Спасибо.
Добрый день. «Белтелеком» за пользование телефонными сетями и интернетом выставляет на нас платёжное требование, которое по акцепту списывается банком. Акты они нам не присылают. На основании какого документа я могу списать данные расходы на затраты в конце месяца?
Подскажите, пожалуйста! Если нам частично оплатили в июне и отгрузили мы в июне, надо ли включать сумму этого начисленного НДС в расчёт налога НДС за 2 квартал, подлежащей уплате в бюджет? Или надо ждать уже полной оплаты? Сумма частичной оплаты не будет участвовать при расчёте налога УСН?
Добрый день. На работу принята женщина (на полный рабочий день), которая находится в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет. Подскажите, какие в этом случае будут действия нанимателя в отношении пособия по уходу за ребёнком в возрасте 3 лет?
Здравствуйте, Наталья! В организации работает два человека: управляющий ИП, которому ежемесячно выплачивается вознаграждение, и бухгалтер на основном месте работы. В налоговой декларации по налогу при УСН, в разделе 4 численность работников нам показывать два человека или же одного? Заранее Вам благодарны!
Здравствуйте, Наталья! Возвращаюсь к вопросу № 137: у нас не заключаются никакие договора с людьми. Как я понимаю, мне надо только разносить 1 часть КУДиР, а отгрузку и предоплату во 2 части не надо? Заранее Вам благодарна!
Спасибо.
Здравствуйте, Наталья. Подскажите, пожалуйста, когда мы подписываемся на электронное декларирование или выписываем журналы на год, на какой счёт нужно отнести услуги этих организаций и как можно списать стоимость декларирования или журналов?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, существует ли в настоящее время строгое разграничение того, в каких случаях необходимо выписывать ТН, а в каких ТТН (например, предельно допустимый вес или объём перевозимого товара)? Если мы не хотим вписывать транспорт, можно ли выписать ТН на товар весом 40 кг?
Как нам правильно занести суммы, пробитые по кассе, в КУДиР? Как я понимаю: дата (это понятно), от кого получено — мы не знаем, сумма (это тоже понятно) и куда нам заносить суммы: в отгрузку или предоплату? Заранее Вам благодарны!
Благодарна за Ваш труд и помощь.
Подскажите, пожалуйста, в какой программе нам лучше вести учёт (1С бухгалтерия, 1С предприятие или в онлайн режиме, как «Ассистент.by»), если у нас розничная торговля, УСН 3% — физ. и 5% — юр. лица? Обязательно нам нужно, чтобы было: печать ТТН и учёт товаров по магазинам (товар может отписываться с одного магазина в другой). Или тут одной программой не обойтись? Спасибо.
Доброго время суток! Нужна Ваша помощь и консультация. Аренда авто с оплатой. С февраля по март аренда не начислялась. Директор собирается выплатить одному из сотрудников компенсацию за аренду авто. Как правильно поступить? Пожалуйста, помогите советом. И ещё: на арендуемое авто топливо списывалось, но путевые не велись. Что делать?
Суть моего вопроса такова: имею ли я право как ИП, ведущий учёт доходов и расходов в общеустановленном порядке, исчислять и уплачивать налоги по УСН 3% и по НДС 20% по «методу отгрузки» (начисления). Или я обязан исчислять оба налога по «методу оплаты»?
Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте. Подскажите, можно ли малоценные предметы стоимостью до 2-х базовых величин (канцтовары и проч.) списывать сразу при передаче их в эксплуатацию, а при передаче в эксплуатацию инвентаря начислять 50% износа и 50% при его выбытии?
Поскольку, в соответствии с инструкцией №102, в организациях, осуществляющих торговую и торгово-производственную деятельность, на счёте 44 «Расходы на реализацию» отражаются расходы на транспортировку товаров, на оплату труда, на содержание зданий, сооружений, инвентаря, на хранение, подработку и упаковку товаров, на рекламу, другие аналогичные по назначению расходы. Правильно ли я поняла, что в моём случае данные расходы (з/п директора и бухгалтера, расходы на банковское обслуживание, аренда офиса, коммунальные платежи, услуги связи, списание канцтоваров, списание ТТН) учитываются на 44 счёте, а не на 26?
