Крапивенцева
Елена Владимировна
Бухгалтер
3646 ответов
Задать свой вопрос
Юлия, 13 февраля 2015 в 13:17
Здравствуйте! Открываю ИП, розничная торговля при УСН. Буду продавать сувениры.

Скажите, какую выбрать УСН: с НДС или без НДС? Российскому поставщику буду оплачивать сумму с НДС. И нужно ли мне вести КУДИР и какие ещё документы?

Перейти к ответу

Катерина, 13 февраля 2015 в 09:46
Добрый день. Я — ИП, павильон с цветами, применяю КСА. Планирую организовать доставку цветов в пределах города.

Скажите, пожалуйста, ТТН в этом случае обязательно выписывать, и если да, то кто будет грузополучателем в данном случае? И второй вопрос, достаточно ли квитанций для приема наличных денег.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья! Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить в бух. учёте пополнение учредителем ЧПТУП оборотных средств (за счёт личных денег)? Д51 К90/7 или Д51 К 83?

Учитывается ли эта сумма при налогообложении? Учредитель деньги не возвращал, как это отразить в бух. учёте в конце года? Можно ли за счёт этих денег покрыть убыток или он переносится на новый финансовый год? Спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья!
Я — ИП на УСН (сдаю в аренду ЧУПу нежилое помещение 209 м, являюсь собственником данного помещения, а также учредителем вышеуказанного ЧУПа).
Подскажите, если я правильно поняла изменения НК РБ 2015, то с 01.04.2015 г. я не имею права применять УСН? Нужно будет уплачивать подоходный налог? А как рассчитывать налог за 1 квартал 2015 года?

Заранее благодарю за ответ!

Перейти к ответу

Наталья, 12 февраля 2015 в 09:40
Наталья, здравствуйте! Подскажите:
  • Если оплата за учебу дочери произведена 12 февраля, можно льготу по подоходному использовать с январской зарплаты, или только с февраля?
  • Если дочь откроет ИП с УСН 5% и ЕН, может она применять льготу при исчислении налогов при оплате за учебу (1 высшее, дневное), если она не может, может ли родитель? Спасибо большое!

Перейти к ответу

Андрей, 11 февраля 2015 в 19:02
Здравствуйте, подскажите мне как «чайнику» и, главное, простым языком следующее. Я — мастер по ремонту обуви + изготовление ключей. Давно работаю на дядю и решился (похоже, очень вовремя :) открыть ИП. Вот только знаний у меня очень мало. Документы, которые я бы ни открывал (постановление министерства, к примеру) — для меня только буквы. Трудно понять, а главное, написано «очень просто». Возможно, мои вопросы вызовут у вас улыбку или даже дикий смех, но всё же попытаюсь понять с вашей помощью некоторые нюансы:
  • Для своего вида деятельности какой предпочесть налог: единый или упрощенный? Работа сезонная: то густо, то пусто. При одновременном осуществлении двух видов деятельности, то и налога оплачивается 2? Как и где их платить?
  • Т.к. я буду работать на себя и данное место работы будет моим основным, я обязан буду оплачивать ФСЗН, установленную сумму фиксированную. Оплату нужно будет вносить ежемесячно или можно разово в год до установленной даты? Опять же, куда платить?
  • Обязан ли я открывать расчётный счёт? И что мне с ним делать? Нести туда выручку? Работаю я только с наличными, юр. лица, сдающие обувь, мне не попадались.
  • Нужно ли мне приобретать кассовый аппарат и регистрировать его в налоговой? Т.к. я сейчас работаю в ЧУП, то кассовый у меня есть, как и книга кассира-операциониста. Или я могу работать с талонами отрывными? Их мне в налоговой выдадут?
  • Какие документы мне необходимо вести в плане учёта средств? ККО или РКО мне нужны?
  • Как самому себе платить зарплату? Или не платить?

Спасибо за уделённое время!

Перейти к ответу

Кира, 11 февраля 2015 в 18:43

Добрый день. Подскажите, к каким затратам для целей налогового учёта относится доход, возникающий при покупке валюты в части превышения курса НБ над курсом покупки? Это внереализационный доход? На каком счете он учитывается в б/у — на 91 или 90? Спасибо .

