Добрый день! Какие отчёты сдаёт за квартал и за год ИП при УСН без НДС, без работников, розничная торговля (без торгового объекта)? Из документов ведётся КУДиР и книга кассира? Нужно ли сдавать отчёт о наличных денежных средствах принятых с использованием КСА? Раньше вроде как нужно, а сейчас? Спасибо.
Спасибо.
Буду признательна за любую полезную информацию.
Основной вопрос такой: в связи с недавно начавшимися резкими колебаниями курса рубля фактический курс продажи был гораздо меньше, чем курс Нацбанка в день поступления средств на транзитный счёт (поступившая сумма Х курс рубля, установленный НБРБ = реализационный доход в бел. рублях, облагаемый налогом, верно?). Курсовая разница существенная: сначала потери шли на обязательной продаже (30%), потом — на продаже оставшихся 70%. Можно ли данные потери вычесть из облагаемой налогом суммы (реал. доход), посчитав их внереализационными расходами? И внести соответствующую графу в КУДиР? В целом, как быть с поступающими российскими рублями при определении базы налогообложения? Есть ли тут какие-либо «подводные камни»? Только начинаю работать и очень много противоречивой информации… Большое спасибо заранее за Ваш ответ!
Здравствуйте, Наталья! Вопрос следующего характера. В течение квартала товар продавался в РФ из РБ. ТТН выписывались со ставкой НДС 20%. В контрактах значится в сумме контракта НДС со ставкой 20%, а в допсоглашениях к контрактам та же сумма контракта но со ставкой НДС — 0%. В соответствии с Постановлением Минфина № 192 можно внести в ТТН исправления. Необходимо исправить графы, где цена, итого без НДС, ставка НДС, сумма НДС. Итоговая сумма не меняется. Будут ли данные исправления считаться нарушением, особенно со стороны налоговых органов? Работаю как ИП на УСН с выделением НДС.
Коммерческая организация оптовой торговли в составе 2 человек (директор и бухгалтер), применяющая ОСН на протяжении 2014 года ежемесячно выплачивала премию, в том числе в месяцах, когда был убыток (вся сумма относилась на затраты). Как я понимаю, премию директору выплачивать было нельзя. Для того, чтобы минимизировать штрафные санкции ИМНС, возможно изменить ставку первого разряда с 01.01.2014 г., чтобы увеличить оклад, а суммы премии были минимальны (и взяты из прибыли предыдущих периодов). На основании изложенного выше хочу уточнить, возможен ли такой вариант и есть ли ограничения при увеличении ставки 1 разряда, допустим с 400 тысяч до 1 млн единовременно? Заранее благодарю за ответ.
Что для этого нужно сделать? И как это повлияет на пособие? И можно ли и работать, и полностью получать его?
Спасибо.
Спасибо.
Наталья, здравствуйте. С рождеством Вас. Вопрос касается ТН. Товар выписан на домашний адрес ИП, теперь нужно перевезти его в торговый объект (заполнить свою ТН). Возник вопрос, в каких ценах заполнить ТН: в цене закупки или в той, по которой будем продавать?
И, если это правильный расчёт, то как тогда быть с тем, что у заменяющего продавца получается недоработка, если перевести дни в часы и прибавить к ним часы, отработанные на своём рабочем месте? Скажите, как будет правильно?
C Новым годом и Рождеством Христовым! Вы — замечательный специалист! Здоровья вам, радости, счастья!
Здравствуйте, Наталья. Я — начинающий ИП на УСН, имею 2 объекта розничной торговли, на одном из них торговать буду сама. Учёт буду вести в книге доходов и расходов. На точках имеются кассовые аппараты. В конце рабочего дня нужно ли выписывать РКО на выручку, которую буду забирать: 1) у продавца? 2) сама у себя? Если выписывать нужно, то какой учёт нужно вести по РКО?
