Добрый день! Хотела уточнить. Больничный по уходу за ребёнком до 14 лет назначается в размере 100%. А вот сориентируйте по количеству дней больничного.
Есть ли ограничения, если больничный по уходу за ребенком составил 5 календарных дней? Или здесь всегда 100%, хоть один день, хоть 14 дней?
Здравствуйте. Организация принимает в кассу предприятия наличные денежные средства от физлица за реализованное производственное здание. Пробить чек по кассе или по приходному ордеру оформить? С 01.10.2017г.
Здравствуйте, Елена Владимировна. ООО при УСН без НДС, бухучёт на общих основаниях.
Правильны ли мои расчёты? Нужно ли при реализации здания выписывать ТН? Для приёма денежных средств в кассу предприятия может нужно выписывать другие документы?
Доброе утро! ОДО, ОСН, торговля. Сейчас изучала новую инструкцию по расчёту среднего заработка. Появились вопросы.
Компенсация за 3 дня отпуска в расчёт следующих отпускных не берётся? При направлении в командировку средний заработок не рассчитываем, просто в табель рабочий день. Так можно? Или нужна бумага, чтобы уровень зарплаты сохранить?
Здравствуйте, Елена Владимировна. ООО при УСН без НДС ведёт бухучёт на ОС. Продаём полностью с амортизированное оборудование, трансформатор физическому лицу за 1БВ = 23 рубля. Есть протокол заседания участников общества, решение о продаже и цене 1 БВ.
Оборудование не переносится никуда, т.к. находится на земельном участке физлица, который недавно приобрёл производственное здание с подключением энергии от этого трансформатора.
Оформила договор купли-продажи с протоколом согласования цены, акт приёма-передачи основных средств. Какие проводки? Нужно ли выписывать ТН физлицу? Заранее огромное спасибо.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как возместить расходы учредителю, связанные с приобретением печати при создании организации, и как документально это оформить. УСН, без НДС, с ведением КУДИР.
Как возместить расходы учредителю, связанные с созданием организации: расходы по изготовлению печати и штампа?
Добрый день!
Организация. ОСН с НДС. Интернет-магазин. Розница. В ноябре 2017 года получен акт оказанных услуг по хостингу с НДС (период с ноября 2017 по октябрь 2018). Согласно учётной политике, такие расходы относим на счёт 97 «Расходы будущих периодов» с последующим равномерным ежемесячным списанием на расходы предприятия. В акте указана единица измерения (месяц), цена за единицу. Сумму НДС также собираемся распределять ежемесячно.
Спасибо.
Добрый день.
ИП, УСН, КУДиР, общепит, приход денег на расчётный счёт.
Организация хочет рассчитываться за питание своих сотрудников по безналу. Ежемесячно будет выставляться счёт.
Здравствуйте!
Микроорганизация на УСН с ведением книги учёта расходов и доходов. Один работник и директор оформлены по трудовому договору.
Такая ситуация: днём зарплаты в трудовом договоре значится, к примеру, 16-е число. В коллективном договоре дата выплаты окончательной зарплаты — 20-е число. Не хватает денег выплатить работникам зарплату 16-го числа.
Будет ли нарушением, если, к примеру, выплатить зарплату работнику и подоходный на него, отчисления в ФСЗН за двух человек 16-го числа? А директору 20-го числа выплатить зарплату и подоходный? Или всё же нужно проплачивать всё сразу? Какие могут быть нюансы?
Доброе утро!
ОДО, ОСН, оптовая торговля стройматериалами. Работнику необходимо отпустить товар в счёт заработной платы. Накладная выписана 13 ноября, а выплата заработной платы за октябрь будет завтра, 15 ноября.
Ведь можно по заявлению работника не выплачивать зарплату за октябрь, а зачесть ее в счёт ноябрьской накладной?
Спасибо.
Здравствуйте!
Микроорганизация с УСН без НДС, без ведения бухучёта. В 2016 году была допущена ошибка по расчёту подоходного налога у работника, которая несвоевременно предоставила справку из УО о получении её ребёнком 1-го высшего образования.