Перейти к ответу

Сергей, 11 февраля 2015 в 18:37
Добрый день. Я — ИП, плательщик ЕН, оказываю услуги. Почерпнул много полезной информации из ваших ответов, большое спасибо за вашу работу. Не могли бы вы также разъяснить для меня следующие моменты:
  • В книге учёта БСО при списании использованных бланков (квитанций о приёме денежных средств) в графе «от кого получено и кому выдано» нужно писать «ИП Ф.И.О.» или текст «списание бланков»?
  • Когда происходит такая ситуация, что я приобрёл новую пачку квитанций, делаю соответствующую запись в книге БСО: дата/поставщик/номер и дата ТН, в графе «Получено» ставлю 50 / 0000051−0000100, остаток — то же самое, но старые квитанции 0000042−0000050 у меня ещё не до конца использованы, здесь в этой же строке в графе «Остаток» нужно ли их указывать? Также и списание; я использовал в следующем месяце квитанции 0000042−0000049, их списываю актом, а в остатке нужно заполнять только одну квитанцию 0000050 или нужно вписывать и новые приобретённые квитанции 0000051−0000100?
  • ИП должен ставить свою подпись на каждой строке записи в книге учёта?
  • Как в книге БСО отражается инвентаризация БСО, правильно ли я понимаю. Дата / от кого получено и кому выдано: «Инвентаризация БСО» / Опись №, указать остаток (кол-во и серию с номером).

Скорректируйте, пожалуйста. Заранее выражаю Вам своё почтение и благодарность за ваш неоценимый труд!

Перейти к ответу

Наталья, 11 февраля 2015 в 16:47

Здравствуйте, Наталья! ЧУП, УСН 5%. Подскажите, пожалуйста, где в КУДиР отражать начисления и оплату в «Белгосстрах»? Читала, что в 4 разделе, но там ФСЗН. Спасибо!

Перейти к ответу

Василий Павлович, 11 февраля 2015 в 13:28
Здравствуйте.
Я ИП, применяю УСН.
  • Обязан ли я с 01.01.2015 г. проводить переоценку валюты на счёте в соответствии с п. 1.7. Указа Президента № 361 от 21.07.2014 г.?
  • Включаются ли в валовый доход суммы переоценки валюты на валютном счёте в целях исчисления налога при УСН?

Спасибо.

Перейти к ответу

Виктория, 10 февраля 2015 в 21:16
Здравствуйте! Я — частный логопед (ИП).
Один раз в 3 месяца заполняю упрощённую налоговую декларацию. Но в налоговой говорят, что больше не примут на бумаге, что надо купить ключ и подавать только в электронном виде. Так ли это?

Я работаю одна и мне проще заполнить декларацию на бумаге. Действительно ли это обязательно для всех (электронная декларация)? Спасибо!

Перейти к ответу

Светлана, 10 февраля 2015 в 20:01
Здравствуйте.

Помогите, пожалуйста, разобраться с письмом Министерства торговли от 30.01.2015 «О порядке применения постановления СМ РБ № 1207 от 19.12.2014 г.». Мы занимаемся торговлей стройматериалами, которые закупаем на территории РБ. Нам теперь что, нельзя повысить цену нашу розничную? Она должна быть такой, как 18.12.2014 г.? А если поставщик продает уже по другим ценам? Какую же нам теперь можно делать наценку?

Перейти к ответу

ИП Игорь, 10 февраля 2015 в 17:29
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как вести БУ (что должно учитываться)?
Занимаюсь: 1812 Печатание прочей полиграфической продукции (печатаю в основном визитные карточки, листовки, наклейки, ламинированные бейджи. Деятельность осуществляю 4-го квартала 2014 (подоходный налог), а с января 2015 перешёл на УСН.

Верно ли мы определили классификатор?

