Крапивенцева
Елена Владимировна
Бухгалтер
3646 ответов
Задать свой вопрос
Анна, 9 июня 2015 в 13:34

Здравствуйте, подскажите. Я — ИП, сняла с р/с 15 млн рублей как личный доход, нужно ли мне уплачивать ФСЗН, исходя из этой суммы, или я беру, как обычно, из расчёта минимальной з/п? Спасибо.

Перейти к ответу

Подскажите, пожалуйста, как поступить в данной ситуации. УСН с НДС. Мы реализуем товар из РФ покупателям в РБ (оптовая торговля), наш покупатель попросил отправить на ремонт на завод в РФ (у этого нерезидента мы покупаем товар) ранее приобретённый у нас товар, а он впоследствии возместит наши расходы за этот ремонт.

Вопрос: будут ли эти возмещаемые расходы облагаться НДС и УСН? Ведь по сути сами мы услуг по ремонту не оказываем. И какие в данном случае должны составляться документы? Спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 8 июня 2015 в 21:04

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. У нас ООО, в штате только один бухгалтер, он же главбух, есть ещё экономист на 0,25 ставки, директор и рабочие. Может ли главбух пойти в отпуск за свой счёт на 5 дней и на кого в таком случае возложить его обязанности?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Если оформлять работника в ЧУП на 0,125 ставки, при этом его з/п будет менее 500 000 в месяц, тогда подоходный налог не нужно будет исчислять, т. к. з/п меньше стандартных налоговых вычетов?

Перейти к ответу

Андрей, 8 июня 2015 в 14:13
Наталья, здесь вы пишете о сдаче выручки в банк хоть каждый день, но не реже 1 раза в месяц.
Хотел бы уточнить, почему 1 месяц, а не 2 или 1,5? Где в Инструкции 107 указан этот срок? И обязательно ли привязываться к сдаче в банк именно в последний рабочий день месяца, а, например, не позднее 1 месяца с момента последней сдачи выручки в банк?

Заранее благодарен за ответ.

Перейти к ответу

Андрей, 8 июня 2015 в 09:10
Наталья, здравствуйте.

ИП, УСН без НДС, розница, ИМ. Подскажите, верно ли я понимаю, что указанный остаток в графе 13 в книге кассира должен быть полностью перенесён в графу 2 следующего рабочего дня? Как можно уменьшить/увеличить это значение? Надо ли ещё что-то при этом заполнять? Заранее благодарен за ответ.

Перейти к ответу

Андрей, 8 июня 2015 в 09:02

Наталья, здравствуйте. Я — ИП, УСН без НДС, торговля через ИМ. В ответе на данный вопрос Вы пишете, что «Кассир предприятия может сдавать выручку в банк хоть каждый день, но не реже 1 раза в месяц», но в п. 15 гл.1 Инструкции № 107 говорится одновременно и о «не реже 1 раза в семь дней» и о сроках, установленных самостоятельно. Как всё-таки правильно?

Перейти к ответу

Наталья, 6 июня 2015 в 10:37

К вопросу 836. Не знаю, права или нет, но до 25.07.14 вроде можно было работать, не прерывая отпуск по уходу, по крайней мере, специалист по трудовому праву так отвечал. С 25.07.14 произошли изменения ТК. Задурила Вам голову, но хочется разобраться в этом вопросе.

Перейти к ответу

Наталья, 5 июня 2015 в 23:03

К вопросу 836. Помучаю Вас ещё немного.Но в декабре и ноябре 2013 з/п начислялась, но отпуск по уходу не прерывался. Какой период брать?

Перейти к ответу

Наталья, 5 июня 2015 в 22:34

К предыдущему вопросу. Дело в том, что зарплата с августа по декабрь 2014 не начислялась. Как быть в этом случае?

