Крапивенцева
Елена Владимировна
Бухгалтер
3646 ответов
Задать свой вопрос

Добрый день.

Физлицо, имею в собственности здание. Как ИП сдаю в аренду, на УСН. Договор с Витебскэнерго заключен физлицом. Витебскэнерго присылает по почте счета за потребленное электричество с НДС. Как ИП выставляю счета арендаторам на возмещение без выделения НДС.

Могу ли перевыставлять ЭСЧФ на портале с выделением НДС для того, чтобы арендаторы могли принимать НДС к вычету?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Оформляю ТН-2 при доставке товара до физ. лица почтой. В инструкции №196 сказано, что в строке «Товар к доставке принял» указывается номер и дата документа, подтверждающего приемку к пересылке. Номер квитанции заранее неизвестен.

Можно ли вместо номера квитанции писать номер штрих-кода?

Перейти к ответу

Екатерина, 14 апреля 2021 в 14:27

ИП оказывает услуги по перевозке пассажиров (такси), отражает выручку по принципу «отгрузка». Заказчик на конец каждого месяца ИП предоставляет акты.

Подскажите, пожалуйста, при ведении КУДиР в данном случае необходимо заполнять только п. 1 ч. 2 р. 1, а потом переносить в итоговые суммы в ч. 1 (по каварталам)?

Перейти к ответу

Андрей Журавский, 12 апреля 2021 в 21:08

ИП на УСН 5% без НДС. КУДиР по оплате. Отпуск товара по ТН-2.

  1. Можно ли использовать ТН-2 не по порядку (серия и номер) и так же вносить их в КУДиР (не по порядку), соблюдая только хронологию?

Перейти к ответу

Работник должен был приступить к труду после отпуска 31 марта с 00 часов до 8 часов утра (ночная смена, согласно графика работ). Но не приступил к труду, в известность о причине отсутствия работодателя не поставил. Работник открыл больничный лист в 9 часов утра этого же дня.

Считается ли отсутствие на работе прогулом? Можно ли оплачивать этот день как больничный?

Перейти к ответу

Алексей, 9 апреля 2021 в 12:59
ИП, розница, УСН без НДС, КУДиР. С 01.01.2021 года было введено отражение выручки по терминалу на дату пробития по КСА, а не поступления на расчетный счет как было до 01.01.2021 г.

31.12.2020 г. был терминал. Пришел на расчетный счет 04.01.21 г.

Т.к. пункт ст 213 п.2.1-1: «проведения расчетов в безналичной форме посредством банковских платежных карточек через кассовое оборудование» вступил с 01.01.21.,сумму пробитую по КСА (терминал) и пришедшую на р/с 04.01.21 необходимо отразить по старому т.е. на дату прихода на расчетный счет — в январе 2021г.

Верно ли?
Спасибо.

Перейти к ответу

Применение 0% НДС.

Белорусский перевозчик осуществляет перевозку из Казахстана в Рос. Федерацию, имеет ли он право применить 0% НДС (Международная транспортная накладная имеется чтобы подтвердить 0 ставку). Меня смущает что эта перевозка не осуществляется через Республику Беларусь?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Елена Владимировна.

Помогите разобраться, я совсем запуталась. Я ИП УСН. Розница, по оплате. В ноябре 2020 г. поставили СКНО. Сейчас выручку принимаю через КСА с СКНО. 31 января 2020 г. была выручка наличными и через терминал.

Выручка по терминалу пришла 04.01.2021г. В Декларации за 2020 год я указала всю выручку, принятую в 2020 года, а сейчас читаю и как бы понимаю, что выручка по терминалу должна была войти в декларацию за 1 квартал 2021 года, но когда делаешь отчеты по СКНО там выручка тоже отражается в тот день когда была продажа а не когда деньги пришли на счет. Когда СКНО не было я тоже так считала ,получается надо за весь предыдущий год подавать новые декларации. Спасибо.

Как правильно считать выручку для налоговой декларации и есть ли разница в отражении выручки без СКНО и с СКНО ?

Перейти к ответу

К вопросу о заполнении КУДиР.