Перейти к ответу

Наталья, 10 февраля 2015 в 14:29
Добрый день. Предприятие занимается розничной торговлей, имеет 4 розничных павильона. Павильоны арендует. Есть центральная касса. Ведёт КУДиР.
  • Подскажите, пожалуйста, в разделе 1 часть 2 графа 2 КУДиР достаточно ли указать суточный отчёт с гашением, № кассового аппарата и дату? Без номера Z-отчёта?
  • Какой документ указать в графе 6 в разделе 1 часть 2 КУДиР?
  • Как организовать учёт арендованных ОС?

Перейти к ответу

Татьяна, 10 февраля 2015 в 10:33
Добрый день. У меня следующий вопрос: между арендодателем (ИП, прим. УСН) и арендатором (ООО,прим. УСН) заключён договор аренды транспортного средства без экипажа. В соответствии со ст. 595 ГК в договоре указано, что по истечении срока аренды и при условии внесения арендатором всей обусловленной договором выкупной цены объект переходит в собственность арендатора.
Ежемесячно арендатором в соответствии с договором аренды уплачивается арендная плата за пользование имуществом и одновременно с ней Арендатор ежемесячно уплачивает часть выкупной цены. Оплата производится на основании счета-фактуры, предъявляемой арендодателем.
Возникли следующие вопросы:
  • В какой момент арендатор может принять к вычету суммы НДС, уплачиваемые им ежемесячно (в момент уплаты либо только в конце срока аренды после перехода права собственности в полном размере)?
  • С какого момента ОС будет числиться на балансе арендатора (с момента аренды либо после перехода права собственности)?
  • По какой стоимости ОС должно быть оприходовано арендатором (только выкупная стоимость либо арендные платежи будут сопутствующими расходами при приобретении ОС и увеличат стоимость ОС).

Спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья!
Я — индивидуальный предприниматель, веду деятельность с НДС, УСН. Оптовая торговля электронными компонентами.
  • Могу ли я купить по безналу товар, но не продавать его, а использовать для личных нужд? Нужно ли при этом оформлять какие-либо документы?
  • Могу ли я уплаченный при этом НДС брать в учёт при квартальной уплате налогов?

Перейти к ответу

Марина, 9 февраля 2015 в 20:22
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! УП при УСН. В штатном расписании прописали доплату за вредность, категорию и стаж. Эти доплаты при расчёте з/п исчисляются пропорционально отработанному времени или они должны выплачиваться в фиксированных суммах (даже если человек не отработал целый месяц)?
Начисляется ли премия на эти доплаты? Надо ли за прошлый год делать переоценку ОС?

Большое спасибо!

Перейти к ответу

Игорь, 9 февраля 2015 в 15:19
Добрый день!
Собираюсь открыть ИП и буду работать на УСН (без НДС). Наёмное лицо оформлю. Собираюсь продавать разные сувенирчики, а также оказывать услуги по оформлению и упаковке подарков. Место осуществления деятельности — «торговый объект» по договору аренды, арендованный в торговом центре (не магазин, не павильон, а на проходе — место).
Скажите:
  • Могу ли я по оказанию услуг при оформлении подарков быть плательщиком единого налога, а в остальном — быть плательщиком УСН?
  • При уплате налога при УСН может ли быть в нашем случае ставка налога 3%?

Спасибо.

Перейти к ответу

Шавель Андрей, 9 февраля 2015 в 09:46

Я — ИП (УСН 5%), хочу приобретать кофе, сливки в РФ, необходимо ли мне на товар считать ввозной НДС (у предприятия в РФ НДС нет)? Спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья. Помогите, пожалуйста, разобраться. Наш ЧУП занимается розничной торговлей на рынках города на торговых местах (без КСА). УСН без НДС. Имеется склад, с которого отписываем товар на точки.

Сейчас хотим открыть интернет-магазин. Подскажите, как правильно доставлять товары по заказам: отписывать товар только со склада или можно забирать с торговых точек? Основная масса товара сосредоточена на торговых точках. И как правильно оформлять перемещение товара ТТН? Выписывать ТТН на каждый заказ или на все одной ТТН? А если с разных точек товар забираем? М кого вписывать грузополучателем (себя как ЧУП или просто физлицо)? И ещё вопрос: доставка по городу планируется бесплатная, но за город или при маленькой сумме заказа хотим сделать платной. Как правильно оформить приём денег за доставку? Она будет облагаться налогом 5%?

