Крапивенцева
Елена Владимировна
Бухгалтер
3646 ответов
Задать свой вопрос
Галина, 24 марта 2015 в 13:37

ИП, экспедиторские услуги заказчик — экспедитор — перевозчик. Как правильно заполнить книгу учёта доходов и расходов при УСН без НДС?

Перейти к ответу

Галина, 24 марта 2015 в 11:39

ИП, экспедиторские услуги, заказчик — экспедитор-перевозчик. Как правильно заполнить книгу учёта доходов и расходов при УСН без НДС?

Перейти к ответу

Мира, 24 марта 2015 в 10:19
Добрый день. Подскажите, правильно ли мы в организации делаем проводки по учёту БСО:
  • Поступление Д10 К60, Д18 К60 и Д 006/МОЛ.
  • Передача БСО от материально-ответственного лица ответственному исп. Д 44 К 10 Д 006/отв.исполнитель К 006/МОЛ.
  • Списание использованных БСО К 006/ответственный исполнитель.

А как отразить в учёте БСО, испорченные ответственным исполнителем при выписке ТТН из-за сбоев в технике? Составить реестр и оставить числиться на 006/отв. исполнитель? Нужно ли сторнировать Д 44 К10 на сумму испорченных БСО и относить их сумму на счета по учёту прочих расходов по текущей деятельности? Спасибо.

Перейти к ответу

Кира, 24 марта 2015 в 09:58

Добрый день. Подскажите, как правильно отразить в б/у получение от учредителя ЧУПа хоз. инвентарь (лестница, пила, лампа) для безвозмездного использования? Передаётся по договору безвозмездной аренды на 1 год. Спасибо.

Перейти к ответу

Кира, 23 марта 2015 в 17:18

Добрый день. Подскажите, как правильно отразить в б/у получение от учредителя ЧУПа хоз. инвентарь для безвозмездного использования. Спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, 22 марта 2015 в 11:56

Добрый день, Наталья! Подскажите, пожалуйста, как правильно заполняется книга учёта доходов и расходов при осуществлении транспортно-экспедиционной деятельности (УСН без НДС)? Она ведётся в белорусских рублях, если да, то на какую дату? В качестве дохода указывается сумма выручки, поступившая на р/с от заказчика или только сумма вознаграждения экспедитора? Заранее спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Игорь, 20 марта 2015 в 14:51
Добрый день!
Организация. ОСН. Продаём в розницу через интернет-магазин изделия мед. назначения (линзы, растворы и т.д.). Имеем обороты по реализации товаров, освобождённые от НДС, и обороты, облагаемые по ставке 20%. Задумались, как правильно распределять вычеты.
  • В учётной политике прописываем распределение вычетов путем раздельного учёта.
  • Сумму «входного» НДС при приобретении от поставщика товаров, при реализации которых обороты облагаются по ставке НДС 20%, в полном размере относим на вычеты по данным оборотам.
  • Сумму «входного» НДС по аренде склада, рекламе и т.д. распределяем по удельному весу оборотов. На основании такого распределения по оборотам, освобождаемым от НДС часть относим на затраты, а по остальным — берём в зачёт.

Правильно ли мы поступаем? Приложила таблицу по данному вопросу с расчётом. Будем благодарны за ответ.

Перейти к ответу

Валерия, 20 марта 2015 в 11:38
Добрый день, Наталья! Подскажите, пожалуйста нам. Мы — ЧУП с упрощёнкой. Сотрудница уходит в декретный отпуск. Должны ли мы выплатить ей больничный сразу весь или можно частями? У нас маленькая зарплата, 2 200 000 начисления. Учитывая, что выручки в последнее время упали, директор готов её уволить, чтобы не выплачивать больничный.

Работница тоже согласна, ведь собес ей в таком случае выплатит больничный и она ничего не потеряет. Но мы не уверены, что она получит столько же денег и ещё не знаем ответственности за увольнение беременного работника. Скажите, а пособие по рождению и до 12 недель в любом случае выплачивает собес (при наличии пакета документов)?