Большое спасибо за ответ. Договор с каждым постояльцем не заключаю, гостиница работает с публичным договорам. Или я должен составлять с каждым договор. У меня бывает в день заселения до 7 человек. Постояльцы не всегда платят авансом, очень часто и после выселения или во время проживания (если проживают дня 3-4). Не могу разобраться, какие документы я должен оформлять как первичные и указывать их в КУДиР. Я веду «Книгу учета постояльцев», где есть их данные, время заселение, выселение, оплаты и их подпись. Правильно я понимаю, помогите разобраться:

Если у меня последующая оплата, то заполняем Р1 ч 2.1.:

  • гр 1 = ФИО постояльца Книга учета постояльцев;
  • гр. 5, 7, 9, 11 и т.д. = z-отчет (или выписка банка при расчете картой).

При авансе Р1ч2.2:

  • гр.1 = z-отчет ФИО постояльца;
  • гр.5, 7, 9, 11 и т.д. = Книга учета постояльцев.

Или всё-таки вместо книги я должен делать с каждым акт выполненных работ и указывать его в КУДиР?

Перейти к ответу

Добрый день!

Ситуация такова: за 2021 год я как физлицо продал первый автомобиль с прибылью, второй автомобиль (купленный в прошлом году) продал в минус, далее приобрел с аукциона автомобиль в феврале 2021 г., далее в конце марта 2021 г. открыл 23 марта ИП «Покупка и продажа легковых и грузовых ТС до 3500 т» и меня неверное уведомили об постановке на учёт по срокам. Мне пришлось купить ещё два автомобиля на себя (физ. лицо).

Теперь после полной регистрации мне сообщили в налоговой, что те автомобили которые куплены в момент когда я уже был на учёте в налоговой, надо было оформлять на ИП, а не на физ. лицо

Как мне правильно, с точки зрения законодательства налогового и т.д, реализовать эти 3 автомобиля, первый купленный до ИП, и 2 купленные уже при действующем ИП.

Будут ли меня преследовать за незаконную деятельность и т.д, ведь это будет 5 авто за год?

Перейти к ответу

Алексей, 7 апреля 2021 в 16:48

Добрый день.

ИП (гостиница, КУДиР, УСН без НДС). Выручка принимается по КСА. Определение выручки по оплате.

  1. Как правильно заполнить КУДиР: в гр. 5, 7, 9 и т.д. Р1 ч. 2.1 ставлю z-отчет, а какой документ указывать в гр.1 или нужно разбивать по каждому постояльцу. Бывает, например, 31.03.21 при заселении, а выселение 02.04.21, тогда нужно заполнить Р1 ч2.2 
  2. Что в моем случае является первичными документами?

Перейти к ответу

Ольга, 6 апреля 2021 в 14:34

Кассовые операции

Здравствуйте.

Кассир ошибочно пробила чек через КСА как наличные, но провела по терминалу, обнаружили это только спустя 2 недели. Теперь как при УСН посчитать выручку, сумма проведена по КСА с СКНО и эта же сумма на р/счета в банковской выписке.

Перейти к ответу

Отпуск за свой счет

Здравствуйте. С тяжелой ситуацией на предприятии сотрудников отправляем в отпуск за свой счет по инициативе нанимателя на 31 день. Без сохранения ЗП, с согласия работников. В данной ситуации отчисления в ФСЗН платить не надо? ЗП не выплачивается.

Перейти к ответу

Трудовой отпуск, бюллетень.

Июнь 2020 года: наёмный работник отбыл отпуск. Теперь 24 дня февраля бюллелень и отпуск за свой счет 4 дня. Начислено меньше, чем среднемесячно.

Включать ли этот месяц в расчет отпускных, если отпуск предстоит апреле?

Увольняю 30 апреля. Как рассчитать количество дней отпуска и отпускные?

Перейти к ответу

В организации есть автомобиль. Директор на нем развозит товар, ездит на встречи с клиентами.

Надо ли вести путевые листы, или достаточно ведомости по списанию топлива?

Перейти к ответу

Перевыставление коммунальных платежей арендатору, бухгалтерские проводки.