Здравствуйте, Наталья. Возвращаясь к своему предыдущему вопросу. Дело в том, что никакого акта выполненных работ они нам не предоставили, а лишь акт расторжения договора, в котором указано, что стороны расторгнут договор и не имеют претензий друг к другу. Могу ли я на основании такого акта провести услугу и можно ли НДС к вычету принять? Спасибо.
Теперь нужно индексировать эту сумму и выплатить в январе 2015, подскажите как правильно проиндексировать? Подоходный мы не доплатим, но должны заплатить его с проиндексированной суммы, а вот отчисления в ФСЗН и «Белгосстрах» нужно сделать, если это уже «не наш работник»? Спасибо!
Спасибо.
Нами был заключён договор с риелторской организацией на оказание услуги по подбору помещения и произведена полная предоплата за услугу. Но так получилось, что вопрос мы решили самостоятельно. Они вернули нам половину предоплаты (как и оговорено в таком случае в договоре) и выслали акт расторжения договора. Теперь не знаю, как всё это провести по бухучёту, чтобы никакое сальдо не висело. Спасибо.
Включаются ли суммы выданных подарков в ФОТ? Облагаются ли эти суммы подоходным и пенсионным? Начисляются ли на них 34% ФСЗН и «Белгосстрах»? По каким ценам списывать подарки: по ценам приобретения или по розничным ценам (с торговой надбавкой)? Включаются ли они в выручку для налогообложения (3%)?
Заранее спасибо! И с наступающим Новым годом вас!
Здравствуйте, Наталья! Я слышала, что с января 2015 г. повышается минимальная заработная плата, сколько она составит? Поменяются ли стандартные вычеты? С наступающими Вас праздниками и спасибо!
Вопрос: нужно ли было за весь этот период делать отчисления в ФСЗН в размере 34 % от минимальной зарплаты? С наступающими праздниками! Заранее спасибо.
Заранее огромное спасибо за помощь! С уважением, Марина
Подходит очередь строить жильё. Я нахожусь в декретном отпуске, и, соответственно, дохода нет. Как выйти на работу (по документам) и пособие получать?
Здравствуйте, Наталья. Благодарю за ответы. Списание шин и аккумуляторных батарей можно сразу списывать на затраты. Подскажите, если нами приобретены запасные части для ремонта автомобиля стоимость одной свыше 1 баз. (2 500 000), их тоже можно сразу списать? С наступающим Новым годом Вас. Здоровья.
Здравствуйте Наталья. ЧТУП, всего 3 машины. Наш вид деятельности грузоперевозки автомобильным транспортом,общая система налогообложения. Обязательное страхование гражданской ответственности и карты международного страхования директор оплачивал всегда наличными, делали авансовый отчет и списывали сразу на затраты ,счет 20. Счет 76.2 в этих случаях не использовали.Является ли это нарушением?
Здравствуйте, Наталья! Подскажите, пожалуйста: у нас УСН без НДС, мы с 1 января не будем вести кассовую книгу. Нам сохранять только приходники и расходники и всё? Инвентаризацию по кассе каждый месяц делать обязательно? Заранее спасибо вам!
Здравствуйте, Наталья! Хотели бы уточнить такой вопрос: в организации меняется штатное расписание, когда лучше его поменять: приказом с 1 января или же с 5 января? Спасибо!
Здравствуйте, Наталья! У нас частное предприятие по оказанию визовых услуг, УСН без НДС. Ведём приказы по кадровой деятельности и общим вопросам. Нумерацию приказов с нового года надо начинать с первого или же можно продолжать нумерацию с предыдущего года? Заранее Вам благодарны!
Здравствуйте! Такой вопрос: был интернет-магазин, товары хранил у себя дома, затем открыл торговую точку и весь товар вывез туда, нужны ли какие-то сопроводительные документы, ведь место хранения товара поменялось? Первоначальные документы (инвойс и накладные от российского поставщика) были выписаны на домашний адрес.