Перейти к ответу

Мира, 19 марта 2015 в 18:52

Добрый вечер. Помогите разрешить сомнения. С 25 марта сотрудник уходит в отпуск. В расчётный период для исчисления среднего заработка принимаем 7 полных месяцев, в том числе и февраль. По итогам февраля сотруднику была начислена премия за февраль и выплачена вместе с з/п в день выплаты з/п по приказу. Можем ли мы учитывать сумму премии за февраль при исчислении среднего заработка для расчёта отпускных? Спасибо большое

Перейти к ответу

Марина, 19 марта 2015 в 17:36

Могут ли наказать штрафом, если вместо ТТН выписана ТН?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья. Помогите, пожалуйста, разобраться в 1с. Я совсем запуталась. Читаю, что при росте валютного курса 91 счет отражается по К-ту, при снижении по Д-ту. У меня в этом случае остаток по Д-ту пишет красным с минусом (-266 500).
  • 01.02.13 — курс 288.5;
  • 28.02.13 — курс 282;
  • 01.02 — оказали услугу (Д-т) 62-(К-т) 90.1 на сумму 41 000 российских рублей (11 828 500 бел. руб.).
  • 28.02 — курсовая разница на последние число месяца (Д-т) 91.4 -( К-т) 62 на сумму 266 500. Что я делаю не так? Остаток по Д-ту пишет красным с минусом (-266 500).

Перейти к ответу

Добрый день, Наталья!
Белорусская организация. ОСН. Швейное производство. Продаём через интернет-магазин. В условиях кризиса хотим объединить усилия с украинской организацией. В задачи украинской организации входит раскрутка интернет-магазина с целью увеличения объёмов продаж. Работают за процент от продаж своей раскрутки сайта.
Тут важно разграничить продажи. Возникли вопросы. Как это всё оформить? Хотим услышать мнение уважаемого специалиста :) Возможны ли следующие варианты:
  • Украинская фирма регистрирует интернет-магазин на своё имя. Продаёт продукцию от своего имени. Приобретает продукцию у белорусской организации. Набирает штат белорусских сотрудников. В этом случае украинская организация должна зарегистрировать белорусскую организацию? Или может работать как представительство?
  • Украинская фирма регистрирует интернет-магазин на имя белорусской организации. Продаёт продукцию через КСА белорусской организации. Т.е. всё выглядит, как деятельность белорусской организации. Украинской организации перечисляем лишь за услуги маркетинговые. Украинская организация работает как представительство?

Может, что-то можете посоветовать от себя? Как на практике это дело осуществить? Признательны Вам.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья. Огромное спасибо за помощь.

Подскажите, как быть с НДС в нашем случае. В конце ноября создано ЧУП. ОСН. НДС поквартально. На конец года образовался остаток по Д-ту 18 сч. Деятельность начала вестись с конца января. Сейчас нам нужно будет рассчитать НДС. Можем ли мы взять к зачёту НДС за предыдущий год + НДС за квартал?

Перейти к ответу

Наталья, 17 марта 2015 в 12:07
Здравствуйте, Наталья! Подскажите, пожалуйста. ЧУП, УСН 5% без НДС, учёт в КУДиР, продаёт своему работнику бытовку (по договору купли-продажи).

Хотим оформить его долг за бытовку в счёт зарплаты. Приказом можно или решением учредителя? И подскажите, как правильно можно сформулировать? Спасибо большое!

Перейти к ответу

Олеся, 17 марта 2015 в 01:26

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста. Переоценка кредиторской задолженности на дату совершения хоз. операции делается по общей задолженности, которая числится на счете 60 или нужно делать в разрезе договоров (с одним нерезидентом заключены 2 договора)? Спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, 16 марта 2015 в 23:21
Добрый вечер, Наталья.
Вопрос. Нет кассовой книги, нет кассы предприятия, нет журналов регистрации ПКО и РКО. Выручка сдаётся в банк ежедневно продавцами, за смену на следующий день, так как магазин закрывается гораздо позже, чем банк. Каким образом поступать с выручкой за пятницу, если в субботу банк не работает?
А также что делать с выручкой за субботу и воскресенье? Возможно ли обойтись без заполнения приходных и расходных ордеров? Что нужно писать в книге кассира операциониста в графе «сдано в банк», если в этот день выручку не сдавали в банк (банк выходной) и где хранить выручку в те дни, когда банк выходной?