Добрый вечер. Организация на УСН без НДС сдает в аренду помещение. Арендатор отдельно, кроме арендной платы, возмещает коммунальные платежи Арендодателю. Как правильно сделать проводки на перевыставленные коммунальные платежи? Заранее благодарна.

Перейти к ответу

Передача давальческого материала по залоговой цене

ЧТУП (УСН с НДС) передает давальческий материал по залоговой цене 12 руб. В учете на 10/1 материал числится по учетной цене 10 руб. В ТТН материал выписан по залоговой цене 12 рублей.

Как в учете отразить разницу между залоговой и учетной ценой?

Перейти к ответу

ИП на УСН без НДС.

Есть 2 человека, выполняющих работу по ГПД. Не имеют основного места работы. Я удерживаю с вознаграждения и перечисляю ПН и ФСЗН. Все как и обычно. 1 апреля — последний срок представления налоговикам сведений о выплаченных физическим лицам доходах. Мне нужно предоставлять какие-то сведения в налоговую, вычета на детей и д.т. не было. И подскажите, если мне все-таки нужно было предоставлять, а я их не предоставил в прошлом году за 2019 год. Как мне поступить?

Какие сведения о выплаченных физическим лицам доходах подаются в налоговую?

Перейти к ответу

Имущественный налоговый вычет.

Здравствуйте. Был взят кредит на недвижимость на общих основаниях. Можно ли получить имущественный налоговый вычет, если не стояли на очереди как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, но это первая собственная недвижимость.

Перейти к ответу

Елена Владимировна, с наступающим 8 Марта! Всех благ и здоровья!

ОДО, ОСН.

Есть затраты в деятельности, которые необходимо в налоговом учете снять с базы по налогу на прибыль. НДС по этим затратам в течение года подписывался ЭСЧФ и принимался к вычету.

  1. НДС по затратам, не включенным в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, принимаются к вычету?
  2. Надо НДС восстановить, отнести на 90.10-18 и доплатить за 2020?

Перейти к ответу

ЧТУП (УСН с НДС) передает давальческий материал в переработку по залоговой цене. В учете на 10/1 материал числится по учетной цене 10 рублей. Залоговая цена — 12 рублей. Как в учете у давальца отразить передачу давальческого сырья по залоговой цене?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Елена Владимировна. Организация купила новую квартиру, без отделки. Организация планирует сдавать квартиру физическому лицу (не сотруднику организации). Вопросы следующие:

  1. Можно ли отнести на учитываемые расходы затраты по ремонту квартиры, коммунальные услуги.
  2. Можно ли сдать в аренду квартиру раньше, чем закончится ремонт.
  3. У организации льгота по налогу на недвижимость в виде освобождения от налога на недвижимость будет с момента сдачи квартиры физ.лицу.
  4. Нужно ли прописывать физ.лицо в квартире для льготы по налогу на недвижимость.
  5. Можно ли (для сохранения льготы по налогу на недвиж) ,чтобы в квартире был прописан сотрудник организации, а договор аренды был с физлицом не сотрудникам организации.

Перейти к ответу

Здравствуйте! ИП на УСН 5℅ без НДС. Торговля. КУДиР по оплате. п.1 ч.2 р.1 

Ситуация:

Был закуплен товар по ТН-2, в количестве 20 шт. для дальнейшей реализации. Данный товар понравился лично.

Вопрос:

  1. Как правильно списать 1 единицу товара в собственные нужды (пользования)?
  2. Нужно ли составлять акт и делать запись в КУДиР. Форма акт произвольная?

Спасибо заранее!

Перейти к ответу

Алла А., 4 марта 2021 в 11:01

В штатном расписании оклад на полную ставку — 600 рублей. Мы взяли сотрудника на 0.5 ставки, и у него суммированный учет рабочего времени.

Правильно будет в договоре прописать оклад как для 0.5 ставки = 300 рублей и платить его если сотрудник отрабатывает все часы по графику, который составлен для неполного рабочего времени (0.5 месячной нормы рабочего времени)?