Перейти к ответу

Наталья, 5 июня 2015 в 17:07
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я мыслю?
  • с 08.01.13 — больничный по БиР;
  • с 14.05.13 — отпуск по уходу за ребёнком;
  • с 19.11.13−31.12.13 — вышла на работу на 0,125 ставки без прерывания отпуска по уходу (з/п начислялась);
  • с 01.01.14 по 24.07.14 — работа на 0,125 ставки без прерывания отпуска по уходу (з/п не начислялась, т.к.директор и учредитель в одном лице);
  • с 25.07.14 по 31.12.14 — работа на 0,125 ставки с прерыванием отпуска по уходу (з/п не начислялась);
  • с 01.01.15 — отпуск по уходу;
  • 15.04.15 — один день отпуска.

Правильно ли я взяла для расчёта период, предшествующий отпуску по уходу, т.е. май 2012−апрель 2013? Или как будет правильно?

Перейти к ответу

Мария, 5 июня 2015 в 09:58
В 2014 году нашей организацией был приобретён легковой авто б/у у физлица. Это первый и единственный проданный им авто в 2014 году.
Вопросы:
  • Надо ли было уплатить подоходный налог за физлицо? Нашла комментарий к подобным вопросам Светланы Шевченко, заместителя начальника главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, что при предоставлении данных из ГАИ о первом снятии авто с учета подоходный платить не надо. А в местной налоговой сказали, что в любом случае надо, если покупатель — юридическое лицо.
  • Если надо было уплатить, то как исправить ошибку и по ставке какого года платить?

Перейти к ответу

Гражина, 5 июня 2015 в 09:40
Добрый день, Наталья. Помогите, пожалуйста, до конца разобраться с вопросом книги кассира ИП. Замечу, что ИП работает самостоятельно, без наёмных лиц. В предыдущем ответе Вы привели пример:
«Чтобы у ИП было меньше путаницы, я советую делать так. 01.06.2015 графа 2 = 0, получено выручки 300 000, заполняем графы с 1 по 9. Графы 10,11 = 0, графа 12 = 300 000, графа 13 = 0» — в этот день выписываем РКО на сумму 300 000 или просто забираем из кассы эту сумму?
«02.06.2015 графа 2 = 200 000 (деньги на размен), выручка = 500 000, заполняем графы с 1 по 9. Графы 10,11 = 0; графа 12 = 500 000, графа 13 = 200 000» — в этот день ПКО на разменные деньги и РКО на сумму 500 000? И вообще ИП без наёмных лиц нужно выписывать ПКО и РКО и в каких случаях? Или можно обойтись без их заполнения? Как оформить факт выдачи себе дохода предпринимателя?

Спасибо большое Вам за внимание, в голове путаница, в каждом источнике разная информация, а хочется с первого дня вести всё правильно.

Перейти к ответу

Лена, 4 июня 2015 в 22:24
Спасибо, Наталья, за ответ. Но в данных документах я не нашла самих надбавок в процентах, а только перечень социально значимых товаров.

Где найти именно процент предельных надбавок? Спасибо.

Перейти к ответу

Марина, 4 июня 2015 в 21:26
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. УП при УСН без НДС.
Покупатель оплатил 31.03.2015 по терминалу провели и по кассе как безнал, деньги пришли на счет 01.04.2015 г. и комиссию банк снял 01.04.2015 г. (отчёт по терминалу и ПП). В какой месяц отнести выручку и процент банка в март или апрель? По программе эти деньги проведены 01.04.2015 г.
Если три администратора (работают день через два), на одного возложили обязанности ведения ПКО и РКО. Значит, в ПКО надо писать «получено от администратора», который работал в этот день? А в строке подпись кассира — администратора, на которого возложили обязанности кассира?
Отпуск будущего периода автоматически попадает на сч. 97, а как потом его перекинуть с этого счёта и куда?

Большое спасибо!

Перейти к ответу

Лена, 4 июня 2015 в 13:33

Добрый день. Дайте, пожалуйста, ссылку на документ или назовите номер документа, где опубликован перечень социально значимых товаров и наценки к ним. Спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, 4 июня 2015 в 12:42
Здравствуйте, Наталья. Я — индивидуальный предприниматель с УСН с февраля 2015 года. До сегодняшнего дня моё ИП не работет, и я сама нигде не работаю, на бирже не состою.

Должна ли я платить взносы в ФСЗН и «Белгосстрах»? Если да, то когда я должна выплатить и как это рассчитать? Спасибо.