Спасибо.

Перейти к ответу

Ольга Витальевна, 16 марта 2015 в 16:17
Здравствуйте! Обращаюсь к Вам, т.к. не могу в налоговой инспекции (моего города) получить внятного ответа. Нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет. Хочу оформиться как ремесленник.

Какие документы для этого нужны? Какую сумму налога нужно платить? Буду ли получать пособие? Как вести учёт?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья. К вопросу 625. Я, наверное, не совсем верно описала ситуацию. 23 января водитель выехал. В баке 600 литров. Дальше январь: он в командировке приобретает топливо (1 000 л). Февраль — приобретает топливо (730 л).
04 февраля сдаёт авансовый отчёт, по которому мы оприходуем 1 730 л. Обрабатываем путевой лист: данные из него попадают в январь месяц, так как он выписан январём (2 230 л — нужно списать по норме), а купленное в командировке топливо в февраль месяц.

Получается, что в январе списать нам нечего, у нас только 600 л. Путевой лист выписан с 23.01 по 04.02. Не могу понять, где неправильно мыслю.

Перейти к ответу

Марина, 16 марта 2015 в 14:34
Здравствуйте, Наталья. Помогите, пожалуйста, в вопросе необходимости оформления ТН или ТТН.
Я — ИП, розничная торговля по образцам, у меня только интернет-магазин (др. торгового объекта нет), УСН 3% без НДС, есть КСА. Закупку товара осуществляю у оптовика в Беларуси. Соответственно, весь товар выписывает оптовик на мой адрес регистрации.
Вот это мой случай, например: в пятницу закупаю 100 единиц товара, из них:
  • В пятницу же 10 ед. отправляю почтой (наложенным платежом), деньги приходят безналом на счёт ИП, поэтому оформляю только почтовые документы (ни чеки, ни какие-либо квитанции) и вкладываю покупателю (на всякий случай) бланк заказа (с описанием товара и из чего состоит общая стоимость заказа).
  • В субботу и воскресенье везу ещё 80 ед. на доставку (разным покупателям — физлицам по разным городам).
  • 10 единиц у меня по разным причинам остаётся (например, отказ покупателя или эти 10 единиц доставлю покупателю ещё через неделю). Не совсем понимаю:
  • Во всех ли 3-х случаях выписывать ТТН?
  • Если у меня 80 ед. на 80 покупателей, как выписать накладную (общей суммой? каждому?), кто в этом случае будет грузополучателем (если ТТН на общую сумму)?
  • Если на общую сумму, то правильно ли я понимаю: все 4 экз. я должна выписать только на себя, буду и грузоотправитель и грузополучатель и перевозчик, как грузополучатель отмечу 1, 3 и 4 экз., а основанием будет «внутреннее перемещение»?
  • ТТН выписывать в день доставки и датой доставки?

Простите за такой огромный вопрос, старалась описать нюансы. Спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, 15 марта 2015 в 22:26
Уточнение к вопросу № 626.
Получается, что на основании приказа кассовую книгу можно не вести. Но как тогда будет функционировать касса предприятия (кассир)?

Пример: кассир предприятия, получавший выручку от уполномоченных лиц из 2-х торговых объектов на протяжении недели (понедельник−воскресенье), сдаёт её в банк — в понедельник. Каким образом нужно вести учёт выручки в кассе предприятия? На основании каких документов уполномоченные лица должны передавать выручку кассиру? Спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, 15 марта 2015 в 20:19
Здравствуйте, Наталья! Меня волнует следующий вопрос: в нашей организации ЧТУП с УСН без НДС будет 2 розничных магазина, один из которых работает до 18.30, второй до 19:00 с понедельника по воскресенье включительно. Мы бы хотели сдавать выручку в банк каждый день и при этом не вести кассовую книгу.
  • Как быть с субботой и воскресеньем, когда банк не работает, что делать с этой выручкой (центральной кассы у нас нет)?
  • Могут ли сдавать выручку сами продавцы, если руководитель оформит соответствующий приказ?
  • Выручку в банк можно сдавать до определённого времени, а касса снимается с закрытием магазина, можно ли выручку условно за 13.03 сдать утром следующего дня 14.03?

