ЧТУП грузовик по 6 декрету. Срок почти истёк.
Можно ли его вывести как личный автомобиль учредителя? Нужно ли платить налог, как при продаже грузовика?
Добрый день. Для реализации основного средства организация понесла расходы по его оценке. Однако за неимением покупателей объект не был продан.
Куда следует отнести расходы по оценке объекта?
Здравствуйте!
ЧУП, подключили в Велком услуги интернета 17 ноября 2017, абонентская 39,13 р., они нам выставили счет сейчас за ноябрь 39,13 р., в акте расчетный период указан 17.11.2017–30.11.2017 (т.е. фактически услуга оказывалась 14 к.д.), а они выставляют, как будто нам целый месяц услугу оказывали. Я им пишу, что неверно это, они говорят, мы всегда так рассчитываем... сбросили мне это:
Порядок оказания услуги:
Моё мнение, это имеется в виду, что расчетный период месяц, а новых абонентов, по идее, нужно считать пропорционально дням фактически оказанных услуг и снимать сумму разово. Подскажите, пожалуйста, нормативку, где общепринятые нормы расчета абонентской для новых клиентов, если такое есть :)
Заранее благодарна :)
Добрый день, Елена Владимировна!
ОДО, ОСН, торговля. По итогам более-менее успешного года фирма-поставщик пригласила директора с супругой на вручение ежегодной премии. Вручение за городом в экоусадьбе в выходные. Первый раз я с таким столкнулась. Вопросов тьма.
Эти расходы в бухучёте — представительские? В налогообложении прибыли можно учитывать? А подоходный я льготирую. Может, на директора надо командировочные?
Спасибо заранее, не знаю, с какой стороны начать.
Добрый день.
Хотим перейти на УСН. Сейчас ИП работает на едином налоге. 2 вида деятельности: код 25501 и код 47890.
Можно ли это сделать?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста.
Был заключён договор безвозмездного пользования автомобилем директора. Во время эксплуатации для авто были приобретены шины и АКБ с одновременным списанием стоимости при передаче в эксплуатацию. Карточка учёта работы АКБ ведётся, карточка учёта работы шин не ведётся, поскольку авто используется лишь для собственных перевозок. Договор безвозмездного пользования заканчивается, продлять не будем.
Каким образом списать шины и АКБ в количестве, если они еще не достигли 100% износа? Можно ли было списывать сразу в стоимости и в количестве при передаче в эксплуатацию?
Спасибо.
Добрый день, Елена. У нас ЧУП (оказание услуг) на УСН с ведением бухучёта. С 2015 года арендуем помещение. По допсоглашению к договору аренды на основании счетов, выставляемых арендодателем, мы должны ему компенсировать коммунальные расходы. Но счета были выставлены в 2016 году, и то не за весь год.
Если арендодатель выставит нам счета на возмещение коммунальных расходов за 2015−2016 гг. в текущем году, как правильно и в каком периоде отразить у нас в учете возмещение коммунальных расходов арендодателю за эти периоды?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. У нас ЧУП, также есть ИП. И то, и другое — по оказанию услуг в сфере IT, на УСН без НДС, без ведения бухучёта (книга КУДиР).
Хотим создать группу на сайте «Одноклассники.ру» и «ВК» и размещать информацию об ИП, ЮЛ и предоставляемых ими услугах (с их согласия). Даже есть уже несколько потенциальных заказчиков на размещение о них информации в нашей группе за денежную плату.
Заранее благодарны.
Добрый день. Подскажите, какой взнос я (как ИП) буду уплачивать в ФСЗН за работника, нанятого на 0.25 ставки? Если можно, в цифрах и поподробнее. Спасибо.
УСН без НДС. Ситуация первая: поступила предоплата, отгрузили товар на сумму меньше поступившей предоплаты. Ситуация вторая: отгрузили товар, а оплата не поступила.
Верно ли в первой ситуации в выручку для расчета УСН включить только сумму предоплаты, равной сумме отгруженного товара? А во второй ситуации — верно ли не включать в выручку для расчета УСН сумму отгрузки, по которой так и не поступила оплата?
ЧУП переходит с ОСН на УСН без НДС. Правильно ли я понимаю:
ООО (ОСН). В ТТН в примечании поставщик указывает отпускную цену и оптовую надбавку. А колонка 4 «Цена» = отпускная цена + оптовая надбавка (колонка 11 — примечание). От какой цены формировать розничную цену: от колонки 4 или от отпускной цены в примечании?
ИП, ОСН с НДС, торовля. Купили стеклоомывающую жидкость в РФ и акцизные марки. Делаем ТН на отпуск марок на поставщика в РФ (чтобы в РФ их на бутылки наклеили).
Надо ли при выписке нами ТН (для поставщика в РФ) акцизных марок писать НДС 20% и соответственно сумму НДС? Или надо писать «без НДС»?
Здравствуйте. Заполняем карточку учета работы автомобильной шины. В строке «стоимость шины» нужно указать сумму без НДС или с НДС? Спасибо.
Наш контрагент ошибочно перечислил нам за отгруженную продукцию сумму большую, чем надо. Согласно письму, эту излишнюю сумму мы вернули обратно.
Как отобразить это в 1С, чтобы эта сумма не висела, что они нам должны?
Здравствуйте. ЧУП с 01.01.18 переходит с ОСН на УСН без НДС. Что делать с остатком НДС на 42 счете?
Добрый день. ООО на ОСН с ведением бухгалтерского учета. Поступил товар из России, в ТТН не выделен НДС. Оприходовали без НДС.