Перейти к ответу

Алина, 4 июня 2015 в 10:35

Здравствуйте, Наталья! Большое спасибо за ваш ответ! По мнению моего бухгалтера, квитанция из интернет-банка не является достаточным основанием для получения налогового вычета, т.к., сделав копию такой квитанции, вычет на тот же самый кредит может получать у себя на работе мой муж. Какие аргументы я могу привести в свою пользу, на какие документы могу ссылаться?

Перейти к ответу

Галина Александровна Бакунович, 4 июня 2015 в 00:35
Здравствуйте, Наталья!
Помогите разобраться в некоторых вопросах. Я — ИП. Розничная торговля. Один павильон. В павильоне работает ИП + один продавец. Я как ИП сама веду книгу кассира-операциониста и сама сдаю торговую выручку в банк. УСН без НДС. Плачу налог 3% от выручки.

Слышала, что не надо писать реестр розничных цен, так ли это? И где об этом можно прочитать? Как необходимо обрабатывать ТТН и нужно ли вообще обрабатывать? Можно ли розничную цену писать от руки для себя на ТТН? Как правильно вести книгу КУДиР? Может, где есть образец, чтобы посмотреть? И последний вопрос. Нужно ли вести кассовую книгу? Благодарю заранее за ваш ответ.

Перейти к ответу

Александр, 3 июня 2015 в 17:48
Добрый день, Наталья!
Мы — транспортная компания, своих машин не хватает. Для своего клиента заказали машину у российской транспортно-экспедиционной компании, она нам выставила 2 счёта за машину с 0% НДС и за свои услуги с 18%. Перевозка международная, подтверждение международной перевозки есть, мы всегда выставляли с 0% НДС.

Как нам правильно сейчас выставить счёт своему клиенту? Включить в счёт услугу с 18% — правильно ли это будет? Спасибо.

Перейти к ответу

Алина, 3 июня 2015 в 17:03
Здравствуйте!
Я хочу оформить имущественный налоговый вычет, установленный подп.1.1 п.1 ст.166 НК, т.к. выплачиваю льготный кредит за квартиру. Для этого мне необходимо предоставить в бухгалтерию оригинальные документы, подтверждающие фактическую оплату стоимости приобретения индивидуального жилого дома или квартиры. Я плачу через интернет-банк.
  • Какие документы я могу предоставить в таком случае?
  • В каком документе или статье я могу найти информацию об этом?

Спасибо!

Перейти к ответу

Ирина, 3 июня 2015 в 13:24
Здравствуйте, Наталья. Наша организация получала валютный займ от нерезидента (физлицо — гражданин Украины, который не является её сотрудником). Займ возвращён и нерезиденту начислены проценты — 3 доллара США.

Получается, что из этой суммы процентов организация должна уплатить за него подоходный налог и предоставить сведения до 01.04? Налоговый вычет в данной ситуации не предоставляется?

Перейти к ответу

Наталья, 3 июня 2015 в 11:05
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Директор уходит в декрет. По срочному договору берём другого директора.

Как быть? Вводить ещё единицу директора в штатное расписание? Или внести изменения в штатное с указанием оклада без увеличения за контракт для нового директора?

Перейти к ответу

Юлия, 2 июня 2015 в 15:06

Здравствуйте, Наталья! У нас частная организация, УСН без НДС. Подскажите, пожалуйста, саму кассовую книгу мы не ведём, ведём только приходники и расходники. Всё ли мы правильно делаем? Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Юлия, 2 июня 2015 в 15:03

Здравствуйте, Наталья! Подскажите, пожалуйста, сколько на сегодняшний день составляет минимальная заработная плата? Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Наталья, 2 июня 2015 в 10:53
Здравствуйте, Наталья. Подскажите, пожалуйста. Мы — ООО с ОСН, занимаемся оптом. Все расчёты с поставщиками за товары, материалы мы ведём на 60.1 счёте.

Расчёты за услуги сторонних организаций (аренда, коммунальные услуги, обновление программ и т.д.) мы относим на 76.7 счёт. Сильное ли это нарушение? Или нужно всех контрагентов относить на 60.1 счёт?