Спасибо вам!

Перейти к ответу

Здравствуйте. Помогите разобраться. Транспортная организация осуществляет перевозку груза. Путевой лист выписан 23 января, окончание 04 февраля. Перед выездом (январь) в баке автомобиля было 600 литров топлива.
Во время командирования январь-февраль водитель заправлял автомобиль за свой счёт, заправил ещё 1 730 литров. По приезде в феврале сдал авансовый отчёт. Расход топлива составил 2 230 литров в пределах нормы. Топливо мы списываем по путевым листам за месяц.

Сложилась ситуация: в январе выехал — путевой отразился за январь, топливо тоже, но списать в январе 2 230 мы не можем, у нас его как бы нет, потому что авансовый отчёт сдал в феврале и поступление топлива по авансовому отчёту отразилось в феврале. Как и в каком месяце следует отражать расходы на топливо в бухгалтерском уёте в данной ситуации?

Перейти к ответу

Наталья, 15 марта 2015 в 12:45

Здравствуйте, меня интересует такой вопрос. Если ИП сдаёт в аренду нежилое помещение юридическому лицу, то под какое налогообложение попадает ИП? Если под единый налог, то в каком размере, УСН — ?, или подоходный — ? Спасибо.

Перейти к ответу

Наталья, ещё раз здравствуйте. Я вам ранее писала (09.03 по фирме «Лазер Графикс»). Подскажите, как высчитать средний заработок, который должны заплатить за каждый день просрочки, если окончательный расчёт должен был быть 27.02.15? По факту каждый день кидают по копейке, на сегодняшний день рассчитались только наполовину. Правильно ли я понимаю, что на сегодня, 13.03, уже просрочено по выплате 14 календарных дней? За сколько месяцев должен высчитываться средний дневной заработок?

Перейти к ответу

Маевский Виктор, 13 марта 2015 в 16:20

Наталья, здравствуйте! ИП. Поставщик сувениров из России, доставляет по почте. На какую сумму (1 000 евро?) могу ежемесячно беспошлинно получать товар? Существуют ли ограничения ?

Перейти к ответу

Виктория, 13 марта 2015 в 11:47
Журнал УСН №12/2014 г.стр. 12. «Применение особого режима налогообложения согласно статье 291 НК даёт право организациям при выполнении определенных в этой же статье кодекса условий вести учёт в книге учёта при УСН и не вести бухгалтерский учёт. Для таких случаев обязанности соблюдать положения Закона о бухучете в части квалификационных требований и требований к стажу работы лиц, ведущих учёт в книге учёта при УСН, законодательством не предусмотрено».

Прокомментируйте, пожалуйста, данную статью. Спасибо.

Перейти к ответу

Виктория, 12 марта 2015 в 21:10
Добрый день, Наталья. Прочитала ваш ответ на вопрос.

Если организация ведёт учёт в Книге учёта доходов и расходов, то руководитель может вести такой учёт сам и требования, указанные в Законе о бухучёте и отчетности на него не распространяются, т.к это не является бухучётом. Требования, предъявляемые к руководителям организации (стаж, образование) распространяется только в том случае, если организация ведет бухучёт на общих основаниях. Разве не так?

Перейти к ответу

Ирина, 12 марта 2015 в 18:10
Здравствуйте. Я — ИП УСН без НДС, розничная торговля, есть кассовый аппарат. Как правильно заполнять в книге кассира:
  • В графе 12 «сдано в банк»: отображать сумму ден. средств в те дни, когда сдавалась выручка в банк?
  • В графе 13 «остаток денежных средств на конец дня»: нарастающая сумма за минусом сданных в банк? Её же у меня нет в кассе, т.к я беру на личный доход, оплата налогов и т.д.
  • Где в книге кассира показывать деньги, взятые на личный доход?