Перейти к ответу

Алла А., 4 марта 2021 в 10:13

К вопросу от 03.03.2021 10:43.

А если мы хотим выплачивать как для 0.5 ставки, не 1200, а 600 руб. Мы можем найти часовую тарифную ставку 1200/170,83? и потом уже умножать на кол-во отработанных часов? И можно ли в договоре прописать, что мы рассчитываем часовую тарифную ставку им

Перейти к ответу

День добрый! У организации на ОСН в 2020 году обнаружилась кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 7200. Отразили на внердоход 60.1-90.7.

Аналогичная ситуация и по инп шим покупателям. Срок 3 года прошел. Вернуть аванс мы так не собрались. Тоже поставили в доход 62.1-90.7 
А НДС в ней? Что с ним? Спасибо.

Перейти к ответу

Оплата труда производится на основании часовых тарифных ставок. Часовая тарифная ставка определяется путем деления тарифного оклада на среднемесячное количество рабочих часов. Среднемесячное количество рабочих часов на 2021 год равно 170,8. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается месячный тарифный оклад на полную ставку в размере 1200,00 бел.руб. Но работает сотрудник на 0,5 ставки. В ведомости по з/п мы указываем оклад на полную ставку или надо указывать часовую тарифную ставку в ведомости?

Перейти к ответу

Добрый день, Елена.

Подскажите, пожалуйста, что именно заполняется в КУДиР в учёте кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода.

Больше интересует: на конец квартала у организации возникает кредиторская задолженность перед бюджетом (по налогу при УСН), перед ФСЗН и Белгосстрахом и перед своими работниками (по заработной плате за последний месяц квартала). Как быть с такой кредиторской задолженностью, если в установленные законодательством сроки она будет погашена буквально уже в следующем за кварталом месяце.

Как заполняется в КУДиР учёт кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Я осуществляла в 2015 году предпринимательскую деятельность по сдаче в аренду недвижимого имущества ООО, в котором учредителем являлся мой отец (родственные связи).

30.12.2020 ИМНС в мой адрес направила уведомление о предоставлении дополнительных документов, информации и пр., в связи с проведением последующего этапа камеральной проверки налоговых деклараций за 4 кв. 2015. Налоговой установлено занижение налоговой базы по налогу при УСН за 2015, по подоходному налогу с ИП январь-декабрь 2015. Уточненная декларация мною пока ещё не подавалась.

Может ли налоговая в описанной ситуации заявлять требования о взыскании задолженности по налогам за 2015 год?

Перейти к ответу

Елена Владимировна, доброе утро!

ООО, ОСН, опт. В нашей учётной политике написано, что резервы по сомнительным долгам не создаются, правда непонятно в бух. или налоговом учёте. Я естественно обрадовалась и последние 4 года ничего не создавала. Дебиторку списывала по исключенным из ЕГР и срокам исковой давности и учитывала при налогообложении. И вот натолкнулась на форуме бухгалтеров, что создание резервов в бухучете обязательно, ну и потом списывать с 1 января 2019 на затраты. Т.е. работала я неправильно. В бухучете резервы создаём ОБЯЗАТЕЛЬНО? С чего начать исправлять ошибки?

Как правильно рассчитать коэффициент сомнительной задолженности для списания резервов в пределах 5 % от выручки (чтобы было быстрее и удобнее)?

Спасибо

Перейти к ответу

ИП на УСН без НДС, Есть 2 человека выполняющих работу по ГПД. В связи с изменениями в НК в 2021г. Какие отчеты должен сдавать ИП. И что за отчет о показателях финансово-хозяйственной деятельности. Нужно ли мне его сдавать.

Должен ли сдавать отчет о показателях финансово-хозяйственной деятельности ИП?

Перейти к ответу

ИП, УСН, КУДиР, грузоперевозки. Есть наемный работник. Так получилось, что упустил из виду необходимость отправить работника в трудовой отпуск, работает уже полтора года.

Можно ли выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск сейчас? Как правильно это оформить? Спасибо!