Перейти к ответу

Светлана, 1 июня 2015 в 13:55

Здравствуйте. Подскажите, если мы оприходовали лист металла на счёт 41 как товар, а теперь хотим его не продать, а использовать для собственных нужд (у нас ООО), то перемещение товара Дт 10 Кт 41 надо ли оформлять ТН (именно БСО), если фактически никуда его перевозить не нужно? Или достаточно сделать в 1С документ «внутреннее перемещение» и офоримить бух. справкой или накладной на внутренне перемещение — не БСО, а просто распечатанного из 1С?

Перейти к ответу

Светлана, 1 июня 2015 в 09:56
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. У нас ИП, хотим взять на работу на 0,2 ставки продавца, который сам является ИП, но подал заявление на закрытие.

Надо ли нам в течение 7 дней сообщать сведения по нему в военкомат + в течение 10 дней — в ФСЗН?

Перейти к ответу

Гражина, 1 июня 2015 в 09:29
Добрый день, Наталья. Спасибо за Ваш ответ на предыдущий вопрос. Назрел новый. ИП, розничная торговля, УСН без НДС.

Решением ИП определена дата сдачи выручки в банк 1 раз в месяц. Правильно ли я понимаю, что в книге кассира остаток денежных средств на конец дня (гр. 9) будет нарастающим в течении месяца до момента сдачи выручки в банк либо оформления расходником дохода от предпринимательской деятельности? И нужно ли тогда каждый день утром заполнять графу 2 «Получено наличных перед началом работы», равной остатку на конец предыдущего дня? Какой документ будет основанием для записи в КУДиР выручки за день? Может ли им быть суточный Z-отчёт? Спасибо заранее.

Перейти к ответу

Юлия, 31 мая 2015 в 11:54
Ещё раз добрый день. Хотелось бы уточнить ответ на вопрос 815.

Справку о том, что жена находится в декретном отпуске, должны выдать на месте её работы? Дело в том, что место работы с мужем одно. И спасибо за ответы!

Перейти к ответу

Юлия, 30 мая 2015 в 20:03
Добрый день, Наталья. Возникли вопросы по применению вычета по подоходному налогу.
  • Если муж принёс копию свидетельства о рождении ребёнка (родился 31 января), то его зарплата будет пересчитана с января или февраля?
  • В случае, если я в декретном отпуске, место работы с мужем одно, какие документы нужны для предоставления стандартного вычета мужу на иждевенца?

Заранее благодарна за ответ!

Перейти к ответу

Юлия, 29 мая 2015 в 15:58

Здравствуйте, Татьяна. Подскажите, пожалуйста, как рассчитать взносы в БГС с начала года (0,6% — тариф БГС), если у нас на предприятии работает один человек на 0,25 ставки с заработной платой 627 750? Нужно ли нам пересчитывать БГС от средней заработной платы? Заранее Вам спасибо!

Перейти к ответу

Ольга, 28 мая 2015 в 16:25
Подскажите, пожалуйста! ООО занимается строительством, применяет УСН, на балансе числится автомобиль Mercedes Sprinter 312 (грузопассажирский тентованный). Право управления транспортным средством — категория В. Автомобиль используется в рабочих целях (снабжает стройматериалами, оборудованием, перевозит рабочих на другой объект и т.д.).
  • Какую форму путевого листа применять — легкового служебного или грузового? (т.к. право управления в ГАИ категория В, а в техпаспорте прописано «Грузовой»).
  • Можно ли в маршруте следования указать: по городу 100 км? А не прописывать: ул. Кленовая — ул.Береговая, 10 км и т.д.?
  • Что указывать в «Задание водителю» — по городу? Т.к. указания ему даются в течение дня, как описать, куда он поедет заранее? Можно ли вообще это пункт не заполнять?
  • Можно ли заполнять путевой лист на неделю, а не ежедневно?

Заранее Вам благодарна.

Перейти к ответу

Оксана, 28 мая 2015 в 15:23
Добрый день. В ТТН в графе «Примечание» указано «Отпускная цена: 8532 Наценка (скидка) % : 17.