Перейти к ответу

Ирина, 12 марта 2015 в 16:26

Добрый день. Подскажите, как правильно отразить операцию. Сотрудник был отправлен в командировку в РФ. Ему был выдан аванс в белорусских рублях. По возвращению он составил отчёт, в который включил только суточные (30 долл.США × 3 дня), т.к. проезд и проживание оплачивала принимающая сторона. В связи с введением нового стандарта №69 по какому курсу нужно отражать командировочные расходы. Спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 12 марта 2015 в 15:40

К вопросу 612. Так получается, что судебный приказ вообще проводить не нужно? Только делать проводки тогда, когда пришло от покупателя возмещение по данному приказу?

Перейти к ответу

Ирина, 12 марта 2015 в 14:11
Здравствуйте, Наталья. Подскажите, пожалуйста.
Организация занимается оптовой торговлей. Когда не хватало денег на уплату налогов, учредитель пополнял расчётный счёт наличными денежными средствами и это оформлялось договором безвозмездного беспроцентного займа, данный займ был возвращен менее, чем через месяц.

Также наша организация предоставляла безвозмездный беспроцентный займ другой организации, который также был возвращён. Теперь не знаю, где правильно отразить эти суммы в отчёте о движении денежных средств. Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как ИП (УСН 3% розница, без НДС) может передать товар в ЧУП (УСН 5% опт + розница, с НДС), в котором он же является учредителем и директором?

Буду очень благодарна за ответ!

Перейти к ответу

Ирина, 12 марта 2015 в 09:11
Здравствуйте, Наталья. Спасибо Вам за ответ на вопрос № 609, нужно уточнение. При ведении бухучёта ИП (5% без НДС) ведётся книга учета доходов и расходов или нет? И ещё: в ЧУП (шиномонтаж) обязательно должен быть бухгалтер, если в штате один человек?

Спасибо Вам за Ваш труд.

Перейти к ответу

Давид, 11 марта 2015 в 17:53
Добрый день. В конце 2013 года открыли ЧУП (услуги населению). Я являюсь директором и бухгалтером по документам. Бухгалтерию вела знакомая девушка.
Соответственно, ежемесячно я ей оплачивал зарплату, но когда стал проверять документы, оказалось, что она вообще ничего не делала, когда я попросил привезти документы и ключ (флешку).

А как стали проверять, то оказалось, что нету ничего, она уничтожила все ведомости, где я и мои работники расписывались за зарплату. Подскажите, как мне восстановить документы, чтобы сдать по-3? Так как она работала у меня неофициально, я не могу с неё ничего требовать.

Перейти к ответу

Светлана, 11 марта 2015 в 15:22
К вопросу 603. Очень Вас прошу помочь, до конца не понимаю.
  • Мы перечислили гос.пошлину в январе.
68.5 - 51 = 3 117 912 руб. РБ;
90.10 - 68.5 = 3 117 912.
  • Пришёл судебный приказ от 05.02.15 на возмещение от нерезидента гос. пошлины в размере 3 117 912 РБ, что равно по приказу 11 655,75 руб.РФ. Курс от 05.02.15 = 232. Я делаю бух. справку от 05.02.15.
76.2 - 90.07 = 11 655,75 РФ (2 704 134 руб.РБ). От нерезидента 06.03.15 пришло возмещение гос.пошлины в размере 11 655,75 РФ. Я провожу выписку банка.
52 - 76.2 = 11 655,75 РФ ( 2 832 347 руб. РБ).
  • Нужно ли вообще делать пункт № 2 (бух.справку)?
  • Как провести курсовые разницы дальше?

Прошу, пожалуйста, помогите.

Перейти к ответу

Марина, 11 марта 2015 в 11:07

Добрый день, Наталья! Дополнительный вопрос к вопросу № 610. Учредители не являются резидентами РБ, какой размер подоходного налога из дивидендов? Заранее огромное спасибо!

