Крапивенцева
Елена Владимировна
Бухгалтер
3646 ответов
Задать свой вопрос
Ирина, 12 января 2015 в 16:59

Добрый день! Какие отчёты сдаёт за квартал и за год ИП при УСН без НДС, без работников, розничная торговля (без торгового объекта)? Из документов ведётся КУДиР и книга кассира? Нужно ли сдавать отчёт о наличных денежных средствах принятых с использованием КСА? Раньше вроде как нужно, а сейчас? Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день, Наталья! Подскажите, пожалуйста, какие отчёты нужно заполнять и подавать за 4 квартал и за год полностью, если я ИП, УСН без НДС, розничная торговля по образцам:
  • Налоговая декларация за 4 квартал.
  • 1-торг (ИП) годовая «Отчёт индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную торговлю, общественное питание».
  • Ещё что-нибудь нужно заполнять и подавать?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте! Меня зовут Юлия, я ИП на УСН. Занимаюсь интернет-торговлей через доски бесплатных объявлений. Подскажите, пожалуйста:
  • Если я продаю товар только физическим лицам, то могу ли я уплатить 3% без НДС в качестве налога, а не 5? Эта же «льгота» ещё действует? Дело в том, что я начала работу только в конце 2014 года, поэтому ранее налоги не уплачивала.
  • Могу ли я рассчитываться со своими поставщиками (поставщики из РБ) наличными и какие в этом случае мне нужны документы от них, помимо накладных?

Буду признательна за любую полезную информацию.

Перейти к ответу

Дмитрий, 12 января 2015 в 00:50
Наталья, здравствуйте! Буду Вам очень благодарен за любую информацию по следующим вопросам.
Я являюсь учредителем и директором ЧП на ОСН. ЧП зарегистрировано в конце 3 квартала 2014, начало вести деятельность в 4 квартале 2014.
  • Могу ли я, будучи единственным работником в организации, платить себе только дивиденды, и не платить заработную плату? Если да, то каким образом такую возможность оформить? И в какие сроки уплачивать налог и сами дивиденды?
  • Могу ли я принимать наличные от других юрлиц, например, ИП? Я занимаюсь оптовой торговлей и зачастую контрагенты хотят расплатиться со мной наличными, чтобы сэкономить время. Как правильно оформлять приём денежных средств от других юрлиц, нужен ли мне КСА? Могу ли я их в этот же день не сдавать в банк как выручку, а оплатить, например, долг моему поставщику?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья!
Я — начинающий ИП, УСН без НДС, работа заключается исключительно в экспорте услуг в РФ (юрлицам) — перевод, дизайн. Соответственно, оплата за услуги поступает в российских рублях (оплата только по факту оказания услуг), сначала на транзитный счёт, затем средства переводятся на расчётный счёт и продаются.

Основной вопрос такой: в связи с недавно начавшимися резкими колебаниями курса рубля фактический курс продажи был гораздо меньше, чем курс Нацбанка в день поступления средств на транзитный счёт (поступившая сумма Х курс рубля, установленный НБРБ = реализационный доход в бел. рублях, облагаемый налогом, верно?). Курсовая разница существенная: сначала потери шли на обязательной продаже (30%), потом — на продаже оставшихся 70%. Можно ли данные потери вычесть из облагаемой налогом суммы (реал. доход), посчитав их внереализационными расходами? И внести соответствующую графу в КУДиР? В целом, как быть с поступающими российскими рублями при определении базы налогообложения? Есть ли тут какие-либо «подводные камни»? Только начинаю работать и очень много противоречивой информации… Большое спасибо заранее за Ваш ответ!