Сделали перерасчёт по работнику. В июле переплата п/н составила 3.12 рубля, в августе тоже 3.12 рубля, в сентябре — недоплата, 3.12 рубля, октябрь —недоплата, 3.12 рубля. В итоге, получается, переплата составила 6.24. Ошибка выявилась, так как повторилась такая же ситуация с этим работником в этом году.
Как поступить теперь с этой переплатой подоходного налога при перечислении зарплаты этому работнику? Какие еще исправления необходимо сделать и где?
Спасибо!
Делаем реорганизацию юрлица в форме присоединения к нему другого юрлица. Согласно статьям 54−55 ГК РБ составляем передаточный акт, который должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам. В какой форме это должно быть отражено в передаточном акте?
ООО по ОСН. Услуги. Купили для замены гаражные ворота для собственного производственного здания.
Согласно договору можем рассчитываться путем внесения наличных средств на расчётный счёт. В договоре прописано следующее условие: «В случае оплаты за отгруженный товар в валюте, отличной от валюты отгруженного товара, оплата производится с пересчётом в валюту отгрузки по курсу НБ РБ на дату оплаты». Товар отгружен в российских рублях, оплата будет произведена в долларах США.
Верен ли расчёт суммы в долларах:
1) сумму отгрузки (в росссийских рублях) переводим по курсу НБ РБ в белорусские рубли;
2) сумму в белорусских рублях переводим в доллары согласно курсу НБ РБ?
Индивидуальный предприниматель перешёл с УСН с НДС на ОСНО без НДС с 01.01.2016 года. Есть остатки товара, оплаченные поставщику. По каким ценам оприходовать товар в книгу учёта товаров (по результатам инвентаризации) — с НДС или без НДС?
Организация (УСН без НДС, учёт в книге) арендует офисное помещение. С согласия арендодателя установили окно ПВХ. Арендодатель согласен зачесть стоимость окна в счёт арендной платы и попросил, чтобы мы окно передали ему каким-нибудь документом.
Каким документом нам арендодателю передать окно? Либо можно просто сделать копии с документов, по которым к нам пришло окно (акт выполненных работ, который нам дал установщик окна)? При передаче окна и зачёте его стоимости в счёт аренды не возникает ли у нас дохода для налога при УСН?
В штате организации работает бухгалтер, она является женой заместителя директора. У неё имеется личный автомобиль.
Можно ли оформить на легковой автомобиль бухгалтера договор безвозмездного пользования автомобилем со списанием только ГСМ (при наличии путевого листа), но ездить на авто будет замдиректора, т.к. его работа предусматривает разъездной характер?
Наше предприятие хочет приобрести рекламно-сувенирную продукцию в магазине в Минске, оформив при этом ТТН.
Можем ли мы реализовывать приобретённые сувениры в своём магазине?
ИП (ОСН с уплатой НДС) приобрёл легковой авто в лизинг для предпринимательских целей, с последующим переходом права собственности по истечении срока лизинга (1 год). В режиме лизинговых платежей: остаточная стоимость — прочерк, выкупная стоимость — 0.
Согласно договору амортизация начисляется линейным способом, равным сроку лизинга. В соответствии с пунктом 52 Инструкции №37 / 18 / 6 амортизируемая за срок договора стоимость объекта лизинга устанавливается с учётом требований законодательства договором по согласованию между лизингодателем и лизингополучателем. При этом за срок действия договора как лизингодатель, так и лизингополучатель имеют право производить начисление амортизации в сумме, не превышающей разницу между контрактной стоимостью объекта лизинга и его выкупной (остаточной) стоимостью, определяемой условиями договора. Не знаю, как определить эту разницу (выкупной стоимости нет). Как в таком случае правильно начислять амортизацию, не нарушив п.52 Инструкции №37 / 18 / 6?
Добрый день, Елена Владимировна!
ИП (не торговля, УСН) приняло решение не вести кассовую книгу. При выдаче наличных денежных средств оформляется РКО.
Нужно ли при снятии наличных денег с расчётного счёта оформлять ПКО? Спасибо!
ООО, ОСН с НДС. Транспортные услуги в РФ. 0% НДС.
Выписали мы клиенту акт выполненных работ 15.09.17 с 0% НДС в белорусских рублях. От клиента подписанный этот акт вернулся 29.10.17 г. Отчётность квартальная.