Перейти к ответу

Марина, 10 марта 2015 в 17:07

Добрый вечер, Наталья! В ООО учредители — граждане РФ, при получении дивидендов какой процент подоходного налога и нужно ли сдавать ответную информацию о полученных дивидентах и уплаченном по доходном налоге в налоговую? Спасибо!

Перейти к ответу

Наталья, 10 марта 2015 в 16:43

Здравствуйте. При начислении зарплаты за февраль обнаружила ошибку, что в январе не доплатила 110 000 рублей пособия (январьское) по уходу за ребёнком до 3 лет. Как сейчас и в каком месяце это исправить? Спасибо.

Перейти к ответу

У меня есть самосвал с российской регистрацией. Хочу работать внутри РБ. Что для этого нужно? Большое спасибо!

Перейти к ответу

Ирина, 9 марта 2015 в 16:59

Здравствуйте, Наталья. Помогите разобраться. ИП УСН 5% без НДС. Реализация автозапчастей, работаем по безналичному расчёту. Следует ли при выписке счёта, ТТН выделять НДС? И какие документы мы должны выписывать заказчику (договор поставки, счёт, ТТН)?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья! Помогите, пожалуйста, разобраться по следующему вопросу.
Учредитель и он же директор ЧУП построил сезонное бесфундаментное мини-кафе в основном за свои личные деньги (не из кассы предприятия), имеется лишь пару накладных на приобретение стройматериалов. Поскольку у нас учет ведётся по оплате в книге учёта доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, то чеки на стройматериалы за наличный расчёт мы не сохраняли (бухгалтер наша сказала, что они ей не нужны).

Кафе было построено и принято в эксплуатацию, но не оценено. Сейчас ЧУП преобразовывается в ООО. Соответственно, в передаточном акте в список основных средств мы включили и сезонное мини-кафе, но в графе «Стоимость» стоит «ноль». Можно ли так оставить? Или же необходимо оценить, но на основании тогда чего, если чеки не сохранились? Или же провести внутреннюю оценку стоимости кафе рыночным методом (если вообще так можно) и как это правильно сделать?! Очень рассчитываю на Вашу помощь!

Перейти к ответу

Наталья, добрый день.
Нужна ваша помощь. Я работала в фирме «Лазер графикс» ООО с 01.10.14, за октябрь и ноябрь я получила з/п полностью, а вот с декабря деньги своевременно не платили. Что-то частично выплатили в начале января, потом деньги перестали платить, ссылаясь на картотеку. На сегодняшний день не выплачена часть з/п за декабрь, полностью не выплачен январь и февраль. Я уволилась 27.02.15, но на сегодняшний день организация со мной так и не рассчиталась. На все мои звонки по вопросу денег (да и сами они неоднократно звонили) просят подождать. Договорились, что до 06 марта всё выплатят, на сегодняшний день выясняется, что у них нет денег и платить будут частями. Я хочу выбить свои деньги через суд с индексацией и моральным ущербом. У меня к вам вопрос, как правильно высчитать индексацию? По контракту у меня прописано оклад 3 025 000, повышение тарифного оклада на 21% в связи с контрактной системой (525 000), ежемесячная премия 1 млн, постоянная, если нет нареканий со стороны клиентов. По расчётному листу:
  • декабрь: было начислено 6 783 000, к выдаче 5 901 210;
  • январь: начислено 4 652 200, к выдаче 4 211 670;
  • февраль: начислено 4 243 870, к выдаче 3 744 628.
Больничный декабря 12−19 и 27.01−06.02.2015 включены в данные выплаты. Компенсация за отпуск тоже учтена. На сегодняшний день со всеми частичными выплатами долг по з/п составляет к выдаче: декабрь — 671 210, январь — 4 211 670, февраль — 3 744 628. Общая сумма долга на день увольнения составляла 10 357 508, 05.03 была выплата и на 09.03 долг составляет 8 627 508.

Если ещё нужна информация, буду рада сообщить. Заранее благодарна.