Перейти к ответу

Наталья, 7 февраля 2015 в 10:45

Здравствуйте, Наталья! У нас есть и ЧУП с УСН 5% и ИП с УСН 5%. Есть дебиторская задолженность и там, и там. По истечении срока давности (3 года) нужно эти суммы включать во внереализационные доходы и облагать налогом? Спасибо за Ваши ответы!

Перейти к ответу

Юлия Стельмах, 6 февраля 2015 в 23:30

Здравствуйте! Я ИП, ОСН, розничная торговля, наёмных работников нет. Есть кассовый аппарат. Должна ли я заполнять ПКО на каждый пробитый по кассе чек?

Перейти к ответу

Юлия, 6 февраля 2015 в 14:51

Здравствуйте, Наталья! Возвращаюсь к вопросу № 523; а если мы будем так писать, как писали, это будет большой ошибкой при проверке? Спасибо огромное!

Перейти к ответу

Добрый день, Наталья.
Я ИП, УСН без НДС, розничная торговля по образцам (интернет-магазин). Работаю один, без наёмных лиц. Продажа за наличные только физлицам с применением кассового аппарата.
  • Какую ставку налога я могу применять в 2015 г. (3% без НДС или 5% без НДС)?
  • Могу ли я вести книги КУДИР и Книгу кассира в электронном виде? Есть ли к ним жёсткие требования?
  • Электронный вариант книг с 2010 года менялся? Если да, то я должен вести книги в соответствии с изменениями в графах, которые вступали c 2010 по 2015 или, к примеру: взять электронный вариант КУДИР и Книги кассира за 2015 год и заполнить в ней данные с 2010 по 2015?

Заранее благодарен! С уважением, Артём.

Перейти к ответу

Юлия, 5 февраля 2015 в 09:57

Здравствуйте, Наталья! Учёт ведём в книге УСН, когда переносим из части 2 (отгрузка) в часть 1, пишем: гр. 23 ч. 2 п. 1 раздела 1 или надо как-то по-другому писать? Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Ирина, 5 февраля 2015 в 00:24
Здравствуйте. Наше предприятие (ОДО) работает на УСН 5%. Собираемся оказывать услуги физлицам по уборке помещений.

Необходимо ли нам приобретать кассовый аппарат, либо можем принимать денежные средства другими способами? И в случае работы с физлицами ставка УСН по услугам будет 3%?

Перейти к ответу

Ирина, 4 февраля 2015 в 13:13

Добрый день. Подскажите, нужно ли заключать трудовой договор с директором, если он является учредителем ЧУПа? И если нужно, то в какой форме: контракт или бессрочный трудовой договор? Спасибо.

Перейти к ответу

Анна, 4 февраля 2015 в 11:19

Добрый день. Скажите, как поступить с бланками больничных после начисления пособия? Они должны храниться в бухгалтерии или их нужно передавать в ФСЗН? Спасибо.

Перейти к ответу

Алексей, 3 февраля 2015 в 15:18

Хочу открыть ИП, сдавать в аренду строительный инструмент и оборудование. От юрлиц деньги будут поступать на р/с, а если от физлиц наличка, то нужно применять единый налог, или можно УСН 5% без НДС?

Перейти к ответу

Ирина, 3 февраля 2015 в 14:40
Огромное Вам спасибо за ответ на предыдущий вопрос. То есть получается, что продавать физлицам мы можем.
Может быть, посоветуете, где можно прочитать, какие есть нюансы при выписке накладной физлицу? Получается, что графу УНП покупателя не заполнять, в графу покупатель — полностью ФИО с паспортными данными и регистрацией? НДС указывается, как и юрлицу? Мы работаем с НДС, УСН 3%, то есть для опта и розницы будет одна и та же ставка УСН?

Ещё раз Вам спасибо.