Добрый день! К внешнеторговому договору сделали допсоглашение, что «расчёты производятся путём безналичного перечисления денежных средств, либо наличными денежными средствами, путём их внесения на расчётный счёт продавца / исполнителя», и о том, что «расчёты могут производиться в российских рублях, долларах США или евро».
Товар был отгружен в российских рублях. А наш партнёр хочет вернуть сумму отгруженного ему товара в долларах. Как правильно зачесть эту сумму потом по договору в российских рублях?
Елена Владимировна, спасибо за помощь. Дайте, пожалуйста, комментарий к п. 5 пп. 5.1.2 и 5.1.3 ст. 286 НК (Особенная часть). И ещё по энергии. У ООО есть договор с «Энергосбытом» на поставку электроэнергии в арендуемом помещении. А у физлица и у субарендатора нет.
Можно ли заключить договор с субарендатором на учёт потребления им энергии по внутреннему счётчику? Расходы по энергии он оплачивает на р/с ООО, а ООО по счётчику абонента производит общую оплату.
Здравствуйте.
ООО на УСН без НДС, ведение бухучёта на общих основаниях. Арендует на безвозмездной основе у физического лица часть производственного здания, которое является его собственностью, регистрация на здание и землю у физлица есть. С согласия частного лица хочет ООО сдавать в субаренду другому частному предприятию часть здания.
Имеет ли право ООО на применение УСН при сдаче в субаренду помещения, не являясь собственником здания? Как проводить расчёты за электроэнергию с субарендатором? Можно ли физлицу получать от аренды доходы на карточку (счёта в банке нет)?
ООО ОСН. Торговля и услуги. Приобрели КСА. Кассовая книга в организации ведётся (снимаем деньги со счёта на выплату командировочных). Теперь будет ещё и книга кассира-операциониста.
Уполномоченное лицо розничной торговли ЧТУП на ОСН сдавало выручку из денежного ящика КСА 1 раз в 14−20 дней, за минусом разменки в банк, т.к. выручка была меньше лимита остатка кассы. В банке нам сказали, что мы ЧТУП и выручку можем сдавать в срок, установленный приказом по предприятию (или раз в неделю, или раз в месяц, и т.д). Я сомневаюсь, что это верно. В инструкциях я ничего подобного не нашла.
Как можно исправить данную ошибку, если по книге кассира выручка через уполномоченное лицо в банк сдавалась раз в 14−20 дней?
В случае, если уполномоченное лицо организации розничной торговли будет само сдавать выручку в банк (минуя ЦК), РКО не выписывается, так как РКО и ПКО выписываются при выдаче-приёме в кассу организации.
Уполномоченное лицо делает запись в книгу кассира о сумме изъятой из КСА наличности для сдачи в банк. И хранит документ о внесении выручки на расчётный счёт.
У нас розничная торговля с использованием кассового аппарата. Выручку по приказу мы сдаём 1 раз в месяц в банк за минусом разменки. Кассы предприятия у нас нет, только операционная касса.
ПКО и РКО не выписываем. Выручку сдаем в банк по объявлению на взнос наличными.
Делаем следующие проводки:
Д50, опер. касса | К90, выручка | 100 рублей |
Д51 | К50, опер. касса | 98 рублей |
Д76, банк | К50, опер. касса | 2 рублей |
Д44 | К76, банк | 2 рубля |
Д90, себестоимость | К44 | 2 рубля |
Верно ли мы ведём учёт?
Как правильно вести учёт БСО в ЧТУП, если в организации числится один сотрудник — директор?
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с принципом работы по внешнеторговому договору.
Есть внешнеторговый договор с нерезидентом, зарегистрированный на условную сумму, рассчитанный на год. Заказчик присылает нам заявки. Мы по ним и работаем. Между заявками могут быть перерывы по времени. И не всегда знаем, через сколько будет следующая. Например, ситуация: мы отгружаем, с нами рассчитываются в установленные сроки (т.к. мы экспортёры —180 дней). Мы не знаем, будет ли следующая заявка или нет.
Когда необходимо подавать сведения о завершении внешнеторговой сделки? В какой период мы обязаны это сделать?