Перейти к ответу

Ольга, 9 марта 2015 в 12:53
Наталья, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
Работаем по ОСН. Расчёт с учредителем-нерезидентном в валюте. СООО выплачивает дивиденды нерезиденту и выкупает долю в УФ у него. Все расчёты в валюте.

Курсовые разницы, возникшие при покупке валюты для расчёта с учредителем, участвуют в налогообложении или нет?

Перейти к ответу

Светлана, 9 марта 2015 в 11:49
Здравствуйте. Прошу Вашей помощи, правильно ли я сделала проводки. Мы оплатили госпошлину за рассмотрение дела в суде в месный бюджет (РБ) в сумме 3 117 912 руб. Ответчик — резидент РФ. Судом признан их основной долг + они обязаны возместить госпошлину в размере 11 655,75 рублей РФ. Ответчик возместил нам расходы по госпошлине в полном размере.
  • 90.08(прочие расходы) - 51 = 3 117 912 рублей РБ.
  • 52 - 90.07 = 2 832 347 рублей РБ (что соответствует 11 655,75 РФ). Но я не уверена, что такая проводка может быть.
  • Мне кажется, что какой-то проводки не хватает? Или курсовые разницы здесь ни при чём?

Совсем запуталась.

Перейти к ответу

Светлана, 8 марта 2015 в 22:17

Подскажите, пожалуйста. Мы — ООО, арендуем у ИП здание + склад. Подала декларацию по недвижимости. Но в договоре ещё указано, что, помимо здания и склада, которые мы арендуем, нам передаётся земельный участок, на котором стоит это здание и склад + территория — это около 0,39 га. У меня вопрос: кто в данном случае должен подавать декларацию по земельному налогу и, соответственно, платить его?

Перейти к ответу

Наталья, здравствуйте. Помогите разобраться.
Провели новогодний вечер с сотрудниками. В первичных документах указано ТН — новогоднее меню, закуски.

Нужно ли начислять взносы в ФСЗН и «Белгосстрах», облагать подоходным налогом, если максимальная сумма начисленная за год на сотрудника получилась 4 млн рублей?

Перейти к ответу

Светлана, 8 марта 2015 в 12:24
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по таким вопросам:
  • У нас ООО, бухгалтер «В» находится на больничном по беременности и родам до 3 апреля. 4 апреля хочет выйти на работу на 0,25 ставки, т.е. не хочет идти в отпуск по уходу за ребёнком. Можно ли так сделать?
  • Эта женщина хочет выйти на работу на место гл. бухгалтера «А», т.к. теперешний главбух «А» собирается в декрет. С какой даты можно принять женщину «В» на место главбуха, если главбух «А» до 20 апреля находится в трудовом отпуске, а потом сразу уходит на больничный по беременности и родам? С 20 апреля или можно с 4 апреля? Если второе, то как тогда правильно сформулировать приказ?

Перейти к ответу

Маевский Виктор, 6 марта 2015 в 13:25

Добрый день, Наталья! Скажите, пожалуйста, можно ли (и как) купить и оформить, взять на приход у физлица оптом бижутерию (цепочки, кулоны и т.д.)? Человек ранее занимался торговлей, но никаких документов на продукцию не осталось.

Перейти к ответу

Красовская Юлия, 6 марта 2015 в 13:19
Здравствуйте, Наталья. У нас частное унитарное предприятие по оказанию услуг, УСН (5%) без НДС, ведении бух. учёта в общеустановленном порядке. Вопрос по формированию резерва по сомнительным долгам.
  • Формирование этого резерва обязательно, или, прописав в учётной политике, что мы резерв не создаём, можно его не формировать?
  • И использовать его можно только по дебиторской задолженности с истёкшим сроком исковой давности, при наличии подтверждающих документов (исполнительных документов, выписок из ЕГР и т.д.)?

Спасибо за консультации.

Перейти к ответу

Ирина, 6 марта 2015 в 11:43

Здравствуйте, Наталья. Я хочу зарегистрировать ИП на розничную торговлю товарами для рукоделия (декупаж, вязание и т.д.). Могу ли я покупать товар в РФ и какие документы у меня должны быть на товар. Спасибо.

Перейти к ответу