Перейти к ответу

В ноябре 2020 года к нам в организацию пришли студенты колледжа на производственную практику. Практика с 27.11.2020 по 16.06.2021 г. Была установлена оплата труда 375.00 рублей — это приравнивалось к минимальной заработной плате, установленной в РБ до 2021 года. С 01.01.2021 года минимальная заработная плата увеличилась.

Нам необходимо увеличить заработную плату практикантам или же можно оставить установленную заработную плату до 2021 года?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Я ИП на УСН. Столкнулся с таким вопросом. На заводе производителе бетона есть свой магазин, и они отгружают бетон для физлиц по чеку, а для юрлиц по ТТН. Я — сторонний перевозчик. С ТТН все понятно. Как перевозить и как оформлять такую перевозку, а вот по чеку непонятно. Я могу перевозить бетон для физлиц, имея на руках только чек или мне нужно еще от себя какой то документ делать (путевые не веду)?

Как правильно перевозить товар, если на заводе-производителе выписывают только чек?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Я ИП на УСН. Есть наемные работники — водители. Хочу оплачивать дополнительно единый налог для грузоперевозки бетона для физлиц.

Есть ли какое-то отличие в ведении документации на УСН и едином налоге для клиентов физлиц. Нужно ли подписывать какие то документы с заказчиками (договора, акты выполненных работ, квитанции о наличных и т.д.)? Какие и когда отчеты, декларацию сдавать. Нужно ли вести дополнительную книгу доходов?

Какое отличие в ведении документации между УСН и Единым налогом, если заказчик — физлицо?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Я ИП на УСН без НДС. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать ИП, чтобы нанять по контракту водителей грузовых авто. Мне оказывали услуги вождения по договорам ГПД, теперь убедившись что ребята хорошие водители, хочу нанять их по трудовым договорам. Какие документы мне нужно сделать, какие отчеты нужно сдавать, какие приказы напечатать и т.д.

Что нужно сделать ИП, чтобы принять на работу водителей грузовых авто?

Перейти к ответу

Я ИП на подоходном налоге без НДС. Выращиваю рассаду и продаю через интернет-магазин. Есть и ОПТ этой продукции. Не знаю, каким документом оприходовать свою продукцию и как отразить в книгу учета товара в графе 1, 5,7, 8, 9. В графе 1 пишу «Произведено, акт оприходования продукции № от». Калькуляцию не могу сделать т.к никаких подтвержденных затрат нет.

Выращиваю продукцию на дачном участке, есть справка с исполкома на реализацию сельхозпродукции для применения льготы по подоходному налогу. На каждую отгрузку физлицам выписываю ТН и счет-заказ. С почтового отделения, находящегося недалеко от дачного участка (не везу транспортом), отправляю продукцию покупателям. В строке ТН «Товар к доставке принят»... пишу... по почте». В ТН я указываю себя в строке «Грузоотправитель» и «Грузополучатель», так как несу продукцию на почту сама. И вашей публикации в 2017 г вычитала что графа «Отгружено» книги учета товаров не заполняется при реализации. Сразу заполняется «реализовано». Но там написано «покупатель» и я туда вписала номера ТН и фамилии покупателей из счет-заказов. И вроде все было логично, но столкнулась с тем, что отгрузила в одном месяце а деньги поступили от покупателя в другом. Стала искать ответ и нашла вашу публикацию. Очень рада. Может вы мне поможете с этой головоломкой.

  1. Каким документом надо оприходовать выращенные саженцы (рассаду)?
  2. Как заполнить графу 1,5,7,8,9,10,11,12?
  3. Надо ли выписывать ТН и ТТН при отправке продукции по почте физ лицам
  4. Что написать в строке "товар к доставке принят"



Перейти к ответу

Аренда.

Здравствуйте! Арендодатель предлагает сделать мебель для организации в счет будущих платежей за аренду. Надо ли с этого нам платить налог (5 % УСН), и проводить через КСА на эту операцию.

Перейти к ответу

Учёт БСО (ТН)

Как списать использованные и испорченный БСО?

Перейти к ответу

Перевыставление счетов по коммунальным расходам арендатору.