Цена без НДС гр.4 = 9982. Стоимость с НДС = 10980, кол-во 1». Подскажите, как формировать цену? Товар — сахар. УСН без НДС. Спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 28 мая 2015 в 10:26
Здравствуйте.
  • Скажите, если у нас куплены прицепы к а/м (не по декрету) в лизинг. Но у нас нет «головы-кабины», можем ли мы эти прицепы сдавать в аренду?
  • Если нет, и если предположить, что мы их использовать какой-то период не будем, то амортизацию по ним, значит, мы тоже не можем начислять?

Перейти к ответу

Марина, 28 мая 2015 в 09:28
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Медицинский центр, списываем лекарственные средства, затраченные на оказание услуг. В затраты какого счёта их списывать: 20 или 26?
Оплачиваем услуги по размещению рекламы и в конце каждого месяца нам выставляют акт выполненных работ. Мы их тоже списываем на 26 счёт? Надо ли нам где-то использовать 97 счёт? Как закрывается счёт 68.2 после уплаты налога при УСН?

Большое спасибо!

Перейти к ответу

Светлана, 28 мая 2015 в 08:15
Здравствуйте.
  • Подскажите, пожалуйста, по книге касира-операциониста. Торговый объект (розничная торговля), если в течение дня не было ничего продано, обязательно ли в книге вести записи за каждый день (т.е. и за день, когда ничего не продано) ставить ноль? Z-отчёт по кассе пробивать нужно каждый день, а вот в книгу кассира-операциониста надо ли это записывать или только те дни, когда были продажи?
  • Какие действия нужно предпринять, если мы утеряли бланк (чистый) накладной своей? Акт на утерю составили. Этого достаточно? А если утеря произошла 3 месяца назад?

Перейти к ответу

Доброй ночи. Я — учредитель ЧУП по оказанию услуг, директором ЧУП по трудовому контракту является моя жена. В связи с тем, что не стало достаточного количества клиентов и уменьшились поступления, директор ЧУП перестала платить себе заработную плату, однако продолжила перечислять все необходимые отчисления в ФСЗН.

Подскажите, с учётом того, что она не будет предъявлять ЧУП никаких претензий, можно ли эту задолженность оплатить позже? Какие за это и кем могут быть назначены штрафы? Как правильно выйти из данной ситуации?

Перейти к ответу

Алена, 27 мая 2015 в 09:59
Добрый день, Наталья. Спасибо за ответы. «И ещё, неувязочка, почему у Вас при розничной торговле ставка налога 5%? Должна быть 3%».
Потому, что у нас не розница, а мини-ресторан, а формирую я сначала розничную цену на товар, а потом общепитовскую наценку на блюда или я что-то не правильно делаю?

Спасибо.

Перейти к ответу

Алена, 26 мая 2015 в 21:46
Вопрос 801. «Вы решили установить наценку 30%. Розничная цена будет такая: 1000 × 1,3 × 1.2 = 1 560 рублей».

Немного непонятно, почему мы накручиваем НДС на произведение цены с наценкой, если мы не уплачиваем НДС? Может, так: 1 300 (1 000 × 1,3) + 200 (1 000 × 20%) = 1 500 или всё-таки нет? Спасибо.

Перейти к ответу

Оксана, 26 мая 2015 в 21:28

К вопросу 805. Мы — кафе (УСН, 5% КУДиР), у которого юрлицо хочет заказать кафе для своих работников, оплачивать будет через расчётный счёт. Как нам (кафе) это оформить документально? Нужно ли составлять договор? Эту сумму мы должны включить в выручку под 5%? Спасибо.

Перейти к ответу

Оксана, 26 мая 2015 в 18:03

Здравствуйте. Кафе (УСН, 5% КУДиР). Подскажите, юрлицо хочет заказать кафе для своих работников, оплачивать будет ч/з расчётный счёт. Как нам это оформить документально? Нужно ли составлять договор? Спасибо.