Этот товар сейчас отгружаем покупателю с небольшой наценкой — подскажите, пожалуйста, как быть с НДС? Нам выделять его в ТТН? Облагается ли этот оборот НДС? Заранее благодарны.
ИП, работает без печати. При увольнении работника печать в трудовой книжке ставит орган, регистрирующий ИП? Если да, то в какой срок со дня увольнения можно ставить печать? Может ли сам сотрудник туда прийти с трудовой, или это должен сделать ИП?
Здравствуйте! Грузоперевозки, УСН с НДС. Водитель поехал на Молдову по наличному расчёту (всё указано в заявке и договоре). С ним рассчитались, но на обратном пути он потратил все деньги на командировочные расходы (покупка топлива, оплата таможни, дорог)…
Добрый день! ИП, ОСН без НДС (розничная торговля). Учёт реализованного товара будет вестись с применением среднего процента торговых надбавок. Каков в этом случае порядок расчёта покупной стоимости реализованного товара для определения расходов?
Изменился индекс почтовый в связи с реорганизацией почты. Как внести изменения в Устав частного предприятия в связи с изменением почтового индекса?
При отправке товара в РФ (пользуясь услугой перевозчика), отписываем ТН-2 и СМR. Как правильно заполнить пункт «Товар к доставке принял»? ФИО перевозчика? И что писать в строке «По доверенности от…»?
Здравствуйте. ОСН. Если возможно, помогите, впервые сталкиваюсь с ситуацией: перевод одной единицы измерения товарно-материальных ценностей в другую, у меня получается расхождение в сумме. На какой счёт отнести, запуталась, может, вообще всё делаю неправильно.
Получаем в кг, отпускаем и учитываем в литрах. Антифриз 1 канистра 5 кг = 4.424 л. Получили по ТТН. Наименование: антифриз 5 кг. Ед. изм. — 1 шт. Сумма без НДС = 9.17. Составила акт перевода одной единицы измерения в другую. Цена за литр = 2.07. Сумма получается 9.16, не хватает 0.01. Может, нужно как-то по-другому оприходовать данный антифриз? Может, есть ссылка, где почитать? Спасибо. На какой счёт и каким документом отразить разницу при переводе одной единицы измерения товарно-материальных ценностей в другую?
Отгружаем товар в РФ из РБ автотранспортом. Грузоперевозчика (РБ) заказывает грузополучатель. К СМR нужно выписать ТН-2 или ТТН-1? Укажите, пожалуйста, законодательный акт, регламентирующий данный вопрос. Спасибо.
Две фирмы находятся на одной территории. Товар перемещается краном, который установлен на этой территории. Перемещение-продажа товара производится по ТТН-1 или ТН-2?
Добрый день. Собираюсь купить СТО. Форма собственности ООО.
Подскажите, в каких нормативных актах или статье можно изучить ведение бухучёта в ООО? Только чтобы было понятно и доступно изложено. Заранее спасибо.
Доброго дня, Елена Владимировна! ЧТУП, ОСН, розница. Я эту фирму взяла на обслуживание и вот такая ситуация. У них работала продавец, затем в сентябре у неё 2 прогула и больничный из-за алкогольного опьянения. В итоге решили её уволить.
Посчитала я им компенсацию за неиспользованный трудовой отпуск и заработную плату по 26 сентября включительно. И тут директор мне сообщает, что работница не уволена, деньги ей не выплачены. Т.е. ПУ-2 я не подавала. А теперь при начислении зарплаты оказывается, что давно он её уже рассчитал, число не помнит, трудовую она ещё не забирала.
Я, естественно, в ступоре. Надо как-то ошибки эти исправлять, а у меня уже руки не поднимаются. Понимаю, что оптимально уволить её 2 октября, чтобы вовремя отчитаться перед ФСЗН. Трудовую выслать почтой (это уже ответственность директора).
А ничего страшного, что окончательный расчёт с работником не 2 октября, а 26 сентября? И с 27.09 по 02.10 надо ставить прогулы? Спасибо за отзывчивость и поддержку.
День добрый, Елена Владимировна! ЧПУП на УСН, услуги. Ведём КУДиР. Предоплату в размере 25% от заказчика отражаем в п. 2 ч. 2 разд. 1 — 250.00 руб. А окончательный расчёт с заказчиком на всю сумму заказа — 1 000,00 рублей я вписываю в п. 1 ч. 2 разд. 1. Или всё-таки в п. 1 ч. 2 раздела 1 отражать разницу в 750.00 руб.? Заранее благодарна.
Добрый день! ООО, торговля, ОСН. Нашла в учёте ошибку. 30 августа работнику в счёт зарплаты были выданы товары (сумма ТТН составила 271.00 руб., проводки 73.3-90.1). Затем удержали из зарплаты 246,00 руб. (70.1-73.3) и на счёте 73.3 осталось Дт с-до на 25.00 руб. Т.е. отгрузили больше, чем уплатили, в следующий расчёт зарплаты за сентябрь забыли удержать. По этим 25 рублям в ближайший рабочий день надо бухсправкой доначислить и удержать с работника подоходный и перечислить в бюджет? Или можно оставить до 30 ноября все эти корректировки?
Отправляем в РФ продукцию. Пользуемся услугами транспортной компании по доставке. Ранее всегда выписывали ТТН-1, а недавно вычитала, что для международных автомобильных перевозок товаров за пределы РБ надо выписывать ТН-2. Бланк ТТН-1 или ТН-2 необходимо выписывать?