Перейти к ответу

Александр Колатков, 9 января 2015 в 12:15

Здравствуйте, Наталья! Вопрос следующего характера. В течение квартала товар продавался в РФ из РБ. ТТН выписывались со ставкой НДС 20%. В контрактах значится в сумме контракта НДС со ставкой 20%, а в допсоглашениях к контрактам та же сумма контракта но со ставкой НДС — 0%. В соответствии с Постановлением Минфина № 192 можно внести в ТТН исправления. Необходимо исправить графы, где цена, итого без НДС, ставка НДС, сумма НДС. Итоговая сумма не меняется. Будут ли данные исправления считаться нарушением, особенно со стороны налоговых органов? Работаю как ИП на УСН с выделением НДС.

Перейти к ответу

Татьяна, 9 января 2015 в 10:32
Добрый день, Наталья. Будьте добры, подскажите, верен ли ход мыслей.

Коммерческая организация оптовой торговли в составе 2 человек (директор и бухгалтер), применяющая ОСН на протяжении 2014 года ежемесячно выплачивала премию, в том числе в месяцах, когда был убыток (вся сумма относилась на затраты). Как я понимаю, премию директору выплачивать было нельзя. Для того, чтобы минимизировать штрафные санкции ИМНС, возможно изменить ставку первого разряда с 01.01.2014 г., чтобы увеличить оклад, а суммы премии были минимальны (и взяты из прибыли предыдущих периодов). На основании изложенного выше хочу уточнить, возможен ли такой вариант и есть ли ограничения при увеличении ставки 1 разряда, допустим с 400 тысяч до 1 млн единовременно? Заранее благодарю за ответ.

Перейти к ответу

Ольга, 8 января 2015 в 15:11
Нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет. В свободное время занимаюсь рукоделием. Хотелось бы попробовать открыть ИП по этому виду деятельности.

Что для этого нужно сделать? И как это повлияет на пособие? И можно ли и работать, и полностью получать его?

Перейти к ответу

Добрый день, Наталья! Нужна Ваша помощь.
Я ИП, занимаюсь розничной торговлей, система налогообложения УСН без НДС. Есть КСА, веду книгу кассира и книгу учёта доходов и расходов. Продажу осуществляю через интернет-магазин курьером либо по почте. Вопрос вот в чём:
  • В КУДиР в части 2.1 раздела 1 указывать
1.1. при продаже через КСА: в графе 2 «Лицо,которому реализуется товар, документ...» — «торговая выручка Z-отчёт №5 от 05.01.2015 г.», а в графах 6, 8, 10 и т.д. — «Кассовый чек № 4 от 05.01.2015 г.»?
1.2. при продаже через почту наложенным платежом: в гр. 2 — «Посылка с НП № 45 от 04.01.2015 г. к/ч от почты от 04.01.2015», в гр. 6, 8, 10…, когда придут деньги «Платёжное поручение № от…»?
  • Если товар был выслан покупателю, он его не забрал в течении 30 дней и его вернули мне обратно, как тогда внести запись в КУДиР?
  • В прошлом году не работал в октябре 10 календарных дней (менял одну работу на другую), мне нужно до марта 2015 г. заплатить 35% или 34% от МЗП в ФСЗН? И в назначении платежа указать «Отчисление от заработной платы»? А пенсионный и подоходный не нужно начислять/удерживать и перечислять?

Спасибо.

Перейти к ответу

Игорь, 8 января 2015 в 11:22
Добрый день! Недавно заключили договор по аренде склада. Арендуем сроком на 2 года. Решили установить дополнительно защитную роллету на входную дверь. За счёт собственных средств. Роллеты останутся в собственности нашей организации. Подскажите, пожалуйста:
  • Роллеты + монтаж относить к ОС со сроком амортизации до 2 лет (на срок договора аренды)?
  • Можно ли провести ускоренную амортизацию, сократив срок до 3 месяцев?
  • Есть ли какое-нибудь законное основание отнести роллеты + монтаж на материалы с единовременным списанием на затраты?

Спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, 7 января 2015 в 15:13

Наталья, здравствуйте. С рождеством Вас. Вопрос касается ТН. Товар выписан на домашний адрес ИП, теперь нужно перевезти его в торговый объект (заполнить свою ТН). Возник вопрос, в каких ценах заполнить ТН: в цене закупки или в той, по которой будем продавать?

Перейти к ответу

Марина, 7 января 2015 в 12:38
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. ИП, упрощённая система налогообложения, учёт ведёт в КУДИР (УСН 5% без НДС).
  • Потерял 05.01.2015 г. кассовый аппарат и книгу кассира. Что делать в этой ситуации? Планирую закрытие ИП.
  • Когда надо индексировать з/п работников?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья! Вы очень оперативно отвечаете на многочисленные вопросы, спасибо Вам за это! И с Рождеством всех вас, добра и здоровья!
Помогите, пожалуйста, разобраться с моей ситуацией, как правильно рассчитать зарплату продавцу. Продавец с установленным ему суммированным рабочем временем на время отпуска должен заменить продавца, работающего по графику шестидневной рабочей недели. На своём рабочем месте он отработал по графику 72 часа, оставшуюся часть месяца он отработал по графику шестидневной рабочей недели 12 дней, где зарплата начисляется не за часы, а за отработанные дни. Как правильно рассчитать зарплату за месяц этому заменяющему продавцу?
Правильно ли будет рассчитать пропорционально зарплату за отработанным 12 дней при шестидневной рабочей недели, затем на числить зарплату за 72 часа, отработанных на своём рабочем месте, а потом суммировать эти два кусочка зарплаты?

И, если это правильный расчёт, то как тогда быть с тем, что у заменяющего продавца получается недоработка, если перевести дни в часы и прибавить к ним часы, отработанные на своём рабочем месте? Скажите, как будет правильно?

Перейти к ответу

Елена, 6 января 2015 в 13:50

C Новым годом и Рождеством Христовым! Вы — замечательный специалист! Здоровья вам, радости, счастья!

Перейти к ответу

Татьяна, 6 января 2015 в 11:35

Здравствуйте, Наталья. Я — начинающий ИП на УСН, имею 2 объекта розничной торговли, на одном из них торговать буду сама. Учёт буду вести в книге доходов и расходов. На точках имеются кассовые аппараты. В конце рабочего дня нужно ли выписывать РКО на выручку, которую буду забирать: 1) у продавца? 2) сама у себя? Если выписывать нужно, то какой учёт нужно вести по РКО?

Перейти к ответу

Ирина, 5 января 2015 в 22:37

Здравствуйте, Наталья. Возвращаясь к своему предыдущему вопросу. Дело в том, что никакого акта выполненных работ они нам не предоставили, а лишь акт расторжения договора, в котором указано, что стороны расторгнут договор и не имеют претензий друг к другу. Могу ли я на основании такого акта провести услугу и можно ли НДС к вычету принять? Спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, 5 января 2015 в 22:28
Здравствуйте, Наталья! По результатам самостоятельной проверки выявили, что не доплатили уже уволившемуся работнику (дата увольнения 11.08.2014) зарплату на сумму подоходного, т.е. в цифрах переплатили подоходный 97 200 рублей, а зарплату на 97 200 рублей не доплатили в августе 2014 г.

Теперь нужно индексировать эту сумму и выплатить в январе 2015, подскажите как правильно проиндексировать? Подоходный мы не доплатим, но должны заплатить его с проиндексированной суммы, а вот отчисления в ФСЗН и «Белгосстрах» нужно сделать, если это уже «не наш работник»? Спасибо!

Перейти к ответу

Добрый вечер, Наталья! Подскажите, пожалуйста. Муж у меня индивидуальный предприниматель (розничная торговля УСН без НДС). Сейчас у нас только торговля по образцам через интернет-магазин. Хотим арендовать помещение и торговать ещё так.
  • Нужно ли менять систему налогообложения при этом?
  • Кассовый аппарат нужно на эту точку покупать другой или можно использовать один (точка находится в другом городе)?
  • Может ли человек по договору подряда работать за КСА и заполнять книгу кассира или его обязательно официально трудоустраивать к ИП?

