Здравствуйте. Интересует такой вопрос: оплата за импортный товар.
Часть проведена была 2 апреля и 5 апреля. Приход товара из Европы был 9 апреля. По какому курсу оприходовать товар?
Добрый день! ИП применяет УСН с НДС и ведёт учёт в КУДиР.
Какие суммы указываются в части 1 раздела 8 «Суммы НДС уплаченные при приобретении товаров»: весь уплаченный «входной» НДС или только тот, который берётся к вычету в отчётном периоде и указывается в разделе 2 декларации по НДС?
Добрый день! Организация «А» потребляет тепло- и электроэнергию. Энергосбыт выставляет счет организации «А». Энергию потребляет предприятие «А»,«Б», «В».
Между организацией «А» и «Б»,«А» и «В» заключены договора как с энергоснабжающей организацией и абонентом. Организации «Б» и «В» арендаторами у организации «А» не являются, используют только тепло- и электроэнергию.
Возникает вопрос, организация «А» должна перевыставлять тепло- и электроэнергию (выставить счет) либо продавать ее организации «Б» и «В», выставляя счет с актом выполненных работ.
Организация является продавцом или посредником при выставлении ЭСЧФ?
ЧУП (муж) применяет УСН, в декабре 2015 г ИП (жена) передала по договору купли-продажи остатки товара, которые нельзя было продавать без документов. Договор, сертифитакы и ТТН выписаны. ИП (жена) УСН. Сумма большая.
Какое налогообложение должен применять ИП? Перейти полностью на подоходный или в графе декларации показать внереализационные доходы 16%?
Индивидуальному предпринимателю, применяющему ОСН, оказывает услуги производственного характера ИП — близкий родственник. Включаются ли суммы, оплаченные за эти услуги в расходы ИП при определении налоговой базы подоходного налога?
Здравствуйте, Анжелика Валериевна! Организация (ООО,ОСН) розничной торговли (комиссионер) заключила договор комиссии с комитентом с целью реализации партии товара.
Пример: поступление товара — 70.80 рублей (в т.ч. НДС — 11.80 рублей).
Товар реализован покупателю через кассу магазина за 88.50 рублей (в т.ч. НДС — 14.75 рублей). Комиссионное вознаграждения по договору составляет 1% от цены поступления комитента — 0.71 рублей ( в т. ч. НДС — 0.12 рублей). Дополнительная выгода (полностью) комиссионера составляет – 17.70 рублей (в т.ч. НДС — 2.95 рублей).
Комитент выставил на портал ЭСЧФ на сумму 70.80 (в т.ч. НДС — 11.80 рублей).
Какие бухгалтерские проводки оформляет комиссионер при реализации товара комитента? И как отражается в учете отчёт комитента и НДС, предъявленный комитентом, подлежащий к вычету у комиссионера?.
Добрый день! Организация оказывает транспортные услуги на экспорт, применяет ставку 0% НДС (относится к 2018 году). Для подтверждения нулевой ставки необходимо: оригинал договора, оригинал акта выполненных услуг, оригинал CMR-накладной, отметка в CMR-накладной в графе «Получатель». Если какой-то из выше перечисленных документов отсутствует, обосновано ли применение нулевой ставки?
Здравствуйте!
Я запуталась в вычетах по НДС. ОДО (ОСН), оптовая торговля. Есть выручка по ставке 20%, выручка по ставке 10%, реализация в РФ по ставке 0%. Я веду Книгу покупок.
Раньше, в ИМНС мне сказали так, что если ведётся Книга покупок, то распределять вычеты методом удельного веса не нужно. Все вычеты из книги покупок можно отражать в разделе 4 декларации по НДС (управление вычетами ЭСЧФ производилось).
Сейчас появился освобождаемый оборот. Могу ли я действовать также, как и до этого оборота, — то есть брать вычеты из Книги покупок и отражать их в соответствующих строках раздела 4 налоговой декларации по НДС?
Согласно последней части пункта 2 статьи 134 НК «В случае ведения плательщиком книги покупок в распределении участвуют суммы налога на добавленную стоимость, отражённые в книге покупок». Меня смущает фраза «в распределении участвуют». Означает ли это, что всё-таки вычеты из книги покупок нужно распределять удельным весом?
Прошу, объясните простыми словами, кодекса я уже начиталась :( Спасибо заранее!
Здравствуйте! Мы получили автомобиль в лизинг. Сразу же ввели его в эксплуатацию. Но оплата рассчитана на 10 лет. НДС к зачёту принимается по мере выплаты (по графику договора). Подскажите, пожалуйста, как провести проводки по бухучёту?
Я боюсь испытательного срока. Я хочу не вернуть трудовую в отдел кадров после заполнения личной карточки работника. Хочу написать заявление об утере трудовой книжки. Какие действия будут со стороны администрации? И сколько будет стоить замена книжки?