Подскажите, как правильно оформить в б/у пополнение учредителем ЧУПа оборотных средств (за счёт личных денег)? Мы сделали такие проводки: внесение денег в кассу предприятия Д50 К90/7, внесение в банк Д51К50. Или вместо счета 90/7 нужно использовать 76/7? Учитывается ли эта сумма при налогообложении? Сможем ли мы вернуть эти деньги учредителю и надо ли будет с неё уплачивать налог?
Каким образом это нужно отразить в КУДиР? Плюс оказываю услуги связи, за которые также получаю вознаграждение от компании каждый месяц по результатам работы и за наличие помещения. Подскажите, какие части и разделы КУДиР должны быть заполнены?
ЧУП в стадии ликвидации, кредиторской задолженности нет, учредителю передаётся имущество, оставшееся в организации (огнетушители, аптечки, средства индивидуальной защиты — всё бывшее в употреблении). Данная передача для учредителя будет доходом в натуральной форме с исчислением подоходного налога. По какой стоимости передавать это имущество: по остаточной, числящейся в бухучёте или обязательно применение части второй п.1 ст. 157 НКРБ (ОЧ) (цены на идентичные товары у изготовителей)? Заранее благодарна за ответ.
К вопросу № 125. Простите, не совсем поняла ответ по п. 2. Мы закупили товар у поставщика, но за него ему не заплатили. Товар мы продали и покупатель нам за него заплатил. В декларацию по подоходному налогу с ИП я заполняю графу «Доход» — это выручка наша, а в графу «Расходы» я могу взять эту стоимость закупки, если мы за товар не оплатили?
Спасибо за ответы. Ещё один вопросик: может ли юр. лицо заключить договор на выполнение услуги с физ. лицом и расплатиться с ним наличными деньгами? Как лучше оформить эту сделку, чтобы заплатить как можно меньше налогов?
Спасибо за ваш труд! Не могли бы вы вкратце рассказать о нюансах ведения БУ у ИП, уплачивающего подоходный налог, есть ли подводные камни и какие документы (книги) нужно вести? ИП на пенсии, сама торгует у себя в киоске.
Добрый день! Сотрудник был в командировке в Москве. Купил там запчасть для авто (стоимостью 3 900 российских рублей), есть чек и копия чека. Для справки: на балансе фирмы есть автомобиль, купленный по 6 Декрету, и заключены договора аренды авто с двумя сотрудниками. Пока точно неизвестно, мы будем продавать эту запчасть или для своих нужд останется. Хочу у вас спросить, нужно ли её растамаживать? Платить НДС РФ, пошлины может? Или просто по авансовому отчёту поставить на приход? Как следует поступить, учитывая ситуацию? Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите, ИП, уплачивающий подоходный налог, работающий в рознице, обязан сдавать выручку в банк или может оставлять у себя, а при необходимости класть на счёт?
Если сотрудник отработал у данного нанимателя меньше 6 месяцев, его среднедневной заработок будет исчисляться, исходя из заработка за периоды работы у данного нанимателя или из 50% бюджета прожиточного минимума? Спасибо.
Здравствуйте! Я ИП РБ, собираюсь купить оптовую партию стройматериалов из РФ с последующей оптовой перепродажей в РБ. При покупке товара в РФ я плачу НДС в РБ. Нужно ли мне будет опять платить НДС, когда я буду продавать этот товар уже со своей наценкой?
Здравствуйте. Помогите разобраться. ИП заключило договор аренды с ООО на аренду (ИП арендатор) лодки моторной. ИП не собирается оказывать никаких услуг на этой лодке, только использовать в своих целях, т.е. для себя. Можно ли так сделать? Или надо заключать договор не как ИП, а как физлицо? Если можно, то будет ли ИП платить единый налог или какой-то другой налог?
А если и возникает переработка, т.к. график я не имею права переделать, необходимо определить, сколько часов переработки. Расчётная норма нужна для определения переработки или недоработки? 7 дней я взял для примера, мне важна методика определения расчётной нормы рабочего времени.
График работнику составляется за месяц, можно вносить изменения в график в связи с больничным и уменьшать норму рабочего времени работника, чтобы не было переработки?
Возвращаясь ещё раз к вопросу № 112, уточню, правильно ли я понимаю. База для налогообложения налогом на прибыль рассчитывается так: выручка от реализации — НДС из выручки — затраты (статья130 НК) + внереализационные доходы? Затраты по ст. 131 и ст. 129 мы используем только в расчёте балансовой прибыли? Спасибо.