Спасибо.

Перейти к ответу

Ирина, 5 января 2015 в 12:57
Здравствуйте, Наталья. С прошедшими и наступающими праздниками Вас! Надеюсь, что, как обычно, поможете мне разобраться.

Нами был заключён договор с риелторской организацией на оказание услуги по подбору помещения и произведена полная предоплата за услугу. Но так получилось, что вопрос мы решили самостоятельно. Они вернули нам половину предоплаты (как и оговорено в таком случае в договоре) и выслали акт расторжения договора. Теперь не знаю, как всё это провести по бухучёту, чтобы никакое сальдо не висело. Спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, 2 января 2015 в 19:00
Добрый день. ЧУП (розница, 3% УСН). На Новый год выдали новогодние подарки своим работникам на работника, не на ребёнка (кондитерские изделия из своего магазина).

Включаются ли суммы выданных подарков в ФОТ? Облагаются ли эти суммы подоходным и пенсионным? Начисляются ли на них 34% ФСЗН и «Белгосстрах»? По каким ценам списывать подарки: по ценам приобретения или по розничным ценам (с торговой надбавкой)? Включаются ли они в выручку для налогообложения (3%)?

Перейти к ответу

Татьяна, 29 декабря 2014 в 21:48
Добрый день, Наталья! И вновь о наболевшем :( Помогите, пожалуйста, укрепить мою веру в то, что я поступаю правильно.
ООО, в котором директором является один из учредителей. С директором заключён трудовой договор, каждый месяц ему начисляется заработная плата и соответственно уплачиваются страховые взносы. Но при начислении и выплате ему дивидендов, страховые взносы в ФСЗН не уплачивались.

Заранее спасибо! И с наступающим Новым годом вас!

Перейти к ответу

Юлия, 29 декабря 2014 в 10:00

Здравствуйте, Наталья! Я слышала, что с января 2015 г. повышается минимальная заработная плата, сколько она составит? Поменяются ли стандартные вычеты? С наступающими Вас праздниками и спасибо!

Перейти к ответу

Татьяна, 28 декабря 2014 в 19:52
Наталья, добрый вечер! У нас ЧУП по УСН без НДС. Фирма была зарегистрирована в октябре 2013 года. Деятельность до мая 2014 года не велась, так как лицензия была получена только в апреле 2014 г. В штате был только директор, он же учредитель. Деятельности не было, поэтому и зарплата директору с октября 2013 г. по апрель 2014 г. не начислялась.

Вопрос: нужно ли было за весь этот период делать отчисления в ФСЗН в размере 34 % от минимальной зарплаты? С наступающими праздниками! Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте Наталья!

Только начинаю работать с экспортно-импортными операциями. Пожалуйста, разъясните по данной ситуации.

Наша фирма (ООО, опт, общая система налогообложения) 25.10.2014 импортировала из Литвы товар. На таможне оплатили там. сбор, пошлину и НДС 20%. Далее 25.10.2014 этот же товар перепродали на экспорт в страны ТС (Казахстан) с НДС 0%. По РБ нет реализации. Оплата за экспортируемый товар не поступала. Импортированный товар также не оплачен.

Если предположить, что фирма собрала документы для подтверждения ставки 0% (срок 180 к.д.):
  • При соблюдении каких условий и когда я смогу принять к вычету сумму входного НДС, уплаченного на таможне? Возможно ли будет учесть НДС к возврату в счет будущих импортных поставок или вернуть на р/с?
  • Надо ли было в моём случае подавать декларацию по НДС за октябрь, ноябрь 2014?