Я боюсь испытательного срока. Я хочу не вернуть трудовую в отдел кадров после заполнения личной карточки работника. Хочу написать заявление об утере трудовой книжки. Какие действия будут со стороны администрации? И сколько будет стоить замена книжки?
Выручка ИП за 2018 год составила 275 000 рублей (в т.ч. НДС — 20%). ИП В 2018 году был на УСН с НДС. Так как критерий выручки в 202 500 рублей превышен, ИП с января 2019 года перешел на ОСН. Очень прошу помочь разобраться, так как консультации специалистов разнятся.
Может ли ИП, начиная с января 2019 года применять ОСН без уплаты НДС? Какие сведения необходимо предоставить в ИМНС?
Добрый день, я индивидуальный предприниматель из Витебской области.
Возник вопрос, обязан ли индивидуальный предприниматель выплачивать заработную плату через расчётный счёт или он может выплачивать заработную плату наёмным работникам из кассы?
Анжелика Валериевна, позвольте ещё уточнить. Из суммы просроченной кредиторской задолженности исчисляется НДС, если кредитор НДС в актах в 2015 году выделял, верно? Нам необходимо выставить ЭСЧФ на портал? Спасибо вам!
Я ИП. Так как нельзя принять на работу более трёх человек, хочу открыть ЧУП, не закрывая ИП. Чтобы сократить расходы на ФСЗН, зарплату бухгалтеру, хочу сделать себя управляющим этим же ЧУП.
Это вообще законно? Может, подскажете, как сделать правильно, чтобы можно было иметь более 3 наёмных.
Здравствуйте, Анжелика Валериевна! Мы ЧУП, ОСН. С 2015 г. имеется кредиторская задолженность 4 копейки. Контрагент у себя закрыл на внер. расходы. Можно ли нам закрыть на внереализационные доходы проводкой 60.1- 90.7.2? Спасибо!
Здравствуйте, Анжелика Валериевна!
ООО ведёт оптово-розничную деятельность. В 2018 году был заключён договор на создание интернет-магазина. Работы ведутся этапами, но не завершены. Есть подписанные акты выполненных работ.
Можно ли все затраты (акты выполненных работ) по созданию сайта за 2018 год отнести к незавершённому производству?
Добрый день. ИП на УСН без НДС с 2018 года. До 2018 года было УСН с НДС. Выручка — по оплате. За декабрь 2017 года были оказаны услуги, оплата пришла в январе, когда уже перешли на УСН без НДС. Как быть с НДС за оказанные услуги и как отразить на отчётности? Нужно ли было выставлять ЭСЧФ и принимать к отчёту услугу, если оплата ещё не пришла?
Здравствуйте! Может ли ЧУП на ОСН воспользоваться льготой по налогу на дивиденды за 2018 учредителю в размере 0%, если все 6 лет прибыль не распределялась? Нужны ли документы: письменные решения учредителя о нераспределении прибыли за прошлые годы?
Учредителем ЧТУП принято решение об изъятии имущества — автомобиля, внесённого в виде вклада в УФ. В организации не ведётся бухучёт. По какой цене предать это имущество учредителю (остаточную определить не можем)? Можно ли составить акт внутренней оценки?
Бюджетная организация сдаёт в аренду помещение. Бюджетная организация является плательщиком налога на недвижимость в части сдаваемого в аренду помещения. Остаточная стоимость сдаваемого в аренду здания равна нулю.
Здравствуйте! У нас микроорганизация ООО с общей системой налогообложения. Розничная торговля. НДС по расчётной ставке. Недавно заметили, что в приходных кассовых ордерах когда-то закралась описка. В итоге в строке «ставка НДС» печатали ставку «Без НДС» (вместо ставки «расчётная»). И так несколько лет, даже когда ПКО являлись БСО.
Подскажите, пожалуйста, на сколько это существенно. Нужно ли внести исправления в ПКО. Ведь сам розничный НДС был исчислен правильно.
Что делать, если в ПКО неверно отражалась ставка НДС?
Здравствуйте, я ИП на ЕН, в августе оказывал услуги человеку как физлицу, который является юрлицом, и он оплатил услуги по безналу.
Договор не составлялся. Налоговая теперь требует от меня документы по этой сделке. Что делать, если оказывал услуги физлицу, а оплата произведена по безналу от юрлица?
Здравствуйте, Анжелика Валериевна!
Сотрудники нашего ЧУП: директор, менеджер и бухгалтер. В комиссии по годовой инвентаризации может председателем быть директор, членами — менеджер и бухгалтер? Спасибо.
Здравствуйте, Анжелика Валериевна!
Учредитель 8 лет назад передал по договору безвозмездного пользования нашему ЧУП монитор, системный блок, мышь, клавиатуру, стол. Договор утерян. Можно ли составить новый с примерными суммами ОС и отнести на счёт Дт 001?