Перейти к ответу

Юлия, 3 февраля 2015 в 14:26

Здравствуйте, Наталья! Могли бы вы сбросить ссылку, где можно скачать книгу УСН за 2013−2014 год? Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Наталья, 3 февраля 2015 в 14:18
Здравствуйте. Помогите разобраться с видом деятельности. Мы занимаемся оптовой торговлей ДСП и предоставляем услуги по распилу юрлицам. У нас есть офис, оптовый склад и цех по распилу.
Сейчас начали работать и с физлицами. Т.е. физлицо приходит в офис, по каталогу выбирает ДСП, даёт нужные размеры по распилу, делаются карты раскроя, пробивается чек на товары и чек на услугу. С чеками и картой раскроя идёт в цех, где через некоторое время получает распиленное ДСП.

Вопрос: это будет розничная торговля по образцам в торговом объекте (офис) или розничная торговля по образцам без (вне) торгового объекта? И существуют ли какие-нибудь максимальные ограничения выручки по такому виду деятельности? Мы ООО на ОСН. Спасибо.

Перейти к ответу

Ирина, 3 февраля 2015 в 09:59

Здравствуйте, Наталья. Подскажите, пожалуйста. Наша организация занимается оптовой торговлей, продаём товары юридическим лицам. Покупатели перечисляют нам деньги на расчётный счёт, а мы выписываем им накладные при отгрузке товаров. В последнее время к нам всё чаще стали обращаться физлица с просьбой продать им товар. Кассового аппарата у нас нет, но они готовы оплатить нам на расчётный счёт через банк. Имеем ли мы право продавать физлицам, как это правильно оформить документально, какой документ им выписать? Большое Вам спасибо!

Перейти к ответу

Юлия, 3 февраля 2015 в 08:24
Здравствуйте, Наталья! Я — ИП, открылась с 2013 г., подскажите, пожалуйста, как мне правильно учитывать налог при УСН 5%?

Сначала я выписываю акты выполненных работ, а затем мне приходит выручка на расчетный счёт, я учитываю налог УСН по поступлению денег на расчетный счёт плюс к тому учитываю проценты, выплаченные мне банком. Всё ли я правильно делаю? Спасибо Вам огромное!

Перейти к ответу

Светлана, 2 февраля 2015 в 21:15
К вопросу № 504. Подскажите, пожалуйста, как правильно сформировать проводки.
  • Полученный трактор введён в эксплуатацию.
01 - 08.04 (приобретение ОС). Амортизацию начисляю на ОС — трактор.
  • Получено навесное оборудование — ковш.
08.4 (или 08.3-создание ОС-?) - 60.1 = 5 млн рублей.
  • Ковш смонтирован на трактор — выставлен акт выполненных работ на сумму 2 млн рублей.
08.4 - 60.1 = 2 млн рублей. Не знаю, как правильно акт этот провести.
  • ОС ковш введён в эксплуатацию.
01 - 08.4 = 5 млн + 2 млн рублей.
  • Амортизация на ковш начисляется как на отдельное ОС со своим сроком эксплуатации 3 года, отдельно от трактора?

Смущает то, что это всё-таки один объект по сути, трактор + ковш. Или всё-таки все как два ОС, со своими сроками эксплуатации и своей амортизацией?

Перейти к ответу

Алеся, 2 февраля 2015 в 18:11
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации: работник направлен в командировку в РФ сроком на 1 день 13.01.2015. На его личную карточку перечислен аванс 12.01.2015 в сумме 210 900 белорусских рублей (из расчёта: курс доллара по НБ РБ на 12.01.2015 = 14 060 1сутки × 30 $ × 50% × 14 060 = 210 900). Для написания авансового отчёта работник пришел 14.01.2015. Курс доллара по НБ РБ на 14.01.2015 = 14 330. Чеки из банка об обмене белорусских рублей на доллары не предоставлены. Иные расходы, кроме суточных, в ситуации не рассматриваются.
Авансовый отчёт составлен 14.01.2015 в белорусских рублях с пересчётом суточных на день написания отчёта.
  • Возникают ли при пересчёте суммовые разницы?
  • Какие проводки должны быть отражены в бухгалтерском учёте?