На балансе ООО числится автомобиль, взятый в лизинг, остаточная стоимость после всех выплат по лизингу — 0.
Можно продать данное ОС по договорной с покупателем цене? Или цена должна быть не ниже рыночной на 20%?
Между нами и нерезидентом заключен внешнеторговый договор до 3 000€, соответственно, регистрации в банке он не подлежит.
Надо ли по такому договору подавать сведения о завершении внешнеторгового договора, если его нет необходимости регистрировать?
Здравствуйте.
ЧТУП на УСН с НДС по оплате (КУДиР). Учредитель и директор — сын. ЧТУП оказывает услуги по грузоперевозке другой фирме, ЧПУП на УСН с НДС по оплате (КУДиР). Учредитель и директор этой фирмы — отец.
Родственные отношения учредителей в данном примере влияют на применяемую систему налогообложения обоих фирм? Заранее спасибо.
ООО, оказываем грузоперевозки. Оказали транспортную услугу по перевозке груза ИП по ставке НДС 0% в рублях РБ. Поездка была в августе 2017 года. Деньги ИП заплатил в октябре. Но по халатности логиста бухгалтер про эту поездку ничего не знал (документов не было).
Если мы теперь акт выполненных работ переделаем на октябрь (ИП всё равно), как быть с CMR (там ведь даты реальные стоят, когда была поездка)? Подскажите, пожалуйста, как выйти из ситуации? Очень не хочется переделывать все декларации.
ИП на ОСН с НДС. Торговля, опт и розница. Хотим закрыть ИП. Остатки товара продать ООО, в котором учредителем будет этот ИП (но как физлицо уже).
Нужно ли будет дополнительно уплачивать какие-то налоги в связи с тем, что ИП и учредитель ООО — одно лицо?
ООО хочет взять в аренду у физлица микроавтобус для собственных нужд и для дальнейшей сдачи его в аренду другим физлицам.
КСА приобрели. Обязательно ли ещё и терминал?
Добрый день.
Учредителем ЧУП является физлицо (он же и директор). У нас УСН с ведением бухучёта. На 30.09.17 года по счёту 99 имеется кредитовое сальдо (т.е. прибыль текущего года) в размере 11 000. Имеется убыток прошлых лет (дебетовое сальдо на 30.09.17 года по счёту 84) в размере 30 000.
Можем ли мы в текущем году перечислить дивиденды учредителю? Как ещё возможно снять денежные средства с расчётного счёта собственнику ЧУП? Возможно ли изъять собственнику ЧУП денежные средства?
Добрый день!
ИП-подоходник с НДС торгует одеждой в торговом центре. При заключении договоров аренды арендодатель прописывает только размер аренды за торговое место и этот договор не регулирует правоотношения, касающиеся электроэнергии и отопления. Просто накануне нового квартала приносят бумажки (без печатей и подписей) с одной и той же суммой, и ты обязан их оплатить не позднее 25-го числа месяца, предшествующего наступающему кварталу.
Спрашивали про юридический аспект этих денежных перечислений, но директор торгового центра отмахивается. С моей точки зрения арендодатель возмещает свои понесённые расходы, ещё не зная, сколько они составят за квартал, а точнее — просто продает.
Меня как бухгалтера этого ИП волнует отражение этих расходов в бухучёте. Получается, первички нет и ЭСЧФ нам тоже не выставляют, хотя обязаны. Таким образом, НДС к вычету не возьмёшь, на затраты эти расходы не поставишь, ведь актов нет, только оплата!
Должны же быть договоры или какие-то другие документы на эти статьи расходов? И почему арендодатель не хочет ЭСЧФ выставлять? Чем их вообще припугнуть? Спасибо.
Здравствуйте!
Сельскохозяйственная организация приобрела готовую продукцию на мясокомбинате по ставке НДС 10% для дальнейшей реализации поставщику в счёт долга за оказанные услуги. При выписке ТТН поставщику ставка НДС остаётся неизменной (т.е. 10%), либо выписка ТТН производится по ставке 20%?
Добрый день!
Мы являемся организацией с УСН с ведением КУДиР. Осуществляем ВЭД. Сотрудничаем с российскими организациями.