Здравствуйте! У меня есть островок в ТЦ, 4 м². Торгуем косметикой из России. Скажите, нужен ли уголок покупателя и где его разместить (ведь стен у островка нет) и скажите, нужен ли ассортиментный перечень и где его согласовать? Спасибо!
Огромное спасибо за ответ № 413. Я поняла, что мы относимся к категории {http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21400035&p1=1 социально-значимых} товаров. Где мне можно узнать, какой процент я могу накручивать?
Подскажите как новичку, существует ли определённый процент торговой надбавки или можно установить свою накрутку, цену?
К вопросу № 410. То есть я купила по цене, допустим, 200 000, а продать за эту цену я не могу. В накладной должен быть НДС отражён?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. У нас УСН с НДС! Нам пришёл счёт на товар без НДС. Можем ли мы его и продать без НДС, если мы работаем с НДС?
Здравствуйте, Наталья. Может ли учредитель дать займ частному предприятию в валюте для оплаты валютного кредита? Какие для этого нужно оформить документы?
ЧУП c УСН, комиссионная торговля. Мы тоже можем не вести кассовую книгу? Спасибо за ответ заранее!
Здравствуйте, Наталья! Мы — частная организация УСН без НДС, со следующего года хотим отменить ведение кассовой книги, а оформлять только приходники и расходники. Помогите, пожалуйста, составить приказ на отмену кассовой книги. Заранее Вам благодарны!
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Когда сторонняя организация выставляет нам акт выполненных работ за транспортные услуги, правильно ли делаю: когда товар приобретаем мы и оплачиваем транспортные услуги — отношу на увеличение стоимости товара, когда мы отгружаем кому-нибудь товар и оплачиваем транспортные услуги — отношу на расходы на реализацию? Спасибо.
Но тут получилась ещё проблема: бухгалтер, который ушел, не уследила за материалом, мы отгружали продукцию (отливали из материала, который был куплен за наличку и без документов), поэтому прихода не было, а отгрузка была много и получился минус материала за 5 тонн. Что теперь делать? Получается, из чего мы лили продукцию?!
К вопросу № 403. Спасибо большое за ответ. Подскажите, а если в организации заключён не договор безвозмездной аренды, а договор об использовании личного имущества сотрудника в служебных целях, могу ли я не исчислять подоходный налог из сумму износа (если сумма не превысит 11 430 000 в год по сотруднику)? Спасибо.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, алгоритм расчёта. Работник принят на работу 02.09.2013 г., с 1 декабря 2014 по 5 декабря 2014 — отпуск, 5 декабря уволился. Как правильно рассчитать? Отпуск отдельно? Какой период брать? И как компенсацию? Заранее спасибо!
Тут я не уверена (поправьте, если не так). Значит, я считаю, что образовалась суммовая разница. И мне на эту сумму надо сделать такую проводку Д 62 К 91 и Д 91.2 К 68.2. Начислен НДС на суммовую разницу. Это получается, наш внереализационный доход и он будет участвовать в налогообложении?
Наталья, извините, может, я Вас загрузила, но хотелось бы узнать, как Вы выписываете изготовленное изделие (мы изготавливаем, затем везём к заказчику на своём ТС и там уже делаем монтаж). Моё мнение такое: акт выполненных работ подтверждает, что работа выполнена, а ТТН — что предмет этих работ передан заказчику. С уважением.
Добрый день. Подскажите, нужно ли производить доплату до МПЗ, если сотрудник работает на 0,25 ставки, его оклад по трудовому договору 4 573 000 и за ноябрь ему начислена з/п 1 091 827 рублей? Спасибо.
Спасибо.
Т.е. в договоре фигурирует поставщик нефтепродуктов с одним УНП и р/с и получатель платежа за нефтепродукты с совершенно другим УНП и р/с. Получается, что платежи по выписке будут идти на одного контрагента УНП и р/с, а поступление от другого контрагента. Правомерно ли это? И как это правильно оформить в бухучёте? Спасибо.