Перейти к ответу

Добрый день, Наталья!
Нужна ваша консультация. Хочу заняться оформлением свадеб и других праздников. Оказывать такие услуги буду преимущественно физлицам, но, возможно, будут и заказы от юрлиц, пока точно не знаю.
  • Подскажите, какую налоговую систему мне выбрать? Или данный вид услуг только под единый попадает?
  • Как оформлять документально приём денежных средств? Нужен ли КСА и составление актов выполненных работ?

Спасибо.

Перейти к ответу

Сергей, 30 января 2015 в 17:23
Здравствуйте, Наталья. Я только вчера зарегистрировал ИП, розничная торговля по образцам без торгового объекта. В моём случае это доставка одежды под заказ, фотообразцы размещаются на различных интернет-площадках, соц. сетях. Код 52610. В наличии ничего не имеется. Заказы отправлять буду наложенным платежом. Товар покупать буду в России (чек, счёт-фактура, договор и накладная будут). Буду применять УСН без НДС, т.к. реализовать товар собираюсь только физлицам. Ставка налога должна быть 3% или 5%? В налоговой меня запутали.
Ввозной НДС буду, естественно, уплачивать. Из слов инспектора не очень ясно: нужно подавать заявление о включении в торговый реестр или нет? У меня же нет торгового места как такового. Кассового аппарата нет, т.к. товар отправляю почтой. Счёт пополнять буду перед отчётным периодом, чтобы уплатить налог (раз в квартал).
Мне, кроме КУДиР, что ещё нужно вести? Нигде не работаю, как ФСЗН уплачивать и «Белгосстрах»? В декларации УСН что я должен считать валовой выручкой? Понял уже, что ввозной НДС к вычету не идёт. А как при УСН покупная стоимость товаров из РФ отражается? Её при исчислении налога следует вычитать? Или от всей суммы поступивших почтовых переводов платить налог?

Объясните, пожалуйста. Может, можете постановления или другие нормативные документы мне рекомендовать к ознакомлению? Буду вам за помощь благодарен!

Перейти к ответу

Т, 30 января 2015 в 16:05
Здравствуйте, Наталья!

Нашла ошибку в уже сданном отчёте «Белгосстраха», срок действия сдачи которого до 26 января. Можно ли подать уточнённый и каковы сейчас должны быть мои действия? И что это за собой влечёт?

Перейти к ответу

Юния, 30 января 2015 в 14:24
Добрый день! Как исправить ошибку? В июне 2014 г. в ООО обнаружили непроведённую накладную на возврат товара от покупателей на сумму 8 899 920 рублей, в т.ч. ндс 1 483 320 рублей от 30 апреля 2013 г. Я провела её в июне 2014 г.

Вопрос нужно ли было подавать уточненные декларации по прибыли и НДС за прошлый год, какие записи в бухучёте я должна буду сделать и т.д., нужно ли корректировать в бух. отчётности эти записи? Спасибо!

Перейти к ответу

Юлия, 30 января 2015 в 09:32

Здравствуйте, Наталья! Подскажите, пожалуйста. Я — ИП и восстанавливаю бухгалтерию за 2012 год. У меня УСН без НДС 5%, выручка в 2012 году считалась от поступления денег на расчётный счёт? По налоговой декларации за 2012 год получается, что сумма выручки занижена на 1 млн, что сейчас делать? Спасибо вам заранее!

Перейти к ответу

Анна Владимировна, 29 января 2015 в 20:11
Добрый день. Я — ИП без наёмных работников, вид деятельности — розничная торговля по образцам, интернет-магазин.
  • Кроме инвентаризации БСО, нужно ли в обязательном порядке проводить инвентаризацию ещё чего-нибудь (товара, денежных средств)?
  • Как правильно составить акт на списание бракованного товара? Есть ли какая-то форма или образец?

Перейти к ответу

Светлана, 29 января 2015 в 15:20

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно провести инвентаризацию, если штат организации — 3 человека, один из которых — материально ответственное лицо? Включить его в комиссию мы не имеем права, но в таком случае количество членов комиссии — 2, хотя должно быть минимум 3 и при этом кол-во членов комиссии должно быть нечётным. Спасибо!