ЧУТП работает по ОСН с НДС. В налоговой нам сказали, что для расчёта базы налога на прибыль мы должны не учитывать затраты, которые перечисляются в ст. 131 НК и в ст. 129 НК. Но если мы правильно понимаем, то ст.129 – это внереализационные расходы. Могу ли я их учитывать при определении сальдо по внереализационным операциям? Спасибо за ответ.
3) В инструкции я читала, что можно вести учёт по ценам реализации. Показана таблица. Всё понятно. Но как обеспечить этот учёт, где в книге учёта товаров писать эти розничные цены? Или отдельно таблицу вести? Если по каждой ТН при заполнении книги вместе с приходными ценами записывать наши розничные цены, такие, как они есть на данный месяц по прайсу, то как поступать? Ведь эти цены розничные мы меняем (пусть на копейки) каждый месяц в зависимости от рынка, также кому-то продаём чуть дешевле. В общем, как при большом ассортименте учитывать расходы на реализацию? Теоретически понимаю, а практически как сделать? Помогите, пожалуйста.
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей ситуацией. ЧУП — плательщик УСН с НДС с ведением бухгалтерского учёта. Учредитель ЧУПа — физлицо — передал в безвозмездное пользование ЧУПу имущество (мебель, компьютеры, оргтехнику). Данное имущество отражено на субсчете 001. В корреспонденции с каким счётом необходимо отразить данное имущество по счету 75 «Расчёты с учредителями» (ранее, т.е. до 01.01.2012 можно было отразить со счетом 76/7)?
Добрый день. У меня такой вопрос: может ли ИП оформить на работу близкого родственника без уплаты ФСЗН? Близкий родственник на пенсии.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста: если у нас заработная плата по приказу стоит 5 числа, а мы задержали её на дней 5 и не заплатили подоходный налог и ФСЗН, что нам за это будет? Спасибо.
А что писать в графе 2 — розница, отчёт №… от…? В ч. 1 раздел 1 я вношу общую сумму за месяц. Опять вопрос — что писать в графе 2,3? К внереализационным доходам будет относиться только процент, который начисляет банк в конце месяца? И по ч. 3: кредиторская задолженность — это только сумма налога? Заранее спасибо.
Если водитель вернулся из командировки в выходной день и сразу же поехал в другую командировку по другому приказу, то какой датой надо делать авансовый отчёт? Датой выходного дня? Той, когда он вернулся и поехал в следующую командировку?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста: мы организация, ОСН, производство, приобретаем для собственных нужд для ремонта своих станков кабеля, провода, гайки, рукава резиновые и т.п. На какой субсчёт счёта 10 это всё приходовать?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой датой необходимо проводить в компьютере авансовый отчёт по командировке? Водители отчёт о выполнении задания подписывают последним днём командировки. Это правильно? Я делаю авансовый отчёт в компе этим же днем. Это верно?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может ли мой муж получить имущественный вычет, если на учёте нуждающихся стою только я, и он прописан также не со мной, а в другом населённом пункте? Мы строим дом по льготному кредиту.
Но тогда возникают проблемы с заполнением книги. В разделе 1, часть 2.1 записываю отгрузку февраль — 100 рублей, потом в марте в этой же строке добавляю оплату, и она тогда пройдёт как выручка в марте и отразится в разделе 1 часть 1 в марте же?
Здравствуйте! Я — ИП на ЕН. За товар, который у меня приобретался без документов, платила двойной налог и НДС. Хотела бы перейти на УСН и приобретать товар только по документам соответственно. Но каким образом мне надо оформить остатки товара, приобретённого без документов? Ведь получается, НДС за него уже мной выплачен. Могу ли я оформить какой-нибудь акт снятия остатков или переучёт? Как правильно это сделать?
К вопросу № 78. А что писать в пункт погрузки и разгрузки, если на свекровь все накладные выписывались и там стоял пункт разгрузки — адрес склада (гараж моего частного дома)? У меня тоже там склад, а наши юр. адреса другие.
Должна ли наша организация возмещать ЖКХ исчисленную ими сумму экологического налога за захоронение отходов производства? Заранее спасибо за ответ.
Наталья, ещё один вопрос. При заполнении декларации по налогу УСН появилась новая строка «Удержанный подоходный налог нарастающим итогом с начала года». С каких показателей и как считается эта строка? Спасибо.