Заранее огромное спасибо за помощь! С уважением, Марина

Перейти к ответу

Марта, 27 декабря 2014 в 21:31

Подходит очередь строить жильё. Я нахожусь в декретном отпуске, и, соответственно, дохода нет. Как выйти на работу (по документам) и пособие получать?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья. Благодарю за ответы. Списание шин и аккумуляторных батарей можно сразу списывать на затраты. Подскажите, если нами приобретены запасные части для ремонта автомобиля стоимость одной свыше 1 баз. (2 500 000), их тоже можно сразу списать? С наступающим Новым годом Вас. Здоровья.

Перейти к ответу

Здравствуйте Наталья. ЧТУП, всего 3 машины. Наш вид деятельности грузоперевозки автомобильным транспортом,общая система налогообложения. Обязательное страхование гражданской ответственности и карты международного страхования директор оплачивал всегда наличными, делали авансовый отчет и списывали сразу на затраты ,счет 20. Счет 76.2 в этих случаях не использовали.Является ли это нарушением?

Перейти к ответу

Юлия, 24 декабря 2014 в 12:10

Здравствуйте, Наталья! Подскажите, пожалуйста: у нас УСН без НДС, мы с 1 января не будем вести кассовую книгу. Нам сохранять только приходники и расходники и всё? Инвентаризацию по кассе каждый месяц делать обязательно? Заранее спасибо вам!

Перейти к ответу

Юлия, 24 декабря 2014 в 12:04

Здравствуйте, Наталья! Хотели бы уточнить такой вопрос: в организации меняется штатное расписание, когда лучше его поменять: приказом с 1 января или же с 5 января? Спасибо!

Перейти к ответу

Марина, 24 декабря 2014 в 01:54
Здравствуйте, ЧУП, УСН без НДС, учёт ведётся в книге. Подскажите, пожалуйста:
  • Какие документы необходимо оформить, чтобы возмещать водителю (грузоперевозки по РФ) суточные и проживание?
  • Можно ли снять сейчас одной суммой командировочные расходы (суточные и проживание по РФ водителю в российских рублях) за период с января 2014 г. по декабрь 2014 г.?

Перейти к ответу

Юлия, 23 декабря 2014 в 14:10

Здравствуйте, Наталья! У нас частное предприятие по оказанию визовых услуг, УСН без НДС. Ведём приказы по кадровой деятельности и общим вопросам. Нумерацию приказов с нового года надо начинать с первого или же можно продолжать нумерацию с предыдущего года? Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Константин, 22 декабря 2014 в 16:04

Здравствуйте! Такой вопрос: был интернет-магазин, товары хранил у себя дома, затем открыл торговую точку и весь товар вывез туда, нужны ли какие-то сопроводительные документы, ведь место хранения товара поменялось? Первоначальные документы (инвойс и накладные от российского поставщика) были выписаны на домашний адрес.

Перейти к ответу

Константин, 22 декабря 2014 в 14:50

Здравствуйте! У меня есть островок в ТЦ, 4 м². Торгуем косметикой из России. Скажите, нужен ли уголок покупателя и где его разместить (ведь стен у островка нет) и скажите, нужен ли ассортиментный перечень и где его согласовать? Спасибо!

Перейти к ответу

Наталья, 21 декабря 2014 в 20:21

Огромное спасибо за ответ № 413. Я поняла, что мы относимся к категории {http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21400035&p1=1 социально-значимых} товаров. Где мне можно узнать, какой процент я могу накручивать?

Перейти к ответу

Наталья, 21 декабря 2014 в 16:00
Скажите, пожалуйста, мы открываем ритуальный магазин, розничная торговля. У нас будет белорусский товар и мы на УСН.

Подскажите как новичку, существует ли определённый процент торговой надбавки или можно установить свою накрутку, цену?