Перейти к ответу

Светлана, 28 января 2015 в 19:44

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Организация, ОСН, есть ОС, трактор. Мы купили навесное оборудование — ковш. Заплатили и за работы по установке данного ковша на трактор. Не знаю, к чему подцепить данные услуги — к трактору или к ковшу? Прочла, что это два ОС с разными кодами. По отдельности начисляется и амортизация. Получается, что у меня должно быть два ОС — трактор и ковш? А услуги по монтажу этого ковша за каким ОС закрепить? И ещё подскажите, а то не могу найти код по классификатору ОС на ковш (оборудование навесное): трактор теперь как бы экскаватор, копает землю.

Перейти к ответу

Саша, 28 января 2015 в 15:35

Помогите, пожалуйста, разобраться. Работник едет поездом в командировку в Москву с 13 по 15 января (без проживания). Ему выдан аванс 12 января в белорусских рублях из расчёта: суточные: 30 $ × 3 суток × 14 060 = 1 265 400 бел. руб. 14 060 — курс доллара на 12.01.2015. По возвращению работник предоставил авансовый отчёт 16.01. Документов, подтверждающих обмен рублей на валюту, предоставлено не было. Должна ли я пересчитать суточные по курсу на дату авансового отчета 16.01? Или я имею право суточные не пересчитывать и указать в авансовом отчёте сумму 1 265 400?

Перейти к ответу

Ирина, 28 января 2015 в 13:31

К вопросу № 501. А если нас нет в выборке, то отчёт за 2014 подавать не надо? Спасибо за помощь.

Перейти к ответу

Ирина, 28 января 2015 в 13:06

Добрый день. Подскажите, правильно ли я понимаю, что с 3 декабря изменился порядок предоставления отчёта 1 мп микро (отчет предоставляют не все микроорганизации, а выборочные)? А как поступить с отчётом за 2014 г.? Нужно ли его подавать? И где можно узнать перечень микроорганизаций, которым нужно его подавать? Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день, Наталья! Мой муж ИП, занимается розничной торговлей через интернет-магазин. Система налогообложения — УСН без НДС 3%. Есть КСА. Сейчас хочет заняться ещё оказанием услуг по перевозке грузов в пределах РБ. Развозить будет сам. В связи с этим ряд вопросов:
  • Вид налогообложения при оказании услуг юрлицам. Я могу применить УСН без НДС 7%? А для физлиц будет единый налог?
  • Если приём оплаты от физлиц или юридических будет наличными денежными средствами, нужно купить другой КСА? А книгу доходов вести одну на все виды деятельности (розница и оказание услуг)?
  • Какие документы необходимо вести/заполнять при услугах юрлицам? КУДиР, путевые листы?
  • И для работы с юрлицами нужно ли нам заключать с ними договор по оказанию услуг? И для оплаты нужно выставлять им счёт и акт выполненных работ? И какие документы с физическими лицами необходимы?

Спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 27 января 2015 в 13:07
Наталья, спасибо. Хотелось бы сотрудничать и дальше, но на другой основе.

Возможно ли консультирование Вами и контроль бухгалтерского учёта ЧТПУП, осуществляющего розничную торговлю по образцам (бытовая техника, мебель)? Документов немного, кол-во работников — 4, и учёт ведётся в 1С. Необходима поддержка опытного и надёжного бухгалтера. Какая форма сотрудничества возможна? Какова приблизительная стоимость ваших услуг?

Перейти к ответу

Светлана, 27 января 2015 в 05:37
Спасибо большое-большое. Насчитала и не была уверена. Значит, надо программу корректировать.

Ещё один вопрос. Включаются ли проценты, начисленные на остаток денежных средств на расчётном счёте в банке, в доходы ИП, ведущему розничную торговлю по образцам (бытовая техника)? Они считаются внереализационными доходами, верно? И в налоговой декларации по уплате подоходного налога по этому виду деятельности подаются в сумме полученного дохода? Можно ли изменить сумму дохода, увеличив её на сумму этих начисленных процентов, подав уточнённую декларацию до 31.01.2015 г.? Буду очень благодарна за ответ.

Перейти к ответу