Здравствуйте! ИП, УСН 5% учет в КУДиР. Подала заявление на ликвидацию. Идет проверка в ИМНС. Осталась непогашенная дебиторская задолженность, выставленная через нотариальную подпись в отдел принудительного исполнения.
Налоговый инспектор говорит, что раз я сама подала на ликвидацию, то должна с этих сумм заплатить налог. Я читала, что налог не платится, если велась переписка, подавались заявления в суды об оплате задолженности. Суммы задолженности приличные.
Неужели не получив этих сумм, я должна заплатить налог? Спасибо!
Здравствуйте, с 01.10.2017 приходный кассовый ордер исключен из реестра бланков строгой отчётности. Садоводческое товарищество принимало взносы наличными по приходным ордерам.
Будет ли нарушением, если приём наличных денег принимаем по приходным ордерам, которые просто отпечатаны на компьютере? Или надо купить квитанции?
Добрый день, Анжелика Валериевна!
ООО является учредителем частного предприятия. ООО оплатило со своего расчётного счёта госпошлину, прочие расходы при регистрации предприятия, внесло предоплату за 3 месяца по аренде. Договор по аренде сделан на частное предприятие. Акты по аренде — на частное предприятие.
Также с расчётного счёта ООО перечислен взнос в уставный фонд частного предприятия. Подскажите, как правильно для бухгалтерского и налогового учёта отразить эти операции? Спасибо.
Добрый день!
Я являюсь учредителем в ЧУП1 и ЧУП2. Возникла необходимость безвозмездно в пределах одного собственника передать часть материалов от ЧУП1 к ЧУП2. ЧУП1 — общая система налогообложения, ЧУП2 — УСН без НДС.
Каковы налоговые последствия такой передачи?
Добрый день. ООО на ОСН.
Приобрели автомобиль в лизинг (валютный). Согласно графику, оплата 15 числа за текущий месяц. Лизинговую ставку проводим последним числом месяца. Лизингодатель выставляет ЭСЧФ по курсу на 15 число.
Подскажите, пожалуйста, к вычету НДС мы должны взять так, как выставляет лизингодатель или на последнее число? Но если брать к вычету на последнее число, то не идёт камеральный контроль. Помогите, пожалуйста, разобраться. Заранее благодарны.
Стою на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий с марта 2018 года. В собственности имею дом в деревне, мы с мужем самостоятельно осуществляем реконструкцию данного дома, без привлечения застройщиков, в июне этого года взяли кредит в банке на реконструкцию.
Выполняются работы по подведению газа, внутренняя отделка. Есть справка о стоимости реконструкции 80 000, кредит взяли 20 000. Имею ли я право на имущественный вычет и какие нужны документы?
Добрый день. ЧУП УСН без НДС, КУДиР. Выдали в конце 2017 года трудовую книжку работнику, но не удержали стоимость. Как исправить ошибку?
Здравствуйте, я ИП на едином налоге. Оказываю услуги (тренажёрный зал). Хочу работать с юридическими лицами (предоставлять для работников занятия в тренажёрном зале). Как правильно все оформить? Какие документы для юрлиц я должна подготовить? Могу ли я оставаться на ЕН?
Доброе утро.
ИП. КСА в дни отсутствия выручки не формирует отчёт с гашением. Можно делать внесение денег и их изъятие, тогда отчёт формируется. Но это хлопотно, когда выручка 10 дней в месяце, получается в остальные дни необходимо делать вышеназванные операции.
Обязательно ли формирование отчёта с гашением каждый день (при отсутствии выручки)?
Спасибо.
Доброе утро.
ИП (сдача помещения физлицам в аренду). Заключили договор, взял предоплату с физлица. Рассчитался картой. Сейчас физлицо пришёл и отказался от оказания услуги. Нужно возвратить деньги. ИП не ведёт кассовую книгу, есть наёмные работники.
Могу ли я ему вернуть уже не картой, а наличными? Как правильно оформить возврат?
ИП (УСН) не ведёт кассовую книгу. В книге кассира в конце дня в кассе — ноль (по решению ИП деньги списываются на доход ИП). Появились наёмные работники.
Как правильно отразить выдачу зарплаты? Например, зарплата 10 числа. Т.е. до 10 числа я не должен отражать в книге кассира по гр.12 сдачу денег, а накапливать их (гр.13), чтобы с них 10 числа выплатить зарплату.
Добрый день, Анжелика Валериевна!
ЧУП на УСН без НДС. Учёт в КУДиР. Учредитель принял решение изъять легковой автомобиль у ЧУП. Автомобиль приобретался предприятием в 2014 году. Устарел и износился. Амортизацию не начисляли. По какой стоимости передать автомобиль? Есть ли какие-то критерии оценки?