Ситуация: заключили договор подряда с российской организацией, зарегистрировали его. Срок действия договора был до 31.12.2016 года, но т.к. оплата задерживалась, продлили его до 31.12.2017 года. До сих пор организация с нами не рассчиталась полностью. И, скорее всего, не рассчитается с нами. Мы не можем подписать даже акт сверки о том, что они нам должны. Не можем с ними связаться. Зарегистрированный договор до сих пор не завершён, ведь обязательства не выполнены перед нами.
Каковы должны быть наши действия? Что в такой ситуации необходимо делать?
Здравствуйте!
Я один из участников ООО с долей в УФ 33.33%. Еще 2 моих партнёра — иностранцы (дальнее зарубежье), их доли также по 33.33%. В общей сложности УФ равен 300 долларам в эквиваленте.
Организация была создана год назад, изначально для занятия торговлей. В этом году мы решили открыть спортзал. Два моих учредителя предложили купить тренажёры у них на Родине.
Заключили договор купли-продажи с поставщиком с отсрочкой платежа на 6 месяцев. Оборудование импортировали. Паспорт сделки не нужно было оформлять. После того, как оборудование прибыло, учредители поехали к себе на Родину и произвели оплату за счёт своих средств. Мне они предоставили письмо-подтверждение об оплате от фирмы-поставщика и квитанцию о получении денежных средств фирмой-поставщиком (все на английском языке).
Вопросы:
Уточнение по вопросу об арендованном ОС.
Компания арендует помещение. Так как стоимость не является существенным условием для заключения договора аренды, то она не указана, но договор заключён. Соответственно, оно (т.е. помещение) должно быть учтено в бухучёте.
Как, по Вашему мнению, следует учесть это помещение арендатору?
«Смешали боб с горохом. Как можно поставить...»
Возможно, Вы не поняли вопрос. Арендованное ОС учитывается на забалансовом счёте как арендованное. По договору аренды не указана стоимость передаваемого в аренду ОС. По какой цене его следует учитывать: 1.00, какая-то расчётная цифра или как-то иначе?
ООО, работаем по ОСН. Оказываем услуги физлицам (сдаём в аренду легковые автомобили). По договорам аренды + акт с каждым клиентом мы передаём им автомобиль в нашем офисе, и там же они вносят нам денежные средства.
Кассового аппарата нет. Можем ли мы принимать деньги от физлиц по ПКО, а потом сдавать их в банк? Или КСА нужен обязательно?
Здравствуйте! Помогите разобраться с вопросом по премии.
Директор ООО, он же единственный учредитель, получает премию. Какими документами это должно быть оформлено?
В строке «Принял товар к доставке» вписываем своего водителя. Должен ли в строке «Принял грузополучатель» расписываться покупатель в нашем экземпляре? И сколько экземпляров ТН передаются водителю при доставке?
Утеряна ТТН, выписанная для внутреннего перемещения. Что можно сделать в данном случае?
Здравствуйте!
Я ИП, покупаю товар (электрооборудование) у поставщика по безналичному расчёту и продаю его же по безналу. Скажите, регулируется ли каким-либо образом сумма максимальной моей наценки и могу ли я включать в стоимость оборудования стоимость монтажа?
ИП, УСН без НДС, розница (запчасти для авто), с кассовым аппаратом. КУДиР ведётся.
Необходимо ли вести ПКО и кассовую книгу? Книга кассира к КСА ведётся. Зарплату наемному работнику выдаём по РКО — правильно ли? Выручку в банк не сдаём, оставляем на расходы; на начало следующего дня в кассе ноль и в книге тоже. И нужно ли ещё вести книгу по учёту товара?
Здравствуйте!
ЧТУП, ОСН, торговля. Обнаружили грубую ошибку. С 25 июля за неуплату налогов в полном размере налоговой было приостановлено движение по расчётному счёту. Поскольку организация работает с наличной выручкой, то из кассы организации 28 июля по графику был выплачен аванс работнику, а 31 июля возвращен учредителю беспроцентный займ.
Если расходники удалить, то тогда эта сумма выручки останется в кассе, что тоже является нарушением, т. к. выручку надо сдавать не реже 1 раза в 7 дней.
Как поступить, чтобы минимизировать нарушение?