Перейти к ответу

Татьяна, 21 декабря 2014 в 13:42
Здравствуйте, Наталья. Являюсь ИП на едином налоге, НДС плачу в фиксированной сумме. Товар вожу из РФ, приобретаю на территории РБ и продаю в розницу. Книгу кассира не веду, только книгу учёта выручки. Думаю перейти на УСН с НДС, в связи с чем возникает множество вопросов.
  • Какие книги нужно будет вести?
  • Какую отчётность сдавать?
  • В декларации по НДС учитывать выручку общую или надо вести отдельно (приобретённые товары в РБ по разным ставкам 20%, 10%, без НДС)?

Перейти к ответу

Оксана, 20 декабря 2014 в 11:17

К вопросу № 410. То есть я купила по цене, допустим, 200 000, а продать за эту цену я не могу. В накладной должен быть НДС отражён?

Перейти к ответу

Оксана, 20 декабря 2014 в 10:40

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. У нас УСН с НДС! Нам пришёл счёт на товар без НДС. Можем ли мы его и продать без НДС, если мы работаем с НДС?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья. Может ли учредитель дать займ частному предприятию в валюте для оплаты валютного кредита? Какие для этого нужно оформить документы?

Перейти к ответу

Кристина, 18 декабря 2014 в 23:00

ЧУП c УСН, комиссионная торговля. Мы тоже можем не вести кассовую книгу? Спасибо за ответ заранее!

Перейти к ответу

Юлия, 18 декабря 2014 в 14:54

Здравствуйте, Наталья! Мы — частная организация УСН без НДС, со следующего года хотим отменить ведение кассовой книги, а оформлять только приходники и расходники. Помогите, пожалуйста, составить приказ на отмену кассовой книги. Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Ирина, 18 декабря 2014 в 11:27

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Когда сторонняя организация выставляет нам акт выполненных работ за транспортные услуги, правильно ли делаю: когда товар приобретаем мы и оплачиваем транспортные услуги — отношу на увеличение стоимости товара, когда мы отгружаем кому-нибудь товар и оплачиваем транспортные услуги — отношу на расходы на реализацию? Спасибо.

Перейти к ответу

Евгений, 17 декабря 2014 в 22:00
Добрый вечер. Так получилось, что у меня в ЧУП (я — директор) ушёл бухгалтер (грубо говоря, кинул) и вся бухгалтерия легла на меня, я в первый раз в глаза вижу эти бумаги. Нанять другого пока нет возможности.
Скажите по датам, куда что сдавать, какие отчёты. Налоги от з/п платим ежемесячно, НДС и прибыль поквартально. Что нужно для закрытия года и на первую половину хотя бы 2015 года: какие отчёты и в какие сроки? ЧУП занимается производством, литьё изделий, в принципе ничего сложного. Купил материал, поставил на приход, отлил продукцию, списал его и выписал накладную на отгрузку.

Но тут получилась ещё проблема: бухгалтер, который ушел, не уследила за материалом, мы отгружали продукцию (отливали из материала, который был куплен за наличку и без документов), поэтому прихода не было, а отгрузка была много и получился минус материала за 5 тонн. Что теперь делать? Получается, из чего мы лили продукцию?!

Перейти к ответу

Ирина, 17 декабря 2014 в 17:47

К вопросу № 403. Спасибо большое за ответ. Подскажите, а если в организации заключён не договор безвозмездной аренды, а договор об использовании личного имущества сотрудника в служебных целях, могу ли я не исчислять подоходный налог из сумму износа (если сумма не превысит 11 430 000 в год по сотруднику)? Спасибо.

Перейти к ответу

Оксана, 17 декабря 2014 в 10:00

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, алгоритм расчёта. Работник принят на работу 02.09.2013 г., с 1 декабря 2014 по 5 декабря 2014 — отпуск, 5 декабря уволился. Как правильно рассчитать? Отпуск отдельно? Какой период брать? И как компенсацию? Заранее спасибо!