Производственная частная фирма. Застраховали своих работников по договору добровольного медстрахования. За счёт организации. Но застраховали несколько и не только своих работников с возмещением ими этих расходов.
Надо ли нам в декларации по НДС указывать сумму в строке «не облагается НДС», которую нам не свои работники возмещают по договору добровольного медстрахования?
Добрый день.
ИП входит в простое товарищество, заключен с простым товариществом договор о совместной деятельности (торговый центр). Он сдает свое помещение арендатору, перевыставляет арендатору счета, которые ему выставило простое товарищество.
Какую систему налогообложения можно применять ИП (УСН или общий учет)?
ЧП до договору безвозмездного пользования берет гараж у физлица (нашего сотрудника организации) в пользование под склад. Он платит налог на недвижимость. Этот налог не переходит нам к оплате, или он сам так и продолжает его уплачивать? Спасибо.
ОСНО. Оказываем услуги образования на платной основе. Договоры на срок больше 60 дней в валюте по курсу НБ РБ на день оплаты. Есть и юрлица. Акты выставляем в валюте за каждый месяц.
Если последний день месяца выпадает на выходной (в этот день никто не учился), акт оказанных услуг датируется последним рабочим днём или последним днём месяца? И какую прописать сумму в бел. руб., если курс заранее неизвестен?
Организация оказывала услугу. Произвели оплату за услуги. Акт выполненных работ не выставили вовремя, тем самым не было принято вовремя к отчёту.
Когда и как можно принять акт выполненных работ, если прошло уже достаточно много времени? И как это отразится на отчётности.
ЧУП приобрёл путевку в детский лагерь.
Как правильно это оформить и куда отнести? Или можно списать за счёт чистой прибыли, не уменьшая налоговую базу?
Еще небольшой вопрос вот по этому вопросу.
Как быль с уплатой налога при УСН с НДС — 3%, а без НДС — 5%. Какую налоговую ставку при этом применять?
Добрый день. ООО на УСН без НДС. Учет ведём в книге УСН. Основной вид деятельности — общепит. Очень часто приходится приобретать товар в магазинах за наличные денежные средства.
Подскажите, пожалуйста, обязательно ли нам составлять авансовые отчёты на все чеки? Заранее благодарны.
Доброго времени суток. ИП, УСН с НДС, оказывает услуги по аренде авто, учёт выручки по оплате (НДС 60 дн.). С начала года перешёл с УСН с НДС на УСН без НДС.
Как учитывать НДС последних два месяца перед переходом на УСН без НДС и как отразится в декларации, если оплаты за услуги ещё не было?
Здравствуйте, Анжелика Валериевна!
Мы ЧУП, работаем по УСН без НДС с бухучётом. Наш российский партнер передаёт нам давальческое сырьё, мы изготавливаем ему продукцию. Из документов договор, спецификация, ТН + CMR на приход материалов, акт переработки, акт об оказании услуги, ТН + CMR на готовую продукцию, если остаётся материал, то он возвращается по ТН и прописывается возврат в акте по переработке. Если взять исходные данные:
Д-т 003 – на стоимость сырья, полученного для переработки 100руб;
Д-т 20 – К-т 10, 70, 69 и др. – отражены затраты по переработке сырья — 150 руб.;
Д-т 43 – К-т 20 — передача готовой продукции на склад - 200руб.;
К-т 003 — на стоимость переработанного сырья -100 руб.;
Д-т 90 – К-т 43 — 200 руб.
Д-т 62 – К-т 90 — отражена задолженность 200 руб.
Д-т 52 – К-т 62 — произведена оплата переработки заказчиком 200 руб.
Вопросы:
Здравствуйте, Анжелика Валериевна.
ООО при УСН без НДС 5%, бухучёт на общих основаниях. Реализовано производственное здание физическому лицу по остаточной стоимости. Реализация здания не основной вид деятельности, но я внесла в декларацию по УСН как выручку. Налог уплатила 5% от реализации.
Какие налоги должна уплатить организация при реализации производственного здания?
Наша организация приобрела АЗС. В свидетельстве о гос. регистрации указано целевое назначение участка — строительство АЗС. Автозаправочная станция пока не используется. К какой зоне относится данный участок: общественно-деловая или производственная? Какую ставку земельного налога необходимо применять? Нормативный документ?
Добрый день.
Организация по договору финансового лизинга приобрела оборудование. В договоре предусмотрено начисление амортизации до ввода объекта лизинга в эксплуатацию, амортизационные отчисления в соответствии с графиком лизинговых платежей относятся на расходы будущих периодов: Д-т 97 «Расходы будущих периодов» — К-т 02 «Амортизация основных средств». Оборудование в эксплуатацию ещё не введено. В какой строке бухгалтерского баланса следует указать сумму амортизационных отчислений по лизингу до ввода объекта в эксплуатацию?