Организация на УСН без НДС с ведением бухучета. Сдаем в аренду помещение. Коммунальные услуги по этому помещению перевыставляем арендатору по мимо арендной платы. Как правильно отобразить все операции на счетах учета? какие будут проводки?

Перейти к ответу

ООО, ОСН без НДС. Услуги

Подскажите, мы платим за обязательное страхование ответственности коммерческих организаций (страховка за год). Включаются эти расходы в расходы при расчете налога на прибыль, если да то как (общей суммой в месяце оплаты или в каждом месяце)?

Перейти к ответу

Виктория Козьякова, 6 февраля 2021 в 02:53

Заполнение ТН.

Если мы отгружаем товар за рубеж, или даже в соседний город — обязательна ли подпись и печать на нашем экземпляре ТН? Боимся, что потеряется при возврате наш экз, если отправим на подпись.

Перейти к ответу

Добрый день. Сотрудник работает по основному месту работы, а также по внешнему совместительству в другой организации. В ближайшее время собирается увольняться с внешнего совместительства.

Каков алгоритм внесения записи в трудовую книжку о работе по совместительству? Кто делает запись о приеме и увольнении внешнего совместителя? Надо ли ставить подпись и печать в трудовой книжке при увольнении внешнего совместителя?

Перейти к ответу

Здравствуйте, ИП на УСН с начала деятельности работает с НДС. Уведомление об уплате НДС на 2021 года подают ИП (подоходный налог).

Нужно ли ИП на УСН подавать уведомление в налоговую на 2021 года или достаточно в декларации по НДС за 4 квартал 2020 года проставить Х ежеквартально.? И в декларации УСН за 4 квартал 2020 год нужно ставить Х применение УСН с оплатой НДС.

Перейти к ответу

ООО, директор (он же учредитель) собирается в однодневную командировку в Польшу

Подскажите, пожалуйста, алгоритм действий при загранкомандировках?

Перейти к ответу

Добрый день.

Меня зовут Дмитрий. Я индивидуальный предприниматель (УСН без НДС). За личные средства был приобретен МАЗ для перевозки лесоматериалов. МАЗ работает для обеспечения пилорамы лесом. МАЗ заправляю топливом через договор с Беларусьнефть (безналичный расчет).

МАЗ не состоит на основных средствах на ИП.

Могу ли я списывать на его топливо, которое куплено по безналичному расчету? Если можно как это правильно сделать? Нужно ли писать путевые листы?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Елена Владимировна! КФХ с 2008г., 12 чел., пр-во и реализация только сх продукции.

Возможно ли и при каких условиях объявить хозяйство неплательщиком НДС?

Перейти к ответу

Добрый день. ИП транспортная экспедиция (УСН без НДС).

Заказчик перевозки резидент РБ акт в бел.руб., оплата в бел.руб., Перевозчик резидент РФ. Имею ли право выставить заявку Перевозчику (РФ) в бел.руб., соответственно он выставит акт в бел.руб., но в счете будет приписка что оплата в российских рублях

Перейти к ответу

Добрый день. ИП (транспортная экспедиция, УСН без НДС).

Заказчик перевозки резидент РБ акт в бел.руб., оплата в бел.руб., Перевозчик резидент РФ. Имею ли право выставить заявку Перевозчику (РФ) в бел.руб., соответственно он выставит акт в бел.руб., но в счете будет приписка что оплата в российских рублях

Перейти к ответу

Здравствуйте, подскажите, я ИП на УСН без НДС (по оплате). Заполняю КУДиР за 2020 год, получается, что в декабре 30 числом был выписан акт, оплата по которому поступила только в январе 2021 года.

Как правильно необходимо перенести данную запись в КУДиР 2021 года. Я так понимаю, что в 2020 году в КУДиР у меня образуется дебиторская задолженность, но в 2021 уже писать просто акт от 30 декабря 2020 года и оплату указать в январе. Или как-то писать, что перенос дебиторской задолженности за 2020 год. Извините, только пол года работаем и ещё не знаем такого нюанса.

Как в КУДиР отразить акт за декабрь 2020 года, по которому оплата прошла в январе 2021 года?

Перейти к ответу