Перейти к ответу

Юния, 17 декабря 2014 в 09:09
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с вопросом! Наша торговая организация ООО «Х» на общей системе налогообложения. В налоговую выставили нашего дебитора. Налоговая сняла с них больше,чем надо, и притом с валютных счетов. По письму налоговая вернула нашим дебиторам лишнюю сумму, но уже по-другому курсу (получилось, вернули больше, чем сняли) и акт сверки у меня с нашими дебиторами не идёт; по акту сверки они мне должны больше на эту сумму (разницу).

Тут я не уверена (поправьте, если не так). Значит, я считаю, что образовалась суммовая разница. И мне на эту сумму надо сделать такую проводку Д 62 К 91 и Д 91.2 К 68.2. Начислен НДС на суммовую разницу. Это получается, наш внереализационный доход и он будет участвовать в налогообложении?

Перейти к ответу

Добрый день, Наталья! Большое Вам спасибо за ответы на поставленные Вам вопросы. У меня возник вопрос по ТТН.
Заключаем договор подряда, затем акт выполненных работ подписываем и ТТН. Вопрос возникает с организациями по ТТН: одни требуют, так как не могут без ТТН поставить на основные средства, изготовленные нами, например, козырьки (в акте пишу изготовление и монтаж козырьков из поликарбоната, материала подрядчика, входит стоимость материала, все затраты, вознаграждение за работу: например, общая стоимость услуг 1 000 000 НДС 20% 200 000, всего с НДС 1 200 000), а в ТТН пишу «Козырёк из поликарбоната, 2 600 × 1000 × 500 мм, 1 шт., цена 1 000 000 НДС 200 000, стоимость с НДС 1 200 000. Т.е. как бы тот же акт и те же суммы.
Вот очень озадачилась. Сколько организаций и бухгалтеров, столько и требований. Одни кричат: «Зачем нам ТТН?», другие «Почему без ТТН?» Боюсь, чтобы не приписали по акту работы, а по ТТН, мол, ещё одна выручка — отгрузка готового изделия.

Наталья, извините, может, я Вас загрузила, но хотелось бы узнать, как Вы выписываете изготовленное изделие (мы изготавливаем, затем везём к заказчику на своём ТС и там уже делаем монтаж). Моё мнение такое: акт выполненных работ подтверждает, что работа выполнена, а ТТН — что предмет этих работ передан заказчику. С уважением.

Перейти к ответу

Алеся, 16 декабря 2014 в 16:38

Добрый день. Подскажите, нужно ли производить доплату до МПЗ, если сотрудник работает на 0,25 ставки, его оклад по трудовому договору 4 573 000 и за ноябрь ему начислена з/п 1 091 827 рублей? Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день, Наталья! Я — индивидуальный предприниматель, занимаюсь розничной торговлей по образцам детских игрушек, УСН без НДС 3%. При регистрации ИП указала вид деятельности только розничную торговлю, сейчас появилась возможность продавать и оптом юр. лицам.
  • Что мне нужно сделать для этого? Какие документы нужно подавать в налоговую и для торгового реестра?
  • Как вести учёт? Нужно ли выписывать накладные или достаточно того, что после оплаты на р/с при передаче товара я предоставлю им чек с КСА?
  • И есть ли какие-то особенности по заполнению налоговой декларации при УСН?

Спасибо.

Перейти к ответу

Наталья, 16 декабря 2014 в 10:31
Здравствуйте. На 2015 г. получили новый договор от «Белоруснефть-Минскавтозаправка». Суть договора в том, что оплаты будут идти на «Белоруснефть», а приход топлива по отчётам будет от «Белоруснефть-Минскавтозаправка».

Т.е. в договоре фигурирует поставщик нефтепродуктов с одним УНП и р/с и получатель платежа за нефтепродукты с совершенно другим УНП и р/с. Получается, что платежи по выписке будут идти на одного контрагента УНП и р/с, а поступление от другого контрагента. Правомерно ли это? И как это правильно оформить в бухучёте? Спасибо.

Перейти к ответу