Перейти к ответу

Марина, 26 мая 2015 в 15:06
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. УП при УСН. На каком счёте учитываются книги учёта (книга кассира, учёта доверенностей, договоров и др.) и как их списать?
Если на предприятии три администратора (они принимают выручку посменно по кассовому аппарату и каждый день в конце смены сдают её в ЦК) и один главный бухгалтер — на кого можно возложить обязанности кассира по приёмке денежной наличности в ЦК и выдаче для сдачи в банк?

Большое спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья. В кассу из банка получили 02.05 10 000 росс. руб. (курс 277). Выдали на командировочные расходы 05.05 = 10 000 росс. руб. (курс 279). Формирую кассовую книгу в 1С, пишет: обороты по документам и проводкам за 05.05 не совпадают! Понимаю, что разница в белорусском эквиваленте, но что нужно сделать? Как правильно сформировать кассовую книгу в валюте, когда день получения и выдачи не совпадают?

Перейти к ответу

Наталья, 25 мая 2015 в 22:26

К вопросу 799. Правильно ли я понимаю п.31 постановления Министерства труда РБ от 10 апреля 2000 г. № 47 «Об утверждении Инструкции о порядке исчисления среднего заработка, сохраняемого в случаях, предусмотренных законодательством», что коэффициенты применяются, только если повышение тарифных окладов было по всем должностям в организации? Как быть, если подняты тарифные оклады разным должностям были на разные проценты?

Перейти к ответу

Алена, 25 мая 2015 в 21:34
Добрый вечер, Наталья. ЧТУП (УСН, 5% без НДС). Помогите начинающему бухгалтеру сформировать розничную цену на товар.
Как мне объяснили, но не подтвердили законодательно: (стоимость с НДС поставщика : на количество) × наша розничная наценка / 100. Если это так, подскажите, где о таком расчёте прочесть (постановление и т.д.)? Из вышеназванного расчёта, по моему мнению, я накручиваю розничную наценку и на НДС и было бы правильней: цена без НДС × розничная наценка / 100 + НДС поставщика.

Развейте мои сомнения, всё-таки как правильно? Спасибо.

Перейти к ответу

Ирина, 25 мая 2015 в 17:40
Здравствуйте, Наталья!

Каков порядок проведения инвентаризации активов и обязательств предприятия, применяющего УСН без НДС? Является ли это обязательным?

Перейти к ответу

Наталья, 25 мая 2015 в 15:35
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Применяются ли поправочные коэффициенты при расчёте отпускных, если было повышение тарифного оклада в целом по организации, но разным должностям на разные проценты?

Спасибо!

Перейти к ответу

Гражина Жишко, 25 мая 2015 в 13:37
Добрый день. ЧТУП занимается розничной торговлей с торговым объектом. Денежные средства принимаются при использовании КСА на торговом объекте. Вопросы:
  • Обязательно ли торговую выручку приходным кассовым ордером приходовать в центральную кассу организации? Ежедневно или нет? В полной сумме или можно оставить разменные наличные?
  • Из центральной кассы деньги сдаются в банк не реже одного раза в месяц, можно ли установить лимит остатка денег в центральной кассе и не сдавать их в банк в пределах данного лимита?
  • Можно ли приказом установить срок сдачи выручки, например, не реже 1 раза в 3 месяца?

Перейти к ответу

Наталья, 25 мая 2015 в 10:45
Здравствуйте, Наталья! ЧУП, УСН 5%, учёт в КУДиР. Подскажите, пожалуйста, какой путевой лист нужно заполнять, какой формы (и нужно ли) для а/м? Небольшой грузовичок, Mercedes до 3,5 тонн, в аренде по договору безвозмездного пользования.
Директор на нём везде ездит по делам фирмы, иногда перевозит стр. оборудование для сдачи в аренду арендаторам и забирает обратно. Но чаще просто перемещается на нём порожняком и если п/л для грузового а/м брать — много всего заполнять и на каждый день надо…

Оплату за ГСМ производили через р/счёт, путевые не велись (деятельность 2 года), сейчас будем подавать на ликвидацию, начиталась всего про путевые, вот и возник вопрос, пока не поздно что-то сделать. Подскажите, пожалуйста, и большое Вам спасибо за Вашу работу!

Перейти к ответу